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隨州市網(wǎng)信中心2024年部門預算
  • 發(fā)布時間:2024-02-02 14:08
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  • 編輯:隨州市委宣傳部
  • 審核:胡歡
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隨州市網(wǎng)信中心2024年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市網(wǎng)信中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市網(wǎng)信中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表


第一部分隨州市網(wǎng)信中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

部門職責內(nèi)容屬涉密信息,依法不予公開。

二、機構設置情況

機構設置情況屬涉密信息,依法不予公開。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2024年,隨州市網(wǎng)信中心收入預算總額164.28萬元。其中:財政撥款一般公共預算撥款收入164.28萬元。比上年度預算收入總額18.71萬元增加145.57萬元,增加7.78倍,增加的主要原因為2023年新增6名工作人員,增設網(wǎng)絡綜合治理監(jiān)測平臺運營維護項目經(jīng)費。

(二)支出預算情況

2024年,隨州市網(wǎng)信中心支出預算總額為164.28萬元,其中一般公共預算財政撥款164.28萬元,占比100%。比上年度預算支出總額18.71萬元增加145.57萬元,增加7.78倍,增加的主要原因為2023年新增6名工作人員,增設網(wǎng)絡綜合治理監(jiān)測平臺運營維護項目經(jīng)費。

按支出性質和用途分類:基本支出104.28萬元,項目支出60萬元。

按支出功能分類:一般公共服務支出137.80萬元,社會保障和就業(yè)支出15.88萬元,衛(wèi)生健康支出3.61萬元,住房保障支出6.99萬元。

按資金性質分:一般公共預算安排支出164.28萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年,隨州市網(wǎng)信中心財政撥款支出164.28萬元。比上年度財政撥款總額18.71萬元增加145.57萬元,增加7.78倍,增加的主要原因為2023年新增6名工作人員,增設網(wǎng)絡綜合治理監(jiān)測平臺運營維護項目經(jīng)費。

(四)政府性基金情況

2024年隨州市網(wǎng)信中心無政府性基金預算支出情況。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2024年隨州市網(wǎng)信中心無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

隨州市網(wǎng)信中心2024年公用經(jīng)費支出8萬元,占支出預算總額的4.87%。其中:辦公費2.11萬元,委托業(yè)務費0.92萬元,工會經(jīng)費2.5萬元,福利費2.47萬元。對比上年度增加6萬元,增加3倍,增加原因為隨州市網(wǎng)信中心2023年新增6名工作人員。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年,隨州市網(wǎng)信中心一般公共預算“三公”經(jīng)費年初未安排預算,比上年度“三公”經(jīng)費預算總額0.1萬元減少0.1萬元,減少100%,減少的主要原因為未安排“三公”經(jīng)費。

因公出國(境)費用為0萬元,比上年0萬元無變化。

公務接待費為0萬元,比上年0.1萬元,減少100%,減少的主要原因為根據(jù)單位實際情況沒有安排預算。

公務用車運行維護費0萬元,比上年0萬元無變化。

公務用車購置費為0萬元,比上年0萬元無變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市網(wǎng)信中心無政府采購預算安排的支出,政府采購貨物預算、政府采購服務預算、政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日,無國有資產(chǎn)占用情況。

八、重點項目預算績效情況

我單位重點項目預算績效項目涉密,依法不予公開。

????九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

2024年隨州市網(wǎng)信中心無政府性基金預算支出、無一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出、無政府采購預算支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同,具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.其他支出:不屬于以上類型的支出。

(三)經(jīng)濟分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

3.獎金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

8.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

第二部分隨州市網(wǎng)信中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

???????????隨州市網(wǎng)信中心本年度無“三公”經(jīng)費預算支出。

八、政府性基金預算支出表

????????????隨州市網(wǎng)信中心本年度無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表

?????????????隨州市網(wǎng)信中心本年度無政府采購預算支出。

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