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民建隨州市委員會(huì)2022年度部門(mén)決算公開(kāi)
  • 發(fā)布時(shí)間:2023-09-24 14:50
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民建隨州市委員會(huì)2022年度部門(mén)決算公開(kāi)

目 ???錄

第一部分?民建隨州市委員會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?民建隨州市委員會(huì)2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?民建隨州市委員會(huì)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 ?附件


第一部分 ?民建隨州市委員會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

民建隨州市委員會(huì)是民建基層組織,是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度的組成部分,以促進(jìn)發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù),充分發(fā)揮密切聯(lián)系經(jīng)濟(jì)界的特色和優(yōu)勢(shì),積極參加社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐活動(dòng),針對(duì)改革開(kāi)放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題,開(kāi)展調(diào)查研究,反映社情民意,積極建言獻(xiàn)策,更好地發(fā)揮參政黨作用

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看,民建隨州市委員會(huì)部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的民建隨州市委員會(huì)本級(jí)決算和1個(gè)下屬單位決算組成。

納入民建隨州市委員會(huì)2022年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.民建隨州市委員會(huì)(本級(jí))

內(nèi)部設(shè)置情況:民建隨州市委員會(huì)設(shè)一個(gè)會(huì)員之家,一個(gè)辦公室。單位行政編制一人,聘用人員一人,公益性崗位一人。


第二部分 ?2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注:本單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容,本表無(wú)數(shù)據(jù)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

注:本單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容,本表無(wú)數(shù)據(jù)。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表


第三部分 ?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為73.97萬(wàn)元。與2021年度相比,收、支總計(jì)各增加20.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.61?%,主要原因是人員去世,支付一次性撫恤金。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)73.97萬(wàn)元,與2021年度相比,收入合計(jì)增加 20.6?萬(wàn)元,增長(zhǎng) 38.61?%。其中:財(cái)政撥款收入73.97萬(wàn)元,占本年收入100?%;上級(jí)補(bǔ)助收入 0?萬(wàn)元,占本年收入 0?%;事業(yè)收入 0?萬(wàn)元,占本年收入 0?%;經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,占本年收入 0?%;附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元,占本年收入 0?%;其他收入 0?萬(wàn)元,占本年收入 0?%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)73.97萬(wàn)元,與2021年度相比,支出合計(jì)增加 20.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.61?%。其中:基本支出 58.97?萬(wàn)元,占本年支出 79.72?%;項(xiàng)目支出15萬(wàn)元,占本年支出 20.28?%;上繳上級(jí)支出 0?萬(wàn)元,占本年支出 0?%;經(jīng)營(yíng)支出 0?萬(wàn)元,占本年支出 0?%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0?萬(wàn)元,占本年支出 0?%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為 73.97萬(wàn)元。與2021年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加20.6萬(wàn)元,增長(zhǎng) 38.61%。主要原因是人員去世,支付一次性撫恤金。

2022年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入73.97萬(wàn)元,比2021年度決算數(shù)增加 20.6萬(wàn)元。增加主要原因是人員去世,支付一次性撫恤金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0?萬(wàn)元,比2021年度決算數(shù)增加(減少) 0?萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比2021年度決算數(shù)增加(減少) 0?萬(wàn)元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出73.97萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 100?%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 20.6?萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.61?%。主要原因人員去世,支付一次性撫恤金。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出73.97萬(wàn)元,主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出 67.47?萬(wàn)元,占 91.21??%。主要是用于行政運(yùn)行及一般行政管理事務(wù)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)1.8萬(wàn)元,占 2.43?%。主要是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出(類)1.52萬(wàn)元,占 2.05?%。主要是用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

4.住房保障支出(類)3.18萬(wàn)元,占4.3%。主要是用于住房公積金、提租補(bǔ)貼。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為46.15萬(wàn)元,支出決算為73.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的160.28%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為41.3萬(wàn)元,支出決算為67.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的163.37 %。主要原因:一是增加了第四季度增人增資、死亡撫恤金。二是增加了2021-2022年度大調(diào)標(biāo)人員支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.71萬(wàn)元,支出決算為1.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.26%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了2021-2022年度大調(diào)標(biāo)配套養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.45萬(wàn)元,支出決算為1.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.83%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了2021-2022年度大調(diào)標(biāo)配套醫(yī)療保險(xiǎn)。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金、提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.68萬(wàn)元,支出決算為3.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的189.29%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了2021-2022年度大調(diào)標(biāo)配套公積金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出58.97萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)56.02萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金。

公用經(jīng)費(fèi)2.95萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.51萬(wàn)元,支出決算為0.51萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。主要原因是與年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)財(cái)政撥款支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)財(cái)政撥款支出。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要用于開(kāi)展以下工作:無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為?0?萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)財(cái)政撥款支出。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)財(cái)政撥款支出。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,主要是無(wú)。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。截至2022年12月31日,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量0為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.51萬(wàn)元,支出決算為0.51萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位公務(wù)接待費(fèi)較上年持平。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元,主要是開(kāi)展無(wú)工作。2022年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),0人次(不包括陪同人員)。來(lái)訪對(duì)象主要無(wú)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.51萬(wàn)元,接待對(duì)象主要是民建、工商聯(lián)部分會(huì)員企業(yè)負(fù)責(zé)人、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市工商聯(lián)機(jī)關(guān)全體干部、民建湖北省委等,主要是開(kāi)展“同心講堂”第四期學(xué)習(xí)班、參政議政及社情民意信息工作座談會(huì)等工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組10個(gè),60人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.95?萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是與年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))持平。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年民建隨州市委員會(huì)無(wú)政府采購(gòu)支出。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年 12月31日,部門(mén)共有車輛 0?輛,其中,副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛,其他用車主要是無(wú);單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0?臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目1個(gè),資金15萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,民建隨州市委員會(huì)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出,共涉及項(xiàng)目1個(gè),資金15萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的35.58%。資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)情況來(lái)看2022年度民建隨州市委全年支出73.97萬(wàn)元。其中基本支出58.97萬(wàn)元,包含人員支出56.02萬(wàn)元,公用支出2.95萬(wàn)元;項(xiàng)目支出15萬(wàn)元,包含商品和服務(wù)支出15萬(wàn)元。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

專項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是全年出版刊物4期,二是組織課題調(diào)研4個(gè),三是年度會(huì)議1次,四是全年發(fā)展會(huì)員23名,五是反映社情民意60件,目標(biāo)完成率100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是績(jī)效管理有待加強(qiáng),痕跡管理工作較薄弱,績(jī)效信息核算和統(tǒng)計(jì)工作有待更進(jìn)一步加強(qiáng),績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)值利用率有待提升;二是單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)科學(xué)性、合理性有待提高,績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化、量化有待改善,對(duì)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠,存在一定的偏差。下一步改進(jìn)措施:一是高對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作的認(rèn)識(shí)及預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)水平,設(shè)置科學(xué)預(yù)算績(jī)效指標(biāo), 使績(jī)效評(píng)價(jià)真正發(fā)揮作用;二是發(fā)揮密切聯(lián)系經(jīng)濟(jì)界的特色優(yōu)勢(shì),積極參加社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐活動(dòng);三是履行好參政黨職能,反映社情民意積極建言獻(xiàn)策,發(fā)揮參政黨的作用;四是針對(duì)改革開(kāi)放經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題開(kāi)展調(diào)研。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

民建隨州市委員會(huì)計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化、量化,形成相互間可獨(dú)立考核、科學(xué)合理的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)。健全預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用的全過(guò)程的績(jī)效管理制度體系,針對(duì)各項(xiàng)目具體細(xì)化績(jī)效指標(biāo)及年度目標(biāo),建立績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)目庫(kù)管理,嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效問(wèn)責(zé)機(jī)制。

民建隨州市委員會(huì)擬建立項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目申報(bào)制,明確項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的具體申報(bào)要求,加強(qiáng)對(duì)部門(mén)項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的審核,合理安排項(xiàng)目所需資金,逐步建立和健全項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度,提高項(xiàng)目資金的有效性。建立評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算執(zhí)行中的激勵(lì)與約束機(jī)制,對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效情況、完成程度和存在問(wèn)題及建議加以綜合分析,確定后續(xù)資金是否繼續(xù)執(zhí)行。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出

2022年民建隨州市委員會(huì)無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。


第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)


第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十一)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十四)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


第六部分?附件

一、2022年度民建隨州市委員會(huì)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

二、2022年度民建隨州市委員會(huì)整體績(jī)效自評(píng)表

三、2022年度專項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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