目 ??錄
第一部分 ?隨州市市場監督管理綜合執法支隊(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 ?隨州市市場監督管理綜合執法支隊2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 ?隨州市市場監督管理綜合執法支隊2021年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第四部分 ?隨州市市場監督管理綜合執法支隊2021年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況說明
二、項目績效目標編制情況說明
第五部分 ?名詞解釋
第一部分 ?隨州市市場監督管理綜合執法支隊概況
一、部門主要職責
主要職責是:貫徹執行市場監督管理相關法律法規,擬訂市場監管綜合行政執法工作制度、規范和標準并組織實施;根據有關市場監督管理法律、法規、規章,負責指導、監督、檢查和考核全市市場監督管理綜合行政執法工作;負責重大案件、跨縣(市、區)案件、上級交辦案件、消費者投訴舉報的重大復雜案件、市市場監督管理局直接登記企業案件、市級單位案件等領域案件查處;協助主管部門做好事中事后監管工作;履行法律法規授權的市場監管領域其他綜合行政執法職責,完成上級交辦的其他任務。
二、部門基本情況
市場監督管理綜合執法支隊整合工商、質檢、食品、藥品、物價、商標、專利、商務、鹽業等領域行政執法職能,核定人員編制42名,實有人數29名,其中合同人員共六名。
第二部分 ?隨州市市場監督管理綜合執法支隊2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況?
2021年預算收入總計498.46萬元,2020年預算收入487.9萬元。較上年預算安排增加10.56萬元,升幅2%。其中:2021年預算財政撥款收入316.93萬元、其他收入150萬元、上年結轉31.53萬元。升幅原因:一是人員工資有調整,二機構改革人員編制數和身份有變動。
(二)支出預算情況
2021年預算支出總計498.46萬元,較2020年預算增加10.56萬元,升幅2%。主要原因是:市場監督管理綜合執法支隊是2020年5月機構改革后新成立單位,人員增加、項目支出增加。?????
其中:人員經費289.32萬元,占預算支出58.04%,較上年減少?20.88萬元,下降6.7%,原因是非稅收入預算由本單位調整到主管部門;公用經費25.88萬元,占預算支出5.2%,較上年增加8.18萬元,增加46%,原因是機構改革人員增加;對個人和家庭的補助支出?1.73萬元,占預算支出0.34%,較上年增加1.73萬元,增加100%,原因是退休人員增加;項目經費181.53萬元,占預算支出36.42%,較上年增加?21.53萬元,增加13%,原因是上年結余增加。
2021年預算按照支出功能分類科目,主要用于:
1.一般公共服務(類)239.82萬元:主要用于事業單位的基本支出。?
2.社會保障和就業(類)33.28萬元:主要用于區本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。?
3.醫療衛生與計劃生育支出(類)15.89萬元:主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。?
4.住房保障支出(類)27.94萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。?
2021年預算按照支出經濟分類科目,主要用于:
1.工資福利支出289.32萬元:主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。
2.商品和服務支出25.88萬元:主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。
3.對個人和家庭的補助支出?1.73萬元:主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。
(三)2021年度財政撥款支出預算情況
2021年度一般公共預算基本支出316.93萬元,相比2020年度一般公共預算基本支出增加6.73萬元,增加2.1%。其中:人員經費289.32萬元,占預算支出58.04%,較上年減少?20.88萬元,下降6.7%,原因是非稅收入預算由本單位調整到主管部門;公用經費25.88萬元,較上年增加8.18萬元,增加46%,原因是機構改革人員增加;對個人和家庭的補助支出?1.73萬元,較上年增加1.73萬元,增加100%,原因是退休人員增加。
(四)政府性基金情況
2021年本部門無政府性基金收支預算。
(五)國有資本經營預算情況
2021年本部門無國有資本經營預算。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
機關運行經費財政撥款預算25.88萬元:辦公費0.5
萬元、印刷費0.5萬元、咨詢費0.5萬元、水費0.5萬元、電費0.5萬元、郵電費0.5萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費1萬元、維修(護)費1萬元、租賃費1萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費1.64萬元、勞務費1萬元、工會經費3.36萬元、福利費0.5萬元、公務用車運行維護費8萬元、公務交通補貼2.88萬元、其他商品和服務支出1萬元。
市場監督管理綜合執法支隊是財政補助事業單位,機關運行經費財政撥款預算25.88萬元,較2020年增加8.18萬元,增加46%,原因是機構改革人員增加。
(七)
政府采購情況
2021年政府采購預算數量共97件,總額15.05萬元,主要為辦公設備和辦公桌椅采購。比去年政府采購預算數量減少170件,減少金額8.45萬元,比例下降36%。原因:2019年機構改革組建隨州市市場監督管理綜合執法支隊,2020年4月隨州市市場監督管理綜合執法支隊正式成立,整合各單位職能、人員,屬于籌備階段,辦公設施、設備都不足,故采購預算多于2021年度。?
(八)國有資產占用情況
2021年初資產總額552497.06元,其中流動資產326352.92元,固定資產原值886229元,折舊660084.86元,凈值226144.14元。2020年初資產總額135766.9元,其中流動資產11582.02元,固定資產原值707516元,折舊583331.12元,凈值124184.88元。2021年較2020年流動資產增加314770.9元,增加2717%,原因是財政應返還額度增加導致,2021年較2020年固定資產凈值增加101959.26元,增加比例為82.1%,增加原因:1、機構改革單位合并組建隨州市市場監督管理綜合執法支隊,固定資產合并;2、2021年采購了一批固定資產導致凈值增加。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年隨州市市場監督管理綜合執法支隊“三公”經費年初預算安排9.64萬元,比上年增加7.59萬元,同比增加?370%,主要原因是:2020年4月隨州市市場監督管理綜合執法支隊機構改革正式成立,屬于籌備階段,2021年人員、執法職能相續增加。其中:
因公出國(境)費支出預算0萬元,與上年持平。
公務接待費支出預算1.64萬元,與上一年增加0.59萬元,增長56%。增加原因是2020年4月隨州市市場監督管理綜合執法支隊機構改革正式成立,屬于籌備階段,2021年人員、執法職能相續增加。
公務用車運行維護費支出預算8萬元,與上一年增加7萬元,增長700%,原因是2020年4月隨州市市場監督管理綜合執法支隊機構改革正式成立,屬于籌備階段,2021年人員、車輛相續增加。
公務用車購置費0萬元,與上年持平。
第三部分隨州市市場監督管理綜合執法支隊2021年部門預算表
附表1:收支總表
附表2:部門收入總表
附表3:部門支出總表?
附表4:財政撥款收支總表
附表5:一般公共預算支出表?
附表6:一般公共預算基本支出表
附表7:一般公共預算“三公”經費支出表?
附表8:政府性基金預算支出表?
附表9:項目支出表
附表10:政府采購預算表










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第四部分??
預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
1、?本部門整體績效目標是:長期目標為根據有關市場監督管理法律、法規、規章,負責指導、監督、檢查和考核全市市場監督管理綜合行政執法工作,讓執法工作業務水平更上一個臺階;負責重大案件、跨縣(市、區)案件、上級交辦案件、消費者投訴舉報的重大復雜案件、市市場監督管理局直接登記企業案件、市級單位案件等行政執法領域案件查處;協助主管部門做好事中事后監管工作;履行法律法規授權的市場監管領域其他綜合行政執法職責,完成上級交辦的其他任務。年度目標為??(1)食品藥品等安全保障40余處,重大活動安全保障10余起;(2)完成食品藥品等抽檢計劃1700余批次;(3)處理各類投訴舉報70余起;(4)食品藥品及其他執法案件100余件。 ???
2、
長期目標1:深入開展打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品工作,具體指標設置為:
產出指標:指標名稱為數量指標,指標值為出動執法人員次數每年200余人次,立案查處案件數每年5余件,指標設立依據是三定方案。
效益指標:指標名稱為質量指標,指標值為經濟效益,挽回經濟損失每年不少于100萬,指標設立依據是挽回經濟損失。
滿意度指標:指標名稱為服務效率+服務質量指標,指標值為服務對象滿意率≥100%,指標設立依據是群眾滿意度。
長期目標2:落實掃黑除惡工作。具體指標設置為:
產出指標:指標名稱為數量指標,指標值為人員出動次數及檢查市場主體戶數每年不少于100人次,指標設立依據是三定方案。
效益指標:指標名稱為質量指標,指標值為經濟效益和社會效益,挽回經濟損失每年不少于100萬,指標設立依據是挽回經濟損失。
長期目標3:落實掃黑除惡工作。具體指標設置為:
產出指標:指標名稱為數量指標,指標值為每年辦理案件不少于5起,指標設立依據是三定方案。
效益指標:指標名稱為質量指標,指標值為經濟效益,挽回經濟損失每年不少于200萬,指標設立依據是挽回經濟損失。
長期目標4:各類行政執法領域案件查處。具體指標設置為:
產出指標:指標名稱為數量指標,指標值為出動執法人員次數每年500余人次,立案查處案件數每年100余件,指標設立依據是三定方案。
效益指標:指標名稱為質量指標,指標值為經濟效益,挽回經濟損失每年不少于1000萬,指標設立依據是挽回經濟損失。
滿意度指標:指標名稱為服務效率+服務質量指標,指標值為服務對象滿意率≥100%,指標設立依據是群眾滿意度。
3、年度目標1:完成全年工作計劃,具體指標設置為:
產出指標:指標名稱為數量指標,指標值為出動執法人員次數、檢查戶數、立案查處案件數,出動人員數不少于10000余人次、檢查戶數不少于10000余戶次、立案查處案件不少于100余起,指標設立依據是三定方案。
效益指標:指標名稱為質量指標,指標值為資金使用100%合規、完成組織示范創建工作、落實應急管理制度,制度指標設立依據是按照經費管理制度執行、創建文件、制度文件。
滿意度指標:指標名稱為服務質量、服務效率和信息公示透明度,指標值為服務對象滿意率≥100%、信息公示100%,指標設立依據是群眾滿意度、信息公示要求
二、重點項目績效目標編制情況
對項目支出表中每個項目主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據進行說明。
1、“執法運行經費項目”主要內容是:2021年預算安排181.53萬元,181.53萬元資金全部來源為其他資金。項目屬性是持續性項目,項目類型是常年性項目,項目實施方案?:(1)執法辦案工作運行經費;(2)辦公、勞務、印刷相關經費;(3)公務用車運行維護費用;(4)辦公設備購置費用;(5)2021年安全保障預計40處;(6)2021年食品藥品安全預計排查1700處;(7)2021年預計查辦大案6起,普案54起;(8)2021年預計處理投訴70次;(9)碘鹽監測預計50起。(10)預計完成物價、知識產權、反壟斷等各項工作檢查100次。
2、項目績效總目標是:(1)食品藥品安全保障:人大政協會、中高考、炎帝尋根節、其他在我市舉辦重大活動。預計40處。(2)食品藥品安全排查抽檢:國家、省、市計劃性食品安全抽檢,全年預計1700批次(含鹽業改革碘鹽120批)(3)各類投訴:全年預計70起。(4)查辦食品藥品安全等其他執法案件(包括工商、質監、物價、知識產權、反壟斷等執法工作):預計大案6起,普案54起,國家省市局交辦案件,全市日常食品安全稽查活動。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:指標名稱為數量指標,指標值為食品藥品等安全保障40余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報70余起、食品藥品及其他執法案件50余件,指標設立依據是三定方案。
效益指標:指標名稱為質量指標,指標值為經濟效益,挽回經濟損失每年不少于1000萬,指標設立依據是挽回經濟損失。
滿意度指標:指標名稱為服務效率+服務質量指標,指標值為服務對象滿意率≥100%,指標設立依據是群眾滿意度。
第五部分 ?名詞解釋
對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進解釋,并對部門預算說明中的專業名詞進行解釋。
樣式:
(一)收入科目
1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。
2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
(二)支出功能科目
1.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。
2.社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。
3.醫療衛生:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。
(三)經濟分類科目
1.基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。
2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。
3.獎金:反映按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金。
4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。
5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
6.印刷費:反映單位的印刷費支出。
8.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。
7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
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