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市國資委2016年部門決算公開 發布日期:2017-10-10 00:00 信息來源: 編輯:隨州市國有資產監督管理委員會 審核: 國資委 字號:[ ]

  按照《市財政局關于做好2016年度市級部門決算信息公開工作事項的通知》(隨財發〔2017〕32號)要求,依據《市財政局關于批復2016年度部門決算的通知》(隨財發〔2016〕31號)精神,現將我委2016年度市級部門決算相關信息公開如下:
  一、市政府國資委部門概況
  根據《湖北省國有資產監督管理條例》和《省編委關于單獨設立隨州市人民政府國有資產監督管理委員會的批復》(鄂編文〔2013〕7號)及《省編辦關于明確市、州國有資產監督管理委員會機構性質的通知》(鄂編辦文〔2012〕5號)精神,設立隨州市人民政府國有資產監督管理委員會,為市人民政府直屬特設機構。
  (一)主要職責
  1.根據市政府授權,依照《公司法》、《企業國有資產法》和《湖北省企業國有資產監督管理條例》等法律法規履行出資人職責,監管市級國有資產,加強國有資產的管理工作。
  2. 承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系,制定所監管企業負責人經營業績考核辦法并組織年度和任期的業績考核,通過統計、稽核對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管,負責所監管企業工資分配管理工作,制定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。
  3.負責中央企業、省屬國有企業以及全國500強企業與我市間的合作對接,推進我市優質企業與央、省企業間的資產重組及相關工作。
  4.指導推進全市國有企業改革和重組,推進全市國有企業的現代企業制度建設,完善公司治理結構,推動全市國有經濟結構和布局的戰略性調整,承擔市屬改制企業和所監管企業維護穩定及信訪工作。
  5.按照干部管理權限,通過法定程序對所監管企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲,建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制,完善經營者激勵和約束制度。
  6.按照有關規定,代表市政府依法向重點國有企業派出監事會,負責監事會的日常管理工作;依法向國有控股企業、國有參股企業派出董事及監事,并負責日常管理工作。
  7.負責組織所監管企業上交國有資本收益,參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法,按照有關規定編制所監管企業國有資本經營預決算草案報市財政局匯總,并負責執行。
  8.按照出資人職責,負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產、信訪維穩方針政策及有關法律法規、標準等工作。
  9.負責企業國有資產基礎管理,貫徹落實國有資產管理的法律法規,指導企業法律顧問工作,依法對市以下國有資產管理工作進行指導和監督。
  10.為重點企業提供“直通車”服務。
  11.承辦上級交辦的其他事項。
  (二)內設機構
  根據上述職責,市政府國資委設4個內設機構:
  1.辦公室。
  2.改革與發展科(央企合作辦公室)。
  3.產權管理科。
  4.監管與考核科(監事會辦公室)。
  (三)人員編制和領導職數
  市政府國資委機關行政編制9個。其中主任1個,副主任1個,國有企業監事會主席兼工會主席1個;正科級領導職數4個。另核定“以錢養事”工勤編制1個。2016年12月底實有人員15個,其中:行政在職人員10人,“以錢養事”工勤人員1人,退休人員4人。
  (四)部門決算組成部門
  市政府國資委部門決算由委機關本級預算單位組成。
  二、市政府國資委2016年部門決算情況說明
  (一)總體收支決算情況(公開01表)
  依據《市財政局關于批復2016年度部門決算的通知》(隨財發〔2016〕31號)文件,2016年度市政府國資委部門決算總體收支情況如下:
  2016年度收入決算總額為307.91萬元,其中:財政撥款收入291.62萬元,較上年增長20%;主要原因是人員經費增加。年初結轉和結余16.29萬元。支出預算總額為307.91萬元,其中,本年支出合計284.62萬元,較上年增長19%。年末結轉和結余23.29萬元,較上年增長43%。
  (二)收入決算情況(公開02表)
  2016年本年收入合計:291.62萬元,其中:財政撥款收入291.62萬元。
  按照財政部制定的《2016年政府收支分類科目》劃分,分別為:
  1.社會保障和就業支出(208):16.91萬元,其中財政對社會保險基金的補助(20803):0.32萬元,歸口管理的行政單位離退休(2080501):16.59萬元。
  2.行政單位醫療支出(2100501):8.75萬元。
  3.國有資產監管行政運行支出(2150701):254.04萬元。
  4.住房保障支出(221):11.92萬元,其中:住房公積金支出(2210201):9.54萬元,提租補貼支出(2210202):2.38萬元。
  (三)支出決算情況(公開03表)
  市政府國資委2016年本年支出合計:284.62萬元,其中:基本支出284.62萬。
  按照財政部制定的《2016年政府收支分類科目》劃分,分別為:
  1.社會保障和就業支出(208):16.91萬元,其中財政對社會保險基金的補助(20803):0.32萬元,歸口管理的行政單位離退休(2080501):16.59萬元,用于委本級社保經費及行政離退休人員經費支出。
  2.行政單位醫療支出(2100501):8.75萬元,用于委本級醫療保險費支出。
  3.國有資產監管行政運行支出(2150701):254.04萬元,用于委本級公用經費。
  4.住房保障支出(221):11.92萬元,其中:住房公積金支出(2210201):9.54萬元,提租補貼支出(2210202):2.38萬元。用于委本級繳納住房公積金及提租補貼支出。
  (四)財政撥款收入支出決算情況(公開04表)
  2016年本年一般公共預算財政撥款收入291.62萬元,年初財政撥款結轉和結余16.29萬元,合計307.91萬元。
  2016年社會保障和就業支出16.91萬元,醫療衛生與計劃生育支出8.75萬元,資源勘探信息等支出247.04萬元,住房保障支出11.92萬元,本年支出合計284.62萬元,年末財政撥款結轉和結余23.29萬元,合計307.91萬元。
  (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況(公開05表)
  2016年一般公共預算財政撥款支出為:284.62萬元,其中:基本支出284.62萬元,按支出功能分類如下:
  財政對基本養老保險基金的補助(2080301):0.29萬元。
  財政對失業保險基金的補助(2080302):0.03萬元。
  歸口管理的行政單位離退休(2080501):16.59萬元。
  行政單位醫療(2100501):8.75萬元。
  行政運行(2150701):247.04萬元。
  住房公積金(2210201):9.54萬元。
  提租補貼(2210202)2.38萬元。
  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況(公開06表)
  一般公共預算財政撥款基本支出決算數為:284.62萬元,其中:人員經費:224.95萬元,公用經費:59.67萬元。
  按支出經費分類如下:
  1.工資福利支出(301):185.86萬元,其中:基本工資:65.83萬元、津貼補貼44.80萬元、獎金64.30萬元、社會保障繳費10.93萬元。
  2.商品和服務支出(302):36.70萬元,其中:辦公費3.96萬元、印刷費4.63萬元、水費0.14萬元、電費2.88萬元、郵電費1.35萬元、物業管理費0.07萬元、差旅費6.42萬元、維修(護)費0.41萬元、會議費1.97萬元、公務接待費2.25萬元、勞務費1.25萬元、福利費4.48萬元、其他交通費4.20萬元、其他商品和服務支出1.81萬元。
  3.對個人和家庭的補助(303):39.09元,其中:退休費19.76萬元、獎勵金0.16萬元、住房公積金16.40萬元,提租補貼2.62萬元。
  4.其他資本性支出(310):22.97萬元,其中:辦公設備購置費0.94萬元、專用設備購置0.44萬元、信息網絡及軟件購置更新21.63萬元。
  (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況(公開07表)
  2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出2.25萬元,其中公務接待費2.25萬元,共28批次。其中:與省、中央企業對接合作、招商引資等活動商務接待1.32萬元,15批次,42人次。公務接待0.93萬元,13批次,81人次。公務接待費同比下降60%。
  (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
  我委無政府性基金預算支出。
  (九)政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開09表)
  我委無政府性基金“三公”經費支出。
  (十)機關運行經費的情況說明
  2016年,機關運行經費36.70萬元,其中:辦公費3.96萬元、印刷費4.63萬元、水費0.14萬元、電費2.88萬元、郵電費1.35萬元、物業管理費0.07萬元、差旅費6.42萬元、會議費1.97萬元、維修(護)費0.41萬元、公務接待費2.25萬元、勞務費1.25萬元、工會經費0.88萬元、福利費4.48萬元、其他交通費4.20萬元、其他商品和服務支出1.81萬元,同比機關運行經費下降44%。主要原因為公務車輛取消減少運行經費。
  三、支出變化情況
  2016年我委總支出284.62萬元,2015年總支出238.98萬元,同比增幅19%,主要原因為2015年人員經費增長。
  2016年“三公”經費支出2.25萬元,2015年支出22.8萬元,同比降幅90%,主要原因是公務用車改革后減少經費支出。
  四、政府采購情況
  我委本年度政府采購貨物、服務類及車輛維修保養類均是嚴格目錄執行,堅持依法采購。
  五、名詞解釋
  (一)收入科目
  財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
  (二)支出科目
  1.歸口管理的行政單位離退休(2080501):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費;
  2.行政單位醫療(2100501):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)公費醫療支出;
  3.行政運行(2150701):反映國有資產監督管理委員會行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
  附件:1.收入支出決算總表(公開01表)
  2.收入決算表(公開02表)
  3.支出決算表(公開03表)
  4.財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
  5.一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)
  6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
  7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)
  8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
  9. 政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開09表)
  隨州市政府國資委
  2017年10月10日
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

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