隨州市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算(匯總)
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目?? 錄
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第一部分? 隨州市醫(yī)療保障局(概況)
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分? 隨州市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分? 隨州市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出表
十、政府采購(gòu)預(yù)算表
第四部分? 隨州市醫(yī)療保障局2023年預(yù)算績(jī)效情況
一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明
二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明
第五部分? 名詞解釋
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第一部分? 隨州市醫(yī)療保障局概況
一、 部門主要職責(zé)
隨州市醫(yī)療保障局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署,落實(shí)市委工作要求,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬訂我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
(二)監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
(三)組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險(xiǎn)制度,推進(jìn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。
(四)依據(jù)權(quán)限組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。
(五)組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策措施,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
(六)制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策措施并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。
(七)制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
(八)負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
(九)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
(十)職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
(十一)有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接和信息資源共享,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、 部門基本情況
2023年納入隨州市醫(yī)保局預(yù)算編報(bào)范圍的包括:市醫(yī)保局機(jī)關(guān)(行政單位)全部收入和支出,醫(yī)療保障服務(wù)中心(事業(yè)單位)全部收入和支出,醫(yī)療保障基金核查中心(事業(yè)單位)全部收入和支出。其中醫(yī)保局機(jī)關(guān)構(gòu)成為:辦公室(政工人事科)、規(guī)劃財(cái)務(wù)和政策法規(guī)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)管理科(醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)科)、基金監(jiān)管科。市醫(yī)保中心構(gòu)成為:辦公室、基金財(cái)務(wù)科、政務(wù)服務(wù)管理科、職工醫(yī)保管理科、居民醫(yī)保管理科。市醫(yī)療保障基金核查中心構(gòu)成為:綜合辦公室、信息科、核查科。市醫(yī)保局行政編制12名,參公編制8名,事業(yè)編制11名。其中市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)行政編制12名,設(shè)局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)2名,總會(huì)計(jì)師1名,正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,工作人員2名。單位實(shí)有人數(shù):行政13人、參公8人、事業(yè)11人、以錢養(yǎng)事4人、聘用 4人。市本級(jí)實(shí)有人數(shù):行政13人(黨政分設(shè))、以錢養(yǎng)事1名。
第二部分? 隨州市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2023年部門預(yù)算收入總計(jì)990.05萬(wàn)元,比上年820.14萬(wàn)元增加169.91萬(wàn)元,增幅17%。其中財(cái)政撥款收入835.05萬(wàn)元,較上年720.14萬(wàn)元增加114.91;其他收入155萬(wàn)元,較上年100萬(wàn)元增加55萬(wàn)元。
部門收入預(yù)算增加的原因是:本部門2023年新增了一個(gè)二級(jí)單位的預(yù)算和人員的增加,導(dǎo)致本部門總預(yù)算增加。
(二)支出預(yù)算情況
2023年部門支出預(yù)算總計(jì)990.05萬(wàn)元,較上年820.14萬(wàn)元增加169.91萬(wàn)元,增幅17%。按功能分類:社會(huì)保障和就業(yè)支出62.65萬(wàn)元,較上年44.31萬(wàn)元增加18.34萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出713萬(wàn)元,較上年741.53萬(wàn)元減少28.53萬(wàn)元;住房保障支出59.39萬(wàn)元,較上年34.29萬(wàn)元增加25.1萬(wàn)元。
部門支出預(yù)算增加的原因是:本部門2023年新增了一個(gè)二級(jí)單位的預(yù)算和人員的增加,導(dǎo)致本部門總預(yù)算增加。
?(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年部門財(cái)政撥款支出總計(jì)835.05萬(wàn)元,較上年720.14萬(wàn)元增加114.91萬(wàn)元,增幅13.76%。
財(cái)政撥款支出增加的原因是:本部門2023年新增了一個(gè)二級(jí)單位的預(yù)算和人員的增加,導(dǎo)致本部門總預(yù)算增加。
(四)政府性基金情況
本部門沒(méi)有政府性基金情況。?
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
本部門沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況。?
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)94.43萬(wàn)元,較上年66.54萬(wàn)元增加27.89萬(wàn)元,增幅29.54%。其中辦公費(fèi)及印刷費(fèi)26.75萬(wàn)元,較上年8.77萬(wàn)元增加17.98萬(wàn)元;郵電費(fèi)2.38萬(wàn)元,較上年2.46萬(wàn)元減少0.08萬(wàn)元;差旅費(fèi)6.05萬(wàn)元,較上年7.46萬(wàn)元減少1.41萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi)0.6萬(wàn)元,與上年0.6萬(wàn)元持平;福利費(fèi)22.44萬(wàn)元,較上年8.75萬(wàn)元增加13.69萬(wàn)元;專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4.78萬(wàn)元,較上年1萬(wàn)元增加3.78萬(wàn)元;辦公用房水電費(fèi)10.76萬(wàn)元,較上年4.98萬(wàn)元增加5.78萬(wàn)元;辦公用房物業(yè)管理費(fèi)6.63萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.25萬(wàn)元,較上年3.25萬(wàn)元持平。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加的原因是:本部門2023年新增了一個(gè)二級(jí)單位的預(yù)算和人員的增加,導(dǎo)致本部門總預(yù)算增加。
(七)政府采購(gòu)情況
2023年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額41萬(wàn)元,均為貨物類采購(gòu),均為面向中小企業(yè)采購(gòu)。較上年33萬(wàn)元增加8萬(wàn)元,增幅為19.51%。
政府采購(gòu)增加的原因是:本部門2023年新增了一個(gè)二級(jí)單位的預(yù)算和人員的增加,導(dǎo)致預(yù)算增加。?
(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
本部門2023年初資產(chǎn)總額219.89萬(wàn)元,較上年275.13萬(wàn)元減少55.24萬(wàn)元,減幅為25.12%。其中流動(dòng)資產(chǎn)120.19萬(wàn)元,較上年170.79減少50.6萬(wàn)元,減幅29.63%。固定資產(chǎn)凈值99.69萬(wàn)元,較上年104.35萬(wàn)元減少4.66萬(wàn)元,減幅4.67%,(通用設(shè)備23.07萬(wàn)元,較上年42.24萬(wàn)元減少19.17萬(wàn)元;家具用具19.46萬(wàn)元,較上年20.73萬(wàn)元減少1.27萬(wàn)元,車輛凈值15.18萬(wàn)元)。無(wú)形資產(chǎn)67.96萬(wàn)元,較上年0.5萬(wàn)元增加67.46萬(wàn)元,增幅134.92%。
資產(chǎn)總額減少的原因是:年底結(jié)轉(zhuǎn)減少。
無(wú)形資產(chǎn)增加的原因是:接收社保局調(diào)撥資產(chǎn)。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年隨州市醫(yī)療保障局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.09萬(wàn)元,比上年16.65萬(wàn)元減少11.56萬(wàn)元,同比減少69.43%,主要原因是:合理壓縮一般性支出,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年10萬(wàn)元減少10萬(wàn)元,同比減少100%,主要原因是:2023年沒(méi)有因公出國(guó)(境)的工作安排。
公務(wù)接待費(fèi)1.84萬(wàn)元,比上年3.40萬(wàn)元減少1.56萬(wàn)元,同比減少45.88%,主要原因是:嚴(yán)格接待審批程序,減少接待次數(shù)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.25萬(wàn)元,比上年3.25萬(wàn)元,與上年持平,
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年0萬(wàn)元持平,主要原因是:2023年沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。
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第三部分? 隨州市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算表










第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況
一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為堅(jiān)持以人民為中心,堅(jiān)持保基本、可持續(xù)、全覆蓋,堅(jiān)持“盡力而為、量力而行”,突出制度建設(shè)主線,深化醫(yī)療保障制度改革,推動(dòng)我市醫(yī)療保障制度更加成熟、更加定型,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。年度目標(biāo)為:醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助業(yè)務(wù)的經(jīng)辦管理和基金撥付,醫(yī)保定點(diǎn)機(jī)構(gòu)協(xié)議簽訂和管理,醫(yī)保信息系統(tǒng)建設(shè),充分發(fā)揮基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金使用效能,更好保障參保者看病就醫(yī)需求等目標(biāo)。
2、長(zhǎng)期目標(biāo):
①加強(qiáng)基金監(jiān)管,確保基金安全。具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(基金監(jiān)管核查常態(tài)化,全市交叉檢查不少于一次)+時(shí)效指標(biāo)(根據(jù)檢查要求一個(gè)月內(nèi)處理到位),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):確保醫(yī)保基金安全運(yùn)轉(zhuǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
②信息化系統(tǒng)改造不斷深化。具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(按省局要求全部改造完成)+時(shí)效指標(biāo)(信息化改造驗(yàn)收合格),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):確保醫(yī)保信息化正常運(yùn)轉(zhuǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
3、年度目標(biāo):
①加強(qiáng)基金監(jiān)管,確保基金安全。具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(基金監(jiān)管核查常態(tài)化,全市交叉檢查不少于一次)+時(shí)效指標(biāo)(根據(jù)檢查要求一個(gè)月內(nèi)處理到位),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):確保醫(yī)保基金安全運(yùn)轉(zhuǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)??。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
?②信息化系統(tǒng)改造不斷深化。具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(按省局要求全部改造完成)+時(shí)效指標(biāo)(信息化改造驗(yàn)收合格),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):確保醫(yī)保信息化正常運(yùn)轉(zhuǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
?③保障醫(yī)保局各項(xiàng)活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(開(kāi)展活動(dòng)次數(shù)不少于4次)+質(zhì)量指標(biāo)(五項(xiàng)考核全部合格以上群眾知曉率高)+時(shí)效指標(biāo)(年度內(nèi)完成)。
效益指標(biāo):各項(xiàng)考核通過(guò)驗(yàn)收。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。



二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
1、“醫(yī)保專項(xiàng)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:醫(yī)藥服務(wù)管理,基金監(jiān)管,大數(shù)據(jù),支付方式改革,舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì),物業(yè)管理,信息化改造等。2023年預(yù)算安排84萬(wàn)元,其中:84萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:保障醫(yī)保局各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),醫(yī)保改革持續(xù)深入,基金安全運(yùn)行,信息化運(yùn)行平穩(wěn),年度各項(xiàng)考核達(dá)到預(yù)期。
項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(開(kāi)展活動(dòng)次數(shù)不少于4次,基金核查常態(tài)化,全市檢查檢查不少于一次,飛行檢查根據(jù)國(guó)家抽查、省統(tǒng)一安排)+質(zhì)量指標(biāo)(群眾知曉率≥92%)+時(shí)效指標(biāo)(年度內(nèi)完成),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):各項(xiàng)考核通過(guò)驗(yàn)收。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
2、“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金”主要內(nèi)容是:醫(yī)藥服務(wù)管理,基金監(jiān)管,大數(shù)據(jù),支付方式改革,舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì),物業(yè)管理,信息化改造等。2023年預(yù)算安排135萬(wàn),均為上級(jí)撥款資金。
項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:保障醫(yī)保局各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),醫(yī)保改革持續(xù)深入,基金安全運(yùn)行,信息化運(yùn)行平穩(wěn),年度各項(xiàng)考核達(dá)到預(yù)期。
項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(開(kāi)展活動(dòng)次數(shù)不少于4次,基金核查常態(tài)化,全市檢查檢查不少于一次,飛行檢查根據(jù)國(guó)家抽查、省統(tǒng)一安排)+質(zhì)量指標(biāo)(群眾知曉率≥92%)+時(shí)效指標(biāo)(年度內(nèi)完成),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):各項(xiàng)考核通過(guò)驗(yàn)收。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、“醫(yī)保服務(wù)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是:確保經(jīng)辦服務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2023年預(yù)算安排50萬(wàn)元,其中:50萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):保障醫(yī)保中心各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),服務(wù)局機(jī)關(guān)及所有參保患者,年度各項(xiàng)考核達(dá)到預(yù)期。
質(zhì)量指標(biāo):保證醫(yī)療保障服務(wù)開(kāi)展良好,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
社會(huì)效益指標(biāo):醫(yī)保服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn),保持良好的工作秩序,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

4、“醫(yī)療保障基金核查中心及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:保障業(yè)務(wù)科室工作的正常開(kāi)展。2023年預(yù)算安排40萬(wàn)元,40萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):保障基金核查中心各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),年度各項(xiàng)考核達(dá)到預(yù)期。
項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:
質(zhì)量指標(biāo):保證醫(yī)保信息平臺(tái)運(yùn)行平穩(wěn)、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)得到進(jìn)一步提升,宣傳及打擊欺詐騙保行為為工作重點(diǎn),強(qiáng)化定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)和參保人員法制意識(shí)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
社會(huì)效益指標(biāo):保障全市醫(yī)保信息平臺(tái)安全穩(wěn)定運(yùn)行,加大對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)核查力度,促進(jìn)醫(yī)保領(lǐng)域風(fēng)氣、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)得到進(jìn)一步提升,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

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第五部分? 名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述收入以外的收入。主要是承擔(dān)臨時(shí)性工作任務(wù)的零星撥款收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):是指以前年度尚未完成結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??
4、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)
行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目出。
醫(yī)療保障政策管理(項(xiàng)):反應(yīng)醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價(jià)格和招采管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出信息化建設(shè)(項(xiàng)):反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設(shè)、開(kāi)發(fā)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面支出。
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng)):反映醫(yī)保基金核算、參保登記、轉(zhuǎn)移接續(xù)等經(jīng)辦支出。
事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出。其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外,其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。
5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指局本級(jí)和所屬事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7、基本支出:指用于醫(yī)療保障局本級(jí)和所屬二級(jí)單位人員工資支出和保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的日常公用支出。
8、項(xiàng)目支出:指醫(yī)療保障局本級(jí)及所屬二級(jí)單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9、“三公經(jīng)費(fèi)”:納入財(cái)政預(yù)決算管理的"三公經(jīng)費(fèi)”,是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出:公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
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