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隨州市法律援助中心2022年部門預算公開
  • 發布時間:2022-01-28 16:01
  • 信息來源:
  • 編輯:隨州市司法局
  • 審核:系統管理員
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目錄

  第一部分??隨州市法律援助中心(概況)

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分??隨州市法律援助中心2022年部門預算情況說明

  一、2022年部門預算收支情況說明

  二、2022年“三公”經費預算情況說明

  第三部分??隨州市法律援助中心2022年部門預算表

  一、部門收支預算總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、財政撥款收支總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、一般公共預算“三公”經費支出表

  八、政府性基金預算支出表

????九、項目支出預算表

????十、政府采購預算表

  第四部分??隨州市法律援助中心2022預算績效情況

  一、部門整體績效目標編制情況

  二、重點項目績效目標編制情況

  第五部分??名詞解釋



  第一部分??隨州市法律援助中心概況

  一、部門主要職責

  市法律援助中心的主要職責是:組織法律援助人員為經濟困難群眾、農民工、特殊案件當事人,以及其它需要提供法律援助的當事人開展法律援助;開展刑事案件律師辯護全覆蓋試點工作;開展“1 2 3 4 8法律服務平臺的維護管理及法律咨詢等工作

二、部門基本情況

法律援助中心市司法局下屬二級單位。公益一類事業單位,單位為副科級事業編制人數3,實有人數2

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  第二部分??隨州市法律援助中心2022年部門預算情況說明

  一、2022年部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

  按財政部門統一安排編制2022年部門預算,市法律援助中心2022年預算總收入8.41萬元,其中公共預算財政撥款8.41萬元,比2021年預算總收入增加8.41萬元,增長的主要原因是:2021年市法律援助中心剛成立新增人員

  (二)支出預算情況

  2022年預算總支出8.41萬元,其中:事業運行(司法)預計支出6.42萬元機關事業單位基本養老保險繳費支出0.82萬元,行政事業單位醫療支出0.39萬元,住房保障支出0.78萬元。2022年總支出較上年增加了8.41萬元,主要原因是:2021年市法律援助中心剛成立新增人員

  (三)財政撥款支出情況

  2022市法律援助中心財政撥款數額8.41萬元,2022年總支出較上年增加了8.41萬元,主要原因是:2021年市法律援助中心剛成立新增人員

  (四)政府性基金情況

  2022年我單位無政府性基金,沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (五)國有資本經營預算情況

  2022年我單位無國有資本經營預算,沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

  (六)事業運行經費等重要事項的說明

????2022年本單位機關運行經費1萬元,比上年增加1萬元,主要是2021年市法律援助中心剛成立新增人員。其中辦公費0.71萬元,電費0.03萬元,郵電費0.02萬元,差旅費0.05萬元,會議費0.02萬元,?培訓費0.02萬元,公務接待費0.02萬元,工會經費0.03萬元,福利費0.1萬元。

  (七)政府采購情況

2022年本單位無政府采購預算,其中貨物類政府采購0萬元,服務類政府采購0萬元,工程類政府采購0萬元。與上年持平。

  (八)國有資產占用情況

  ????本單位無國有資產占用情況。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

????2022年隨州市法律援助中心“三公”經費年初預算安排公務接待0.02萬元,比上年增加0.02萬元,主要是2021年剛組建單位。

????其中:公務接待費0.02萬元,比上年增加0.02萬元,主要是2021年剛組建單位。公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置費0萬元,因公出國(境)0萬元,主要是2021年剛組建單位。


第三部分??隨州市法律援助中心2022年部門預算表




???????備注:本單位無一般公共預算三公經費支出

???????備注:本單位無項目支出



???????備注:本單位無政府性基金收支

??????備注:本單位無政府采購預算




第四部分??預算績效情況

  一、部門整體績效目標編制情況

績效目標值情況說明:基本支出主要用于保障法律援助中心工作人員各項工資支出及工作正常運轉的各項費用。  

二、重點項目績效目標編制情況

???本單位2022年無項目支出,沒有重點項目績效目標


第五部分??名詞解釋

  一、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

  二、行政運行(2160201項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  三、行政單位醫療(2101101項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受退休人員的醫療經費。

  四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

  五、“三公”經費:按照有關規定,"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

  六、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

  七、公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

  八、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。?

  九、事業運行經費,包括人員經費和公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



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