目??錄
第一部分 隨州市城市管理執(zhí)法委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分?隨州市城市管理執(zhí)法委員會(huì)2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分?城管執(zhí)法委2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明??
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
第四部分??其他需要說(shuō)明的情況
第五部分??名詞解釋
第六部分??附件
第一部分??城管執(zhí)法委概況
一、 部門主要職責(zé)
(一)貫徹國(guó)家、省、市有關(guān)城市管理執(zhí)法方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂城市管理執(zhí)法工作的政策、規(guī)范性文件并組織實(shí)施;根據(jù)城市總體規(guī)劃,組織擬訂城市管理執(zhí)法工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃及實(shí)施細(xì)則,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
(二)負(fù)責(zé)全市城市管理執(zhí)法工作的政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、執(zhí)法管理、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)及跨區(qū)城、重大案件的查處和市政府確定范圍內(nèi)的城市管理執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)建立城市管理綜合執(zhí)法聯(lián)席會(huì)議制度,指導(dǎo)縣(市、區(qū))城市管理執(zhí)法工作。
(三)負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用設(shè)施管理工作。擬訂并監(jiān)督實(shí)施市政公用設(shè)施年度維修、維護(hù)計(jì)劃;負(fù)責(zé)臨時(shí)占用或挖掘城市道路的審批管理;負(fù)責(zé)依附于城市道路建設(shè)各種管線、標(biāo)線等設(shè)施施工的審批管理;負(fù)責(zé)城市橋梁上架設(shè)各類市政管線、設(shè)施審批管理;負(fù)責(zé)特種車輛在城市道路上行駛(包括經(jīng)過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費(fèi)和挖掘修復(fù)費(fèi);參與城市基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)中涉及城市管理方面的市政公用設(shè)施工程項(xiàng)目的可行性研究、方案審查和竣工驗(yàn)收等工作。
(四)負(fù)責(zé)城區(qū)市容市貌管理。擬訂城市市容市貌管理標(biāo)準(zhǔn),并指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí);制定并監(jiān)督實(shí)施城區(qū)市容市貌整治計(jì)劃;負(fù)責(zé)城區(qū)出門出店、占道經(jīng)營(yíng)治理工作;負(fù)責(zé)組織編制城區(qū)戶外廣告專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道建筑物立面管理;負(fù)責(zé)設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品審批管理;負(fù)責(zé)城區(qū)燈飾景觀亮化管理工作。
(五)負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理。編制城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)城區(qū)主次干道等公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔;負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾收集、運(yùn)輸、處置體系建設(shè)及相關(guān)管理工作;負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道公共廁所、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及其他環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù);負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的招標(biāo)監(jiān)管;負(fù)責(zé)城市垃圾無(wú)害化治理工作;依法征收垃圾處置費(fèi);負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準(zhǔn)管理;負(fù)責(zé)對(duì)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)審批管理;負(fù)責(zé)拆除環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)置審批管理。
(六)負(fù)責(zé)園林綠化管理。編制城市綠地系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃及城市綠化中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施;指導(dǎo)、監(jiān)督園林綠化重點(diǎn)工程建設(shè);監(jiān)督檢查城市古樹名木的保護(hù)與管理;行使城市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地綠線劃定職能;管理新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目綠地面積、綠化設(shè)計(jì)方案的審查、核準(zhǔn);負(fù)責(zé)臨時(shí)占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理;負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)城內(nèi)公園、游園、廣場(chǎng)、公共綠地的管護(hù)工作。
(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車治理具體工作,對(duì)停車管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促考核,依法管理城市機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道以外其他公共區(qū)域的停放行為,組織擬訂、宣傳貫徹停車管理相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范。
(八)在隨州城區(qū)行使下列行政處罰權(quán):
1.住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域(不包括建筑質(zhì)量安全及節(jié)能、房產(chǎn)市場(chǎng)交易方面)法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);
2.自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);
3.生態(tài)環(huán)境方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染,城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權(quán);
4.市場(chǎng)監(jiān)督管理領(lǐng)域戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán);戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)的行政處罰權(quán);
5.交通管理領(lǐng)域城市機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道以外其他公共區(qū)城侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán);
6.水務(wù)管理領(lǐng)域向城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設(shè)等的行政處罰權(quán)。
(九)負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域科學(xué)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城管平臺(tái)運(yùn)行、管理;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城市管理平臺(tái)部件的采集;負(fù)責(zé)城市管理信息采集案件和“12319”市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導(dǎo)和統(tǒng)計(jì)匯總等工作。
(十)負(fù)責(zé)城區(qū)主次道路融雪應(yīng)急處置工作。
(十一)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
(十二)有關(guān)職責(zé)分工。跨部門的行政處罰權(quán)移交后,政府相關(guān)職能部門承擔(dān)的行政管理職責(zé),以及其對(duì)行政處罰的監(jiān)管主體、監(jiān)管責(zé)任不變。自然資源和規(guī)劃、住建、生態(tài)環(huán)境、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸、水利和湖泊等相關(guān)部門應(yīng)按照各自職能加強(qiáng)事前、事中和事后監(jiān)管,與城管執(zhí)法部門建立健全信息互通、資源共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,主動(dòng)對(duì)違法違規(guī)案件進(jìn)行認(rèn)定和技術(shù)核準(zhǔn),配合城市管理執(zhí)法部門做好綜合執(zhí)法工作。城市管理執(zhí)法部門可以實(shí)施相關(guān)部門移交范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政檢查權(quán)和行政強(qiáng)制措施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從單位構(gòu)成看,城管執(zhí)法委(匯總)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的城管執(zhí)法委本級(jí)決算和十個(gè)下屬單位決算組成。
納入城管執(zhí)法委(匯總)2024年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.城管執(zhí)法委(本級(jí))
2.市容環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心
3.城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)
4.數(shù)字化城管監(jiān)督指揮中心
5.綠化管護(hù)中心
6.神農(nóng)公園
7.白云公園
8.文化公園
第二部分??2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
九、 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為24784.39萬(wàn)元。與2023年度相比,收、支總計(jì)各增加6583.68萬(wàn)元,增加36.2%,主要原因是本年增加的項(xiàng)目支出。
圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)22558.06萬(wàn)元,與2023年度相比,收入合計(jì)增加6583.68萬(wàn)元,增加36.2%。其中:財(cái)政撥款收入21571.97萬(wàn)元,占本年收入95.6%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;其他收入986.08萬(wàn)元,占本年收入4.4%。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)24430.34萬(wàn)元,與2023年度相比,支出合計(jì)增加6229.63萬(wàn)元,增加6.4%。其中:基本支出6776.08萬(wàn)元,占本年支出27.7%;項(xiàng)目支出17654.26萬(wàn)元,占本年支出72.3%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占本年支出0%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為23798.31萬(wàn)元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6158.27萬(wàn)元,增加34.9%。主要原因是本年增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支。2024年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12592.97萬(wàn)元,比2023年度決算數(shù)減少1815.78萬(wàn)元,減少12.6%。主要原因是本年機(jī)構(gòu)改革,決算匯總單位減少3個(gè)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8979萬(wàn)元,比2023年度決算數(shù)增加5747.71萬(wàn)元。增加177.9%,主要原因是本年政府性基金預(yù)算項(xiàng)目增加。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比2023年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。主要原因是我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入。
圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12592.97萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的52.9%。與2023年度相比,決算數(shù)減少1815.78萬(wàn)元,減少12.6%。主要原因是本年機(jī)構(gòu)改革,決算匯總單位減少3個(gè)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12592.97萬(wàn)元,主要用于以下方面:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)1327.46萬(wàn)元,占10.5%。主要是用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
2. 衛(wèi)生健康支出(類)241.3萬(wàn)元,占比1.9%,主要是用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.節(jié)能環(huán)保支出(類)1425.21萬(wàn)元,占比11.3%,主要是用于城南垃圾封場(chǎng)及滲濾液處理。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)9309.33萬(wàn)元,占比73.9%,主要是用于項(xiàng)目支出。
5.住房保障支出(類)289.66萬(wàn)元,占比2.3%,主要是住房公積金繳費(fèi)支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為17074.24萬(wàn)元,支出決算為12592.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的73.8%。其中:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為1981.46萬(wàn)元,支出決算為1327.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的67%,支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年機(jī)構(gòu)改革,匯總的決算單位數(shù)據(jù)少3家。
2.衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為249.68萬(wàn)元,支出決算為241.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.7%,支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年機(jī)構(gòu)改革,匯總的決算單位數(shù)據(jù)少3家。
3.節(jié)能環(huán)保支出。年初預(yù)算為800萬(wàn)元,支出決算為1425.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的178.2%,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:環(huán)衛(wèi)增加居民垃圾收轉(zhuǎn)項(xiàng)目。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為10387.54萬(wàn)元,支出決算為9309.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.6%,支出決算數(shù)肖于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年機(jī)構(gòu)改革,匯總的決算單位數(shù)據(jù)少3家。
4.住房保障支出。年初預(yù)算為464.56萬(wàn)元,支出決算為289.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的62.4%,支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年機(jī)構(gòu)改革,匯總的決算單位數(shù)據(jù)少3家。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5790萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)5610.96萬(wàn)元,主要包括:基本工資1452.93萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼249.25萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3.3萬(wàn)元、績(jī)效工資1220.55萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)556.71萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)261.62萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)354.67萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)47萬(wàn)元、住房公積金366.83萬(wàn)元、其他工資福利支出47.92萬(wàn)元、退休費(fèi)1042.19萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.27萬(wàn)元、撫恤金7.39萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.32萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)179.04萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)15.12萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.01萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)24.72萬(wàn)元、水費(fèi)1.49萬(wàn)元、電費(fèi)10.4萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.01萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)7.01萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.25萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.91萬(wàn)元、租賃費(fèi)2.27萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元、專用材料費(fèi)1萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)5.48萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)12.93萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.91萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.05萬(wàn)元、福利費(fèi)12.56萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.69萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用29.28萬(wàn)元、稅金及附加0.95萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.95萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置7.63萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置3.65萬(wàn)元。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明??
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8979萬(wàn)元,本年收入2226.33萬(wàn)元,本年支出10851.28萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余354.05萬(wàn)元。具體支出情況為:
(一)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓安排的支出。支出決算為7726.61萬(wàn)元,主要用于白云湖水環(huán)境園林景觀提升工程、創(chuàng)建衛(wèi)生城市、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等方面支出。
(二)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。支出決算為122.69萬(wàn)元,主要用于綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制及國(guó)家園林城市復(fù)查技術(shù)服務(wù)等方面的支出。
(三)其他政府性基金債務(wù)收入安排的支出。支出決算為2815.29萬(wàn)元,主要用于垃圾分揀中心等項(xiàng)目支出。
(四)征地和拆遷補(bǔ)償支出。支出決算為58.76萬(wàn)元,主要用于垃圾分揀中心項(xiàng)目前期費(fèi)用支出。
(五)城市公共設(shè)施。支出決算為127.94萬(wàn)元,主要為環(huán)衛(wèi)管理支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為27.7萬(wàn)元,支出決算為24.51萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的88.5%。較上年減少36.12萬(wàn)元,減少59.6%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為25.57萬(wàn)元,支出決算為24.51萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的95.9%;較上年減少35.15萬(wàn)元,減少58.9%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。其中:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出24.51萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車維修及加油。截至2024年12月31日,開支財(cái)政撥款的車輛保有量為19輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為1.5萬(wàn)元,支出決算為0.9萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的60%,較上年減少0.1萬(wàn)元,減少1.1%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。其中:
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.9萬(wàn)元,接待對(duì)象主要是省內(nèi)外市城管執(zhí)法單位等,主要是開展交流學(xué)習(xí)、調(diào)研考察、洽談項(xiàng)目等工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組9個(gè),人次80人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.41萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少40.39萬(wàn)元,降低31.6%;比上年決算數(shù)減少6.65萬(wàn)元,降低7.6%。決算較預(yù)算減少的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)過緊日子要求壓減支出。本年決算較上年決算增加的主要原因:公務(wù)車車況變差,車輛運(yùn)行維護(hù)維修保養(yǎng)費(fèi)用也隨之增加。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門 2023年度政府采購(gòu)支出總額 4657.97??萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出795.05??萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3102.81??萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出760.1萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2739.62萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的58.8%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2204.82萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的37.5%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的86.5%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的50.6%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的70.4%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年 12月31日,共有車輛137輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車??0??輛、主要負(fù)責(zé)人用車0??輛、機(jī)要通信用車0??輛、應(yīng)急保障用車6??輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車28輛、特種專業(yè)技術(shù)用車85輛、離退休干部服務(wù)用車??0輛、其他用車18輛,其他用車主要是環(huán)衛(wèi)、園林專用車輛;單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0??臺(tái)(套)。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目14個(gè),資金6979.2萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目年度總體目標(biāo)基本完成,項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績(jī)效,項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理,使用合規(guī)、監(jiān)控有效,工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控,項(xiàng)目實(shí)際支出沒有超預(yù)算,總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高,達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。
組織開展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2024年度基本支出總額838.86萬(wàn)元,項(xiàng)目支出總額9434.86萬(wàn)元。評(píng)價(jià)情況來(lái)看,設(shè)立了明確、細(xì)化、量化的績(jī)效目標(biāo),在績(jī)效依據(jù)及績(jī)效目標(biāo)安排上符合相關(guān)規(guī)定。經(jīng)過資料收集、現(xiàn)場(chǎng)勘查以及評(píng)價(jià)分析等評(píng)價(jià)程序,隨州市城管執(zhí)法委2024年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)總分為92分,評(píng)價(jià)結(jié)果類型為A,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為優(yōu),部門各項(xiàng)管理制度齊全,并得到了有效地實(shí)施,社會(huì)效益明顯,公共服務(wù)水平社會(huì)滿意度高。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。
1.城管取消收費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為94萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為93.81萬(wàn)元,完成預(yù)算99.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),化解執(zhí)法糾紛大于5次。二是質(zhì)量指標(biāo),堅(jiān)持法治思維,嚴(yán)格依法行政,完善執(zhí)法程序,規(guī)范執(zhí)法行為,扎實(shí)推進(jìn)落實(shí)“三項(xiàng)制度”,著力糾正違反程序執(zhí)法、濫用自由裁量權(quán)及徇私枉法現(xiàn)象。進(jìn)一步提升隨州市城管執(zhí)法系統(tǒng)行政執(zhí)法水平,促進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。三是時(shí)效指標(biāo),充分發(fā)揮數(shù)字城管平臺(tái)作用,堅(jiān)持第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)問題,第一時(shí)段處置問題,第一時(shí)限解決問題。四是滿意度指標(biāo):共采集城市管理事件、部件53184件,立案52713,處置50748,處置率96.3%,結(jié)案50741,結(jié)案率96.5%。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算編制水平有待提高,編制預(yù)算支出明細(xì)及績(jī)效指標(biāo)較為粗糙,應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步細(xì)化支出明細(xì)及績(jī)效指標(biāo)。
下一步改進(jìn)措施:一是結(jié)合以往年度實(shí)際情況和年度工作計(jì)劃,科學(xué)測(cè)算相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性;二是科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。
2.城管經(jīng)費(fèi)-配套費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為180萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為158萬(wàn)元,完成預(yù)算87.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),資金全部用于城市管理工作。二是質(zhì)量指標(biāo),堅(jiān)持法治思維,嚴(yán)格依法行政,完善執(zhí)法程序,規(guī)范執(zhí)法行為,扎實(shí)推進(jìn)落實(shí)“三項(xiàng)制度”,著力糾正違反程序執(zhí)法、濫用自由裁量權(quán)及徇私枉法現(xiàn)象,進(jìn)一步提升隨州市城管執(zhí)法系統(tǒng)行政執(zhí)法水平,促進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一,應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步細(xì)化績(jī)效指標(biāo)。
下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。
3.數(shù)字化信息采集服務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為49.92萬(wàn)元,完成預(yù)算99.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),共采集城市管理事件、部件53184件,立案52713,處置50748,處置率96.3%,結(jié)案50741,結(jié)案率96.5%。二是時(shí)效指標(biāo),按時(shí)辦結(jié)率99.86%。三是滿意度指標(biāo):群眾滿意率達(dá)100%。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:數(shù)字化信息采集屬于政府采購(gòu)服務(wù),應(yīng)由我委來(lái)進(jìn)行,本年度預(yù)算在數(shù)字化指揮中心,但支出在城管執(zhí)法委本級(jí)。
下一步改進(jìn)措施:應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況,明確由誰(shuí)支出就應(yīng)由誰(shuí)做預(yù)算,避免此類情況再次發(fā)生。
4. 國(guó)家園林城市復(fù)查技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.89萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為14.89萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),體現(xiàn)本地園林綠化特色的示范項(xiàng)目。二是時(shí)效指標(biāo),及時(shí)完成各項(xiàng)復(fù)查資料。三是效益指標(biāo):守住“國(guó)家園林城市”稱號(hào)。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。
下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。
5. 花溪橋、玉石街口橋涵、擂鼓墩加油站改造全年預(yù)算數(shù)為158萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為155.4萬(wàn)元,完成預(yù)算98.4%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo):資金執(zhí)行率100%。二是質(zhì)量指標(biāo):建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo)。三是社會(huì)效益指標(biāo):善市貌,城區(qū)市政市貌提檔升級(jí),為市民出行提供便利。四是滿意度指標(biāo):市民滿意度指標(biāo)達(dá)95%。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。
下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。
6. 生活垃圾處理站全年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為400萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是質(zhì)量指標(biāo),建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo),二是社會(huì)效益,生活垃圾無(wú)害化處理全域覆蓋。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。
下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。
7.創(chuàng)建衛(wèi)生城市項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1500萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1499.03萬(wàn)元,完成預(yù)算99.02%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),組織102個(gè)市直機(jī)關(guān)企事業(yè)單位開展了9次周五社區(qū)環(huán)境整治活動(dòng),為26個(gè)社區(qū)解決環(huán)境衛(wèi)生、市容秩序等影響創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)問題400余個(gè)。二是質(zhì)量指標(biāo),第三方檢查發(fā)現(xiàn)的42961個(gè)創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)問題,已完成38582個(gè),綜合銷號(hào)率89.8%。三是社會(huì)效益指標(biāo),以衛(wèi)生城市創(chuàng)建通過省級(jí)評(píng)估驗(yàn)收為目標(biāo),持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾治理提質(zhì)、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提標(biāo)、城市園林綠化品質(zhì)提檔、日常精細(xì)化管理水平提升四大行動(dòng),統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)周邊、老火車站片區(qū)等難點(diǎn)部位環(huán)境秩序整治。努力營(yíng)造全域行動(dòng)、全民創(chuàng)城的良好氛圍。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。
下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。
8. 省級(jí)城市發(fā)展建設(shè)資金全年預(yù)算數(shù)為74.56萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為74.56萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),支出率100%。二是社會(huì)效益,生活垃圾無(wú)害化處理全域覆蓋。三是經(jīng)濟(jì)指標(biāo),進(jìn)一步完善生活垃圾分類收運(yùn)處置體系。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。
下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。
9.隨州市城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為107.8萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為107.8萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),規(guī)劃設(shè)計(jì)成果(包含規(guī)劃文本、規(guī)劃說(shuō)明書、規(guī)劃圖紙和基礎(chǔ)資料匯編、附件)裝訂成冊(cè)1冊(cè)。二是經(jīng)濟(jì)效益,保住“國(guó)家園林城市”金字招牌。三是可持續(xù)發(fā)展,保護(hù)和改善城區(qū)生態(tài)環(huán)境,促進(jìn)城市可持續(xù)化發(fā)展。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。
下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。
10. 城市管理維護(hù)全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),園林532萬(wàn)平的綠化管護(hù)面積得到有效管養(yǎng),市政環(huán)衛(wèi)新增管護(hù)面積得到日常管護(hù)。二是質(zhì)量指標(biāo),進(jìn)一步提升園林管護(hù)質(zhì)量。三是社會(huì)效益,城區(qū)市容市貌進(jìn)一步改善,城市品質(zhì)提升。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。
下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。
11、隨州市垃圾分揀預(yù)算數(shù)為2258.76萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1966.07萬(wàn)元,完成預(yù)算87%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),垃圾處理規(guī)模≥50d/t。二是質(zhì)量指標(biāo),建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo)。三是社會(huì)效益,改善市民居住環(huán)境。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。
下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。
12.??白云湖水環(huán)境園林景觀提升工程(編鐘大橋至城市綜合體段)預(yù)算數(shù)為1126.19萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1126.01萬(wàn)元,完成預(yù)算99.9%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),工程建設(shè)范圍≥50000㎡。二是質(zhì)量指標(biāo),工程檢測(cè)合格。三是社會(huì)效益,給市民打造一個(gè)更為舒適的游樂休閑場(chǎng)所。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。
下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。
13.烈山大道北段道路刷黑預(yù)算數(shù)為600萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為589.38萬(wàn)元,完成預(yù)算98.2%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),道路改造長(zhǎng)度≥590㎡。二是質(zhì)量指標(biāo),工程檢測(cè)合格。三是社會(huì)效益,改善城區(qū)道路環(huán)境,改善市容市貌,不斷提高市政設(shè)施完好率,確保市民出行安全。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。
下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。
14.白云湖西堤北段道路改造預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為386.08萬(wàn)元,完成預(yù)算96.5%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),道路改造長(zhǎng)度≥590㎡。二是質(zhì)量指標(biāo),工程檢測(cè)合格。三是社會(huì)效益,改善城區(qū)道路環(huán)境,改善市容市貌,不斷提高市政設(shè)施完好率,確保市民出行安全。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。
下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是逐步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系,科學(xué)合理制定項(xiàng)目績(jī)效考核指標(biāo),使財(cái)政資金產(chǎn)出更大效益。二是加強(qiáng)預(yù)算編制,提高預(yù)算科學(xué)性,提高財(cái)政資金使用效益。我單位按照上級(jí)部門的要求,將績(jī)效自評(píng)結(jié)果在本部門門戶網(wǎng)站和市政府網(wǎng)站對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告全文進(jìn)行公開。
部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理,完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法,加強(qiáng)項(xiàng)目管理。
十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的單位
(一)財(cái)政專項(xiàng)支出情況說(shuō)明
2024年隨州市城管執(zhí)法委本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算1597.22萬(wàn)元,決算支出6605.95萬(wàn)元,比預(yù)算減少了373.25萬(wàn)元,同比減少5.3%,主要是原因是部分項(xiàng)目資金按工程進(jìn)度支付,未完全支出完畢。

(二)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
2024年度市城管執(zhí)法委本級(jí)無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況。
第四部分 ??其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
第五部分??名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))
1.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃,垃圾清運(yùn)與處理,公廁建設(shè)與維護(hù),園林綠化等方面的支出。
2.其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出:城市建設(shè)支出:包括完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)支出以及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等。
(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十八)其他專用名詞。
第六部分??附件
一、2024年度城管執(zhí)法委整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

二、2024年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)














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