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隨州市住房公積金中心2024年度部門決算
  • 發布時間:2025-10-29 09:53
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  • 審核:陳剛
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目??錄

第一部分 隨州市住房公積金中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市住房公積金中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市住房公積金中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分?? 隨州市住房公積金中心概況

一、部門主要職責

隨州市住房公積金中心承擔住房公積金管理的運作職責。負責編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃;記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;負責住房公積金的核算;審批住房公積金提取、使用;負責住房公積金的保值與歸還;編制住房公積金歸集、使用計劃情況的報告;承辦市住房公積金管委會決定的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看,隨州市住房公積金中心部門決算由實行獨立核算的隨州市住房公積金中心本級決算和0個下屬單位決算組成。隨州市住房公積金中心為隨州市人民政府直屬的、不以營利為目的的公益二類正處級事業單位,設綜合科、財務會計科、歸集執法科、貸款管理科、內審稽核科、信息管理科、中心直屬營業部、廣水辦事處和隨縣辦事處9個內設機構。年末實有人數49人,其中在職人員40人,退休人員9人。

納入隨州市住房公積金中心2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市住房公積金中心(本級)

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為 1334.24 萬元。與2023年度相比,收、支總計各增加 25.22 萬元,增長 1.9 %,主要原因是信息網絡系統及綜合服務平臺運行維護費項目增加82.95萬元,使得整體有所增長。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計 1334.24 萬元,與2023年度相比,收入合計增加 25.22萬元,增長 1.9 %。其中:財政撥款收入 1334.24 萬元,占本年收入 100 %;上級補助收入 0 萬元,占本年收入 0 %;事業收入 0萬元,占本年收入 0 %;經營收入 0萬元,占本年收入 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元,占本年收入 0 %;其他收入 0 萬元,占本年收入 0 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計 1334.24 萬元,與2023年度相比,支出合計增加 25.22 萬元,增長 1.9 %。其中:基本支出??651.08萬元,占本年支出??48.8 %;項目支出??683.16??萬元,占本年支出??51.2 %;上繳上級支出??0??萬元,占本年支出??0 %;經營支出 0萬元,占本年支出??0%;對附屬單位補助支出0 ??萬元,占本年支出??0 %。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為 1334.24 萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各增加 25.22 萬元,增長 1.9 %。主要原因信息網絡系統及綜合服務平臺運行維護費項目增加82.95萬元,使得整體有所增長。

2024年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入 1334.24 萬元,比2023年度決算數增加 25.22 萬元。增加主要原因是信息網絡系統及綜合服務平臺運行維護費項目增加82.95萬元,使得整體有所增長。政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元,比2023年度決算數增加 0 萬元。國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元,比2023年度決算數增加 0 萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出??1334.24萬元,占本年支出合計的??100 %。與2023年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加25.22萬元,增長??1.9 %。主要原因是信息網絡系統及綜合服務平臺運行維護費項目增加82.95萬元,使得整體有所增長。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出??1334.24萬元,主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)80.99??萬元,占??6.1 %。主要是用于繳納養老保險、職業年金等。

2.衛生健康支出(類)15.28??萬元,占??1.1%。主要是用于醫療保險。

3.住房保障支出(類)1237.97萬元,占??92.8 %。主要是用于單位基本人員、日常費用及項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 1334.24??萬元,支出決算為??1334.24萬元,完成年初預算的??100 %。其中:

1.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)事業單位離退休(項)。年初預算為 21.25萬元,支出決算為 21.25萬元,完成年初預算的 100%,支出決算數與年初預算數一致。

2.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為 39.59萬元,支出決算為 39.59 萬元,完成年初預算的 100%,支出決算數與年初預算數一致。

3.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為19.79萬元,支出決算為 19.79萬元,完成年初預算的100%,支出決算數與年初預算數一致。

4.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為0.36萬元,支出決算為 0.36萬元,完成年初預算的100%,支出決算數與年初預算數一致。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為 15.28萬元,支出決算為 15.28萬元,完成年初預算的100%,支出決算數與年初預算數一致。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為 22.59萬元,支出決算為 22.59萬元,完成年初預算的??100 %。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為 4.57 萬元,支出決算為4.57萬元,完成年初預算的??100 %。

8.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)住房公積金管理(項)。年初預算為1210.82萬元,支出決算為1210.82萬元,完成年初預算的??100 %。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出??651.08??萬元,其中:

人員經費??577.26??萬元,主要包括:基本工資??106.61??萬元、津貼補貼??17.01萬元、獎金??125.64萬元、績效工資??46.38??萬元、機關事業單位基本養老保險繳費??42.03萬元、職業年金繳費??20.86??萬元、職工基本醫療保險繳費??18.07??萬元、其他社會保障繳費??6.05萬元、住房公積金42.56萬元、其他工資福利支出126.99萬元、退休費25.05萬元。

公用經費 73.82 萬元,主要包括:辦公費 4.65萬元、郵電費 1.7萬元、差旅費 10.91萬元、維修(護)費 0.85萬元、公務接待費 0.29 萬元、工會經費 13.16萬元、福利費 22.9 萬元、公務用車運行維護費 1.35萬元、其他交通費用 15萬元、其他商品和服務支出 1.77 萬元、辦公設備購置 1.23萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余??0 萬元,本年收入??0??萬元,本年支出??0??萬元,年末結轉和結余??0??萬元。具體支出情況為:無。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款本年支出 0 萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為1.64 萬元,支出決算為??1.64萬元,完成全年預算的??100 %。較上年減少 1.38 萬元,降低 45.7 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年降低的主要原因:公務用車運行維護費經費減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為??0??萬元,支出決算為??0??萬元,完成全年預算的??0 %。較上年增加 0 萬元,增長 0 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組 0 個,累計0??人次,主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為 1.35 萬元,支出決算為??1.35??萬元,完成全年預算的??100 %;較上年減少 1.32 萬元,降低 49.4 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年減少的主要原因:公務用車運行維護費經費減少。其中:

(1)公務用車購置費支出0 萬元,主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車 0??輛。

(2)公務用車運行費支出1.35??萬元,主要用于公務用車維修維護、加油。決算數較上年減少的主要原因:嚴格控制,節約開支,減少出差。截至2024年12月31日,開支財政撥款的公務用車保有量為 2 輛。

3.公務接待費全年預算為0.29萬元,支出決算為??0.29??萬元,完成全年預算的??100 %,較上年減少 0.06 萬元,降低 17.1 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出??0??萬元,主要是無開展工作。2024年共接待來訪團組??0個,??0??人次(不包括陪同人員)。無來訪對象。

國內公務接待支出??0.29??萬元,接待對象主要是省內其他市州公積金中心,主要是開展公積金中心業務方面的學習交流。2024年共接待國內來訪團組4個, 27人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2024年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致),比年初預算數(或者上年決算數)增加0萬元,增長0%。主要原因是:本單位為事業單位無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2024年度政府采購支出總額123.35萬元,其中:政府采購貨物支出??48.55萬元、工程采購支出0萬元、政府采購服務支出??74.8萬元。授予中小企業合同金額123.35萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額 123.35萬元,占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年 12月31日,部門共有車輛 2??輛,其中,副區級及以上領導干部用車??0??輛、主要負責人用車0??輛、機要通信用車0??輛、應急保障用車??1??輛、執法執勤用車??1??輛、特種專業技術用車0 輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車??0??輛,單位價值 100 萬元以上專用設備 0??臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目8個,資金683.16萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,我單位整體績效執行情況良好,項目經費管理規范,社會效益較好,項目可持續性強,各項目所有資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴格,使用規范,會計核算結果真實、準確。各項績效目標任務如期實現,經濟效益和社會效益都取得了顯著成果,為促進我市住房公積金事業高質量發展創造了良好環境。

組織開展部門整體支出績效評價,從評價情況來看,2024年度整體預算執行情況較好。2024年,市住房公積金中心在擴面催繳、資金使用、風險防控、管理服務等各方面工作均取得明顯成效。

一是業務指標超額完成。2024年度新增繳存職工9239人,占年度計劃任務5000人的184.78%;新增歸集住房公積金19.02億元,占年度計劃任務19億元的100.11%;新增辦理提取資金12.72億元,新增發放貸款資金6.36億元,全年新增發放提取貸款資金19.08億元,占年度計劃任務16億元的119.25%。全年實現增值收益9026.19萬元,占年度計劃任務8000萬元的112.83%。

二是全力推進歸集擴面。制定實施《2024年住房公積金歸集擴面專項行動工作方案》,聚焦非公企業職工、機關事業單位編外人員及靈活就業人員等重點群體,著力擴大制度覆蓋。建立科室與商業銀行結對機制,協同開展企業宣傳動員,并將銀行擴面成效納入資金競爭性存放評價體系。實行催繳責任制,全市3000余家繳存單位責任到人、任務到崗。全年發送《催建(繳)通知函》1502份,督促繳存住房公積金4.3億元。

三是完善“靈繳”使用政策。在延續繳存利息補貼政策基礎上,推行線上“靈活繳”“自由提”服務。設定月繳存額上下限,并允許按月調整繳存額度。推出“自由繳”業務,支持一次性繳存全年住房公積金;實施“自由提”措施,允許隨時提取賬戶余額并享受銷戶提取同等利息補貼。截至2024年12月,累計開戶8372人,繳存總額3.1億元;發放貸款2996筆、9.54億元;辦理貼息提取572人,補貼利息14.62萬元。

四是加強政策宣傳引導。將4月定為政策宣傳月,聯合銀行、房企開展專題宣傳活動,市領導出席。通過主流媒體、合作樓盤及銀行網點等多渠道宣傳。按照省廳部署開展政策宣傳周,持續打造“全心為公、積金為民”服務品牌。

五是優化住房消費支持政策。落實“房住不炒”要求,重點保障新市民、青年人住房需求。出臺提取公積金支付首付款、首套房貸款取消存貸掛鉤等政策;及時執行利率下調政策,推出人才貸款額度上浮、家庭代際購房認定等新政。持續推進“商轉公”直轉模式,減輕職工資金壓力。全年辦理“商轉公”貸款926筆、2.74億元,占比43.08%。

六是強化逾期貸款管理。堅持“控增化存”,按照“分類處置、一戶一策”原則開展清收。對逾期3期及以上貸款依法訴訟執行。全年開展電話清收1750余次,上門催收45戶,發送律師函85份,訴訟執行9戶。創新流拍房產處置機制。經市政府批準,推動流拍房產納入保障性住房收儲范圍。對2套流拍房產(本息73.1萬元)啟動政府收儲程序,探索資產變現新路徑。

七是深化數字化轉型。推進貸款“不見面辦”試點,通過數據共享、流程再造和區塊鏈技術,實現期房貸款全流程網辦。完成與不動產系統直連,抵押時限壓縮至4小時。全年受理“不見面”貸款77筆、3012.02萬元,提升數據質量至98.94%。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

1、“住房公積金業務支出”項目績效自評綜述:項目全年預算數為219.1萬元,執行數為148.34萬元,完成預算67.7%。主要產出和效益:一是全年新增擴面人數9239人;二是住房公積金歸集額18.94億元;三是貸款發放額6.36億元;四是公積金惠及人數97409人;五是實現公積金增值收益9026.19萬元;六是服務對象滿意度98%。業務指標全面超過預期績效指標;二是公積金業務辦理效率和服務水平有較大提升,服務對象滿意度達到98%。發現的問題及原因:預算執行率有待提升。為保證中心公積金業務正常運轉,預算中預留了部分經費,用于應對不可預見的情況,但在實際執行中嚴格落實過緊日子要求,控制節約成本。下一步改進措施:充分合理運用績效評價結果,合理調整預算指標,提高資金使用率。

2、住房公積金業務大廳運維費項目績效自評綜述:項目全年預算數為266萬元,執行數為229.62萬元,完成預算86.32%。主要產出和效益:一是維護保障機房數2個;二是軟硬件運行穩定率95%;三是公積金系統穩定性滿足運行需求;四是業務辦理時限1天;五是服務對象滿意度達到96%。

發現的問題及原因:預算執行率有待提升。該項目屬于公積金營業大廳的運維項目,需應對當期發生的不可預見的相關支出。下一步改進措施:加強對公積金運維項目的深入了解,充分合理運用績效評價結果,合理調整預算指標,提高資金使用率。

3、信息系統密碼安全改造項目績效自評綜述:項目全年預算數為59.56萬元,執行數為55.37萬元,完成預算92.97%。主要產出和效益:一是機房軟硬件安全達標得分率達到70%;二是公積金網絡信息安全無重大安全事故;三是安全運維服務響應小于2小時;四是公積金儲戶信息泄密發生0次;五是服務對象滿意度高于95%。發現的問題及原因:預算執行率雖然較高,但仍有提升空間。主要是由于績效理念與績效工作結合運用有待加強。下一步改進措施:強化預算績效管理主體責任,充分運用績效目標、績效監控和部門自評等工具,提高資金使用效益。

4、信息安全升級項目績效自評綜述:項目全年預算數為95萬元,執行數為45.94萬元,完成預算48.36%。主要產出和效益:一是業務系統適配自產化外設種類達到3類;二是公積金系統資金安全率90%;三是信息系統無重大信息安全事故;四是單業務辦理響應時間10秒;五是服務對象滿意度92%。發現的問題及原因:預算執行率較低。主要原因是項目啟動時間晚于預定計劃,部分項目款未到合同進度款支付節點,導致大半資金結轉至下年度支付。下一步改進措施:加強對項目的動態監控力度,定期查看項目推進情況,督促承建單位按照既定時間完成項目。

5、省住房公積金數據互聯共享平臺接入項目績效自評綜述:項目全年預算數為55萬元,執行數為53.98萬元,完成預算98.15%。主要產出和效益:一是異地委托劃扣簽約筆數690筆;二是異地委托劃扣簽約網辦率33%;三是城市間資金結算時限1天;四是服務對象滿意度98%。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

6、省信用信息管理系統對接項目績效自評綜述:項目全年預算數為56萬元,執行數為24.6萬元,完成預算43.93%。主要產出和效益:一是報送企業信用信息數據量20500條;二是信用數據覆蓋率81%;三是報送及時率82%;四是企業繳存增長額4250萬元。發現的問題及原因:預算執行率較低。主要原因是項目啟動時間晚于預定計劃,部分項目款未到合同進度款支付節點,導致大半資金結轉至下年度支付。下一步改進措施:加強對項目的動態監控力度,定期查看項目推進情況,督促承建單位按照既定時間完成項目。

7、電子簽約平臺采購及應用項目績效自評綜述:項目全年預算數為59萬元,執行數為57.7萬元,完成預算97.8%。主要產出和效益:一是電子簽使用1128次;二是電子簽業務覆蓋4類;三是業務網簽率80%;四是網簽操作耗時長10分鐘;五是服務對象滿意度98%。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

8、住房公積金業務大廳運維費項目績效自評綜述:項目全年預算數為71.9萬元,執行數為67.61萬元,完成預算94.03%。主要產出和效益:一是維護保障網點大廳3個;二是業務辦理時限1天;三是公積金系統安全運轉率100%;四是服務對象滿意度96%。發現的問題及原因:預算執行率雖然較高,但仍有提升空間。主要是由于績效理念與績效工作結合運用有待加強。下一步改進措施:強化預算績效管理主體責任,充分運用績效目標、績效監控和部門自評等工具,提高資金使用效益。

(三)績效評價結果應用情況。

1、部門績效評價結果應用情況。加強了內控管理,嚴查內控管理中存在的風險隱患,嚴格按照內控管理的相關規定和要求,在今后項目中規范合同簽訂,確保合同內容完整,要素齊全,法律引用規范;加強了財務和資產管理,嚴肅財經紀律,按照財經法律法規和規章制度,嚴把支出關口,努力降低行政運行成本,大力壓減一般性支出,切實削減低效無效支出,進一步加強內部控制體系建設,提升單位內部治理水平。

2、部門績效評價結果擬應用情況。一是堅持系統思維,建立健全預算績效管理工作機制。通過年初制訂計劃明確分工,強化預算績效制度建設,保證績效管理工作有規可循、有章可依。二是加強對項目實施的管理監督,對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核,提出評估意見和改進建議,及時研究解決工作中的實際困難與問題,提高項目執行率。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況

第四部分 其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額,以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。反映事業單位開支的離退休經費。(2080502)

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

3.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(2080506)

4.社會保障和就業支出 (類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。(2089999)

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳 費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國 家規定享受離休人員待遇的醫療經費。(2101102)

6.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

7.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)提租補貼 (項)。反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

8住房保障支出 (類)城鄉社區住宅(款)住房公積金管理(項)。反映經財政部門批準用于住房公積金管理機構的管理費用支出。(2210302)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2024年度隨州市住房公積金中心部門整體績效自評表

填報日期:2025年4月23日

單位名稱

隨州市住房公積金中心

基本支出總額

651.08

項目支出

總額

683.16

年度目標

2024年,中心加大住房民生保障的力度,認真落實好中心職能職責,計劃全年新增繳存職工0.5萬人;新增歸集額16億元;新增公積金提取額、新增公積金貸款額16億元;實現增值收益0.7億元;嚴格控制公積金資金風險和信息安全風險,確保住房公積金資金安全和信息安全,全年不發生1起資金安全和信息安全事故;大力提升公積金服務滿意度,確保辦事群眾對公積金中心滿意度達到95%以上。

年度績效指標

二級指標

三級指標

指標分類

年初目標值
(A)

實際完成值
(B)

得分

公用經費控制
(2分)

公用經費控制率
(2分)

績效基本型

低于100%

85.38%

2

在職人員控制
(2分)

在職人員控制率
(2分)

績效基本型

100%

100%

2

項目支出成本控制(4分)

會議費控制率(1分)

績效基本型

100%

100%

1

“三公經費”變動率
(1分)

績效基本型

低于0%

-0.91%

1

項目支出成本
(2分)

績效基本型

低于881.56萬元

683.16萬元

2

戰略管理(2分)

中長期規劃相符性
(1分)

績效基本型

規劃相符

規劃相符

1

工作計劃健全性(1分)

績效基本型

計劃健全

計劃健全

1

預算編制(5分)

預算編制科學性(1分)

績效基本型

編制科學

編制科學

1

預算編制合理性(1分)

績效基本型

編制合理

編制合理

1

立項規范性(1分)

績效基本型

立項規范

立項規范

1

預算調整率(2分)

績效基本型

0

0

2

預算執行(5分)

預算執行率(2分)

績效基本型

100%

82.27%

1.61

結轉結余率(1分)

績效基本型

0

0

1

政府采購執行率(1分)

績效基本型

100%

68.99%

0.69

非稅收入預算完成率(1分)

績效基本型

100%

100%

1

績效管理(5分)

事前績效評估完成率(1分)

績效基本型

100%

100%

1

績效目標合理性(1分)

績效基本型

目標合理

目標合理

1

績效監控開展率(1分)

績效基本型

100%

100%

1

績效評價覆蓋率(1分)

績效基本型

100%

100%

1

評價結果應用率(1分)

績效基本型

100%

100%

1

資產管理(2分)

資產管理制度健全性(1分)

績效基本型

制度健全

制度健全

1

資產管理規范性(1分)

績效基本型

管理規范

管理規范

1

財務管理(3分)

財務管理制度健全性(1分)

績效基本型

制度健全

制度健全

1

會計核算規范性(1分)

績效基本型

核算規范

核算規范

1

資金使用合規性(1分)

績效基本型

使用合規

使用合規

1

履職
效能

核心業務產
出1(8分)

新增繳存人數

績效創新型

5000人

9239人

8

核心業務產
出2(8分)

新增公積金歸集額

績效創新型

16億元

18.94億元

8

核心業務產出3(8分)

新增公積金貸款額

績效創新型

6億元

6.36

8

核心業務產出4(8分)

公積金資金安全

績效創新型

無重大資金
安全事故

無重大資金安全事故

8

核心業務產出5(8分)

公積金繳存人員信息泄露次數

績效創新型

0

0

8

社會
效應

經濟效益(10分)

實現公積金增值收益

績效創新型

7000萬元

9026.19萬元

10

社會效益(10分)

公積金惠及人數

績效創新型

80000人

97409人

10

可持
續發
展能

(6分)

體制機制改革(2分)

服務體制改革成效(1分)

績效基本型

成效顯著

成效顯著

1

行政管理體制??改革成效(1分)

績效基本型

成效顯著

成效顯著

1

人才支撐

業務學習與培訓完成率(0.5分)

績效基本型

100%

100%

0.5

干部隊伍體系建設規劃情況(0.5分)

績效基本型

隊伍過硬

隊伍過硬

0.5

高學高層次人才儲備率(1分)

績效基本型

儲備充足

儲備充足

1

科技支撐

信息化建設情況(2分)

績效基本型

信息化技術
領先

信息化技術
領先

2

滿意度(4分)

服務對象滿意度(2分)

服務對象
滿意度

績效基本型

95%

98%

2

聯系部門滿意度(2分)

公積金業務投訴率

績效基本型

低于5%

低于5%

2

偏差大或目標未完成原因

分析

我中心2024年度部門整體績效目標完成較好,自評得分99.3分,不存在重大偏差。

改進措施及
結果應用方案

1.建立有效溝通機制。進一步完善預算績效管理過程中的溝通機制,確保各部門之間的信息能夠及時、準確地傳遞,通過定期召開預算績效管理會議,分享各部門的預算執行情況、問題和建議,促進部門間的相互理解和合作。
2.加強預算執行監控。加強對預算執行的實時監控,及時掌握預算執行情況,發現預算超支或結余等問題,并迅速采取措施進行調整和管理,同時,加強對項目進度和質量的監督,確保服務的質量和效益。

二、2024年度住房公積金業務支出項目績效自評表

項目名稱

住房公積金業務支出

項目實施單位

隨州市住房公積金中心

項目主管單位

隨州市住房公積金中心

項目負責人

蔣志勇

資金性質

1、持續性項目 √??2、一次性項目 □??3、債券項目 □

項目資金來源
(萬元)

中央、省級

本級

其他

合計


219.1


219.1

預算執行情況
(萬元)
(20分)


預算數(A)

執行數(B)

執行率(B/A)

得分
(20分*執行率)

年度財政
資金總額

219.1

148.34

67.70%

13.54

年度
績效
目標1
(80
分)

一級
指標

二級指標

三級指標

年初目標值(A)

實際完成值(B)

得分

產出
指標

數量指標

新增擴面人數

5000人

9239人

10

數量指標

住房公積金歸集額

16億元

18.94億元

10

數量指標

公積金貸款發放額

6億元

6.36億元

10

質量指標

公積金年惠及人數

80000人

97409人

10

效益
指標

經濟效益指標

實現公積金增值收益

7000萬元

9026.19萬元

20

滿意
度指

服務對象滿意度

服務對象滿意度

高于95%

98%

20

總分

93.54

三、2024年度信息網絡系統及綜合服務平臺運行維護費

項目名稱

信息網絡系統及綜合服務平臺運行維護費

項目實施單位

隨州市住房公積金中心

項目主管單位

隨州市住房公積金中心

項目負責人

羅巍

資金性質

1、持續性項目??√??2、一次性項目??□??3、債券項目??□

項目資金來源
(萬元)

中央、省級

本級

其他

合計


266


266

預算執行情況
(萬元)
(20分)


預算數(A)

執行數(B)

執行率(B/A)

得分
(20分*執行率)

年度財政
資金總額

266

229.62

86.32%

17.26

年度
績效
目標1
(80
分)

一級
指標

二級指標

三級指標

年初目標值(A)

實際完成值(B)

得分

產出
指標

數量指標

維護保障機房數

2

2

10

質量指標

軟硬件運行穩定率

95%

95%

10

質量指標

公積金系統功能性

滿足運行
需求

滿足運行需求

10

時效指標

業務辦理時限

1天

1天

10

滿意
度指

服務對象滿意度

服務對象滿意度

高于95%

96%

40

總分

97.26

四、2024年度信息系統密碼安全改造項目績效自評表

項目名稱

信息系統密碼安全改造

項目實施單位

隨州市住房公積金中心

項目主管單位

隨州市住房公積金中心

項目負責人

羅巍

資金性質

1、持續性項目 □??2、一次性項目 √??3、債券項目 □

項目資金來源
(萬元)

中央、省級

本級

其他

合計


59.56


59.56

預算執行情況
(萬元)
(20分)


預算數(A)

執行數(B)

執行率(B/A)

得分
(20分*執行率)

年度財政
資金總額

59.56

55.37

92.97%

18.59

年度
績效
目標1
(80
分)

一級
指標

二級指標

三級指標

年初目標值(A)

實際完成值(B)

得分

產出
指標

數量指標

機房軟硬件安全達標得分率

大于60%

70%

10

質量指標

公積金網絡信息安全

無重大信息安全事故

無重大信息安全事故

20

時效指標

安全運維服務響應

小于2小時

小于2小時

10

效益
指標

社會效益指標

公積金儲戶信息泄密發生次數

0

0

20

滿意
度指

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

高于95%

高于95%

20

總分

98.59

五、2024年度信息安全升級項目績效自評表

項目名稱

信息安全升級

項目實施單位

隨州市住房公積金中心

項目主管單位

隨州市住房公積金中心

項目負責人

羅巍

資金性質

1、持續性項目 √??2、一次性項目 □??3、債券項目 □

項目資金來源
(萬元)

中央、省級

本級

其他

合計


95


95

預算執行情況
(萬元)
(20分)


預算數(A)

執行數(B)

執行率(B/A)

得分
(20分*執行率)

年度財政
資金總額

95

45.94

48.36%

9.67

年度
績效
目標1
(80
分)

一級
指標

二級指標

三級指標

年初目標值(A)

實際完成值(B)

得分

產出
指標

數量指標

業務系統適配自產化外設種類

4

3

7.5

質量指標

公積金系統資金安全率

100%

90%

9

質量指標

無重大信息安全事故

無重大信息安全事故

無重大信息安全事故

10

時效指標

單業務辦理響應時間

5s

10s

5

滿意
度指

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

95%

92%

38.74

總分

79.91

六、2024年度省住房公積金數據互聯共享平臺接入項目績效自評表

項目名稱

省住房公積金數據互聯共享平臺接入項目

項目實施單位

隨州市住房公積金中心

項目主管單位

隨州市住房公積金中心

項目負責人

羅巍

資金性質

1、持續性項目 □??2、一次性項目 √??3、債券項目 □

項目資金來源
(萬元)

中央、省級

本級

其他

合計


55


55

預算執行情況
(萬元)
(20分)


預算數(A)

執行數(B)

執行率(B/A)

得分
(20分*執行率)

年度財政
資金總額

55

53.98

98.15%

19.63

年度
績效
目標1
(80
分)

一級
指標

二級指標

三級指標

年初目標值(A)

實際完成值(B)

得分

產出
指標

數量指標

異地委托劃扣簽約筆數

200

690

10

質量指標

異地委托劃扣簽約網辦率

60%

33%

11

時效指標

城市間資金結算時限

2天

1天

10

滿意
度指

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

95%

98%

40

總分

90.63

七、2024年度省信用信息系統對接項目績效自評表

項目名稱

省信用信息管理系統對接

項目實施單位

隨州市住房公積金中心

項目主管單位

隨州市住房公積金中心

項目負責人

羅巍

資金性質

1、持續性項目 □??2、一次性項目 √??3、債券項目 □

項目資金來源
(萬元)

中央、省級

本級

其他

合計


56


56

預算執行情況
(萬元)
(20分)


預算數(A)

執行數(B)

執行率(B/A)

得分
(20分*執行率)

年度財政
資金總額

56

24.6

43.93%

8.79

年度
績效
目標1
(80
分)

一級
指標

二級指標

三級指標

年初目標值(A)

實際完成值(B)

得分

產出
指標

數量指標

報送企業信用信息數據量

24000

20500

17.08

質量指標

信用數據覆蓋率

100%

81%

16.2

時效指標

報送及時率

98%

82%

16.73

效益
指標

經濟效益指標

企業繳存增長額

6000萬元

4250萬元

14.17

總分

72.97

八、2024年度電子簽約平臺采購及應用項目績效自評表

項目名稱

電子簽約平臺采購及應用

項目實施單位

隨州市住房公積金中心

項目主管單位

隨州市住房公積金中心

項目負責人

羅巍

資金性質

1、持續性項目 □??2、一次性項目 √??3、債券項目 □

項目資金來源
(萬元)

中央、省級

本級

其他

合計


59


59

預算執行情況
(萬元)
(20分)


預算數(A)

執行數(B)

執行率(B/A)

得分
(20分*執行率)

年度財政
資金總額

59

57.7

97.80%

19.56

年度
績效
目標1
(80
分)

一級
指標

二級指標

三級指標

年初目標值(A)

實際完成值(B)

得分

產出
指標

數量指標

電子簽使用次數

500

1128

20

電子簽業務覆蓋種類

4

11

5

質量指標

業務網簽率

60%

80%

10

時效指標

網簽操作耗時長

10分鐘

10分鐘

5

滿意
度指

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

95%

98%

40

總分

99.56

九、2024年度住房公積金業務大廳運維費項目績效自評表

項目名稱

住房公積金業務大廳運維費

項目實施單位

隨州市住房公積金中心

項目主管單位

隨州市住房公積金中心

項目負責人

蔣志勇

資金性質

1、持續性項目 √??2、一次性項目 □??3、債券項目 □

項目資金來源
(萬元)

中央、省級

本級

其他

合計


71.9


71.9

預算執行情況
(萬元)
(20分)


預算數(A)

執行數(B)

執行率(B/A)

得分
(20分*執行率)

年度財政
資金總額

71.9

67.61

94.03%

18.81

年度
績效
目標1
(80
分)

一級
指標

二級指標

三級指標

年初目標值(A)

實際完成值(B)

得分

產出
指標

數量指標

維護保障網點大廳數

3個

3個

10

數量指標

業務辦理時限

1天

1天

10

質量指標

公積金系統安全運轉率

100%

100%

20

滿意
度指

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

95%

96%

40

總分

98.81

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