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中共隨州市委宣傳部(匯總)2024年度部門決算
  • 發(fā)布時(shí)間:2025-11-03 14:54
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  • 編輯:隨州市委宣傳部
  • 審核:羅皓月
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第一部分 中共隨州市委宣傳部(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 中共隨州市委宣傳部(匯總)2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 中共隨州市委宣傳部(匯總)2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??中共隨州市委宣傳部(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)????(一)貫徹落實(shí)省委關(guān)于宣傳思想文化工作方針政策,擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,按照市委統(tǒng)一部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

(二)貫徹落實(shí)省委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作,組織協(xié)調(diào)全市意識形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查,結(jié)合巡察工作開展專項(xiàng)檢查。

(三)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作,組織推進(jìn)理論武裝工作,組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。

(四)負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材,會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。組織協(xié)調(diào)全市國防教育工作。

(五)負(fù)責(zé)分析研判和引導(dǎo)全市社會輿論,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各新聞單位工作,承擔(dān)全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。負(fù)責(zé)全市對外宣傳工作,擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。指導(dǎo)全市對外文化交流工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市新聞發(fā)布工作,承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布的組織實(shí)施工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府各部門和各縣市區(qū)、隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)新聞發(fā)布工作,推動新聞發(fā)言人制度建設(shè)。

(六)負(fù)責(zé)全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關(guān)行政事務(wù),指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版內(nèi)容和質(zhì)量。負(fù)責(zé)全市新聞記者證的管理。按照有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)市外媒體駐隨機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理全市電影行政事務(wù),指導(dǎo)監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作,組織對電影內(nèi)容進(jìn)行審查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市重大電影活動。

(七)監(jiān)督管理全市印刷業(yè),協(xié)調(diào)管理著作權(quán)和出版物進(jìn)出口等。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)全市全民閱讀活動的組織、指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作,承擔(dān)市全民閱讀活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

(八)負(fù)責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。承擔(dān)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室日常工作。

(九)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。根據(jù)市政府授權(quán),履行市屬國有文化資產(chǎn)出資人職責(zé),承擔(dān)市屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。

(十)組織協(xié)調(diào)全市精神文明建設(shè)工作,承擔(dān)市委精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會日常工作。

(十一)組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看,中共隨州市委宣傳部(匯總)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的中共隨州市委宣傳部本級決算和1個(gè)下屬單位決算組成。

納入中共隨州市委宣傳部(匯總)2024年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.中共隨州市委宣傳部(本級)

2.隨州市網(wǎng)信中心

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

?? 

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為1571.04萬元。與2023年度相比,收、支總計(jì)增加206.09萬元,增長15.1%,主要原因宣傳部新購置公務(wù)車1輛17.98萬元,新增網(wǎng)絡(luò)安全保障項(xiàng)目建設(shè)125.6萬元,宣傳專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加32.91萬元;網(wǎng)信中心人員增加導(dǎo)致費(fèi)用增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)1571.04萬元,與2023年度相比,收入合計(jì)增加206.09萬元,增長15.1%。其中:財(cái)政撥款收入1555.74萬元,占本年收入99.0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元,占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元,占本年收入0%;其他收入15.30萬元,占本年收入1.0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)1571.04萬元,與2023年度相比,支出合計(jì)增加206.09萬元,增長15.1%。其中:基本支出744.51萬元,占本年支出47.4%;項(xiàng)目支出826.53萬元,占本年支出52.6%;上繳上級支出0萬元,占本年支出0.0%;經(jīng)營支出0萬元,占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1555.74萬元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加190.79萬元,增長14.0%。主要原因是:宣傳部新購置公務(wù)車1輛17.98萬元,新增網(wǎng)絡(luò)安全保障項(xiàng)目建設(shè)125.6萬元,宣傳專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加32.91萬元;網(wǎng)信中心人員增加導(dǎo)致費(fèi)用增加。

2024年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1555.74萬元,比2023年度決算數(shù)增加190.79萬元,增加主要原因是:宣傳部新購置公務(wù)車1輛17.98萬元,新增網(wǎng)絡(luò)安全保障項(xiàng)目建設(shè)125.6萬元,宣傳專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加32.91萬元;網(wǎng)信中心人員增加導(dǎo)致費(fèi)用增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1555.74萬元,占本年支出合計(jì)的99.0%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加190.79萬元,增長14.0%,主要原因是:宣傳部新購置公務(wù)車1輛17.98萬元,新增網(wǎng)絡(luò)安全保障項(xiàng)目建設(shè)125.6萬元,宣傳專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加32.91萬元;網(wǎng)信中心人員增加導(dǎo)致費(fèi)用增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1555.74萬元,主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)支出類支出1279.94萬元,占82.3%。主要是用于人員支出、日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出類支出64.79萬元,占4.2%。主要是用于文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出及項(xiàng)目支出。

3.社會保障和就業(yè)支出類支出112.69萬元,占7.2%。主要是用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等及項(xiàng)目支出。
????4.衛(wèi)生健康支出類支出37.51萬元,占2.4%。主要是用于醫(yī)療救助。

5.住房保障支出類支出60.81萬元,占3.9%。主要是用于繳納住房公積金、租金補(bǔ)貼。?? (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1555.74萬元,支出決算為1555.74萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出具體包括:

(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為5.78萬元,支出決算為5.78萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。(2)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為437.52萬元,支出決算為437.52萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為235.60萬元,支出決算為235.60萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(4)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)宣傳管理(項(xiàng))年初預(yù)算為10.00萬元,支出決算為10.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(5)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為437.38萬元,支出決算為437.38萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(6)一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為45.00萬元,支出決算為45.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(7)一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為90.68萬元,支出決算為90.68萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(8)一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為17.98萬元,支出決算為17.98萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.文化旅游體育與傳媒支出具體包括:

(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為64.79萬元,支出決算為64.79萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.社會保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng))年初預(yù)算為10.00萬元,支出決算為10.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
????(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為16.13萬元,支出決算為16.13萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
????(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為56.35萬元,支出決算為56.35萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
????(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為29.55萬元,支出決算為29.55萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
?? (5)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.66萬元,支出決算為0.66萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為20.35萬元,支出決算為20.35萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。??

(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為3.59萬元,支出決算為3.59萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為13.57萬元,支出決算為13.57萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為53.56萬元,支出決算為53.56萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
????(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為7.25萬元,支出決算為7.25萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出729.21萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)655.54萬元,主要包括:基本工資136.23萬元、津貼補(bǔ)貼74.88萬元、獎金200.44萬元、績效工資15.65萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)57.22萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)54.15萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.40萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.57萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.76萬元、住房公積金56.11萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助16.13萬元。

公用經(jīng)費(fèi)73.67萬元,主要包括:辦公費(fèi)1.21萬元、印刷費(fèi)0.06萬元、電費(fèi)0.50萬元、郵電費(fèi)0.25萬元、差旅費(fèi)2.40萬元、因公出國(境)費(fèi)用5.00萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.12萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.35萬元、勞務(wù)費(fèi)0.02萬元、工會經(jīng)費(fèi)10.16萬元、福利費(fèi)21.86萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬元、其他交通費(fèi)用21.88萬元、其他商品和服務(wù)支出4.71萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為36.25萬元,支出決算為36.25萬元,完成全年預(yù)算的100.0%。較上年增加31.72萬元,增長700.2%,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:購置1輛公務(wù)車,新增因公出國安排導(dǎo)致。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為10.78萬元,支出決算為10.78萬元,完成全年預(yù)算的100.0%。較上年增加10.78萬元,增長0%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:省委宣傳部組織的出境考察團(tuán),上年度未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組1個(gè),累計(jì)1人次,主要用于開展以下工作:赴歐洲三國開展經(jīng)貿(mào)及文化交流。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為21.13萬元,支出決算為21.13萬元,完成全年預(yù)算的100.0%;較上年增加17.88萬元,增長550.2%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:購置1輛公務(wù)車。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出17.98萬元,主要是單位因工作需要。本年度購置(更新)公務(wù)用車1輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出3.15萬元,主要用于公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)。截至2024年12月31日,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為4.34萬元,支出決算為4.34萬元,完成全年預(yù)算的100.0%,較上年增加3.06萬元,增長239.1%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:主要是招商引資等接待費(fèi)。其中:

外賓接待支出0萬元,主要是無開展工作。2024年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是:無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出4.34萬元,接待對象主要是招商引資等接待費(fèi),開展交流宣傳工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組78個(gè),544人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.71萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比年初預(yù)算數(shù)減少3.76萬元,下降5.4%;比上年決算數(shù)減少0.04萬元,下降0.1%。主要原因是:壓縮經(jīng)費(fèi),執(zhí)行過緊日子政策。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額107.58萬元,其中:政府采購貨物支出17.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出89.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.98萬元,占政府采購支出總額的16.7%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日,中共隨州市委宣傳部(匯總)共有車輛1輛,其中,副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛,單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及項(xiàng)目16個(gè),資金826.53萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價(jià)情況來看,組織開展部門整體支出績效評價(jià),評價(jià)情況來看,2024年,全市宣傳思想文化工作始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于宣傳思想工作的重要論述,認(rèn)真落實(shí)省委宣傳思想工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議、全省宣傳部長會議精神,堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、正本清源、守正創(chuàng)新,主旋律更加響亮,正能量更加強(qiáng)勁,為經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展凝聚強(qiáng)大合力。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

1.因公出國經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.78萬元,執(zhí)行數(shù)為5.78萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo),已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo),在項(xiàng)目招投標(biāo)階段,未出現(xiàn)弄虛作假,違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段,項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,滿足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%,成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo),截至2024年12月底,均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo),項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù),對項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施,為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ),從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力,為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問題和原因:無

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理,二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提升預(yù)算執(zhí)行率。????2.宣傳專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110萬元,執(zhí)行數(shù)為110萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo),已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo),在項(xiàng)目招投標(biāo)階段,未出現(xiàn)弄虛作假,違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段,項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,滿足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%,成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo),截至2024年12月底,均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo),項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù),對項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施,為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ),從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力,為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問題和原因:無

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理,二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提升預(yù)算執(zhí)行率。????3.網(wǎng)絡(luò)安全保障項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為125.60萬元,執(zhí)行數(shù)為125.60萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo),已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo),在項(xiàng)目招投標(biāo)階段,未出現(xiàn)弄虛作假,違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段,項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,滿足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%,成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo),截至2024年12月底,均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo),項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù),對項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施,為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ),從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力,為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問題和原因:無

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理,二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提升預(yù)算執(zhí)行率。????4.宣講工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.00萬元,執(zhí)行數(shù)為10.00萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo),已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo),在項(xiàng)目招投標(biāo)階段,未出現(xiàn)弄虛作假,違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段,項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,滿足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%,成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo),截至2024年12月底,均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo),項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù),對項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施,為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ),從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力,為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問題和原因:無

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理,二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提升預(yù)算執(zhí)行率。????5.網(wǎng)絡(luò)管理及輿情監(jiān)控設(shè)備維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為92.00萬元,執(zhí)行數(shù)為92.00萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo),已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo),在項(xiàng)目招投標(biāo)階段,未出現(xiàn)弄虛作假,違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段,項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,滿足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%,成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo),截至2024年12月底,均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo),項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù),對項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施,為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ),從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力,為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問題和原因:無

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理,二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提升預(yù)算執(zhí)行率。????6.新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30.00萬元,執(zhí)行數(shù)為30.00萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo),已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo),在項(xiàng)目招投標(biāo)階段,未出現(xiàn)弄虛作假,違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段,項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,滿足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%,成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo),截至2024年12月底,均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo),項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù),對項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施,為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ),從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力,為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問題和原因:無

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理,二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提升預(yù)算執(zhí)行率。????7.全國文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為77.50萬元,執(zhí)行數(shù)為77.50萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo),已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo),在項(xiàng)目招投標(biāo)階段,未出現(xiàn)弄虛作假,違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段,項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,滿足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%,成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo),截至2024年12月底,均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo),項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù),對項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施,為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ),從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力,為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問題和原因:無

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理,二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提升預(yù)算執(zhí)行率。???? 8.全省“掃黃打非”專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.89萬元,執(zhí)行數(shù)為3.89萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo),已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo),在項(xiàng)目招投標(biāo)階段,未出現(xiàn)弄虛作假,違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段,項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,滿足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%,成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo),截至2024年12月底,均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo),項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù),對項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施,為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ),從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力,為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問題和原因:無

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理,二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提升預(yù)算執(zhí)行率。????9.網(wǎng)評員隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50.00萬元,執(zhí)行數(shù)為50.00萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo),已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo),在項(xiàng)目招投標(biāo)階段,未出現(xiàn)弄虛作假,違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段,項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,滿足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%,成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo),截至2024年12月底,均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo),項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù),對項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施,為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ),從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力,為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問題和原因:無

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理,二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提升預(yù)算執(zhí)行率。???? 10.記者站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24.00萬元,執(zhí)行數(shù)為24.00萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo),已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo),在項(xiàng)目招投標(biāo)階段,未出現(xiàn)弄虛作假,違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段,項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,滿足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%,成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo),截至2024年12月底,均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo),項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù),對項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施,為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ),從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力,為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問題和原因:無

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理,二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提升預(yù)算執(zhí)行率。????11.湖北日報(bào)隨州觀察專版項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110.00萬元,執(zhí)行數(shù)為100.00萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo),已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo),在項(xiàng)目招投標(biāo)階段,未出現(xiàn)弄虛作假,違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段,項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,滿足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%,成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo),截至2024年12月底,均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo),項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù),對項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施,為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ),從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力,為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問題和原因:無

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理,二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提升預(yù)算執(zhí)行率。????12.湖北廣播電視臺(直通隨州)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50.00萬元,執(zhí)行數(shù)為50.00萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo),已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo),在項(xiàng)目招投標(biāo)階段,未出現(xiàn)弄虛作假,違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段,項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,滿足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%,成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo),截至2024年12月底,均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo),項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù),對項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施,為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ),從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力,為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問題和原因:無

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理,二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提升預(yù)算執(zhí)行率。???? 13.公務(wù)車購置費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為17.98萬元,執(zhí)行數(shù)為17.98萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo),已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo),在項(xiàng)目招投標(biāo)階段,未出現(xiàn)弄虛作假,違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段,項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,滿足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%,成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo),截至2024年12月底,均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo),項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù),對項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施,為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ),從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力,為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問題和原因:無

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理,二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提升預(yù)算執(zhí)行率。????14.文化旅游發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為64.78萬元,執(zhí)行數(shù)為64.78萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo),已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo),在項(xiàng)目招投標(biāo)階段,未出現(xiàn)弄虛作假,違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段,項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,滿足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%,成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo),截至2024年12月底,均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo),項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù),對項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施,為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ),從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力,為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問題和原因:無

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理,二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提升預(yù)算執(zhí)行率。????15.人才工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.00萬元,執(zhí)行數(shù)為10.00萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo),已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo),在項(xiàng)目招投標(biāo)階段,未出現(xiàn)弄虛作假,違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段,項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,滿足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%,成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo),截至2024年12月底,均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo),項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù),對項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施,為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ),從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力,為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問題和原因:無

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理,二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提升預(yù)算執(zhí)行率。

16.網(wǎng)絡(luò)綜合治理監(jiān)測平臺運(yùn)營維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45.00萬元,執(zhí)行數(shù)為45.00萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo),已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo),在項(xiàng)目招投標(biāo)階段,未出現(xiàn)弄虛作假,違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段,項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,滿足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%,成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo),截至2024年12月底,均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo),項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù),對項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施,為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ),從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力,為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問題和原因:無

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理,二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提升預(yù)算執(zhí)行率。

(三)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn),加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合,逐步建立健全財(cái)政支出績效考評實(shí)施細(xì)則。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo),進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)。????

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位當(dāng)年無其它需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.一般公共服務(wù)支出(類)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)),反映各級政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。(2010399)
?? 2.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。(2013301)
?? 3.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。(2013302)

4.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)宣傳管理(項(xiàng))。反映宣傳事務(wù)管理方面的支出。(2013304)

5.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。(2013399)

6.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。(2013702)

7.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。(2013750)
?? 8.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)),反映其他一般公共服務(wù)支出(2019999)
?? 9.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng))。反映用于引進(jìn)外國專家補(bǔ)助、引智成果推廣等方面的支出。(2080116)

10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。(2080501)

11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 費(fèi)支出。(2080505)

12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

13.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。(2089999)

14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101101)

15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101102)

16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。(2101103)

17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。(2210202)

19.公共安全(類)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng))反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。(2079903)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2024年度中共隨州市委宣傳部整體績效評價(jià)自評表或(報(bào)告)

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及項(xiàng)目16個(gè),資金826.53萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價(jià)情況來看,組織開展部門整體支出績效評價(jià),評價(jià)情況來看,2024年,全市宣傳思想文化工作始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于宣傳思想工作的重要論述,認(rèn)真落實(shí)省委宣傳思想工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議、全省宣傳部長會議精神,堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、正本清源、守正創(chuàng)新,主旋律更加響亮,正能量更加強(qiáng)勁,為經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展凝聚強(qiáng)大合力。

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