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隨州市發(fā)展和改革委員會2022年部門預(yù)算公開(匯總)
  • 發(fā)布時間:2022-01-28 16:06
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隨州市發(fā)展和改革委員會(匯總)

2022年部門預(yù)算

第一部分隨州市發(fā)展和改革委員會(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市發(fā)展和改革委員會2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022三公經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分隨州市發(fā)展和改革委員會2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市發(fā)展和改革委員會2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市發(fā)展和改革委員會概況

一、部門主要職責(zé)

(1)擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負責(zé)市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的規(guī)范性文件。

(2)提出加快建設(shè)全市現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo),提出相關(guān)調(diào)整建議。

(3)統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標,監(jiān)測預(yù)測預(yù)警全市經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,提出調(diào)控管理政策建議。綜合協(xié)調(diào)市級經(jīng)濟政策,牽頭研究經(jīng)濟應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)全市經(jīng)濟運行,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。按權(quán)限擬訂并組織實施有關(guān)價格政策,組織制定和調(diào)整由市級管理的商品、服務(wù)價格和收費標準。參與擬訂市級財政、金融、土地政策。

(4)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。牽頭推進全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進全市產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè),會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進全市優(yōu)化營商環(huán)境工作。協(xié)調(diào)推進省級和市級開發(fā)區(qū)發(fā)展工作。

(5)提出并組織實施全市利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。牽頭推進落實市參與“一帶一路”建設(shè)工作。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會同有關(guān)部門落實外商投資準入負面清單。

(6)負責(zé)全市投資綜合管理,擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策,擬訂全市政府投資項目審批權(quán)限和政府核準的固定資產(chǎn)投資項目目錄。組織擬訂全市重點項目計劃草案并推動實施。安排市級財政政策性建設(shè)資金。按規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

(7)推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,組織擬訂市級相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施省級和市級重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策,組織實施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和相關(guān)對口支援工作。組織編制并推動實施市級新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

(8)組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進全市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施,組織擬訂能源行業(yè)中長期規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策。組織擬訂并推動實施全市服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判全市消費變動趨勢,擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

(9)推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策。會同相關(guān)部門推進落實國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

(10)跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患,提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關(guān)工作。協(xié)調(diào)落實國家重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控,以及重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃調(diào)控措施。會同有關(guān)部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

(11)負責(zé)全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革,提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展全市社會信用體系建設(shè)。

(12)推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,推動生態(tài)文明建設(shè)和改革,協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全全市生態(tài)保護補償機制的政策措施,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。提出全市能源消費控制目標、任務(wù)并組織實施。

(13)會同有關(guān)部門擬訂推進全市經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。配合實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略,組織編制國民經(jīng)濟動員、國防交通保障規(guī)劃,協(xié)調(diào)和組織實施全市國民經(jīng)濟動員、交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

(14)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)全市糧食安全行政首長責(zé)任制落實,糧食流通宏觀調(diào)控、軍糧供應(yīng)、行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、流通市場監(jiān)管,糧食收儲、糧食市場監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急,糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)測,指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷、推動糧油市場體系建設(shè)和糧油產(chǎn)業(yè)發(fā)展等職能。

(15)監(jiān)測預(yù)警價格變動,提出價格調(diào)控目標和政策建議。研究提出修訂市級政府定價目錄建議,擬訂綜合性價格規(guī)范性文件。組織落實社會救助、保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制。研究提出行政事業(yè)性收費和經(jīng)營服務(wù)性收費的改革建議及收費標準。研究提出重要商品和要素價格改革并組織實施。擬訂并組織實施重要商品價格相關(guān)政策。擬訂市級政府管理的商品價格。擬訂成本調(diào)查制度和辦法。組織重點行業(yè)、重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查。按規(guī)定承擔(dān)政府定價項目成本監(jiān)審。

(16)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

部門預(yù)算單位由四個單位構(gòu)成,分別是隨州市發(fā)展和改革委員會機關(guān)、隨州市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃委員會辦公室、隨州市節(jié)能監(jiān)察中心、市軍糧供應(yīng)中心。

部門編制有1個機關(guān)和3個二級單位:隨州市發(fā)展和改革委員會機關(guān)(行政編制),市農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室(參公編制),市節(jié)能監(jiān)察中心(事業(yè)編制)、市軍糧供應(yīng)中心(事業(yè)編制)。機關(guān)內(nèi)設(shè)25個科(室),如下:

(一)辦公室(政策研究科)

(二)人事教育科(老干部科)

(三)國民經(jīng)濟綜合和運行調(diào)節(jié)科(發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和評估督導(dǎo)科)

(四)體制改科(法規(guī)科)

(五)固定資產(chǎn)投資科

(六)地區(qū)經(jīng)濟科

(七)農(nóng)村經(jīng)濟科

(八)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展和交通戰(zhàn)備科(市交通戰(zhàn)備辦公室、市支持鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)

(九)市能源建設(shè)辦公室

(十)長江經(jīng)濟帶發(fā)展科

(十一)工業(yè)發(fā)展科(市國民經(jīng)濟動員辦公室)

(十二)服務(wù)業(yè)發(fā)展科

(十三)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)科

(十四)資源節(jié)約和環(huán)境保護科(市人民政府節(jié)能辦公室)

(十五)社會發(fā)展科(就業(yè)收入分配和消費科)

(十六)財貿(mào)外經(jīng)科(市利用國外貸款項目辦公室)

(十七)信用建設(shè)科(市信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)

(十八)價格管理科

(十九)成本調(diào)查監(jiān)審科(開發(fā)區(qū)管理科)

(二十)行政審批科

(二十一)重點項目建設(shè)科(市重點建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)

(二十二)財務(wù)科

(二十三)糧食調(diào)控和倉儲科

(二十四)糧食執(zhí)法督查科

(二十五)機關(guān)黨委

市發(fā)改委機關(guān)行政編制40人,行政工人編制3人,工勤人員1,在職41人;市農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室參公編制3,在職2人;市節(jié)能監(jiān)察中心公益一類編制3,在職3人;市軍糧供應(yīng)中心公益一類編制5人,在職2人。市價格認定中心公益一類編制2人,在職1人。

第二部分隨州市發(fā)展和改革委員會2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2022年,發(fā)改委匯總預(yù)算收入1989.67萬元,其中財政撥款1536.28萬元,包括經(jīng)費撥款(補助)收入1536.28萬元;政府性基金財政撥款200萬元;上級補助收入26.64萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)226.75萬元。比上年減少772.99萬元,同比減少28%,減少的主要原因:一是人員減少;二是2022年減少了隨州市戰(zhàn)略儲備糧項目。

(二)支出預(yù)算情況

2022年,發(fā)改委匯總預(yù)算支出1989.67萬元,按支出功能科目分類:一般公共服務(wù)支出1410.6萬元,比上年減少605.61萬元,減少30.04%;社會保障和就業(yè)支出224.75萬元,比上年增加145.76萬元,增加184.53%;衛(wèi)生健康支出57.63萬元,比上年減少33.93萬元,減少37.06%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元,比上年增加200萬元,增加100%;住房保障支出69.35萬元,比上年減少2.59萬元,減少3.6%;糧油物資儲備支出27.34萬元,比上年減少426.62萬元,減少93.98%。對附屬單位補助支出0萬元,比上年減少48萬元,減少100%。

按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款收入1536.28萬元,比上年減少332.37萬元,減少17.79%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入200萬元,比上年增加100萬元,增加100%;上級補助收入26.64萬元,比上年增加26.64萬元,增加100%;其他收入0萬元,比上年減少182.92萬元,減少100%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余226.75萬元,比上年減少382.34萬元,減少62.77%。

2022年,發(fā)改委匯總預(yù)算支出1989.67萬元,較上年2760.66萬元減少770.99萬元,減少27.93%,減少原因為人員減少及隨州市戰(zhàn)略儲備糧項目減少。

(三)財政撥款支出情況

2022年,發(fā)改委匯總財政撥款支出1757.04萬元,其中,一般公共服務(wù)1195.62萬元,社會保障和就業(yè)214.57萬元,醫(yī)療衛(wèi)生57.63萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元,住房保障支出69.35萬元,糧油物資儲備支出19.86萬元。比上年減少111.61萬元,同比減少5.97%,減少的主要原因:一是人員減少;二是上級轉(zhuǎn)移支付減少和隨州市戰(zhàn)略糧儲備項目減少。

(四)政府性基金情況

2022年,發(fā)改委本級政府性基金支出總額200萬元,較上年政府性基金支出增加100萬元,同比增長50%,增長的主要原因為:該項目北京、深圳高鐵停點費。2022年較2021年有所增長

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年,發(fā)改委四個預(yù)算單位機關(guān)運行經(jīng)費118.37萬元,包括辦公費3.34萬元、印刷費6.06萬元、水費0.57萬元、電費3.5萬元、郵電費3.44萬元,取暖費0.05萬元、物業(yè)管理費0.13萬元、差旅費6.75萬元、因公出國0.60萬元、維修()1.84萬元、會議費1.9萬元、培訓(xùn)費1.18萬元、公務(wù)接待費2.58萬元、委托業(yè)務(wù)費11萬元、工會經(jīng)費10.87萬元、福利費12.35萬元、公務(wù)用車運行維護費7萬元、其他交通費用35.61萬元;其他商品和服務(wù)支6.02萬元。比上年減少2.78萬元,同比減少2.29%,減少的主要原因:機關(guān)運行經(jīng)費開支壓縮。

(七)政府采購情況

2022年發(fā)改委匯總政府采購總額95.20萬元,面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額95.20萬元,份額比例100%。政府購買服務(wù)類預(yù)算支出46.80萬元,購買貨物類預(yù)算支出48.4萬元,購買工程類預(yù)算支出0萬元。較上年164.66萬元減少69.46萬元,同比減少42.18%,減少的主要原因:固定資產(chǎn)委托評估費減少

(八)國有資產(chǎn)占用情況

2022年,發(fā)改委匯總年初資產(chǎn)總額1030.72萬元;流動資產(chǎn)406.06萬元;固定資產(chǎn)1307.77萬元;無形資產(chǎn)0.16萬元。本年資產(chǎn)總額較上年減少231.92萬元,同比減少18.37%,減少的主要原因:財政應(yīng)返還額度減少。

二、2022三公經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年隨州市發(fā)展和改革委員會“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排25.93萬元,比上年13.6萬元增加12.33萬元,同比增加90.66%,主要原因是:2022年工作任務(wù)增加,主要公務(wù)用車運行維護費增加。其中:

因公出國(境)費0.6萬元,比上年0萬元增加0.60萬元,同比增加100 %,主要原因是:2021年無因公出國(境)費。

公務(wù)接待費5.08萬元,比上年8.24萬元減少3.16萬元,同比減少38.35%,主要原因是:公務(wù)接待壓縮開支。

公務(wù)用車運行維護費20.25萬元,比上年5.36萬元增加14.89萬元,同比增加277.80%,主要原因是:2022年工作任務(wù)增加,公車使用量加大。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無

第三部分隨州市發(fā)展和改革委員會匯總2022年部門預(yù)算表

第四部分 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:推動全市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

2、長期目標1:統(tǒng)籌全市經(jīng)濟社會發(fā)展,擬訂發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施,加強經(jīng)濟運行調(diào)度、推進經(jīng)濟體制改革、重大項目謀劃、項目爭資立項、重大項目實施,推進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展,具體指標設(shè)置為:

數(shù)量指標:重大項目投資工作全部完成。

產(chǎn)出指標:重大項目投資工作按時推進。

效益指標:降低工作成本,提高工作效益。

長期目標2:提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標,監(jiān)測預(yù)測預(yù)警全市經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,提出調(diào)控管理政策建議。綜合協(xié)調(diào)市級經(jīng)濟政策,牽頭研究經(jīng)濟應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)全市經(jīng)濟運行,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題,具體指標設(shè)置為:

數(shù)量指標:完成經(jīng)濟發(fā)展任務(wù),研究經(jīng)濟應(yīng)對措施。

產(chǎn)出指標:提出促進國民經(jīng)濟和社會發(fā)展政策性建議。

效益指標:促進全市經(jīng)濟運行,解決經(jīng)濟運行中的重大問題。

3、年度目標:提出加快建設(shè)全市現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總目標、重大任務(wù)及相關(guān)政策的落實,具體指標設(shè)置為:

數(shù)量指標:經(jīng)濟發(fā)展任務(wù)全部完成。

產(chǎn)出指標:推動總目標、重大任務(wù)及相關(guān)政策落實。

效益指標:推動全市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“項目前期費”主要內(nèi)容是:為做好中央、省、市預(yù)算內(nèi)基建投資建設(shè)項目的立項申請、可行性研究、初步設(shè)計到項目開工前所進行的一系列工作,確保項目順利推進。2022年預(yù)算安排83萬元,其中:81萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金,2萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是:確保項目順利推進。

項目績效指標設(shè)置情況:

數(shù)量指標:完成當年全部投資和重大項目前期系列工作任務(wù)。

質(zhì)量指標:投資項目前期工作量達標率100%。

時效指標:按時推進,如期開工建設(shè)。



2、“北京、深圳高鐵停點費”主要內(nèi)容是:開通直達北京、深圳G512次、G587次、G1042次、G1041次高鐵列車在隨停靠點費。2022年預(yù)算安排200萬元,其中:200萬元資金來源為政府性基金預(yù)算。

項目績效總目標是:開通隨州至北京、深圳高鐵,促進隨州對外交流

項目績效指標設(shè)置情況:

數(shù)量指標:全部開通。

質(zhì)量指標:開通隨州至北京、深圳高鐵,促進隨州對外交流

時效指標:及時安排使用,實現(xiàn)全年開通。



3、“信用體系”主要內(nèi)容是: 根據(jù)社會信用體系建設(shè)需要,結(jié)合隨州實際,建設(shè)隨州公共信用信息應(yīng)用平臺。2022年預(yù)算安排7萬元,其中:7萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是:推進社會信用體系建設(shè)。

數(shù)量指標:完善數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)管理子系統(tǒng)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫軟件開發(fā)工作,完成法人、自然人信用信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)。

質(zhì)量指標:推進誠信建設(shè),確保基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)準確,完成信用修復(fù)。

時效指標:推進誠信建設(shè),促進公平競爭。



4、“優(yōu)化營商環(huán)境辦公室經(jīng)費”主要內(nèi)容是:組織市直單位和縣市區(qū)相關(guān)單位開展營商環(huán)境指標培訓(xùn);組織市直單位和縣市區(qū)相關(guān)單位參加全省營商環(huán)境評價集中填報;全市優(yōu)化營商環(huán)境宣傳工作,包括視頻宣傳片、集中展示宣傳、媒體宣傳等;對標先進地區(qū),組織市直單位和縣市區(qū)相關(guān)單位考察學(xué)習(xí)先進典型經(jīng)驗。2022年預(yù)算安排90萬元,其中:90萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是: 開展營商環(huán)境指標培訓(xùn)、宣傳、集中評價、編印政策匯編等等推進我市優(yōu)化營商環(huán)境。

數(shù)量指標:進一步優(yōu)化我市營商環(huán)境。

質(zhì)量指標:進一步優(yōu)化我市營商環(huán)境。

時效指標:促進公平公正,及時方便。



5、“價格鑒證(定)費”主要內(nèi)容是:開展所有涉案、涉紀、行政執(zhí)法等財物價格認定工作。2022年預(yù)算安排13萬元,其中:13萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是: 開展所有涉案、涉紀、行政執(zhí)法等財物價格認定工作,高效為定性量紀、定罪量刑、依法行政提供價格依據(jù)。

數(shù)量指標:全部完成。

質(zhì)量指標:零復(fù)議率。

時效指標:按時完成。



6、“物價管理”主要內(nèi)容是:加強價格監(jiān)測工作。2022年預(yù)算安排19.75萬元,其中:19.75萬元資金來源省發(fā)改委安排資金為上年結(jié)余(轉(zhuǎn))。

項目績效總目標是:加強價格監(jiān)測工作。

質(zhì)量指標:準確把握價格行情。

時效指標:及時完成。

效益指標:確保市場價格平穩(wěn)。



7、“糧油市場監(jiān)測和流通統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費”主要內(nèi)容是:完成糧油市場監(jiān)測和流通統(tǒng)計調(diào)查。2022年預(yù)算安排1萬元,其中:1萬元資金來源省糧食局安排資金為上年結(jié)余(轉(zhuǎn))。

項目績效總目標是:完成糧油市場監(jiān)測和流通統(tǒng)計調(diào)查。

數(shù)量指標:完成當年工作任務(wù)。

質(zhì)量指標:糧油市場監(jiān)測和流通統(tǒng)計調(diào)查高質(zhì)量完成。

時效指標:工作按時推進、及時完成。



?第五部分名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.社會保障和就業(yè):反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

(三)經(jīng)濟分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼,包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費:反映單位的印刷費支出。

6.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。


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