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隨州市民建2023年預算公開
  • 發布時間:2023-02-03 08:35
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隨州市民建2023年預算公開

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第一部分??民建隨州市委員會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??民建隨州市委員會2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023“三公”經費預算情況說明

第三部分??民建隨州市委員會2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??民建隨州市委員會2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 民建隨州市委員會概況

一、部門主要職責

民建隨州市委員會是民建基層組織,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度的組成部分,以促進發展為第一要務,充分發揮密切聯系經濟界的特色和優勢,積極參加社會主義現代化建設的實踐活動,針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題,開展調查研究,反映社情民意,積極建言獻策,更好地發揮參政黨作用。

二、部門基本情況

單位現有聘用人員1人。民建隨州市委員會設一個會員之家,一個辦公室。

第二部分??民建隨州市委員會2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年收入預算總額20萬元,較2022減少59.77萬元,減少74%。收入預算減少的原因是單位在編人員減少。

(二)支出預算情況

2023年預算安排支出20萬元,比上年減少59.77萬元,減少74%,減少的原因是單位在編人員減少按功能分類:一般公共服務支出20萬元;按項目類別分:基本支出5萬元,其中:人員支出5萬元,較上年減少56.82萬元,減少92%。原因是單位在編人員減少。公用經費0萬元,較上年減少2.95萬元,減少100%。原因為單位無在編人員,公用經費同步減少;目支出15萬元,較上年持平。其中:辦公費1萬元,印刷費3萬元,水費0.3萬元,郵電費0.3萬元,物業管理費1.39萬元,會議費1萬元,培訓費0.5萬元,勞務費5萬元,公務接待費0.51萬元,其他商品服務支出2萬元。

(三)財政撥款支出情況

??2023年財政撥款預算支出20萬元(其中:一般公共服務支出20萬元),較上年減少59.77萬元,減少74%。原因是單位在編人員減少。

(四)政府性基金情況

2023年本部門無政府性基金收支預算,與上年相比無變化

(五)國有資本經營預算情況

2023年本部門無國有資本經營預算與上年相比無變化。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

本年機關運行公共預算的公用經費0萬元。較上年增加2.95萬元,減少100%。減少原因為單位無在編人員,公用經費同步減少。

(七)政府采購情況

2023年本部門無政府采購情況與上年相比無變化

(八)國有資產占用情況

2022年本單位國有資產總額0萬元,與上年相比無變化。

二、2023“三公”經費預算情況說明

2022年“三公”經費年初預算安排0.51萬元,比上年減少0.09萬元,減少15%,減少原因是厲行節約,控制支出。

其中:因公出國(境)費0萬元,比上年減少0.09萬元,減少100%,減少原因是年無因公出國。

公務接待費0.51萬元,與上年預算持平。

公務用車運行維護費0萬元,與上年持平

公務用車購置0萬元,與上年持平

第三部分??民建隨州市委員會2023年部門預算表



備注:本年無政府性基金安排。


備注:本年無政府采購安排。

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標

1、本部門整體績效目標是:

長期目標為圍繞隨州社會經濟發展的中心任務,組織會員對國家大政方針和地方重要事務以及群眾生活中的重要問題開展調查研究,提出意見建議,反映社情民意。

年度目標為:開展課題調研,組織會員學習,搞好宣傳報道。

2、長期目標具體指標設置為:

目標一:開展課題調≧3個/年,指標設立依據是根據歷史數據。

目標二:組織會員學習≧1次/年,指標設立依據是根據歷史數據。

目標三:宣傳報道每年印刷期刊4期,指標設立依據是根據歷史數據。

3、年度目標具體指標設置為:

目標一:課題調≧3個,指標設立依據是根據歷史數據。

目標二:組織會員學習≧1次,指標設立依據是根據歷史數據。

目標三:印刷期刊4期,指標設立依據是根據歷史數據。

二、項目績效目標

1、項目名稱:專項學習活動 ,主要內容是廣泛聯絡社會各界人士,宣傳會的政治主張和職能作用,吸納經濟界別和其他界別的優秀人士成為民主建國會會員,為隨州社會經濟發展提出意見建議。2023年預算安排15萬元,資金來源為當年一般公共預算。

2、項目績效總目標:加大宣傳力度,開展會員活動,充分調動會員積極性,圍繞隨州社會經濟發展的中心任務,組織會員對國家大政方針和地方重要事務以及群眾生活中的重要問題開展調查研究,提出意見建議,反映社情民意。

3、項目績效指標設置情況

目標一:課題調≧3個,指標設立依據是根據歷史數據。

目標二:組織會員學習≧1次,指標設立依據是根據歷史數據。

目標三:印刷期刊4期,指標設立依據是根據歷史數據。

第五部分??名詞解釋

1.財政撥款(補助)收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費.

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.行政運行:反映用于民建保障機構正常運行的經費。

7.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待、商務接待(含外賓接待)支出。

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