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隨州市政務服務中心2016年預算 發(fā)布日期:2017-12-12 00:00 信息來源: 編輯:admin 審核: 數(shù)據局 字號:[ ]

目  錄

   第一部分:隨州市政務服務中心概況

    一、中心基本情況

    二、中心主要職責

    第二部分:隨州市政務服務中心2016年預算情況說明

   一、2016年預算收支情況說明

  二、2016年“三公”經費預算情況說明

  第三部分隨州市政府政務服務中心2016年預算表

  一、收支預算總表

  二、收入預算總表

  三、支出預算總表

  四、財政撥款收支預算總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、一般公共預算“三公”經費支出表

  八、政府性基金預算支出表

  第四部分名詞解釋

    第一部分隨州市政府政務服務中心概況

    一、中心基本情況

    隨州市政務服務中心屬市政府派出機構,正處級單位,掛隨州市政務服務中心管理辦公室牌子(與市政務服務中心兩塊牌子,一套班子),內設綜合科、業(yè)務科、督查科,主要職責是負責對行政審批、審核、許可和辦公、辦照事項的組織、協(xié)調、管理和監(jiān)督,為公民、法人和其他組織提供規(guī)范、公開、便捷、高效的行政服務。

    中心現(xiàn)有管理人員12人,其中公務員7人、工勤編制2人、臨時雇請勤雜人員1人、公益崗2人,進駐單位33個,窗口工作人員220人,銀行收費窗口1個、工作人員3人。市中心與曾都區(qū)政務服務中心、高新區(qū)政務服務中心合署辦公,辦公面積6000平方米。

    二、中心主要職責

   (一)建立準入制度,落實進駐辦事窗口的單位,確定進入中心窗口具體的審批項目和公共服務事項。

   (二)建立審批和公共服務事項的操作規(guī)程,開展日常監(jiān)督檢查。

   (三)對審批事項登記、受理、審查、決定等環(huán)節(jié)的程序、 時限進行規(guī)范,落實公共服務事項的承諾辦理制度。

   (四)對需2個以上部門審批的事項進行協(xié)調,組織聯(lián)合辦理。

   (五)組織窗口工作人員開展政治理論學習和業(yè)務培訓,對窗口工作人員的工作情況進行檢查考核,實施責任追究。

   (六)對具有行政服務職能但未進駐中心的市直單位行政服務活動進行監(jiān)督。

   (七)受理有關行政審批和經濟發(fā)展環(huán)境方面的投訴并協(xié)調有關部門調查處理。

   (八)提供與行政審批相關的政策咨詢、信息發(fā)布、公共服務、投資與商務代理等配套服務。

   (九)對縣(市、區(qū))政務服務中心的管理工作進行督促檢查和業(yè)務指導。

   (十)完成市委、市政府交辦的其他工作任務。

  第二部分隨州市政務服務中心2016年預算情況說明

  一、2016年預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

    2016年預算收入465.70萬元,其中財政撥款313.57萬元,占比67.33%;上年結轉152.13萬元,占比32.67%。

  (二)支出預算情況

    本年度支出預算465.70 萬元,其中:基本支出110.40萬元,包括:工資福利支出89.64 萬元、對個人和家庭的補助支出8.16萬元、商品和服務支出12.60萬元;項目支出355.30萬元, 主要項目如下:

    1、運行經費349.30萬元(其中:財政撥款220萬,上年結轉129.30萬);

    2、微信公眾號服務平臺6萬元(上年結轉)。

   (三)政府性基金情況

  2016年度無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  二、2016年“三公”經費預算情況說明

    2016年“三公”經費年初預算安排6.23萬元。其中:  

    公務用車運行維護費支出5.51萬元,主要用于公務用車的日常維護保養(yǎng)、保險、加油及維修,無公務用車購置費。

    公務接待費0.72萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出,較上年大幅壓縮,主要原因是規(guī)范財務管理,嚴控經費開支。  

   第三部分隨州市政府政務服務中心2016年預算表












 

 

 

 

第四部分名詞解釋

    1、財政撥款收入:反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

    2、其他收入:反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

    3、上年結轉:反映以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

    4、一般公共服務(201類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(03款)行政運行(01項)2010301:反映用于保障機構人員工資福利的基本支出。

    5、一般公共服務(201類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(03款)一般行政管理事務(02項)2010302及專項服務(04項)2010304:反映用于保障中心平臺正常運行的支出。

    6、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    7、項目支出:反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    8、三公經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

    9、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

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