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隨州市科學技術協會2020年度決算公開
  • 發布日期:2021-10-26
  • 信息來源:
  • 編輯:市科協
  • 審核: 楊文明

2020年度市科協決算公開情況說明

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 部門決算情況說明

一、部門決算收支情況說明

二、“三公“經費支出說明

三、機關運行經費情況說明

四、政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

五、政府采購支出說明

六、國有資產占有情況說明

七、預算績效情況說明

第三部分 決算公開表

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

市科協是市委領導下的人民團體,是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶,是推動我市科學技術事業發展的重要力量。
  市科協的主要職責有:一是開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展,推動自主創新。二是組織科學技術工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻。三是依照《中華人民共和國科學技術普及法》,弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法。捍衛科學尊嚴,推廣先進技術,開展青少年科學技術教育活動,提高全民科學素質。四是反映科學技術工作者的建議、意見和訴求,維護科學技術工作者的合法權益。五是推動建立和完善科學研究誠信監督機制,促進科學道德建設和學風建設。六是組織科學技術工作者參與國家科學技術政策、法規制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作。七是表彰獎勵優秀科學技術工作者,舉薦科學技術人才。八是開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議,促進科學技術成果的轉化;接受委托承擔項目評估、成果鑒定,參與技術標準制定、專業技術資格評審和認證等任務。九是開展繼續教育和培訓工作。

二、部門機構設置情況

隨州市科學技術協會為隨州市編委批準設立的財政補助事業單位,位于隨州迎賓大道13號,法定代表人:王強。市科學技術協會預算管理級次為地(市)級。隨州市科學技術協會定編人數10人,其中:行政編制5人、參公編制4人、行政工人1人。

年末在職人數7人,其中:行政編制人員5人行政工人1人、以錢養事1人。


第二部分 2020年部門決算情況說明

一、2020年度部門決算情況及說明
  (一)收入決算情況 ?

2020年度部門決算收入243.46萬元,其中:財政撥款收入242.99萬元、其他收入0.47萬元,同比2019年決算收入184.40萬元增加59.06萬元,增加比率32.03%,比年初預算193.84萬元增加49.62萬元,增加比率25.60%,主要原因是:本年調整編制人數,增加在職人員經費

(二)支出決算情況 ?

2020年度部門決算支出225.17萬元,其中:財政撥款支出224.70萬元,同比2019年決算支出171.64萬元增加53.53萬元,增加比率31.19%,比年初預算193.84萬元增加31.33萬元,增加比率16.16%,主要原因是:本年調整編制人數,增加在職人員經費

二、2020“三公”經費決算說明
  2020 “三公”經費支出0.22萬元,比年初預算5.21萬元減少4.99萬元,減少95.78%,主要原因為:單位嚴格落實中央八項規定,控制三公經費支出。其中:公務接待費0.22萬元,比上年的0.56萬元減少0.34萬元。減少比率60.71%,主要原因是:本年減少公務接待工作任務。全年公務接待累計接待約4批次,接待人數約12人次。本年單位保留工作用車1臺,無公車運行經費、無公務用車購置費、無因公出國費用。

三、2020年機關運行經費情況
  隨州市科協2020年度機關運行經費支出7.60萬元,主要是保障部門日常辦公、業務活動開支,其中:辦公費0.05萬元、電費1.19萬元、郵電費0.42萬元、物業管理費0.11萬元、差旅費0.03萬元、維修(護)費0.10萬元、公務接待費0.06萬元、勞務費0.15萬元、工會經費1.80萬元、稅金及附加費用1.97萬元、其他商品和服務支出1.73萬元。2020年度機關運行經費支出比年初預算數16.40萬元減少8.80萬元,減少比率53.66%。支出減少的主要原因是:單位嚴格落實中央八項規定,控制經費支出。

三、2020年機關運行經費情況
  隨州市科協2020年度機關運行經費支出7.60萬元,主要是保障部門日常辦公、業務活動開支,其中:辦公費0.05萬元、電費1.19萬元、郵電費0.42萬元、物業管理費0.11萬元、差旅費0.03萬元、維修(護)費0.10萬元、公務接待費0.06萬元、勞務費0.15萬元、工會經費1.80萬元、稅金及附加費用1.97萬元、其他商品和服務支出1.73萬元。2020年度機關運行經費支出比年初預算數16.40萬元減少8.80萬元,減少比率53.66%。支出減少的主要原因是:單位嚴格落實中央八項規定,控制經費支出。

機關運行經費:按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算,即指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、2020年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

單位無政府性基金財政撥款收入和支出,故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)無數據。

五、2020年政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額16.57萬元,其中:政府采購貨物支出8.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.79萬元、授予中小企業合同金額2.70萬元,占政府采購支出總額的16.29%,其中:授予小微企業合同金額13.87萬元,占政府采購支出總額的83.71%。
  六、國有資產占用情況說明

截止到202012月31日,單位現有科普車輛1臺待處理中單位無價值50萬元以上通用設備、無價值100萬元以上專用設備。2020年,我單位認真落實國有資產的各項管理規定,對資產登記造冊,管理落實到人,每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量,確保賬實、賬表相符。單位無國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開09表)無數據。

七、關于2020年度預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位組織對2020年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評,共涉及項目1個,其資金57.70萬元,占一般公共預算項目支出總額的72.13%,從評價情況來看,市科協總體情況良好,預算編制質量較好,預算信息公開符合要求;預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,財務制度健全,會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定,基本達到了預期效果。



(二)部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

部門項目績效自評綜述:項目全年預算數為57.70萬元,執行數為48.15萬元,完成預算55.38%。主要產出和效益:一是科學技術普及實率達95%,;二是維護科技工作者群體和諧穩定。發現的問題及原因:一是項目預算的準確性不高,二是部門支出財務管理不規范;下一步改進措施:一是要求強化項目管理,二是強化預算執行,三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。

(三)績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

結合部門職能和工作重點,逐步建立健全財政支出績效考評實施細則;

2、部門績效評價結果擬應用情況

根據部門年度工作任務設置相關績效目標,進一步細化、量化績效指標;

第三部分 2020年部門決算表

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

  2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

  3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  4.社會保障和就業(類)?行政事業單位離退休(款):指用于離休干部和退休人員的支出。

  5.醫療衛生與計劃生育(類)?醫療保障(款)行政單位醫療(項):指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

  6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

  7.項目支出:指為完成專項工作任務所發生的支出。

  8.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。


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