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中共隨州市委政策研究室 2020年度決算公開
  • 發(fā)布時間:2021-10-27 09:45
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中共隨州市委政策研究室

2020年度決算公開

第一部分:部門概況。

一、部門主要職

二、部門基本情況

第二部分:2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經(jīng)費支出說明。

、關于機關運行經(jīng)費支出說明

四、關于政府采購支出說明??

五、關于政府性基金收支情況說明。

、關于國有資產(chǎn)占用情況說明??

、關于2020年度預算績效情況的說明??

八、其他情況說明

部分:2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開01表)

二、收入決算表(公開02表)

三、支出決算表(公開03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09表

部分:名詞解釋說明

第一部分:部門概況

一、部門主要職責。

根據(jù)《隨州市機構改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于隨州市市級機構改革的實施意見》,中共隨州市委政策研究室作為市委工作機關,中共隨州市委全面深化改革委員會辦公室和中共隨州市委財經(jīng)委員會辦公室設在市委政研室市委政研室的主要職責是:

(一)圍繞黨的中心工作,對全市經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明和黨的建設方面的重大問題開展調(diào)查研究,為市委決策提供參考意見。

(二)承擔市委重要文件、領導講話等文稿的起草、修改工作。

(三)對全市各地和市直部門的調(diào)研力量進行組織、聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、指導,發(fā)揮調(diào)研中心的作用。

(四)承擔市委全面深化改革委員會的日常工作。負責全市全面深化改革重大問題的政策研究,擬定全市全面深化改革規(guī)劃,組織開展重要改革方案論證,協(xié)調(diào)和督促改革任務落實。

(五)承擔市委財經(jīng)委員會的日常工作。負責組織有關部門開展經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作,為市委決策提供建議和依據(jù)。承辦市委財經(jīng)工作有關決定事項的督辦檢查。

(六)承辦市委主辦的機關刊物《隨州論壇》雜志,編輯內(nèi)刊《內(nèi)部參閱》。

(七)完成上級交辦的其它任務。

二、部門基本情況。

市委政研室內(nèi)6個機構:秘書科、黨建研究科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和生態(tài)文明研究科、城市和社會發(fā)展研究科、改革綜合科、財經(jīng)綜合科。行政編制11名,截至2020年12月31日,實有在職人數(shù)7人。

第二部分:2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

一)2020年度收入支出決算總體及增減變動情況。

本年收入總計161.34萬元,其中財政撥款(補助)收入161.34萬元,其他收入0萬元,上年結轉(zhuǎn)0萬元

本年支出總計158.3萬元(其中基本支出130.45萬元,項目支出27.85萬元)。

本部門是2019年度新增預算單位,2019年沒有形成預決算,所以,2020年度沒有上年數(shù)對比

2020年度財政撥款支出決算情況。

2020年度財政撥款支出決算158.3萬元(其中:基本支出130.45萬元,項目支出27.85萬元),政府性基金預算財政撥款支出0萬元。年初預算數(shù)161.34萬元,節(jié)約資金3.04萬元結轉(zhuǎn)下年

二、關于“三公”經(jīng)費支出說明。

2020年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.21萬元,其中,因公出國出境費0萬元、公務接待費0.21萬元、公務用車購置及運行費0萬元。

2020“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.85萬元,其中:因公出國(境)費預算0萬元,公務接待費1.85萬元,公務用車購置及運行費支出0萬元。

2020決算比預算減少1.64萬元。主要是控制了接待費支出,節(jié)約資金1.64萬元。

三、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本單位2020年度機關運行經(jīng)費支出37.88萬元,比2020年預算數(shù)43萬元減少5.12萬元,降低11.9%。主要原因是:本年度控制了三公經(jīng)費、會議費、培訓費的支出

四、關于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額14.96萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出14.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.96 萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額14.96萬元,占政府采購支出總額的100%。??

五、關于政府性基金收支情況說明。

2020年本單位未安排政府性基金收支預算,因此也無決算。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面績效自評,共涉及項目1個,資金27.8萬元,占一般公共預算項目支出總額100%。從評價情況來看,2020年度“政府政研專項工作經(jīng)費”項目績效自評得分:97分,結果為“良

組織開展了整體支出績效評價,整體得分96分,各項指標年初目標值與實際完成值幾乎相同,完成度很高

(2)部門決算中項目績效自評結果

市委政研室專項工作經(jīng)費項目,全年預算數(shù)29萬元,執(zhí)行數(shù)27.8萬元,完成預算95.9%。

主要產(chǎn)出和效益:一是文稿服務量、調(diào)研報告數(shù)100多篇;二是編印《隨州論壇》4期;三是提請召開市委深改委、市委財經(jīng)委會議2次,制訂全市改革財經(jīng)工作要點,督辦全市改革財經(jīng)工作2次。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:部分績效目標值設置不合理年初設置績效目標值時,參考前一年機構改革前市委辦的數(shù)據(jù)進行估算確定,未考慮項目特性及其他影響因素

下一步改進措施:及時調(diào)整優(yōu)化延續(xù)項目及下一年度預算支出的方向和結構,進一步加強財務管理,規(guī)范資金使用,提高年度項目經(jīng)費預算執(zhí)行率。同時,在年度預算績效申報時將年度工作任務細化分解為具體的工作目標,并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標,進一步提高績效自評可操作性。

(3)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應用情況:加強項目規(guī)劃、績效目標管理、加強項目管理、結果于預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用情況:完善項目分配辦法和管理辦法等。

九、其他情況說明

本年度沒有發(fā)生財政專項支出,沒有發(fā)生專項轉(zhuǎn)移支付支出。

部分:2020年部門決算表

????2020年度本單位沒有發(fā)生政府性基金支出。

2020年度本單位沒有發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

2020年度本單位沒有發(fā)生財政專項支出。

部分:名詞解釋說明

(一)財政撥款(補助)收入:指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

(二)一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。

(三)行政運行(2010601項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(四)一般行政管理事務(2010602項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(七)“三公”經(jīng)費:按照有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(八)公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(九)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(十)公務用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十一)公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

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