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隨州市發(fā)展和改革委員會2025年部門預算公開(匯總)
  • 發(fā)布時間:2025-01-18 14:43
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隨州市發(fā)展和改革委員會(匯總)

2025部門預算


目?? 錄


第一部分??隨州市發(fā)展和改革委員會(匯總)預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

部分??隨州市發(fā)展和改革委員會(匯總)2025部門預算公開

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表



第一部分??隨州市發(fā)展和改革委員會(匯總)預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(1)擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設。負責市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草有關國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制改革的規(guī)范性文件。

(2)提出加快建設全市現代化經濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導,提出相關調整建議。

(3)統(tǒng)籌提出全市國民經濟和社會發(fā)展主要目標,監(jiān)測預測預警全市經濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,提出調控管理政策建議。綜合協(xié)調市級經濟政策,牽頭研究經濟應對措施。調節(jié)全市經濟運行,協(xié)調解決經濟運行中的重大問題。按權限擬訂并組織實施有關價格政策,組織制定和調整由市級管理的商品、服務價格和收費標準。參與擬訂市級財政、金融、土地政策。

(4)指導推進和綜合協(xié)調全市經濟體制改革有關工作,提出相關改革建議。牽頭推進全市供給側結構性改革。協(xié)調推進全市產權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設,會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進全市優(yōu)化營商環(huán)境工作。協(xié)調推進省級和市級開發(fā)區(qū)發(fā)展工作。

(5)提出并組織實施全市利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃和結構優(yōu)化政策。牽頭推進落實市參與“一帶一路”建設工作。承擔統(tǒng)籌協(xié)調走出去有關工作。會同有關部門落實外商投資準入負面清單。

(6)負責全市投資綜合管理,擬訂全市全社會固定資產投資總規(guī)模、結構調控目標和政策,擬訂全市政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。組織擬訂全市重點項目計劃草案并推動實施。安排市級財政政策性建設資金。按規(guī)定權限審批、核準、審核重大項目。規(guī)劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

(7)推進落實區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,組織擬訂市級相關區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施省級和市級重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策,組織實施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調區(qū)域合作和相關對口支援工作。組織編制并推動實施市級新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

(8)組織擬訂全市綜合性產業(yè)政策。協(xié)調一二三產業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調推進全市重大基礎設施建設發(fā)展。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施,組織擬訂能源行業(yè)中長期規(guī)劃、年度計劃和產業(yè)政策。組織擬訂并推動實施全市服務業(yè)及現代物流戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判全市消費變動趨勢,擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

(9)推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經濟發(fā)展新動能的政策。會同相關部門推進落實國家重大科技基礎設施建設規(guī)劃。組織擬訂并推動實施高技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,協(xié)調產業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

(10)跟蹤研判涉及經濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患,提出相關工作建議。承擔經濟、生態(tài)、資源等重點領域國家安全工作協(xié)調機制相關工作。協(xié)調落實國家重要商品總量平衡和宏觀調控,以及重要工業(yè)品、原材料和重要農產品進出口總量計劃調控措施。會同有關部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

(11)負責全市社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接,協(xié)調有關重大問題。組織擬訂全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革,提出促進就業(yè)、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的政策建議。牽頭開展全市社會信用體系建設。

(12)推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,推動生態(tài)文明建設和改革,協(xié)調生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全全市生態(tài)保護補償機制的政策措施,綜合協(xié)調環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作。提出全市能源消費控制目標、任務并組織實施。

(13)會同有關部門擬訂推進全市經濟建設與國防建設協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調有關重大問題。配合實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略,組織編制國民經濟動員、國防交通保障規(guī)劃,協(xié)調和組織實施全市國民經濟動員、交通戰(zhàn)備有關工作。

(14)承擔組織協(xié)調全市糧食安全行政首長責任制落實,糧食流通宏觀調控、軍糧供應、行業(yè)管理、產業(yè)發(fā)展、流通市場監(jiān)管,糧食收儲、糧食市場監(jiān)測預警和應急,糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的質量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)測,指導協(xié)調政策性糧食購銷、推動糧油市場體系建設和糧油產業(yè)發(fā)展等職能。

(15)監(jiān)測預警價格變動,提出價格調控目標和政策建議。研究提出修訂市級政府定價目錄建議,擬訂綜合性價格規(guī)范性文件。組織落實社會救助、保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制。研究提出行政事業(yè)性收費和經營服務性收費的改革建議及收費標準。研究提出重要商品和要素價格改革并組織實施。擬訂并組織實施重要商品價格相關政策。擬訂市級政府管理的商品價格。擬訂成本調查制度和辦法。組織重點行業(yè)、重要農產品、重要商品和服務的成本調查。按規(guī)定承擔政府定價項目成本監(jiān)審。

(16)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

部門預算單位由五個單位構成,分別是隨州市發(fā)展和改革委員會機關、隨州市政府投資項目服務中心、隨州市節(jié)能監(jiān)察中心、隨州市軍糧供應中心、隨州市價格認定中心。

部門編制有1個機關和4個二級單位:隨州市發(fā)展和改革委員會機關(行政編制),隨州市政府投資項目服務中心(事業(yè)編制),隨州市節(jié)能監(jiān)察中心(事業(yè)編制)、隨州市軍糧供應中心(事業(yè)編制)、隨州市價格認定中心(事業(yè)編制)。機關內設28個科(),如下

()辦公室(政策研究科)

()人事教育科(老干部科)

()國民經濟綜合和運行調節(jié)科(發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和評估督導科)

()體制改科(法規(guī)科)

()固定資產投資科

()地區(qū)經濟科

()農村經濟科

()基礎設施發(fā)展和交通戰(zhàn)備科(市交通戰(zhàn)備辦公室、市支持鐵路建設領導小組辦公室)

()市能源建設辦公室

()長江經濟帶發(fā)展科

(十一)工業(yè)發(fā)展科(市國民經濟動員辦公室)

(十二)服務業(yè)發(fā)展科

(十三)高技術產業(yè)科

(十四)資源節(jié)約和環(huán)境保護科(市人民政府節(jié)能辦公室)

(十五)社會發(fā)展科(就業(yè)收入分配和消費科)

(十六)財貿外經科(市利用國外貸款項目辦公室)

(十七)信用建設科(市信用體系建設領導小組辦公室)

(十八)價格管理科

(十九)成本調查監(jiān)審科(開發(fā)區(qū)管理科)

(二十)行政審批科

(二十一)重點項目建設科(市重點建設領導小組辦公室)

(二十二)財務科

(二十三)糧食調控和倉儲科

(二十四)糧食執(zhí)法督查科

(二十五)機關黨委

(二十六)縣域經濟科

(二十)公共資源交易指導協(xié)調科

(二十)公共資源交易監(jiān)督檢查科

市發(fā)改委機關人員編制49(行政編制44人、工勤編制3人、參公編制1人、以錢養(yǎng)事1)預算編制時實有在職人數42(行政編制37人、工勤編制3人、參公編制1人、以錢養(yǎng)事1)退休人數45人。截至202412月底,實有在職人數45人,其中行政編制40人、工勤編制3人、參公編制1人,以錢養(yǎng)事1人;退休人數45人。隨州市政府投資項目服務中心公益一類事業(yè)編制4在職4市節(jié)能監(jiān)察中心公益一類事業(yè)編制3在職2,退休2市軍糧供應中心公益一類事業(yè)編制7人,在職7,退休2市價格認定中心公益一類事業(yè)編制2人,在職2人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年,市發(fā)改委匯總收入預算總額2593.45萬元,其中財政撥款-一般公共預算撥款收入1589.60萬元;財政撥款-政府性基金收入1000萬元;其他收入0.85萬元;上年結轉結余3萬元。比上年度預算收入總額1745.12萬元增加848.33萬元,增加48.61%,增加的主要原因為高鐵停靠點項目支出增加導致變化。

(二)支出預算情況

2025年,市發(fā)改委匯總支出預算總額2593.45萬元其中一般公共預算撥款支出1589.60萬元;政府性基金支出1000萬元;其他支出0.85萬元;上年結轉結余3萬元比上年度預算支出總額1745.12萬元增加848.33萬元增加48.61%,增加的主要原因為高鐵停靠點項目支出增加導致變化。

按支出性質和用途分類:基本支出1265.45萬元,項目支出1328.00萬元。

按支出功能分類:一般公共服務支出1127.05萬元,社會保障和就業(yè)支出223.51萬元,衛(wèi)生健康支出63.46萬元,節(jié)能環(huán)保支出3萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬元,住房保障支出101.88萬元,糧油物資儲備支出74.54萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025市發(fā)改委匯總財政撥款支出2592.60萬元比上年度財政撥款總額1660.89萬元增加931.71萬元,增加56.09%增加的主要原因為高鐵停靠點項目支出增加導致變化。

(四)政府性基金情況

2025,發(fā)改委匯總政府性基金支出總額1000萬元,較上年政府性基金支出200萬元增加800萬元,增加400%加的主要原因為高鐵停靠點項目支出增加導致變化。

(五)國有資本經營預算情況

2025年發(fā)改委匯總國有資本經營預算安排的支出

四、機關運行經費安排情況

2025年,市發(fā)改委五個預算單位機關公用經費支出年初預算總支出123.41萬元:辦公費2.4萬元、印刷費2萬元、電費3萬元、郵電費1萬元、差旅費4.84萬元、維修(護)費1萬元、公務接待費1.5萬元、委托業(yè)務費6.8萬元、工會經費16.4萬元、福利費18.86萬元、公務用車運行維護費5.5萬元、其他交通費用34.37萬元、其他商品和服務支出16.67萬元、辦公設備購置9.07萬元。比上年公用經費預算安排126.01萬元減少2.6萬元,減少2.06%,主要原因為嚴格控制,節(jié)約開支

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年,市發(fā)改委匯總一般公共預算“三公經費年初預算安排10萬元,比上年20.7萬元減少10.7萬元,同比減少51.69%,主要原因是:本年度無因公出國計劃。其中:

因公出國(境)費0萬元,比上年減少10萬元,同比減少100%,主要原因是:本年度無因公出國計劃

公務接待費4.5萬元,比上年增加0.5萬元,同比增加12.50%,主要原因是:公務接待標準提高,費用增加。

公務用車運行維護費5.5萬元,比上年減1.2萬元,同比減少17.91%,主要原因是:嚴格控制,節(jié)約開支。

公務用車購置費0萬元,比上年減少0萬元,同比減少0%,主要原因是:無變化。

六、政府采購預算安排情況

2025年,市發(fā)改委匯總政府采購總額166.88萬元(其中面向小微企業(yè)31.88萬元,占比19.1%),其中購買服務類預算支出135萬元,購買貨物類預算支出31.88萬元,較上年48萬元增加118.88萬元,同比增加247.67%,增加的主要原因:本年度新增“十五五”規(guī)劃編制項目采購增加導致變化較大。

七、國有資產占用情況

2025初資產總額502.2萬元包括流動資產4.22萬元、固定資產原值1212.72萬元,累計折舊714.75萬元,凈值497.97萬元;現有公用車輛三輛,原值54.66萬元,累計折舊51.48萬元凈值3.18萬元;房屋4554平方米,原值848.51萬元,累計折舊400.69萬元,凈值447.83萬元。較上年減35.97萬元,減幅6.68%,主要原因是計提資產折舊導致

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:推動全市經濟高質量發(fā)展。

2、長期目標1:統(tǒng)籌全市經濟社會發(fā)展,擬訂發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施,加強經濟運行調度、推進經濟體制改革、重大項目謀劃、項目爭資立項、重大項目實施,推進經濟社會高質量發(fā)展,具體指標設置為:

數量指標:重大項目投資工作全部完成。

產出指標:重大項目投資工作按時推進。

效益指標:降低工作成本,提高工作效益。

長期目標2:提出全市國民經濟和社會發(fā)展主要目標,監(jiān)測預測預警全市經濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,提出調控管理政策建議。綜合協(xié)調市級經濟政策,牽頭研究經濟應對措施。調節(jié)全市經濟運行,協(xié)調解決經濟運行中的重大問題,具體指標設置為:

數量指標:完成經濟發(fā)展任務,研究經濟應對措施。

產出指標:提出促進國民經濟和社會發(fā)展政策性建議。

效益指標:促進全市經濟運行,解決經濟運行中的重大問題。

3、年度目標:提出加快建設全市現代化經濟體系、推動高質量發(fā)展的總目標、重大任務及相關政策的落實,具體指標設置為:

數量指標:經濟發(fā)展任務全部完成。

產出指標:推動總目標、重大任務及相關政策落實。

效益指標:推動全市經濟高質量發(fā)展。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“高鐵停靠點補助項目”主要內容是:開通直達北京、深圳G512次、G587次、G1041次、G1042次高鐵列車在隨停靠點費。2025年預算安排1000萬元,其中:1000萬元資金來源為政府性基金預算。

項目績效總目標是:開通隨州至北京、深圳高鐵,促進隨州對外交流。

項目績效指標設置情況:

產出指標:新增2對列車停靠隨州南站,方便20萬人出行,指標設立依據是計劃標準。

效益指標:有利于招商引資,提升隨州鐵路交通區(qū)位優(yōu)勢,指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:滿意度≥90%,指標設立依據是計劃標準。


2、“信用體系建設項目”主要內容是大力推進全市社會信用體系建設,抓好信用信息歸集共享,全面提升“雙公示”信息歸集質效,進一步優(yōu)化地方信用環(huán)境和營商環(huán)境。2025年預算安排7萬元,其中:7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:大力推進全市社會信用體系建設,抓好信用信息歸集共享,全面提升“雙公示”信息歸集質效,進一步優(yōu)化地方信用環(huán)境和營商環(huán)境。

項目績效指標設置情況:

產出指標:信用專題培訓開展次數≥1次,“雙公示”信息合規(guī)率≥90%,指標設立依據是計劃標準。

效益指標:提升信用環(huán)境,宣傳先進典型、弘揚誠信文化,形成誠實守信的社會氛圍,指標設立依據是計劃標準。


3、“物價管理項目”主要內容是完成省發(fā)改委布置的監(jiān)測和成本調查任務。2025年預算安排8萬元,其中:8萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:完成省發(fā)改委布置的監(jiān)測和成本調查任務。

項目績效指標設置情況:

產出指標:每月完成省發(fā)改委布置的監(jiān)測任務≥20期,完成省發(fā)改委布置的監(jiān)測任務滿分率≥90%,按時間節(jié)點完成省發(fā)改委布置的監(jiān)測任務≥90%,指標設立依據是計劃標準。

效益指標:為上級提供決算依據,推進經濟發(fā)展,指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:滿意度100%,指標設立依據是計劃標準。


4、“項目前期費項目”主要內容是對中央、省、市預算內基建投資建設項目的立項申請、可行性研究、初步設計到項目開工前所進行的一系列工作。2025年預算安排65萬元,其中:65萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:做好中央、省、市預算內基建投資建設項目的立項申請、可行性研究、初步設計到項目開工前所進行的一系列工作,確保項目順利推進。

項目績效指標設置情況:

產出指標:投資項目前期工作全部完成≥95%,投資項目前期工作高質量完成≥95%指標設立依據是計劃標準。

效益指標:推動市本級政府投資項目前期工作開展,向上爭取項目資金≥15億元,指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:滿意度100%,指標設立依據是計劃標準。


5、“優(yōu)化營商環(huán)境辦公室經費項目”主要內容是根據省委、省政府和市委、市政府關于優(yōu)化營商環(huán)境工作的決策部署和市政府四屆八十一次常務會議精神,高位推進優(yōu)化營商環(huán)境工作,組織開展優(yōu)化營商環(huán)境指標縣市區(qū)各成員單位培訓、指標集中填報、宣傳、督導檢查等。2025年預算安排90萬元,其中:90萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:全市優(yōu)化營商環(huán)境考核評價排名實現進位目標。

項目績效指標設置情況:

產出指標:完成省政府辦公廳深化以控制成本為核心全力打造營商環(huán)境新高地“五大行動” 的工作方案;對全市優(yōu)化營商環(huán)境成員單位開展問題整改、模擬填報培訓;及時受理全市營商環(huán)境問題投訴處理,指標設立依據是計劃標準。

效益指標:全市營商環(huán)境進一步優(yōu)化,指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:全面提升市場主體和社會公眾滿意度≥98%,指標設立依據是計劃標準。


6、“節(jié)能專項資金項目”主要內容是完成能耗強度降低目標任務,促進綠色低碳發(fā)展,統(tǒng)籌用于節(jié)能相關工作。2025年預算安排3萬元,其中:3萬元資金來源為財政撥款結轉結余。

項目績效總目標是:完成能耗強度降低目標任務,促進綠色低碳發(fā)展。

項目績效指標設置情況:

產出指標:節(jié)能監(jiān)察次數≥20次,促進企業(yè)開展技術改造,指標設立依據是計劃標準。

效益指標:促使企業(yè)降低成本、完成能耗“雙控”目標,指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:滿意度≥98%,指標設立依據是計劃標準。


7、隨州市十五五規(guī)劃編制項目主要內容是完成全市“十五五”規(guī)劃編制工作,科學制定規(guī)劃內容,促進全市經濟社會高質量發(fā)展。2025年預算安排150萬元,其中:150萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:編制完成“十五五”規(guī)劃并印發(fā)實施。

項目績效指標設置情況:

產出指標:高質量完成規(guī)劃編制工作,通過政府常務會議審議,按時完成資金撥付指標設立依據是其他標準。

效益指標:科學制定全市經濟發(fā)展第十五個五年計劃,指標設立依據是其他標準。


8“價格鑒證費項目”主要內容是:開展所有涉案、涉紀、行政執(zhí)法等財物價格認定工作。2025年預算安排5萬元,其中:5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:開展所有涉案、涉紀、行政執(zhí)法等財物價格認定工作,高效為定性量紀、定罪量刑、依法行政提供價格依據。

數量指標:案件辦結率≥90%指標設立依據是計劃標準。

產出指標:認定辦案復議率小于10%價格認定結論準確率≥90%指標設立依據是計劃標準。

效益指標:促進價格認定工作開展,為提出機關辦案提供價格依據,維護社會公平正義,指標設立依據是計劃標準。


九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

無國有資本經營預算支出

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。


部分??隨州市發(fā)展和改革委員會(匯總)2025部門預算公開

一、部門收支預算總表


二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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