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隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2020年決算公開(新)
  • 發(fā)布時間:2021-10-27 08:38
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  • 編輯:隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所
  • 審核:楊文明
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目錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、政府性基金預(yù)算收支的說明

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支的說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

第三部分??決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所概況

一、部門主要職責(zé)

接收軍隊(duì)離退休干部、士官;落實(shí)軍隊(duì)離退休干部、士官、無軍籍退休職工以及遺屬的政治待遇、生活待遇。

二、部門基本情況

根據(jù)隨編發(fā)201960號文件,隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所核定編制12

第二部分??2020年決算情況說明

一、收入支出決算情況

2020年預(yù)算收入1412.61萬元,其中財政撥款收入1226.39萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余186.22萬元。較上年增加108.95萬元,增幅8.36%,主要原因?yàn)槭菃挝挥行逻M(jìn)人員及相關(guān)項(xiàng)目收入的增加。

2020年度公共預(yù)算財政撥款支出為1228.55萬元,比上年增加21.54萬元,增幅1.78%,比年初預(yù)算數(shù)多137.05萬元,主要原因是新接收了三名軍轉(zhuǎn)干部和五名退休士官

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

全年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.1萬元,支出決算數(shù)為0.14萬元,比上年0.16萬元減少0.02萬元,降幅12.41%;減少的原因在于落實(shí)過緊日子的要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

????本年度“三公”經(jīng)費(fèi)全部為公務(wù)接待支出,共接待4批次18人,無因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年隨州市軍休所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出(基本支出)62.06萬元,主要保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會會費(fèi)、福利費(fèi)等。較上年增加了6.25萬元,增加11.20%,主要原因單位新接收了三名軍轉(zhuǎn)干部和五名退休士官

四、關(guān)于政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額2.72萬元,主要用于購買三名新進(jìn)人員的辦公設(shè)備

五、2020年本單位無政府性基金預(yù)算收支

六、2020年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日,我單位期末資產(chǎn)凈值313.16萬元。其中,流動資產(chǎn)凈值184.06萬元,占資產(chǎn)總額的58.77%,固定資產(chǎn)凈值129.1萬元,占資產(chǎn)總額的41.23%(房屋及構(gòu)筑物115.15萬元,占固定資產(chǎn)的89.19%,通用設(shè)備凈值10.95萬元,占固定資產(chǎn)的8.48%,家具、用具、裝具及動植物凈值3.01萬元,占固定資產(chǎn)的2.33%)。

我單位重點(diǎn)固定資產(chǎn)為房屋及構(gòu)筑物,期末凈值115.15萬元無公務(wù)車輛和在建工程

八、預(yù)算績效情況說明

2020年度隨州市軍休所整體績效自評表

單位名稱:隨州市軍休所????????????填報日期:2021413

單位名稱

隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所

基本支出總額

213.08

項(xiàng)目支出總額

1015.47

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

20分)


預(yù)算數(shù)(A

執(zhí)行數(shù)(B

執(zhí)行率(B/A

得分

20*執(zhí)行率)

部門整體支出總額

1226.39

1228.55

100%

20

年度目標(biāo)1:(20分)

保障服務(wù)對象相關(guān)待遇、維護(hù)社會穩(wěn)定。

年度績效指標(biāo)20

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年初目標(biāo)值(A

實(shí)際完成值(B

得分

產(chǎn)出指標(biāo)10分)

質(zhì)量指標(biāo)

按時、按質(zhì)保障服務(wù)管理對象工資待遇發(fā)放到位。

100%

100%

10

……





……





……





效益指標(biāo)10

社會效益指標(biāo)

切實(shí)保障軍隊(duì)移交地方人員相關(guān)福利待遇,讓其感受到黨和政府對他們生活上的關(guān)心和照顧。

100%

100%

10

年度績效目標(biāo)260


年度績效目標(biāo)260

約束性指標(biāo)

資金管理

資金管理合規(guī)性

不設(shè)權(quán)重,酌情扣分,如出現(xiàn)審計等部門重點(diǎn)披露的問題,或造成重大不良社會影響,評價總得分不得超過70分。

58

總分

98

偏差大或

目標(biāo)未完成

原因分析

達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

改進(jìn)措施及

結(jié)果應(yīng)用方案

我單位將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理,細(xì)化各項(xiàng)目的預(yù)算收支,在進(jìn)行預(yù)算編制時盡量兼顧各方面因素,在預(yù)算執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題,及時申請對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整;進(jìn)一步加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)督,及時解決項(xiàng)目管理過程中存在的問題,更高效的完成各專項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo),并取得良好效益。

本單位嚴(yán)格按照資金的用途使用專項(xiàng)資金,并在賬套中設(shè)立輔助核算對各項(xiàng)目收支明細(xì)單獨(dú)記賬,做到年初預(yù)算,年底決算,并按規(guī)定對預(yù)算、決算數(shù)據(jù)進(jìn)行了公開。

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則:絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則:正向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A),反向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≤X,得分=權(quán)重*A/B),得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù),再計算得分。

3.定性指標(biāo)計分原則:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時,以資金額度為權(quán)重,對分值進(jìn)行加權(quán)平均計算。

4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮,滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

第三部分??決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第四部分:名詞解釋說明

(一)財政撥款(補(bǔ)助)收入:指市級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

(二)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(三)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。  

(四)社會保障和就業(yè)支出(208類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

(八)公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(九)其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國境費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)萬元、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。


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