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隨州市統計局(匯總)2022年度部門決算
  • 發布時間:2023-09-24 14:30
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隨州市統計局(匯總)2022年度部門決算

目 ???錄

第一部分? 隨州市統計局(匯總)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市統計局(匯總)2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市統計局(匯總)2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分附件

第一部分 ?隨州市統計局(匯總)概況

一、部門主要職責

1、承擔組織領導和協調全市統計工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任。按照國家法律、法規和規劃,制定全市統計政策、規劃、基本統計制度和統計標準,擬訂有關地方統計規范性文件、市政府規章草案,指導全市統計工作。

2、按照國家國民經濟核算體系和核算制度,組織實施全市國民經濟核算體系和投入產出調查,核算全市及縣、市、區國內生產總值,匯編提供全市國民經濟核算資料,監督管理各地國民經濟核算工作。

3、會同有關部門組織實施全市人口、經濟、農業等重大國情國力普查,匯總、整理和提供全市有關國情國力方面的統計數據。

4、組織實施全市農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據,綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等基本統計數據。

5、組織實施全市能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據,綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市性基本統計數據。

6、組織各地區、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查,統一核定、管理、公布全市性基本統計資料,定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息,組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。

7、對全市國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督,向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

8、審批市內部門統計標準,依法審批或者備案各部門統計調查項目、地方統計調查項目,指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設,建立健全全市統計數據質量審核、監控和評估制度,開展對重要統計數據的審核、監控和評估,依法監督管理全市涉外調查活動。

9、協助地方管理縣、市、區統計局局長和副局長,指導全市統計專業技術隊伍建設,監督管理地方政府統計部門由中央、省或市財政提供的統計經費和專項基本建設投資。

10、建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統,建立和維護全市基本單位名錄庫,貫徹執行國家制定的各地區、各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則,指導地方統計信息化系統建設。

11、收集、整理外省市統計數據,組織實施與外省市間的統計資料交換和統計交流合作項目。組織開展統計科學研究和指導統計學會工作,組織管理和指導社情民意調查工作。

12、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看,隨州市統計局部門決算由實行獨立核算的隨州市統計局本級決算和2個下屬單位決算組成。

納入隨州市統計局2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市統計局(本級)

2.隨州市普查中心

3.隨州市城市社會經濟調查隊

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為701.75萬元。與2021年度相比,收、支總計各減少163.67萬元,下降18.91%,主要原因是人員變動減少及項目經費減少導致。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計662.59萬元,與2021年度相比,收入合計減少134.16萬元,下降16.84%。其中:財政撥款收入662.59萬元,占本年收入100%;上級補助收入0萬元,占本年收入0%;事業收入0萬元,占本年收入0%;經營收入0萬元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元,占本年收入0%;其他收入0萬元,占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計701.75萬元,與2021年度相比,支出合計減少95.19萬元,下降11.94%。其中:基本支出577.58萬元,占本年支出82.31%;項目支出124.17萬元,占本年支出17.69%;上繳上級支出0萬元,占本年支出0%;經營支出0萬元,占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元,占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為701.75萬元。與2021年度相比,財政撥款收、支總計各減少92.67萬元,下降11.67%。主要原因是人員變動減少及項目減少導致。

2022年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入701.75萬元,比2021年度決算數減少49.5萬元。減少主要原因是人員變動減少及項目減少導致。政府性基金預算財政撥款收入0萬元,比2021年度決算數無變化。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,比2021年度決算數無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出701.75萬元,占本年支出合計的100?%。與2021年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少32.33萬元,下降4.4%。主要原因是人員變動減少及項目減少導致。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出701.75萬元,主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出638.23萬元,占90.95%。主要是用于人員、日常支出。

2.社會保障和就業支出(類)32.32萬元,占4.61%。主要是用于養老保險及職業年金。

3. 衛生健康支出(類)31.19萬元,占4.44%。主要是用于醫療保險。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為701.75萬元,支出決算為701.75萬元,完成年初預算的100%。其中:

1.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)行政運行(項)。年初預算為514.06萬元,支出決算為514.06萬元,完成年初預算的100%。

2.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項)。年初預算為47.24萬元,支出決算為47.24萬元,完成年初預算的100%。

3.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項)。年初預算為76.93萬元,支出決算為76.93萬元,完成年初預算的100%。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為32.32萬元,支出決算為32.32萬元,完成年初預算的100%。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為20.27萬元,支出決算為20.27萬元,完成年初預算的100%。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為10.92萬元,支出決算為10.92萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出577.58萬元,其中:

人員經費533.64萬元,主要包括:基本工資126.11萬元、津貼補貼104.78萬元、獎金157.91萬元、機關事業單位基本養老保險繳費34.32萬元、職業年金繳費12.09萬元、職工基本醫療保險繳費39.14萬元、其他社會保障繳費0.02萬元、住房公積金50.09萬元、退休費9.18萬元。

公用經費43.94萬元,主要包括:辦公費5.45萬元、電費2.28萬元、郵電費1.24萬元、物業管理費0.14萬元、差旅費1.26萬元、維修(護)費0.09萬元、會議費0.48萬元、公務接待費0.19萬元、勞務費0.03萬元、、工會經費8.72萬元、福利費16.68萬元、公務用車運行維護費1.61萬元、其他交通費用1.85萬元、其他商品和服務支出3.91萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.31萬元,支出決算為1.96萬元,完成預算的45.48%。較上年減少0.48萬元,下降19.67%。決算數小于預算數的主要原因:嚴格控制,節約開支。決算數較上年減少的主要原因:嚴格控制,節約開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數與預算數一致。較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個,累計0人次。主要是未開展工作。

2.公務用車購置及運行費預算為2.25萬元,支出決算為1.77萬元,完成預算的78.67%,較上年減少0.44萬元,下降19.91%。決算數小于預算數的主要原因:嚴格控制,節約開支。決算數較上年減少的主要原因:嚴格控制,節約開支。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元,本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出1.77萬元,主要用于公務車保險、加油及過路過橋費。截至2022年12月31日,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費預算為2.06萬元,支出決算為0.19萬元,完成預算的9.22%,較上年減少0.04萬元,下降1.79%。決算數小于預算數的主要原因:嚴格控制,節約開支。其中:

外賓接待支出0萬元,主要是未開展工作。2022年共接待來訪團組0個,0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.19萬元,接待對象主要是省統計,主要是開展調研工作。2022年共接待國內來訪團組3個,24人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2022年度機關運行經費支出43.94?萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致),比上年決算數增加19.63萬元,增長80.75%。主要原因是:辦公設施設備購置經費增加;資產運行維護支出增加。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日,部門共有車輛1?輛,其中,副市級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 1輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0輛,其他用車主要是無其他用車;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目2個,資金124.17萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,上述項目支出績效情況較為理想,基本達到了項目申請時設定的各項績效目標,完成了年初工作計劃。組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,全面完成第七次全國人口普查實施階段各項工作;統計法治建設取得好成效;統計數據質量管控更嚴格更規范;及時準確提供統計數據,為領導決策服務作出了積極的貢獻;企業統計臺賬進一步規范;統計人員素質得到提高。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

統計專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為48萬元,執行數為47.24萬元,完成預算98.42%。主要產出和效益:一是印制統計年鑒500套;二是印制分發領導手冊數量600冊;三是印制統計月報數量2640冊;四是開展社情民意調查3次;五是開展數據質量核查209家;六是組織召開統計會議2次和統計培訓6次;七是撰寫高質量經濟形勢分析報告篇數235篇;八是推進信息化建設,更新信息化設備;九是開展鄉鎮考核評價,為2022年度鎮域“小老虎”綜合評價考核作出顯著貢獻。發現的問題及原因:一是項目資金投向和用途管理待加強,2022年10月單位用統計專項項目資金支付了單位到廣西招商費用五筆共計7,601.00元,與年初預算用途不相符,原因:內控制度不健全,財務人員沒有嚴格按有關規定審核把關;二是項目績效管理缺少項目管理運行監管記錄,原因:績效管理制度執行不到位;三是年初目標開展社情民意調7次,實際完成3次,原因:績效目標意識不夠。下一步改進措施:一是加強項目資金管理,強調按預算目的和用途使用項目資金,不得用在與項目無關的支出;二是強化績效項目管理,對項目的各個發展階段進行有效管理和目標控制,根據實際情況建立績效運行監控機制,加強執行管理,確??冃繕说膶崿F;三是加強對績效評價制度的完善。首先,要不斷建立和完善績效評價制度和評價體系。在對績效制度和體系進行完善過程中一定要對評價指標進行細化,在體系中盡量囊括所有重要的與財政資金使用相關的內容。其次要根據單位的實際情況情況建立相應的績效評價制度,并建立相應的績效評價結果展示平臺,及時跟蹤績效目標的完成情況,提高財政資金績效評價的透明性,確??冃гu價工作的合規、合法性。

人口普查項目績效自評綜述:項目全年預算數為80萬元,執行數為76.93萬元,完成預算96.16%。主要產出和效益:一是編印《隨州市2020年人口普查年鑒》完成率;二是編印《投資統計及房地產開發入庫工作指南》完成率。發現的問題及原因:一是項目績效管理缺少項目管理運行監管記錄,原因:人口普查項目接近尾聲,松懈了績效管理,制度執行不到位;二是存在不屬于本項目經費支出,如支出明細表里包括人口抽樣費用,原因:內控制度不健全,財務人員沒有嚴格按有關規定審核把關。下一步改進措施:一是加強項目績效跟蹤,及時完善人口普查項目的運行監管記錄和社會效益佐證資料,增加管理方面的考核;二是建立和健全內部約束機制,加強專項資金的內部審計監督,嚴格控制專項資金的撥付環節,及時按計劃撥付專項資金,保證資金發揮最大的經濟和社會效益。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。根據部門績效評價,對下年度項目規劃、指標設置、目標管理等進行了統籌完善,同時加強項目預算執行。規范項目核算,嚴格按照相關財務管理制度執行。預算執行結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。市統計局將2022年績效評價結果與2024年預算編制相結合,依據各項目主要實施內容所占預算資金的執行情況,要求各科室在編制預算時,合理測算各項經費,細化預算編制,提供充分的測算依據。按規定及時公開評價結果。根據市財政要求,在本次決算公開時同步公開2022年度部門績效自評結果,接受社會監督,提高財政資金使用透明度。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無其它需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)行政運行(項),反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。(2010501)

2.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項),反映各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。(2010505)

3.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項)反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。(2010507)

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。(2101101)

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。(2101103)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分 ?附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

2022年度部門整體支出績效自評表

單位名稱:隨州市統計局??????????填報日期:2023年3月27日

單位名稱

隨州市統計局

基本支出總額

449.32

項目支出總額

124.17

預算執行情況(萬元)(20分)

預算數

執行數

執行率

得分(20分*執行率)

部門支出總額

583.66

573.49

98.26%

19.65

年度績效目標1:
(18分)

推進依法治統,推進統計監督工作落深落細,持續提升依法治統水平

年度

績效

指標

一級指標

二級指標

三級指標(每項分值3分)

年初目標值(A)

實際完成值
(B)

得 分

產出指標(18分)

時效指標

完成制定全市統計“八五”普法規劃工作時間

2022年3月份

2022年3月份

3

時效指標

完成制定2022年普法責任清單工作時間

年底之前

2022年8月2日

3

時效指標

出臺我市《關于更加有效發揮統計監督職能作用的實施辦法》時間

年底之前

省統計局出臺了實施意見,市局未出臺,但開展了統計監督學習

2

數量指標

開展1-2次統計執法骨干業務培訓

1-2次

1次

3

時效指標

落實領導干部違規干預統計工作臺賬記錄時間

2022年7月份前

2022年一季度

3

時效指標

落實每月數據質量審核評估制度時間

2022年7月份前

2023年一季度

3

年度績效目標2
(30分)

基層統計人員能力素質持續提升,統計服務水平有所提高

年度

績效

指標

一級指標

二級指標

三級指標

年初目標值(A)

實際完成值(B)

得 分

產出指標(30分)

時效指標

全年每月《統計月報》完成時間(2分)

每月20日

每月20日前

2

時效指標

《領導干部手冊》完成時間(2分)

4月份

4月底

2

時效指標

《統計年鑒》完成時間(2分)

10月

9月底

2

時效指標

《統計公報》完成時間(2分)

3月份

2023年3月21日

2

數據指標

每年對統計干部培訓次數(2分)

1次

4次

2

數據指標

完成統計信息分析報告數量(4分)

不少于200篇

235篇

4

數據指標

參與鎮域“小老虎”綜合評價考核工作完成率(3分)

100%

100%

3

數據指標

配合相關部門社情民意調查任務工作完成率(3分)

100%

100%

3

數據指標

配合省局開展市州高質量發展研究工作任務完成率(3分)

100%

100%

3

數據指標

呈送統計專報數量(3分)

10篇以上

23篇

3

效益指標

上級部門滿意度

上級部門對統計基層基礎建設工作滿意度(4分)

滿意

非常滿意

4

效益指標

滿意度指標

年度績效目標3
(15分)

統計工作根基得到加強,統計臺賬建設成果得到鞏固

年度

績效

指標

一級指標

二級指標

三級指標(每項分值3分)

年初目標值(A)

實際完成值(B)

得 分

產出指標(15分)

數量指標

對新進規企業統計人員和新上崗企業統計人員培訓次數

不少于1次

1次

1

數量指標

舉辦全市縣鄉統計干部綜合業務培訓次數

不少于1次

1次

3

數量指標

各專業科室業務培訓次數

不少于1次

2次

3

數量指標

達到“四上”企業標準入庫比例

100%

100%

3

數量指標

每年開展經濟形勢大調研活動次數

不少于3次

3次

3

年度績效目標4
(9分)

圓滿完成第五次經濟普查前期準備工作

年度

績效

指標

一級指標

二級指標

三級指標(每項分值3分)

年初目標值(A)

實際完成值(B)

得 分

產出指標

數量指標

完成組織機構設立工作

完成100%

3

數量指標

完成經濟普查工作前期規劃

完成100%

3

數量指標

五經普專項經費預算編制工作完成

完成100%

3

年度績效目標5
(8分)

做好人口普查資料開發應用工作,認真組織開展好千分之一人口抽樣調查

年度

績效

指標

一級指標

二級指標

三級指標

年初目標值(A)

實際完成值(B)

得 分

產出指標

數量指標

全市千分之一人口的抽樣調查完成率(2分)

100%

100%

1

時效指標

千分之一人口抽樣調查完成時間(2分)

年底之前

11月30日前

1

效益指標

上級部門滿意度

抽樣調查工作省局和國家局的滿意度(4分)

省局和國家局
審核通過

通過省局和國家局的審核

1

總分

91.65

偏差大或目標未完成原因分析

1.未實施績效監控,未留下工作軌跡 2.未根據預算執行中的變化及時調整績效指標

改進措施及結果應用方案

一是逐步完善績效評價體系,結合單位業務情況科學合理制定項目績效考核指標,使財政資金產生更大的經濟效益和社會效益;
二是積極培養績效評價專業人員,完善對部門績效評價工作,進行監督檢查和考核,建立可持續性績效考核并設立相關的獎懲規定;
三是盡快建立職責分明、具有制衡功能的預算執行監管體系,督促制訂預算調整與預決算偏離度考核指標,納入預算績效考評范圍。對在項目完成后的預算執行過程和完成結果實行全面的追蹤問效,不斷提高預決算執行的精準度。

二、2022年度統計專項項目績效評價報告

三、2022年度人口普查項目績效評價報告

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