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隨州市科學技術局2025年部門預算(匯總)
  • 發(fā)布時間:2025-01-15 09:03
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  • 編輯:隨州市科學技術局
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第一部分 ?隨州市科學技術局預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市科學技術局2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表


第一部分 ?隨州市科學技術局預算公開情況說明

一、單位主要職責

1、市科技局部門職責:

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家、省委省政府和市委市政府關于科技創(chuàng)新工作的方針政策和法律法規(guī);組織提出全市科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展戰(zhàn)略;研究擬訂全市科技發(fā)展的規(guī)范性文件和科技促進經(jīng)濟社會發(fā)展的政策措施,并負責組織實施。

(二)統(tǒng)籌推進全市科技創(chuàng)新體系建設和科技體制改革。優(yōu)化科研體系建設,指導科研機構改革發(fā)展,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設,承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作,推進重大科技決策咨詢制度建設。

(三)編制市級科技計劃,并負責組織實施。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設。

(四)擬訂全市基礎研究規(guī)劃和措施,并組織實施。擬訂科技創(chuàng)新基地建設規(guī)劃,并負責組織實施。

(五)組織擬訂全市高新技術發(fā)展及產業(yè)化、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展的政策措施,并負責組織實施。

(六)牽頭全市技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。

(七)統(tǒng)籌全市區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設,指導全市科技資源合理布局、協(xié)同創(chuàng)新能力建設,推動科技園區(qū)建設。

(八)負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理,指導科技評價機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設。指導全市科技安全工作。

(九)組織開展全市對外科技合作工作。負責引進國外智力工作,建立外國專家聯(lián)系服務機制。會同有關部門擬訂全市科技人才隊伍建設規(guī)劃和措施,推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設。擬訂全市科學普及和科學傳播的規(guī)劃和措施。

(十)負責科技獎勵的推薦和申報工作。

(十一)負責擬訂市校合作政策措施,促進產學研深度融合。

(十二)完成上級交辦的其他任務。

2、市科技創(chuàng)新促進中心部門職責:

開展科技創(chuàng)新服務,為科研機構、科技人員開展科技創(chuàng)新服務;負責市校合作項目跟蹤服務,編報市校合作信息,處理對接聯(lián)絡、內部協(xié)調和日常事務等工作;開展產學研合作,引進與我市企業(yè)、產業(yè)基礎相結合的成果轉化項目,促進科技成果轉化。

二、機構設置情況

(一)內設機構:

1、市科技局內設8個機構,分別為:辦公室、資源配置與管理科、政策法規(guī)科、高新技術科、市校合作科、農村與社會發(fā)展科技科、成果科、外國專家與對外科技合作科。

2、市科技創(chuàng)新促進中心是隨州市科技局管理的公益一類事業(yè)單位(正科級),目前無內設機構。

(二)人員情況:

1、市科技局定編人數(shù)為16人,其中行政編制15人,工勤編1人,截至2024年12月31日,現(xiàn)實有在職人員16人,其中:行政人員15人,工勤人員1人;市科技局退休人員共有7人。

2、市科創(chuàng)中心核定人員編制4名。目前通過招錄在職人員3人,其中管理崗1人,專技崗2人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年隨州市科技局收入預算總額517.76萬元(其中市科技局476.01萬元、市科創(chuàng)中心41.75萬元),其中:財政撥款517.76萬元(其中市科技局476.01萬元、市科創(chuàng)中心41.75萬元),較上年預算安排635.81萬元減少118.05萬元,減少18.57%,主要原因:市科技局項目經(jīng)費預算減少。

(二)支出預算情況

2025年隨州市科技局部門支出預算總額517.76萬元(其中市科技局476.01萬元、市科創(chuàng)中心41.75萬元),較上年預算安排635.81萬元減少118.05萬元,減少18.57%,主要原因是市科技局項目經(jīng)費預算減少。其中:

1、基本支出427.76萬元(其中市科技局386.01萬元、市科創(chuàng)中心41.75萬元),比2024年445.81萬元減少18.05萬元,減少4%。主要原因是本年度人員減少。項目支出90萬元(市科技局90萬元),較上年預算安排190萬元減少100萬元,減少52.63%,主要原因是省專汽研究院運營經(jīng)費預算安排減少。

基本支出中人員支出383.67萬元(其中市科技局344.92萬元、市科創(chuàng)中心38.75萬元),比2024年389.66萬元減少5.99萬元,減少1.5%,主要原因是市科技局人員減少。公用經(jīng)費支出44.09萬元(其中市科技局41.09萬元、市科創(chuàng)中心3萬元),比2024年46.67萬元減少2.58萬元,減少5.5%,主要原因是市科技局人員減少、其他交通費用減少。

2、項目支出90萬元(市科技局90萬元),比2024年190萬元減少100萬元,減少52.63%,主要原因是省專汽研究院運營經(jīng)費預算安排減少。市科創(chuàng)中心無項目支出預算。

(三)財政撥款支出情況

2025年隨州市科技局部門支出預算總額517.76萬元(其中市科技局476.01萬元、市科創(chuàng)中心41.75萬元),較上年預算安排635.81萬元減少118.05萬元,減少18.57%,主要原因是市科技局項目經(jīng)費預算減少。其中:

基本支出427.76萬元(市科技局386.01萬元、市科創(chuàng)中心41.75萬元):(1)人員支出383.67萬元(其中市科技局人員支出344.92萬元、市科創(chuàng)中心人員支出38.75萬元),,較上年389.66萬元減少5.99萬元,主要原因是人員減少,其中:社會保障就業(yè)支出60.46萬元(其中市科技局54萬元、市科創(chuàng)中心6.46萬元),較上年61.79萬元減少1.33萬元,減少2.15%,主要原因是人員社會保障支出減少;醫(yī)療衛(wèi)生支出23.03萬元(其中市科技局21.53萬元、市科創(chuàng)中心1.5萬元),較上年24.24萬元減少1.21萬元,減少5%,主要原因是人員醫(yī)療保險繳費基數(shù)調整;住房保障支出36.09萬元(其中市科技局33.24萬元、市科創(chuàng)中心2.85萬元),較上年41.48萬元減少5.39萬元,減少13%,主要原因是市科技局人員減少。(2)公用經(jīng)費支出44.09萬元(其中市科技局41.09萬元、市科創(chuàng)中心3萬元),較上年46.67萬元減少2.58萬元,減少5.53%,主要原因是市科技局人員減少,其他交通費用減少。

項目支出90萬元(市科技局90萬元),其中項目服務經(jīng)費90萬元。比2024年190萬元減少100萬元,減少52.63%,主要原因是省專汽研究院預算減少。市科創(chuàng)中心無項目支出預算。

(四)政府性基金情況

2025年本部門無政府性基金預算收支情況。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2025年本部門無使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2025年機關運行經(jīng)費44.09萬元(其中市科技局41.09萬元、市科創(chuàng)中心3萬元),其中:辦公費11.69萬元(其中市科技局9.3萬元、市科創(chuàng)中心2.39萬元),差旅費0.1萬元(市科技局0.1萬元),物業(yè)管理費0.1萬元(其中市科技局0.1萬元),郵電費0.1萬元(其中市科技局0.1萬元),公務接待費1.3萬元(市科技局1.3萬元),工會經(jīng)費5.41萬元(其中市科技局4.8萬元、市科創(chuàng)中心0.61萬元),福利費9.81萬元(其中市科技局9.81萬元),其他交通費用14.02萬元(市科技局14.02萬元),其他商品和服務支出1.5萬元(市科技局1.5萬元)。

2025年機關運行經(jīng)費較上年46.67萬元減少2.58萬元,減少5.5%。主要原因:市科技局人員減少,其他交通費用減少。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

1、2025年隨州市科學技術局一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排6.3萬元,較上年6.48萬元減少0.18萬元,同比減少3%。主要原因是:本年度公務接待費預算減少。其中:

因公出國(境)費5萬元,與上年5萬元持平,主要原因是:今年和去年預算安排一致。

公務接待費1.3萬元,比上年1.48萬元增加0.18萬元,減少12%,主要原因是:本著節(jié)約開支原則,公務接待費預算減少。

公務用車運行維護費0萬元,上年預算0萬元,主要原因是:公車改革后我局無公務車。

公務用車購置費0萬元,上年預算0萬元,主要原因是:無購買公務用車計劃。

2、2025年市科創(chuàng)中心無“三公”經(jīng)費預算安排,與上年一致,無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

1、2025年市科技局政府采購預算總額為0萬元,面向中小微企業(yè)及小微企業(yè)采購金額0萬元,政府采購貨物預算0萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元。上年政府采購預算總額為0萬元,無增減變化,主要原因是:2025年無政府采購預算安排。

2、2025年市科創(chuàng)中心政府采購預算總額為0萬元,與上年一致,無增減變化,主要原因是:2025年無政府采購預算安排。

七、國有資產占用情況

1、2025年初,市科技局國有資產總額38.95萬元。資產主要是固定資產,無流動資產。其中固定資產原值總額38.95萬元,與年初數(shù)一致,主要原因是2024年無新增固定資產。其中:固定資產凈值11.05萬元。長期投資和在建工程為0。固定資產中房屋資產為0,100萬以上專用設備為0、公務用車輛為0,固定資產主要是辦公設備。固定資產凈值11.05萬元較上年13.68萬元減少2.63萬元,主要原因是2024年度固定資產計提累計折舊。

2、2025年初,市科創(chuàng)中心國有資產總額1.58萬元,主要是固定資產,無流動資產。其中固定資產原值1.58萬元,同比無增減變化,主要原因是2024年無固定資產增加減少。其中:固定資產凈值0.6萬元,無長期投資和在建工程、無房屋資產情況,無100萬元以上專用設備、無公務用車輛,固定資產主要是辦公設備。固定資產凈值較上年減少0.21萬元,主要原因是本年度計提固定資產累計折舊。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

2025年市科技局整體績效目標是根據(jù)部門主要職責編制,制定細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標,并加強對績效目標的審核,將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強對支出效果和資金使用績效的監(jiān)控,將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據(jù)。

本部門整體績效目標是:局黨組始終堅持爭先進位的工作目標,帶領全局干部搶抓機遇、奮勇爭先,加快創(chuàng)新主體培育,著力壯大高新技術產業(yè)。

1、本部門整體績效是:將績效管理融入財務管理全過程。努力推進全市創(chuàng)新平臺質效雙增,加快創(chuàng)新主體培育,著力壯大高新技術產業(yè)發(fā)展,?

年度目標1:科技創(chuàng)新建設。具體指標設置為:

產出指標:新認定高企數(shù)量≥80家,指標設立依據(jù)是年初計劃。

效益指標:轉化科技成果≥20項,指標設立依據(jù)是年初計劃。

滿意度指標:服務科技型企業(yè)滿意度≥98%。設立依據(jù)是年初計劃。

年度目標2:市校合作及成果轉化。具體指標設置為:

產出指標:市級科創(chuàng)平臺數(shù)量≥40個,指標設立依據(jù)是年初計劃。

效益指標:“科技副總”數(shù)量≥7人,指標設立依據(jù)是年初計劃。

滿意度指標:服務科技型企業(yè)滿意度≥98%,指標設立依據(jù)是年初計劃。

(二)重點項目績效目標編制情況

“科技事業(yè)費”項目主要內容是:依據(jù)《關于加強科技創(chuàng)新引領高質量發(fā)展的若干意見》(隨政發(fā)〔2021〕18號)文件要求,為深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,推動科技創(chuàng)新工作落地見效,對國家級高新技術企業(yè)、市級科技計劃項目、科技成果轉化項目、科學技術獎、授權發(fā)明專利、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺、技術創(chuàng)新平臺、績效考評為優(yōu)秀創(chuàng)新平臺給予獎勵支持。2025年科技事業(yè)費預算安排90萬元,其中:90萬元資金來源為當年一般公共預算資金。項目主要用于①項目申報、評審等相關項目服務經(jīng)費,2025年預算安排90萬元。

1、項目績效總目標是:注重創(chuàng)新平臺打造,支持企業(yè)創(chuàng)辦各類技術中心,促進企業(yè)創(chuàng)新平臺建設和運行規(guī)范化,促進科研創(chuàng)新能力不斷增強。

2、項目績效指標設置情況:

產出指標:科技型小企業(yè)及庫數(shù)≥400家,指標設立依據(jù)年初計劃。

效益指標:全年成果轉化項目數(shù)≥20項,指標設立依據(jù)年初計劃。

滿意度指標:服務科技型企業(yè)滿意度,指標值≥98%,指標設立依據(jù)是年初計劃。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無政府性基金預算支出,與上年一致。

我部門2025年無政府采購預算支出,與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。


第二部分 ?隨州市科學技術局2024年部門預算公開表

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說明:本部門2025年無政府性基金預算支出。

說明:本部門2025年無政府采購預算支出。

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