目 錄
第一部分:隨州市政務(wù)服務(wù)中心概況
一、中心基本情況
二、中心主要職責(zé)
第二部分:隨州市政務(wù)服務(wù)中心2015年決算情況說明
一、2015年決算收支情況說明
二、2015年“三公”經(jīng)費決算情況說明
三、因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù)
第三部分:隨州市政務(wù)服務(wù)中心2015年決算表
一、收入決算總表
二、支出決算總表
三、收支決算總表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算表
第四部分:名詞解釋
第一部分:隨州市政務(wù)服務(wù)中心概況
一、單位基本情況
隨州市政務(wù)服務(wù)中心成立于2002年8月,為市政府正縣級派出機構(gòu),先后于2005年、2011年、2015年歷經(jīng)三次搬遷,2015年1月1日正式遷于現(xiàn)址。新中心辦公面積6870㎡,其中服務(wù)大廳面積4800㎡,市、曾都區(qū)、高新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心“三心合一”、“合署辦公”。市政務(wù)服務(wù)中心設(shè)綜合科、業(yè)務(wù)科、督查科3職能科室,編制8名,實有9人,其中領(lǐng)導(dǎo)班子成員4人,科級干部3人,“以錢養(yǎng)事”2人。進駐中心單設(shè)窗口45個,窗口人員192人(市139人、區(qū)52人、高薪區(qū)1人),進入中心辦理的事項177項,8個行政審批事項相對較少的部門作為綜合窗口設(shè)置進駐,因客觀條件限制不能進駐設(shè)立了5個分中心。
二、中心主要職責(zé)
1、對行政審批、審核、許可和辦證、辦照事項的組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督,為公民、法人和其他組織提供規(guī)范、公開、便捷、高效的行政服務(wù)。
2、貫徹執(zhí)行國務(wù)院及省、市行政審批及行政審批制度改革的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和決定。
3、對部門、機構(gòu)窗口授權(quán)是否充分進行審查;對部門、機構(gòu)政務(wù)服務(wù)事項的依據(jù)、對象、范圍、申請材料和辦理權(quán)限、辦理條件、辦理程序、辦結(jié)時限進行審查。
4、對進入或者退出政務(wù)服務(wù)中心集中受理的政務(wù)服務(wù)事項進行審核,對依法決定撤銷或停止執(zhí)行的已納入政務(wù)服務(wù)中心集中受理的政務(wù)服務(wù)事項,監(jiān)督其在規(guī)定期限內(nèi)停止執(zhí)行。
5、協(xié)調(diào)和監(jiān)督集中受理的政務(wù)服務(wù)事項,組織并聯(lián)審批或指定部門、機構(gòu)窗口牽頭組織并聯(lián)審批,適時通報政務(wù)服務(wù)工作情況。
6、對各部門、機構(gòu)在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口提出具體意見,制定各項規(guī)章制度、管理辦法對進入政務(wù)服務(wù)中心的各部門、機構(gòu)窗口及其工作人員進行日常管理和考核。
7、受理申請人對部門、機構(gòu)窗口及其工作人員的投訴、舉報;對有過錯責(zé)任的部門、機構(gòu)窗口及其工作人員進行批評教育或提出責(zé)任追究意見。
8、對下級政務(wù)服務(wù)中心進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
第二部分:隨州市政務(wù)服務(wù)中心2015年決算情況說明
一、2015年決算收支情況說明
(一)收入決算情況
2015年決算收入301萬元。
(二)支出決算情況
2015年決算支出268.26萬元,其中,工資福利支出76.77萬元,商品和服務(wù)支出160.7萬元,對個人和家庭補助支出15.69萬元,其他支出14.80萬元(對外贈與、大型辦公設(shè)備購置、網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新)。
二、2015年“三公”經(jīng)費決算情況說明
2015年,“三公”經(jīng)費支出決算18.18萬元。“三公”經(jīng)費分別與去年同期下降了60%和40%。其中:
1、公務(wù)用車運行費8.99萬元,公務(wù)用車購置費0萬元。
2、公務(wù)接待費9.19萬元,其中,中心機關(guān)工作人員全年工作餐5.40萬元,用于迎接省檢查、同級交流及政務(wù)服務(wù)體系現(xiàn)場會等公務(wù)接待費45次人450人次,合計3.79萬元。
3、無人員因公出國(境),因公出國(境)費0萬元。
第三部分:隨州市政務(wù)服務(wù)中心2015年決算表











第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入:反映市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。
4、基本支出:反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、三公經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國境費反映單位工作人員公務(wù)出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
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