目????錄
第一部分??隨州市科學技術(shù)協(xié)會(匯總)概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 隨州市科學技術(shù)協(xié)會(匯總)2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分??隨州市科學技術(shù)協(xié)會(匯總)2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明
第四部分??其他需要說明的情況
第五部分??名詞解釋
第六部分??附件
第一部分??隨州市科學技術(shù)協(xié)會(匯總)概況
一、部門主要職責
市科協(xié)是市委領(lǐng)導下的人民團體,是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶,是推動我市科學技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。
市科協(xié)的主要職責有:一是開展學術(shù)交流,活躍學術(shù)思想,促進學科發(fā)展,推動自主創(chuàng)新。二是組織科學技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻。三是依照《中華人民共和國科學技術(shù)普及法》,弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法。捍衛(wèi)科學尊嚴,推廣先進技術(shù),開展青少年科學技術(shù)教育活動,提高全民科學素質(zhì)。四是反映科學技術(shù)工作者的建議、意見和訴求,維護科學技術(shù)工作者的合法權(quán)益。五是推動建立和完善科學研究誠信監(jiān)督機制,促進科學道德建設(shè)和學風建設(shè)。六是組織科學技術(shù)工作者參與國家科學技術(shù)政策、法規(guī)制定和國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。七是表彰獎勵優(yōu)秀科學技術(shù)工作者,舉薦科學技術(shù)人才。八是開展科學論證、咨詢服務(wù),提出政策建議,促進科學技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化;接受委托承擔項目評估、成果鑒定,參與技術(shù)標準制定、專業(yè)技術(shù)資格評審和認證等任務(wù)。九是開展繼續(xù)教育和培訓工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
從單位構(gòu)成看,隨州市科學技術(shù)協(xié)會(匯總)部門決算由實行獨立核算的隨州市科學技術(shù)協(xié)會(匯總)本級決算和1個下屬單位決算組成。
納入隨州市科學技術(shù)協(xié)會(匯總)2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
1.隨州市科學技術(shù)協(xié)會(匯總)
2.隨州市科學技術(shù)協(xié)會(本級)
第二部分??2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
公開01表
部門:隨州市科學技術(shù)協(xié)會(匯總) 2024年度 金額單位:萬元

二、收入決算表
公開02表
部門:隨州市科學技術(shù)協(xié)會(匯總) 2024年度 金額單位:萬元

三、支出決算表
公開03表
部門:隨州市科學技術(shù)協(xié)會(匯總) 2024年度 金額單位:萬元

四、財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:隨州市科學技術(shù)協(xié)會(匯總) 2024年度 金額單位:萬元

五、一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門:隨州市科學技術(shù)協(xié)會(匯總) 2024年度 金額單位:萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
公開06表
部門:隨州市科學技術(shù)協(xié)會(匯總) 2024年度 金額單位:萬元

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門:隨州市科學技術(shù)協(xié)會(匯總) 2024年度 金額單位:萬元

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
公開08表
部門:隨州市科學技術(shù)協(xié)會(匯總) 2024年度 金額單位:萬元

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開09表
部門:隨州市科學技術(shù)協(xié)會(匯總) 2024年度 金額單位:萬元

第三部分??2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為260.25萬元。與2023年度相比,收、支總計增加260.25萬元,增長0.00%,主要原因是本年減少了人員獎金及其他交通費收支。
圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明
2024年度收入合計260.25萬元,與2023年度相比,收入合計增加260.25萬元,增長0.00%。其中:財政撥款收入260.25萬元,占本年收入100.0%;上級補助收入0.00萬元,占本年收入0.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占本年收入0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占本年收入0.0%;其他收入0.00萬元,占本年收入0.0%。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明
2024年度支出合計260.25萬元,與2023年度相比,支出合計增加260.25萬元,增長0.00%。其中:基本支出188.52萬元,占本年支出72.4%;項目支出71.72萬元,占本年支出27.6%;上繳上級支出0.00萬元,占本年支出0.0%;經(jīng)營支出0.00萬元,占本年支出0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占本年支出0.0%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為260.25萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各減少40.47萬元,下降13.5%。主要原因是本年減少了人員獎金及其他交通費收支。
2024年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入260.25萬元,比2023年度決算數(shù)減少40.47萬元,減少主要原因是本年減少了人員獎金及其他交通費收入。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是本年與上年均無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元,比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是本年與上年均無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。
圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出260.25萬元,占本年支出合計的100.0%。與2023年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少40.47萬元,下降13.5%,主要原因是本年減少了人員獎金及其他交通費支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出260.25萬元,主要用于以下方面:
1.科學技術(shù)支出類支出208.27萬元,占80.03%。主要是用于反映科普技術(shù)普及方面的支出。
2.社會保障和就業(yè)支出類支出21.90萬元,占8.42%。主要是用于在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3.衛(wèi)生健康支出類支出11.13萬元,占4.28%。主要是用于衛(wèi)生健康方面的支出。
4.住房保障支出類支出18.94萬元,占7.28%。主要是用于住房方面的支出。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為294.89萬元,支出決算為260.25萬元,完成年初預算的88.3%。其中:
1.科學技術(shù)支出具體包括:
(1)科學技術(shù)支出(類)科學技術(shù)普及(款)機構(gòu)運行(項)年初預算為161.6萬元,支出決算為136.55萬元,完成年初預算的84.5%,支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:2024年中旬退休的人員工資及獎金實際有結(jié)余。
(2)科學技術(shù)支出(類)科學技術(shù)普及(款)科普活動(項)年初預算為72萬元,支出決算為71.72萬元,完成年初預算的99.61%。
2.社會保障和就業(yè)支出具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預算為17.19萬元,支出決算為14.50萬元,完成年初預算的84.35%,支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:2024年中旬退休的人員養(yǎng)老保險費用實際有結(jié)余。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預算為 8.6萬元,支出決算為7.25萬元,完成年初預算的84.3%,支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:2024年中旬退休的人員職業(yè)年金費用實際有結(jié)余。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)年初預算為1.67萬元,支出決算為0.15萬元,完成年初預算的8.98%,支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:2024年中旬退休的人員經(jīng)費實際有結(jié)余。
3.衛(wèi)生健康支出具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預算為7.53萬元,支出決算為7.04萬元,完成年初預算的93.49%,支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:2024年中旬退休的人員單位醫(yī)療費用實際有結(jié)余。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)年初預算為5.02萬元,支出決算為4.09萬元,完成年初預算的81.47%,支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:2024年中旬退休的人員公務(wù)員醫(yī)療補助費用實際有結(jié)余。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出188.52萬元,其中:
人員經(jīng)費173.02萬元,主要包括:基本工資35.05萬元、津貼補貼31.88萬元、獎金52.07萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.12萬元、職業(yè)年金繳費0.09萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.68萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.46萬元、其他社會保障繳費0.15萬元、住房公積金15.18萬元、其他工資福利支出5.34萬元。
公用經(jīng)費15.50萬元,主要包括:辦公費0.35萬元、印刷費0.04萬元、郵電費0.42萬元、物業(yè)管理費0.23萬元、差旅費0.27萬元、維修(護)費0.22萬元、租賃費0.4萬元、公務(wù)接待費0.37萬元、委托業(yè)務(wù)費1.44萬元、工會經(jīng)費3.87萬元、福利費5.63萬元、其他交通費用0.04萬元、其他商品和服務(wù)支出2.21萬元。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為0.37萬元,支出決算為0.37萬元,完成全年預算的100.0%。較上年減少0.27萬元,下降42.2%,決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因:本年嚴格執(zhí)行年初預算。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年公務(wù)接待業(yè)務(wù)支出減少。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成全年預算的0.00%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因:本年嚴格執(zhí)行年初預算。決算數(shù)較上年持平的主要原因:本年與上年均無因公出國(境)費預算支出。
全年支出涉及出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行費全年預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成全年預算的0.00%;較上年持平。決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因:本年嚴格執(zhí)行年初預算。決算數(shù)較上年持平的主要原因:本年與上年均無公務(wù)用車購置及運行費預算支出。其中:
(1)公務(wù)用車購置費支出0.00萬元,本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。
(2)公務(wù)用車運行費支出0.00萬元,截至2024年12月31日,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費全年預算為0.37萬元,支出決算為0.37萬元,完成全年預算的100.0%,較上年減少0.27萬元,下降42.2%。決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因:本年嚴格執(zhí)行年初預算。其中:
外賓接待支出0.00萬元, 2024年共接待來訪團組0個,0人次(不包括陪同人員)。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.37萬元,接待對象主要是系統(tǒng)相關(guān)單位業(yè)務(wù)人員,主要是開展考察調(diào)研業(yè)務(wù)工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團組4個,28人次(不包括陪同人員)。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出15.50萬元,比年初預算數(shù)減少8.51萬元,下降35.4%;比上年決算數(shù)減少4.45萬元,下降22.3%。主要原因是:本年減少其他交通費用支出。
十一、政府采購支出說明
本部門 2024年度政府采購支出總額0.21萬元,其中:政府采購貨物支出0.21萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.21萬元,占政府采購支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.21萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,隨州市科學技術(shù)協(xié)會(匯總)共有車輛0輛,其中,副省級及以上領(lǐng)導干部用車0輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛,;單位價值 100萬元以上設(shè)備0 臺(套)。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個,資金72萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,部門總體情況良好,預算編制質(zhì)量較好,預算信息公開符合要求,預算執(zhí)行進度良好。
組織開展部門整體績效評價,評價情況來看,財務(wù)制度健全,會計核算總體規(guī)范、準確;項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定,基本達到了預期效果。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。
科普經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為72萬元,執(zhí)行數(shù)為71.72萬元,完成預算99.62%。主要產(chǎn)出和效益:組織中小學生參加第38屆湖北省青少年科技創(chuàng)新大賽,獲二等獎5人,三等獎4人。曾都區(qū)五豐學校被評為“優(yōu)秀科技教育創(chuàng)新學校”。積極爭取中國科協(xié)發(fā)起的高校科學營活動名額,免費組織我市20名優(yōu)秀學生到復旦大學等高校駐校一周,近距離體驗大學生生活、探索科學奧秘,引導他們立志科技報效祖國。首次采用線下講座+線上直播相結(jié)合的方式開展“大手拉小手”科普報告匯湖北隨州場活動,圍繞人工智能、航空航天等不同科學領(lǐng)域的主題,先后面向全市中小學、黨校和機關(guān)單位等共開展20場科普報告,做到五類重點人群全覆蓋,惠及14萬人。結(jié)合“三下鄉(xiāng)”“防災減災宣傳周”“全國科普日”等時間節(jié)點,利用科普大篷車、科普設(shè)備和儀器,先后開展具有主題性、全民性、群眾性的系列科普活動30場次,發(fā)放各類知識手冊和科普宣傳品20000余份,組織播放科普電影12場次,參與群眾20000余人次,市科協(xié)獲得“2024年湖北省全國科普日優(yōu)秀組織單位”。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:由于部分項目工作內(nèi)容無法細化、量化,不能更好地將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。
下一步改進措施:一是根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標,進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結(jié)果與預算安排相結(jié)合。結(jié)合部門職能和工作重點,逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。
(三)績效評價結(jié)果應用情況。
部門績效評價結(jié)果應用情況。一是加強績效評價結(jié)果與下年度預算編制相結(jié)合。將評價結(jié)果作為安排下年度預算的重要依據(jù),并根據(jù)當年預算執(zhí)行情況和績效評價發(fā)現(xiàn)的問題,要求各科室在編制下年度預算時細化設(shè)置績效指標值,科學、合理測算預算經(jīng)費編制,并提供充分的測算依據(jù)。二是加強項目管理。結(jié)合部門職能和工作重點,加強項目整體規(guī)劃及績效目標管理,完善項目分配及管理辦法,逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。
部門績效評價結(jié)果擬應用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標,進一步細化、量化績效指標,提升績效編制水平。
十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出表。

第四部分??其他需要說明的情況
無
第五部分??名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.科學技術(shù)支出(類)科學技術(shù)普及(款)機構(gòu)運行(項):反映科普事業(yè)單位的基本支出。
2.科學技術(shù)支出(類)科學技術(shù)普及(款)科普活動(項):反映用于開展科普活動的支出。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
5. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
8.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十八)其他專用名詞。無
第六部分??附件
一、2024年度隨州市科學技術(shù)協(xié)會(匯總)整體績效評價自評表



二、2024年度科普經(jīng)費項目績效評價自評表

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