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市機關事務管理局2015年部門決算情況
  • 發布日期:2016-08-09
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  市機關事務管理局2015年部門決算情況 
  一、部門概況
  市機關事務管理局為市政府直屬事業單位(參照《公務員法》管理),下設辦公室、房地產管理科、市直節能科、綜合服務科四個科室,機關保衛處為我局直屬事業單位(參照《公務員法》管理)。
  主要職責:(一)負責市委市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關辦公用房統建區的集中統一建設和使用調配、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理;(二)負責市委、市政府機關大樓的水電保障和公共設施的管理維修;(三)歸口管理市委、市政府機關精神文明建設、社會治安綜合治理、計劃生育、綠化美化、愛國衛生、交通安全、戶籍管理、環境綜合治理等工作;(四)負責市委會議中心和機關餐廳的管理服務;(五)負責市委、市政府明珠路小區和市級領導周轉房的物業管理工作。
  部門決算單位構成:市機關事務管理局。
  二、2015年部門決算情況及說明
  (一)2015年部門決算基本編制情況
  1. 人員經費。據實填報。
  2. 公用經費。按照實際額度填報。
  3. “三公”經費。本年度“三公”經費支出16.28萬元,較上年度“三公”經費支出28.1萬元下降42%。下降的主要原因是單位認真執行中央八項規定,從嚴控制“三公”經費支出。其中公務用車運行費支出8.3萬元,較上年14.42萬元下降了42.4%,公務接待費支出7.98萬元,較上年13.68萬元下降了41.6%。本年度國內公務接待47批次,502人。
  (二)2015年部門決算項目經費情況
  2015年部門決算全部為延續性項目,與上年項目一致。一是分塊填報。按照市委辦公樓、政府辦公樓、市領導周轉房、明珠小區四塊分塊填報。二是集中填報。按照市委、市政府機關機關共有性填報,即市委市政府辦公樓電費補貼、市委市政府機關上下班公汽補貼、保安人員工資、武警生活補貼。
  (三)本年度收支情況說明
  本年度收入720.40萬元,其中財政撥款672.10萬元(基本支出撥款310.80萬元,項目支出撥款361.30萬元),其他收入48.30萬元(光伏發電電費和光伏發電補貼24萬元,收會議中心會議費7萬元,政法委裝修會議室款15萬元,其他2.3萬元)。本年度支出728萬元,其中基本支出366.7萬元(人員經費287.70萬元,日常公用經費79萬元),項目支出361.30萬元(市委市政府后勤服務維修)。上年結轉57.80萬元,本年度結轉50.20萬元。
  本年度收入較上年932.40萬元下降了22.7%,本年支出較上年927萬元下降了21.5%,收入和支出下降的主要原因是上年度機關水電費收入、支出近200萬元記入收入和支出科目,2015年已將機關水電費記入其他應付款科目。
  (四)本年度行政運行經費說明
  本年度財政撥款行政運行經費支出54.38萬元。支出分類為辦公費4萬元,印刷費1.1萬元,郵電費2.7萬元,物業管理費7.3萬元,差旅費1.9萬元,維修費12萬元,培訓費0.1萬元,公務接待費0.35萬元,勞務費0.9萬元,公務用車運行費5.95萬元,其他交通費用12.25萬元,其他商品和服務支出3.20萬元,辦公設備購置2.10萬元。 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

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