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隨州日報社2021年部門決算公開
  • 發布時間:2022-09-26 15:37
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隨州日報社2021年部門決算公開

目????錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、基本情況

第二部分??2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、三公”經費支出情況說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金收支情況說明??

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分 2021年部門決算公開表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09)

第四部分 名詞解釋說明

第一部分??部門概況

一、主要職能

1、宣傳黨和國家的方針政策和社會主義核心價值觀,傳播社會主義科技文化知識和對人民群眾有益的信息,服務市委、市政府的中心工作,擔當起市委機關報的重任。采編、出版、發行《隨州日報》及相關出版物。

2、堅持黨委機關報的黨性原則和群眾觀點,管理培養新聞從業人員,培訓通訊報道骨干,延伸黨報的新聞觸角。

3、開展報際與傳媒間的業務交流,促進編輯記者隊伍素質的提高和傳播水平的提高。

4、開展與報紙采編、出版、發行廣告經營相關的其他工作。

5、承辦上級交辦的其他事項。

二、基本情況

(一)單位構成

隨州日報社內設機構有:辦公室、財務部、總編室、要聞部、記者部、攝影部、副刊部、新媒體發展中心、???、廣告中心、群工發行部、隨州新聞網編輯部、隨縣記者站、廣水記者站、曾都記者站。下屬三個子公司:隨州日報社大隨傳媒有限公司、隨州日報社網絡傳媒有限公司、隨州市紅寶石傳媒文化廣告有限公司。

(二)編制人員情況說明

隨州日報社為公益二類事業單位,核定編制67人。截至2021年12月31日,實有在編人數52人,退休人員19人,聘用人員17人。

第二部分 2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、收入決算情況說明

2021年度決算收入2638.98萬元,其中財政撥款收入342萬元,事業收入1491.38萬元,其他收入44.79萬元,年初結轉和結余760.81萬元,2021年度的總收入相比2020年度的2609.02萬元增加29.96萬元,同比增長1.1%,與上年度基本持平。2021年財政撥款收入342萬元,其中人員經費150萬元,項目經費146萬元,非稅收入46萬元,相比2020年度的213萬元增加了129萬元,同比增長60.56%,主要原因一是人員經費增補40萬元;二是非稅收入增加,房屋處置收入和房屋出租收入增加46萬元;三是”政府托管經費”增加了42萬元。

2、支出決算情況說明

2021年度支出決算2638.98萬元,其中基本支出1458.09萬元,相比2020年度的1459.91萬元,減少1.82萬元,同比下降0.1%,與上年度基本持平;項目支出396.62萬元,相比2020年度的456.02萬元,減少59.4萬元,同比下降13%,下降的主要原因是2021年度報紙印刷費項目支出減少;年末結轉結余784.27萬元。2021年度支出總額相比2020年度的2609.08萬元,增加29.96萬元,同比增長1.1%,與上年度基本持平。

3、財政撥款支出決算情況說明

2021年度財政撥款支出304.86萬元,其中基本支出150萬元,相比2021年預算的132.38萬元增加17.62萬元,增幅13.3%,主要因為2021年經營困難且人員支出增加,財政于年底補充下達一筆人員經費;項目類支出154.86萬元,相比2021年預算的125萬元增加29.86萬元,增幅23.9%,主要因為增加一筆出租房屋的非稅收入用于項目支出。相比2020年度財政撥款支出285.06萬元,增加19.8萬元,同比增長6.9%,變化主要原因為非稅收入增加,相應支出增加。

二、“三公”經費支出情況說明

2021年度,隨州日報社“三公”經費年初預算3萬元,實際支出合計700元,全部為公務接待費?!叭苯涃M支出比2020年度的720元減少20元,同比下降2.8%,減少的主要原因是我單位嚴控“三公”經費的支出。“三公”經費支出全部為事業收入,無財政撥款。因公出國(境)支出決算數為0萬元,本年沒有發生因公出國(境),與上年持平,年初預算數0萬元;公務用車購置及運行費支出決算數為0萬元,年初預算數為0萬元;2019年度我單位已按市有關部門規定實行了公車改革,未保留車輛,2020年和2021年均未購置車輛;2021年度公務接待1批次,接待6人次,參陪3人次。

三、機關運行經費支出說明

2021年度,隨州日報社機關運行經費支出158.25萬元,全部為事業收入,無財政撥款資金。比上年度增加43.54萬元,同比增長37.96%,其中:辦公費5.39萬元,咨詢費1萬元,水費0.61萬元,電費12.73萬元,郵電費2.37萬元,印刷費0.94萬元,取暖費4.7萬元,物業管理費19.9萬元,維修維護費1.15萬元,差旅費7.54萬元,租賃費3.49萬元,公務接待費0.07萬元,勞務費3.43萬元,委托業務費4.04萬元,工會經費8.5萬元,稅金及附加費用67.97萬元,其他商品和服務支出14.42萬元。日常公用經費增加主要原因是2021年稅金及附加費增加了42.16萬元。

四、政府采購支出情況說明

我單位2021年度政府采購支出總額37.74萬元,其中:貨物類采購18.59萬元,服務類采購19.15萬元。授予中小企業合同金額37.74萬元,占政府采購支出總額的??100% , 其中 :授予小微企業合同金額37.74萬元??,占政府采購支出總額的100% 。

五、政府性基金收支情況說明

隨州日報社因無政府性基金,所以“政府性基金預算財政撥款支出決算表”無數據。

六、國有資本經營收支情況說明

隨州日報社因無國有資本經營,所以“國有資本經營預算財政撥款支出決算表”無數據。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日,本單位沒有公務車輛,單位價值 50萬元以上通用設備 0臺(套);單位價值 100萬元以上專用設備 0臺(套)。

八、2021年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展了績效自評,共涉及項目3個,資金125萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織開展了整體支出績效評價,整體得分97分,各項指標年初目標值與實際完成值幾乎相同。

(二)部門決算中項目績效自評結果

我單位對兩個項目進行了績效自評,分別為中國隨州網經費和贈報費。年初預算數分別為100萬元、10萬元和15萬元,全年執行數共計125萬元,完成預算的100%,今后我們將繼續加強預算管理,不斷完善內控制度,通過加強績效評價,使項目資金得到有效使用。

(三)績效評價結果應用情況。
????2021年隨州日報社整體支出績效自評對于指導2022年項目規劃、指標設置、目標管理等具有較大的參考價值,2022年我們將結合2021年自評結果,以績效自評為導向,精細化科學化編制預算。

附:

2021年度隨州日報社整體績效自評表

單位名稱:隨州日報社 ????????????填報日期:2022424

單位名稱

隨州日報社

基本支出總額

1458.1萬元

項目支出總額

396.62萬元

預算執行情況(萬元)

20分)


預算數(A

執行數(B

執行率(B/A

得分

20*執行率)

部門整體支出總額

1780.33

1854.72

104.2%

17

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年初目標值(A

實際完成值(B

得分

產出指標

質量指標

報紙清晰度、破損率

清晰度高、破損率小

清晰度高、破損率小

10

質量指標

網站運轉狀況

正常運轉

正常運轉

10

效益指標

質量指標

政府網考核情況

全省第四

全省第三

10

社會效益指標

營造良好的輿論氛圍

完成

完成

10

約束性指標

資金管理

資金管理合規性

合規

合規

20

滿意度指標

服務對象滿意度

讀者和網民滿意度

滿意

滿意

20

總分

97

偏差大或

目標未完成

原因分析

改進措施及

結果應用方案

下一步繼續加強預算管理,不斷完善內控制度,財務管理和會計基礎工作日益完善,取得一定的經濟和社會效益,通過加強績效評價,使資金得到有效使用。

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A),反向指標(即目標值為≤X,得分=權重*A/B),得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數,再計算得分。

3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時,以資金額度為權重,對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮,滿意度指標暫可不作為必評指標。

2021年度隨州新聞網經費項目績效自評表

單位名稱:隨州日報社 ????????????填報日期:2022424

項目名稱

隨州新聞網經費

主管部門

隨州日報社

項目實施單位

隨州日報社

項目類別

1、部門預算項目 ??√□ ??2直專項 ??□ ?3、對下轉移支付項目

項目屬性

1、持續性項目 ?√□ ??2、新增性項目

項目類型

1、常年性項目 ?√□ ??2、延續性項目 □ ?????3、一次性項目

預算執行情況(萬元)

20分)


預算數(A

執行數(B

執行率(B/A

得分

20*執行率)

年度財政資金總額

10

10

100%

20

年度績效目標

80分)

一級指標

二級指標

三級指標

年初目標值(A

實際完成值(B

得分

產出指標

數量指標

點擊量

200萬次

900萬次

15

時效指標

新聞時事更新

及時更新

及時更新

15

成本指標

運行維護費;人員經費

4萬;6

4萬;6

15

效益指標

社會效益

擴大主流輿論陣地;營造良好的輿論氛圍

擴大

已擴大

15

滿意度指標

服務對象滿意度

市民滿意度

非常滿意

非常滿意

20

總分

100

偏差大或

目標未完成

原因分析

改進措施及

結果應用方案

2021年財政撥“隨州新聞網” 經費10萬元用于此項目支出,主要包括人員經費和運行維護費。全年執行數為10萬元,執行率達到100%,保證了隨州新聞網正常運轉,每天及時更新新聞,為我市經濟和社會向好發展起到了鼓勵與呼吁的作用,營造了良好的輿論氛圍

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A),反向指標(即目標值為≤X,得分=權重*A/B),得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數,再計算得分。

3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時,以資金額度為權重,對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮,滿意度指標暫可不作為必評指標。

2021年度市政府門戶網托管經費項目績效自評表

單位名稱:隨州日報社 ????????????填報日期:20224月24

項目名稱

市政府門戶網站托管經費

主管部門

隨州日報社

項目實施單位

隨州日報社

項目類別

1、部門預算項目 ??√□ ??2直專項 ??□ ?3、對下轉移支付項目

項目屬性

1、持續性項目 ?√□ ??2、新增性項目

項目類型

1、常年性項目 ?√□ ??2、延續性項目 □ ?????3、一次性項目

預算執行情況(萬元)

20分)


預算數(A

執行數(B

執行率(B/A

得分

20*執行率)

年度財政資金總額

100

100

100%

20

年度績效目標

80分)

一級指標

二級指標

三級指標

年初目標值(A

實際完成值(B

得分

產出指標40

數量指標

訪問量和點擊量

650萬次

700萬次

10

質量指標

市政府門戶網運行情況

正常運行

正常運行

10

時效指標

新聞時事及時更新

及時更新

及時更新

10

成本指標

人員經費

100

100

10

效益指標30

社會效益指標

營造良好的輿論氛圍

完成

完成

15

質量指標

全省年度考評

全省第四名

全省第三名

15

滿意度指標10

服務對象滿意度指標

網民滿意度

滿意

滿意

10

總分

100

偏差大或

目標未完成

原因分析

改進措施及

結果應用方案

2021政府網財政撥100萬元全部用于政府網編輯部人員支出。全年執行數為100萬元,執行率達到100%,網站全年正常運行2021年在全省政府網考評中獲得第三名。

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A),反向指標(即目標值為≤X,得分=權重*A/B),得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數,再計算得分。

3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時,以資金額度為權重,對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮,滿意度指標暫可不作為必評指標。

2021年度贈報費項目績效自評表

單位名稱:隨州日報社 ????????????填報日期:2022424

項目名稱

贈報費

主管部門

隨州日報社

項目實施單位

隨州日報社

項目類別

1、部門預算項目 ??√□ ??2、直專項 ??□ ?3、對下轉移支付項目

項目屬性

1、持續性項目 ?√□ ??2、新增性項目

項目類型

1、常年性項目 ?√□ ??2、延續性項目 □ ?????3、一次性項目

預算執行情況(萬元)

20分)


預算數(A

執行數(B

執行率(B/A

得分

20*執行率)

年度財政資金總額

15

15

100%

20

年度績效目標

80分)

一級指標

二級指標

三級指標

年初目標值(A

實際完成值(B

得分

產出指標

數量指標

贈報份數

1000

1000

10

質量指標

報紙清晰度;報紙破損率

清晰度高;報紙破損率極低

清晰度高;報紙破損率極低

10

時效指標

報紙送達時間

按時送達

按時送達

10

成本指標

印刷費

15

15

10

效益指標

社會效益

覆蓋面和影響力

擴大

已擴大

10

可持續影響指標

持續性常年項目

15

15

10

經濟效益

公益性項目

無償贈送

無償贈送

10

滿意度指標

服務對象滿意度

讀者滿意度

非常滿意

非常滿意

10

總分

100

偏差大或

目標未完成

原因分析

改進措施及

結果應用方案

項目經費年初預算15萬元。主要用于贈報所需的印刷費15萬元。全年執行15萬元,執行率達到100%。

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A),反向指標(即目標值為≤X,得分=權重*A/B),得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數,再計算得分。

3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時,以資金額度為權重,對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮,滿意度指標暫可不作為必評指標。

九、其他情況說明

隨州市日報社2021年財政專項支出共計131萬元,明細情況如下:

第三部分 2021年部門決算公開表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

備注:07表為一般公共預算財政撥款支出決算表,我單位“三公經費”是用其他資金支出的,即07表為空表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

備注:我單位不涉及政府性基金相關收支,即08表為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09)

備注:我單位沒有國有資本經營預算財政撥款支出,即09表為空表。

第四部分?名詞解釋說明

()一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(五)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(六)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(九)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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