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隨州市民政局(本級)2023年部門預算
  • 發布時間:2023-02-03 16:57
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第一部分??隨州市民政局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市民政2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023三公經費預算情況說明

第三部分??隨州市民政2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算三公經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市民政2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市民政局概況

一、部門主要職責

根據《市委辦公室??市政府辦公室關于印發

(1)擬定全市民政事業發展規劃和年度計劃,配合組織實施和監督檢查有關法規、規章的貫徹執行情況。

(2)負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施,依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

(3)擬訂社會救助政策、標準,統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

(4)貫徹落實城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。

(5)負責行政區劃、行政區域界線和地名管理工作,負責鄉級以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導縣級行政區域界線的勘定和管理工作,負責全市地名管理工作。

(6)貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。

(7)貫徹落實殯葬管理政策、服務規范并組織實施,推進殯葬改革。

(8)統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂全市養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(9)貫徹殘疾人權益保護政策,統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

(10)貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準,健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

(11)貫徹促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。

(12)貫徹落實社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

(13)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

民政局機關內設8個科室,分別為辦公室、規劃財務和區劃地名科、社會組織管理科(慈善事業促進和社會工作科)、社會救助科、基層政權建設和社區治理科、社會事務科、養老服務科、兒童福利科;行政編制13名,現我局實有人數14名。

第二部分??隨州市民政2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年,隨州市民政局(本級)預算收入總計1646.95萬元,其中:財政撥款收入1342.84萬元、上級補助收入283萬元、其他收入16.86萬元、上年結轉結余4.25萬元。較上年預算增加206.56萬元,同比增加14.34%,主要原因:政府性基金預算收入增加。

(二)支出預算情況

2023年,隨州市民政局(本級)預算支出總計1646.95萬元。其中:財政撥款收入1342.84萬元、上級補助收入283萬元、其他收入16.86萬元、上年結轉結余4.25萬元。

按支出功能分,社會保障和就業支出881.42萬元,醫療衛生支出20.56萬元,住房保障支出34.97萬元,其他支出(政府性基金預算)710萬元。

按支出用途分,基本支出438.95萬元,項目支出1208萬元。

按支出經濟分類,工資福利支出316.85萬元,商品和服務支出1204.21萬元,對個人和家庭的補助108.94萬元,資本性支出15.96萬元。

2023年隨州市民政局(本級)支出預算較上年增加206.56萬元,同比增加14.34%,主要原因:政府性基金預算項目支出增加。

(三)財政撥款支出情況

2023年,隨州市民政局(本級)財政撥款預算支出合計1342.84萬元,比上年支出增加261.44萬元,同比增長24.18%,主要原因:福彩公益金項目支出預算增加

(四)政府性基金情況

2023年,隨州市民政局(本級)政府性基金預算710萬元,其中:項目支出710萬元,比上年增加365萬元,同比增加105.8%,主要原因:福彩公益金項目預算增加,養老服務體系項目支出預算增加。

(五)國有資本經營預算情況

2023年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明??

2023年,隨州市民政局(本級)機關運行經費52.05萬元。其中:辦公費3萬元、印刷費1萬元、水費0.1萬元、電費1萬元、郵電費0.3萬元、物業管理費0.1萬元、差旅費0.5萬元、維護費0.36萬元、會議費0.6萬元、培訓費0.4萬元、公務接待費1.2萬元、委托業務費1.2萬元、工會經費4.8萬元、福利費11.5萬元、公務用車運行維護費6.5萬元、其他交通費用13.13萬元、辦公設備購置0.34萬元、其他商品和服務支出5.03萬元。

機關運行經費較2022年增加4.95萬元,同比增加10.51%主要原因:公務交通補貼支出增加。

(七)政府采購情況

2023年,隨州市民政局(本級)政府采購預算506.46萬,其中:面向中小企業采購金額229.92萬元,為紙制文具及辦公設備采購、兒童養治教康及流浪乞討人員救助服務采購項目,占項目份額100%采購貨物預算17.46萬元、采購服務預算489萬元,采購工程預算0萬元。政府采購較2022減少7.2萬元,同比減少1.4%增減變化幅度不大。

(八)國有資產占用情況

202311日,隨州市民政局機關資產總額626.84萬元,較上年減少263.13萬元,降幅29.57%。其中:流動資產93.4元,較上年減少224.31萬元,降幅99.99%,主要原因2022年度以支定收,年底財政收回結余結轉資金導致變化較大;非流動資產凈值626.83萬元,較上年減少38.82萬元,降幅5.83%,主要原因為2022年計提累計折舊導致(固定資產原值1315.76萬元,累計折舊688.93萬元,凈值626.83萬元;無形資產原值32.49萬元,累計攤銷32.49萬元,凈值0)。

二、2023三公經費預算情況說明

2023年隨州市民政(本級)三公經費年初預算安排7.7萬元,比上年減少0.2萬元,同比減少2.53%,變化不大,主要根據2023年工作實際及經費定額比例測算。其中:

公務接待費1.2萬元,比上年減少0.2萬元,同比減少14.29%,較上年變動不大,主要原因是:基數較小,變動幅度較大。

公務用車運行維護費6.5萬元,上年持平。

公務用車購置費0萬元,與上年持平無增減變動。

因公出國(境)費0萬元,與上年持平無增減變動。

第三部分??隨州市民政(本級)2023年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:

長期目標為:民政內部管理進一步規范,基本運轉正常高效;各項民政業務服務能力提升,基本民生保障更加充分、基層社會治理更加有效、基本社會服務更加優化。

年度目標為:加強社會救助兜底保障工作,提升流浪乞討救助管理服務水平;持續提升養老、兒童服務質量,強化困境兒童、留守婦女關愛保護;優化社會事務服務,積極穩妥推進殯葬改革,開展婚姻家庭輔導;加強城鄉社區治理和區劃地名界線管理,提升城鄉社區治理和服務水平,強化社會組織綜合監管,促進慈善社工事業健康發展。

2、長期目標1:民政內部管理進一步規范,基本運轉正常高效;各項民政業務服務能力提升,基本民生保障更加充分、基層社會治理更加有效、基本社會服務更加優化。

具體指標設置為:

產出指標:資金使用合規,指標設立依據行業標準;人員配置合規、內部控制制度建設、資產管理制度逐步健全、機關運轉高效有序,指標設立依據計劃數據;困難群眾救助覆蓋率100%,指標設立依據《社會救助暫行辦法》;提供集中供養人員服務水平不斷提升、社會組織年檢數量達90%,指標設立依據計劃數據。

效益指標:困難群眾生活水平有所提升、居家社區養老服務便利性和專業性有所提升,指標設立依據計劃數據;殯葬公共服務水平有所提升,指標設立依據是做好特殊困難對象基本殯葬服務費用減免;社區工作履職能力有所提升,指標設立依據計劃數據。

滿意度指標:受助群眾滿意度90%,指標設立依據是計劃數據。

3、年度目標1:加強社會救助兜底保障工作,提升流浪乞討救助管理服務水平;持續提升養老、兒童服務質量,強化困境兒童、留守婦女關愛保護;優化社會事務服務,積極穩妥推進殯葬改革,開展婚姻家庭輔導;加強城鄉社區治理和區劃地名界線管理,提升城鄉社區治理和服務水平,強化社會組織綜合監管,促進慈善社工事業健康發展。具體指標設置為:

產出指標:慰問對象覆蓋5個縣市區,指標設立依據是計劃數據;困難群眾救助覆蓋率100%,指標設立依據是行業標準;城鄉低保標準較上年有所提升,指標設立依據是計劃數據;需要救助的流浪乞討人員提供救助及時,指標設立依據是行業標準;養老護理型床位數占比60%,指標設立依據是計劃數據;兒童養治教康護理服務完成率達100%,指標設立依據服務標準;婚前輔導咨詢服務100例、婚姻家庭宣傳活動和公益講座次數4次,指標設立依據是計劃數據;購買社會組織服務項目2個、鄉級勘界檔案整理1套、鄉級勘界成果轉化1套、社工站管理制度健全、運營規范、社區綜合服務設施優化布局,指標設立依據是計劃數據。

效益指標:發揮社會救助起到“兜底線、救急難”的效果、養老服務質量進一步提升、提升殯葬公共服務水平進一步提升、城鄉社區治理能力較快提升,指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:受助對象滿意度90%以上,指標設立依據是計劃數據。

二、重點項目績效目標編制情況

1、養老服務體系建設項目

主要內容是:落實養老機構建設運營補貼、城鄉社區居家養老設施運營補貼、適老化改造、開展養老機構星級評定、舉辦養老機構培訓班、養老服務設施改造、民政重點服務機構和服務對象安全監管系統運營維護、民政服務對象監管信息平臺建設等。2023年預算安排400萬元資金來源為政府性基金。

項目績效總目標是:完成養老服務體系建設年度責任目標,提升全市養老服務水平。

項目績效指標設置情況:

產出指標:養老機構護理型床位數60%,養老機構開展至少1期培訓,養老服務體系建設資金及時撥付,指標設立依據是計劃數據。

效益指標:服務對象對養老政策知曉率90%,指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度≥90%,指標設立依據是計劃數據。

2、兒童養治教康護理服務項目

主要內容是:通過購買專業養、治、教、康護理、照護技術和兒童安全輔助服務,讓孤殘兒童得到精心養育,進一步提升兒童福利機構孤殘兒童養育技術水平和院內安全保障工作,讓病重棄嬰、棄兒得到及時治療和康復,提升孤殘兒童的生活質量和幸福指數。2023年預算安排113萬元,資金來源為上級專項轉移支付資金。

項目績效總目標是:為了提升兒童福利院孤殘兒童養育水平和養育質量,滿足孤殘兒童養、治、教、康工作需要,根據民發【2017】153號、鄂政辦發【2011】2號文件精神,通過購買服務,提升兒童福利機構服務水平和技術力量。

項目績效指標設置情況:

產出指標:按照服務標準和流程、工作計劃、完成期限,對兒童福利院30余名兒童開展養治教康護理服務,保質保量完成任務,指標設立依據是計劃數據。

效益指標:兒童福利機構服務水平和技術力量進一步提升,指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度100%,指標設立依據是計劃數據。

3、社會工作服務站項目

主要內容是:通過政府購買服務,按照“有場地、有功能、有制度、有活動”的標準,建設淅河鎮、城東新區、長崗鎮社會工作服務站及市級社會工作服務總站,搭建提升基層民政工作人員專業能力,開展社會工作專業服務。2023年預算安排70萬元,資金來源為上級專項轉移支付資金

項目績效總目標是:提升基層民政服務經辦能力,加強鎮(街道)社會工作發展。

項目績效指標設置情況:

產出指標:完成12期社工站工作簡報、4個社會工作服務站正常運營、社工站管理制度基本健全、運營規范,指標設立依據是計劃數據。

效益指標:社會工作影響力進一步提升,指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度≥95%,指標設立依據是計劃數據。

4、80歲以上高齡津貼及老齡工作經費

主要內容:發放80歲以上老人高齡津貼及老齡工作經費支出。2023年預算安排30萬元,資金來源為一般公共預算。

項目績效總目標:建立保障高齡老人基本生活需求的長效機制,推動老齡事業與產業、基本公共服務與多樣化服務協調發展。

產出指標:80歲以上老人覆蓋率≥90%,津貼足額發放到位,資金撥付及時,指標設立依據是行業標準。

效益指標:受益對象認可度≥95%,指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度≥95%,指標設立依據是計劃數據。

5、養老托育專項

主要內容:新建和改建一批社區老年食堂,開展養老機構助餐服務試點,建設多途徑設置老年人助餐點。2023年預算安排30萬元,資金來源為一般公共預算。

項目績效總目標:重點滿足失能、失智、獨居、高齡等不具備做飯能力老年人的助餐服務需求,兼顧滿足其他老年人就餐便利性、多樣性。

產出指標:各縣市區建設達到正常運營數量不少于1個、資金撥付及時,指標設立依據是計劃數據。

效益指標:受益對象認可度≥95%,指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度≥95%,指標設立依據是計劃數據。

6、困難群眾喪葬補貼

主要內容:落實“惠民殯葬”政策,為低保、特困供養等特殊困難群眾免除基本殯葬服務費用。2023年預算安排25萬元,資金來源為一般公共預算。

項目績效總目標:保障困難群體基本殯葬服務費用。

產出指標:困難群眾基本殯葬費用應補盡補、參照火葬區基本殯葬費用免除標準執行,指標設立依據是計劃數據。

效益指標:提高殯葬公共服務水平,實施惠民殯葬政策,指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:群眾對惠民殯葬政策的知曉率為85%、群眾對惠民殯葬政策的滿意度為90%,指標設立依據是計劃數據。

7、困難群眾慰問

主要內容:春節前夕,市領導對各縣(市、區)開展走訪慰問。2023年預算安排50萬元,資金來源為一般公共預算。

項目績效總目標:關愛困難群體,送去黨和政府的關懷,確保他們度過一個安樂祥和的春節。

產出指標:5個縣市區全覆蓋、慰問活動春節前完成、慰問資金及時撥付到位,指標設立依據是計劃數據。

效益指標:困難群體得到關愛,營造和諧穩定的社會氛圍,指標設立依據是計劃數據。

8、流浪乞討人員救助服務項目

主要內容:通過政府購買服務,對生活無著的流浪乞討人員和流浪未成年人進行救助服務、照護服務、教育矯治服務。2023年預算安排100萬元,資金來源為上級專項轉移支付資金。

項目績效總目標:及時救助生活無著的流浪乞討人員和臨時遇困的特殊人群,提供臨時救助服務,妥善安置滯留的“三無”流浪人員,保護流浪乞討人員的合法權益。

產出指標:開展專項救助活動次數2次、保障流浪乞討人員人身安全、提供救助及時,指標設立依據是計劃數據。

效益指標:發揮社會救助起到“兜底線、救急難”的良好效果,指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:受助對象對救助管理工作滿意率≥90%,指標設立依據是計劃數據。

9、精神病人社會福利院建設項目

主要內容:2023年啟動隨州市精神病人社會福利院項目前期準備工作。2023年預算安排30萬元資金來源為政府性基金

項目績效總目標:建設1所隨州市精神病人社會福利院,擬設計床位200張,用于精神障礙患者、嚴重精神障礙患者中的特殊困難群體的救治救助、康復護理。

產出指標:規劃設計床位200張、保障集中救治嚴重精神障礙患者中的城鄉特殊困難群體比例80%、完成項目意見書1份、科研報告1份、初步設計1份,指標設立依據是計劃數據。

效益指標:完成精神病人社會福利院項目前期準備工作,指標設立依據是計劃數據。

10、貧困家庭兒童大病救助項目

主要內容:對部分貧困家庭患有重大疾病兒童給予慈善救助。2023年預算安排20萬元資金來源為政府性基金

項目績效總目標:對我市部分貧困家庭重大疾病兒童進行醫療救助、送去關愛。

產出指標:每年救助大病兒童數量≥10人、項目實施質量達標率≥70%,指標設立依據是計劃數據。

效益指標:救助對象醫療壓力緩解≥95%,指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:受救助對象滿意度≥90%,指標設立依據是計劃數據。

11、兒童、留守婦女關愛保護項目

主要內容:開展兒童督導員培訓,對孤兒、事實無人撫養兒童、留守兒童、困境兒童等開展關愛保護服務。2023年預算安排20萬元,資金來源為政府性基金

項目績效總目標:開展兒童督導員業務培訓,提升兒童工作者服務兒童群體的能力和水平。開展孤兒、事實無人撫養兒童、困境兒童、農村留守兒童、留守婦女關愛保護活動和服務,保障兒童生活、學習、就醫、身心健康成長和留守婦女等合法權益,提升關愛服務能力。

產出指標:按規定時間開展工作、兒童督導員培訓參訓人數≥60人次、兒童督導員、兒童主任、未保專干服務能力有所提升,指標設立依據是計劃數據。

效益指標:對兒童、留守婦女關愛服務水平進一步提升,指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:兒童、留守婦女滿意度≥90%,指標設立依據是計劃數據。

12、婚姻家庭輔導項目

主要內容:通過政府購買服務,為有婚姻家庭糾紛的群體提供調解和幫助服務。2023年預算安排10萬元資金來源為政府性基金

項目績效總目標:加強和改進婚姻家庭輔導教育工作,開展婚姻家庭矛盾糾紛調解,引導建立和維護平等、和睦、文明的婚姻家庭關系。

產出指標:婚姻家庭宣傳活動和公益講座次數4次、婚前輔導咨詢服務100例、婚姻輔導調解效果良好,指標設立依據是計劃數據。

效益指標:對新人開展文明婚俗、移風易俗宣傳率100%。指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度≥90%,指標設立依據是計劃數據。

13、慈善事業工作經費

主要內容:組織、指導村(社區)開展“幸福家園 村社互助”項目。2023年預算安排20萬元,資金來源為一般公共預算。

項目績效總目標:支持村(社區)開展基礎設施建設、困難群體幫扶、疫后恢復重建、基層社會治理、鄉風文明建設等慈善工作,為鄉村振興作出積極貢獻。

產出指標:發布項目數量≥8個,指標設立依據是計劃數據。

效益指標:項目助力村社發展率70%,緩解基層社會治理和鄉村建設所面臨的資金缺口90%,指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:項目服務對象滿意度≥80%,指標設立依據是計劃數據。

14、基層政權建設和社區治理

主要內容:組織開展社區公益創投活動,舉辦社區公益創投大賽;優化城鄉社區綜合服務設施建設;開展城鄉社區服務創新實踐項目;開展城鄉社區工作者業務技能培訓。2023年預算安排30萬元,資金來源為政府性基金。

項目績效總目標:城鄉社區治理服務能力顯著提升,社區工作者履職能力提升,培育扶持社會組織和優秀公益項目,探索打造有主題、特色鮮明的社區治理服務,探索出可借鑒可復制的工作模式,社區綜合服務設施提檔升級。

產出指標:社區公益創投項目7個、社區綜合服務設施建設3個、城鄉社區服務創新實踐試點3個、社區工作者能力培訓1次,指標設立依據是計劃數據。

效益指標:完善城鄉社區治理體系,提升城鄉社區治理能力、社區工作者履職能力提升,指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:參訓對象滿意度≥98%,指標設立依據是計劃數據。

15、購買社會組織、社會工作人才服務項目

主要內容:圍繞民政領域社會工作、人才培訓、社會工作人才隊伍建設等購買社會組織服務。2023年預算安排30萬元,資金來源為政府性基金

項目績效總目標:全面提高社會組織管理、服務能力,推動我市社會工作高質量發展,社會組織健康有序發展。

產出指標:購買社會組織服務項目數≥2個、培訓社會組織負責人≥200人次、社會組織活動≥10場,指標設立依據是計劃數據。

效益指標:社會工作進一步發展,指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意率95%,指標設立依據是計劃數據。

16、福彩公益金曾都區分成

主要內容:根據福彩銷售實際,結合曾都區民政工作,市本級福彩公益金對曾都區予以分成,由曾都區根據福彩公益金管理使用辦法,安排曾都區福彩公益金項目。2023年預算安排70萬元,資金來源為政府性基金

項目績效總目標:助推曾都區民政老年人、兒童、殘疾人、社會公益事業進一步提升。

產出指標:養老機構護理床位占比>40%、社會工作服務機構數量≥5個,指標設立依據是計劃數據;用于養老服務業的彩票公益金占比≥55%,指標設立依據是行業標準。

效益指標:養老服務質量,兒童關愛服務水平進一步提升,指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度≥90%,指標設立依據是計劃數據。

17、民政事務工作經費

主要內容:用于機關黨建費用支出、局機關各科室業務活動工作經費支出、局機關正常運轉日常費用支出。2023年預算安排60萬元,資金來源為一般公共預算。

項目績效總目標:確保機關正常運轉,助推民政事業發展。

產出指標:會計核算準確率≥90%、完成社會組織專項

審計及福彩公益金審計、完善辦公及活動室設施設備購置、完成訂購黨建學習刊物和民政理論學習書籍,指標設立依據是計劃數據。

效益指標:保障機關正常運轉,指標設立依據是計劃數據。

18、不可預見費

主要內容:民政系統開展臨時性、突發性、緊急性等不可預見工作,結合隨州市民政2023年度工作實際,福利彩票公益金資助社會福利及其他社會公益事業項目支出。2023年預算安排100萬元,資金來源為政府性基金。

項目績效總目標:圍繞養老、兒童等領域完成臨時性、突發性、緊急性工作,提高全市養老服務、兒童服務水平,促進民政事業健康發展。

產出指標:重點支出安排率≥55%、資金使用合規性,指標設立依據是行業標準。

效益指標:促進民政事業健康發展,指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度≥90%,指標設立依據是計劃數據。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。???

?二、支出科目

()支出功能科目

1一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。2、 社會保障和就業支出:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3、醫療衛生支出:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。????4住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

()經濟分類科目

1、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

2、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

維(修)護費:反映單位日常開支的固定資產修理和維護費用,網絡信息系統運行和維護費用,以及按規定提取的修購基金。

會議費:反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

勞務費:反映支付給外單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經費:反映單位按規定提取或安排的工會經費。

福利費:反映單位按規定提取的職工福利費。

公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如廣告宣傳費、離退休人員公用經費等。

3、資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

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