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隨州市醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算(市本級(jí)) 發(fā)布日期:2025-01-17 15:35 信息來(lái)源: 編輯:隨州市醫(yī)療保障局 審核: 醫(yī)療保障局 字號(hào):[ ]

隨州市醫(yī)療保障2025年部門預(yù)算(市本級(jí))

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第一部分 ?隨州市醫(yī)療保障局預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市醫(yī)療保障2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

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?

第一部分 ?隨州市醫(yī)療保障局預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

隨州市醫(yī)療保障局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署,落實(shí)市委工作要求,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬訂我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

(二)監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。??

(三)組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險(xiǎn)制度,推進(jìn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。??

(四)依據(jù)權(quán)限組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。??

(五)組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策措施,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。??

(六)制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策措施并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。??

(七)制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。?

(八)負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。??

(九)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。??

(十)職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。??

(十一)有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接和信息資源共享,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市醫(yī)療保障局為2019機(jī)構(gòu)改革新組建單位,2020年開(kāi)始編制部門預(yù)算,2025年納入隨州市醫(yī)保局預(yù)算編報(bào)范圍的包括:市醫(yī)保局機(jī)關(guān)(行政單位)全部收入和支出,醫(yī)療保障服務(wù)中心(事業(yè)單位)全部收入和支出,醫(yī)療保障基金核查中心(事業(yè)單位)全部收入和支出。其中醫(yī)保局機(jī)關(guān)構(gòu)成為:辦公室(政工人事科)、規(guī)劃財(cái)務(wù)和政策法規(guī)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)管理科(醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)科)、基金監(jiān)管科。市醫(yī)保局機(jī)關(guān)行政編制12名,工勤編制1名。設(shè)局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)2名,總會(huì)計(jì)師1名,正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名;工勤編制1名。單位實(shí)有人數(shù):行政12人、工勤1名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年市本級(jí)預(yù)算收入合計(jì)456.63萬(wàn)元,較上年602.25萬(wàn)元減少145.62萬(wàn)元,減幅24.18%。其中:財(cái)政撥款436.63萬(wàn)元,占本年預(yù)算收入總額的95.62%;其他收入和上級(jí)補(bǔ)助收入共20萬(wàn)元,占本年預(yù)算收入總額的4.38%。

收入預(yù)算減少的原因:其他收入的減少使收入預(yù)算減少。

(二)支出預(yù)算情況

2025年市本級(jí)預(yù)算支出總計(jì)456.63萬(wàn)元,較上年602.25萬(wàn)元減少145.62萬(wàn)元,減幅24.18%。按支出功能分類:

社會(huì)保障和就業(yè)支出39.83萬(wàn)元,占本年預(yù)算支出總額的8.72%;

衛(wèi)生健康支出391.17萬(wàn)元,占本年預(yù)算支出總額的85.66%;

住房保障支出25.62萬(wàn)元,占本年預(yù)算支出總額的5.61%。

支出預(yù)算減少的原因:其他收入的減少和上年預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的金額減少,使支出預(yù)算減少。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年市本級(jí)預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算436.63萬(wàn)元,較上年460.25萬(wàn)元減少23.62萬(wàn)元,減幅5.13%。按支出功能分類:

社會(huì)保障和就業(yè)支出39.83萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出總額的9.12%;

衛(wèi)生健康支出371.17萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出總額的85.01%;

住房保障支出25.62萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出總額的5.87%。

財(cái)政撥款支出減少的原因:預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的金額減少。

(四)政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年市本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算42.71萬(wàn)元,較上年32.39萬(wàn)元增加10.32萬(wàn)元,增幅31.96%,主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。其中:辦公費(fèi)6萬(wàn)元,印刷費(fèi)1萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.23萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.50萬(wàn)元,福利費(fèi)0.14萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.15萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用10.97萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出14.72萬(wàn)元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加的原因是:人員的變動(dòng)和部分非稅收入記入公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市醫(yī)療保障局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.38萬(wàn)元,比上年減少1萬(wàn)元,同比減少22.83%,主要原因是:節(jié)約開(kāi)支,落實(shí)“過(guò)緊日子”,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年同比持平無(wú)增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)1.23萬(wàn)元,比上年減少(增加)0萬(wàn)元,同比持平無(wú)增減變化,主要原因是:減少不必要接待費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬(wàn)元,比上年減少1萬(wàn)元,同比減少31.75%,主要原因是:節(jié)約開(kāi)支,落實(shí)“過(guò)緊日子”,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年同比持平無(wú)增減變化。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年政府采購(gòu)預(yù)算總計(jì)2萬(wàn)元,較上年2.05萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元,減比2.44%。面向小微企業(yè)采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元,占比100%。貨物類預(yù)算2萬(wàn)元,占比100%。

政府采購(gòu)預(yù)算減少的原因是:合理安排2025預(yù)算金額,減少不必要有采購(gòu)支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年醫(yī)療保障局本級(jí)年初資產(chǎn)總額183.92萬(wàn)元,較上年216.31萬(wàn)元減少32.39萬(wàn)元,減幅為14.97%。其中:流動(dòng)資產(chǎn)10.29萬(wàn)元,固定資產(chǎn)凈值173.63萬(wàn)元(通用設(shè)備139.46萬(wàn)元,家具用具22.31萬(wàn)元,車輛凈值11.86萬(wàn)元)。

原因是:資產(chǎn)已逐年配備齊全,購(gòu)置資產(chǎn)需求減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為堅(jiān)持以人民為中心,堅(jiān)持保基本、可持續(xù)、全覆蓋,堅(jiān)持“盡力而為、量力而行”,突出制度建設(shè)主線,深化醫(yī)療保障制度改革,推動(dòng)我市醫(yī)療保障制度更加成熟、更加定型,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。年度目標(biāo)為:醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助業(yè)務(wù)的經(jīng)辦管理和基金撥付,醫(yī)保定點(diǎn)機(jī)構(gòu)協(xié)議簽訂和管理,醫(yī)保信息系統(tǒng)建設(shè),充分發(fā)揮基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金使用效能,更好保障參保者看病就醫(yī)需求等目標(biāo)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo):

①加強(qiáng)基金監(jiān)管,確?;鸢踩?。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(基金監(jiān)管核查常態(tài)化,全市交叉檢查≥1次)+時(shí)效指標(biāo)(根據(jù)檢查要求一個(gè)月內(nèi)處理到位),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):確保醫(yī)?;鸢踩\(yùn)轉(zhuǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

信息化系統(tǒng)改造不斷深化。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(按局要求全部改造完成≥95)+時(shí)效指標(biāo)(信息化改造驗(yàn)收合格),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):確保醫(yī)保信息化正常運(yùn)轉(zhuǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo):

①加強(qiáng)基金監(jiān)管,確保基金安全。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(基金監(jiān)管核查常態(tài)化,全市交叉檢查≥一次)+時(shí)效指標(biāo)(根據(jù)檢查要求一個(gè)月內(nèi)處理到位),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):確保醫(yī)?;鸢踩\(yùn)轉(zhuǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)??。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?②信息化系統(tǒng)改造不斷深化。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(按局要求全部改造完成≥95)+時(shí)效指標(biāo)(信息化改造驗(yàn)收合格≥95),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):確保醫(yī)保信息化正常運(yùn)轉(zhuǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?③保障醫(yī)保局各項(xiàng)活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(開(kāi)展活動(dòng)次數(shù)≥4次)+質(zhì)量指標(biāo)(五項(xiàng)考核全部合格以群眾知曉率高)+時(shí)效指標(biāo)(年度內(nèi)完成)。

效益指標(biāo):各項(xiàng)考核通過(guò)驗(yàn)收。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年我局實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目是“醫(yī)保專項(xiàng)”項(xiàng)目, 已納入績(jī)效評(píng)價(jià),績(jī)效目標(biāo)如下:

“醫(yī)保專項(xiàng)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:醫(yī)藥服務(wù)管理、基金監(jiān)管、大數(shù)據(jù)、支付方式改革、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)、物業(yè)管理、信息化改造、深化精神文明創(chuàng)建活動(dòng)、做好黨建工作和人事管理工作、開(kāi)展相關(guān)的會(huì)議培訓(xùn)等。2025年預(yù)算100萬(wàn)元,其中:80萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,20萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:保障醫(yī)保局各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),醫(yī)保改革持續(xù)深入,基金安全運(yùn)行,信息化運(yùn)行平穩(wěn),年度各項(xiàng)考核達(dá)到預(yù)期。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):辦公設(shè)備和無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃完成率≥90%;設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)完成率≥90%;資產(chǎn)管理規(guī)范率≥90%; 全年辦公用品、耗材保障率≥90%開(kāi)展會(huì)議、培訓(xùn)總次數(shù)≥3 次;對(duì)口扶貧支援項(xiàng)目資金按時(shí)支付到位100%; 預(yù)算執(zhí)行率≥90%; ?政府采購(gòu)規(guī)范率≥90%;輿情監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 100%; 檔案管理規(guī)范性≥85%;機(jī)關(guān)檔案管理達(dá)標(biāo)率 100%; 轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效復(fù)評(píng)驗(yàn)收合格率 100%;醫(yī)保宣傳片驗(yàn)收合格率 100%;績(jī)效管理工作完成率≥90%;全年黨建活動(dòng)次數(shù)≥3 次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):對(duì)群眾醫(yī)保政策宣傳效果良好;文明創(chuàng)建工作成效良好;黨建工作成效良好。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):機(jī)關(guān)干部對(duì)物業(yè)滿意度≥85%;群眾醫(yī)保政策知曉率≥80%;會(huì)議培訓(xùn)人員滿意度≥85%;離退休老干部滿意度≥85%;社會(huì)公眾對(duì)醫(yī)保政策滿意度≥85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

我部門2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,與往年一致,故該表為空表

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述收入以外的收入。主要是承擔(dān)臨時(shí)性工作任務(wù)的零星撥款和銀行存款利息等收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn):是指以前年度尚未完成結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)

行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)) :反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

醫(yī)療保障政策管理(項(xiàng)) :反應(yīng)醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價(jià)格和招采管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出

信息化建設(shè)(項(xiàng)) :反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設(shè)、開(kāi)發(fā)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面支出。

醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng)):反映醫(yī)?;鸷怂?、參保登記、轉(zhuǎn)移接續(xù)等經(jīng)辦支出。

事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出。

其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng)) :反映除上述項(xiàng)目以外,其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出

行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) :反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同) 基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi), ?未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、社會(huì)保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指局本級(jí)和所屬事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7、基本支出:指用于醫(yī)療保障局本級(jí)和所屬二級(jí)單位人員工資支出和保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的日常公用支出。

8、項(xiàng)目支出:指醫(yī)療保障局本級(jí)及所屬二級(jí)單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、“三公經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費(fèi), 是指部門用財(cái)政撥款安排的因公 出國(guó)(境) 費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

第二部分 ?隨州市醫(yī)療保障2025年部門預(yù)算公開(kāi)表



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