目?? 錄
第一部分?市交通工程質量監督站概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分?市交通工程質量監督站2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分?市交通工程質量監督站2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分?其他需要說明的情況
第五部分?名詞解釋
第六部分 附件
第一部分 隨州市交通工程質量監督站概況
一、部門主要職責
隨州市交通工程質量監督站主要職責和任務:依據國家關政策、法規和部頒現行技術標準、規范,按照分組管理的原則,負責本行政區域內普通公路的新建和擴改建、養護大修工程項目的質量安全監督。
二、機構設置情況
從單位構成看,市交通工程質量監督站部門決算由實行獨立核算的市交通工程質量監督站本級決算和 0??個下屬單位決算組成。
納入市交通工程質量監督站2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:市交通工程質量監督站(本級)
市交通工程質量監督站隸屬于市交通運輸局,為正科級公益一類事業單位,內設機構有辦公室、質量監督管理科、安全監督管理科、資信管理科。
本部門核定編制4人,實有在崗員工4人,退休人員2人。
第二部分 2022年度部門決算表
收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明:本單位當年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。
8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款收入支出。
9.財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為 71.42??萬元。與2021年度相比,收、支總計各減少29.97?? 萬元,下降30 %,主要原因是2022年財政撥款減少。
圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明
2022年度收入合計71.42??萬元,與2021年度相比,收入合計減少 29.97??萬元,下降30??%。其中:財政撥款收入53.01 萬元,占本年收入74 %;上級補助收入 18.41 萬元,占本年收入26 %;事業收入0??萬元,占本年收入0??%;經營收入0??萬元,占本年收入0??%;附屬單位上繳收入 0??萬元,占本年收入0??%;其他收入 0 萬元,占本年收入0??%。
圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明
2022年度支出合計 71.42??萬元,與2021年度相比,支出合計減少 29.97 萬元,下降30??%。其中:基本支出60.94?? 萬元,占本年支出85?? %;項目支出10.48??萬元,占本年支出 15??%;上繳上級支出 0??萬元,占本年支出 0??%;經營支出 0??萬元,占本年支出0??%;對附屬單位補助支出?? 萬元,占本年支出 0??%。
圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為53.01?? 萬元。與2021年度相比,財政撥款收、支總計各減少 40.18??萬元,下降??43??%。主要原因是人員經費財政撥款減少。
2022年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入?? 萬元,比2021年度決算數減少 40.18??萬元。減少主要原因是人員經費財政撥款減少。政府性基金預算財政撥款收入 0??萬元,比2021年度決算數增加(減少) 0??萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元,比2021年度決算數增加(減少)?? 0元。
圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出 53.01????萬元,占本年支出合計的 74?? %。與2021年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少40.18??萬元,下降 43??%。主要原因是人員經費支出減少。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出??53.01?? 萬元,主要用于以下方面:
1.一般公共服務(類)支出 53.01??萬元,占100?? %。主要是用于人員工資福利支出49.01 萬元,商品服務支出4 萬元。
(按一般公共預算財政撥款支出功能分類科目列舉,簡述本部門使用科目)
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為53.01?? 萬元,支出決算為53.01?? 萬元,完成年初預算的100?? %。其中:
1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為53.01 萬元(工資福利支出49.01萬元,商品服務支出4萬元),支出決算為 53.01 萬元(工資福利支出49.01萬元,商品服務支出4萬元),完成年初預算的100?? %,
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出53.01?? 萬元,其中:
人員經費49.01??萬元,主要包括:基本工資42.6萬元、伙食補助費1.44萬元、機關事業單位基本養老保險繳費4.97萬元。
公用經費4?? 萬元,主要包括:辦公費2萬元、公務用車運行維護費2萬元。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為2??萬元,支出決算為2??萬元,完成預算的100??%。決算數較上年減少 0.15??萬元,下降7??%。決算數較上年減少的主要原因:公務車運行維護費減少。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費預算為 0萬元,支出決算為 0 萬元,同比地無增減。主要原因是本單位2022年度無因公出國(境)費用。
2.公務用車購置及運行費預算為2 萬元,支出決算為?? 2萬元,完成預算的 100??%;決算數較上年減少 0.15??萬元,下降 7 %。決算數較上年減少的主要原因:公務車運行維護費減少。
其中:
(1)公務用車購置費支出 0 萬元,本年度無購置(更新)公務用車。
(2)公務用車運行費支出 2 萬元,主要用于公務車運行維護費用。截至2022年12月31日,開支財政撥款的公務用車保有量為 1 輛。
3.公務接待費預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的 100 %,較上年無增減,主要原因:本單位2022年度未發生公務接待事項,無公務接待支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位為公益一類事業單位,2022年度無機關運行經費支出。
十一、政府采購支出說明
本部門2022年度無政府采購支出
十二、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,部門共有車輛1 輛,其中,其他用車1輛,其他用車主要是單位開展正常工作公務用車;單位無價值100萬元以上設備(不含車輛)。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個,資金10.48萬元,占一般公共預算項目支出總額(60萬元)的17%,到位資金在年度內執行率100%。
從評價情況來看,本單位2022年度整體支出績效評價整體情況較好。預算編制較及時、準確,資金使用較規范;目標實施取得一定的經濟和社會效益,公路工程質量安全監管發揮積極促進作用。但是,在預算規劃準確性上有待提高,項目的開展過程中應及時調整部分項目預期績效目標的指標和標準。
(二)部門決算中項目績效自評結果
本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。
公路工程質量安全監督項目績效自評綜述:項目全年預算數為60萬元,執行數為10.48萬元,完成預算17%。主要產出和效益:一是監督覆蓋率、質量合格率100%;二是工程事故率0。發現的問題及原因:一是預決算數據偏差大;二是資金到位率不足。下一步改進措施:加強項目預算編制準確性,縮少預決算數據偏差。
(三)績效評價結果應用情況
部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。加強了項目規劃、結果與預算安排相結合。
部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。繼續加強項目規劃、績效目標管理、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。
十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。
本單位本年度無財政專項支出、專項轉移支付支出。
第四部分 其他需要說明的情況
本單位本年度無其他需要說明的情況。
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)、事業在職人員工資與退休人員工資:以人社局批復數為基數發放。
(四)、社會保障繳費:主要為基本養老保險金、醫療保險、工傷保險、生育保險等。
(五)、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。
(六)、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(七)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
第六部分 附件
一、2022年度部門名稱整體績效評價報告
2022年度本單位收支預算數120.94萬元,執行數為71.42萬元,到位資金在年度內執行率100%,完成預算59%。
本單位根據主要職責,完成了2022年度各項目標任務。2022年質監站實施監督的項目9個,嚴格執行監督標準制度、扎實開展質量安全督查,實現了工程質量安全監督覆蓋率100%、監督手續辦理率100%、質量鑒定合格率100%,工程建設項目質量安全繼續保持“零事故”的良好態勢。在確保完成年度職能責任目標的同時,統籌推進安全與應急管理、黨風廉政與黨建、文明單位創建、檔案目標管理、社會治安綜合治理等各項工作,各項工作繼續保持在較好水平。
從產出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結果情況來看,本部門2022年度該項目支出績效評價情況較好,完成績效目標,績效等級為良好。
2022年度隨州市交通工程質量監督站部門整體績效自評表
單位名稱:隨州市交通工程質量監督站 ???? 填報日期:2023.4.29
單位名稱 | 隨州市交通工程質量監督站 | |||||||||
基本支出總額 | 60.94 | 項目支出總額 | 10.48 | |||||||
預算執行情況 (萬元) (20分) | 預算數(A) | 執行數(B) | 執行率(B/A) | 得分 (20分*執行率) | ||||||
部門整體支出總額 | 120.94 | 71.42 | 59% | 12 | ||||||
年度目標1: (20分) | 保障全站日常工作的高效正常運轉 | |||||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 行業年培訓人次 | 10 | 8 | 8 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 基本支出經費使用情況 | 基本支出經費進一步壓縮 | 基本支出經費使用較上年減少1.3% | 10 | |||||
滿意度指標 | ||||||||||
年度績效目標2 (30分) | 工程質量監督目標 | |||||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 工程質量監督覆蓋率 | 100% | 100% | 15 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 工程質量合格率 | 100% | 100% | 15 | |||||
滿意度指標 | ||||||||||
年度績效目標3 (30分) | 工程安全監督目標 | |||||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 工程安全監督覆蓋率 | 100% | 100% | 15 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 工程安全零事故 | 100% | 100% | 15 | |||||
滿意度指標 | ||||||||||
總分 | 92 | |||||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 預算執行率59%,得分12分,偏差較大,原因是進一步壓縮開支。 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 高度重視績效評價工作,針對本部門績效自評中存在的問題,及時調整和優化年度預算支出的方向和結構,提高工作質量。 | |||||||||
備注:
1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。
2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A),反向指標(即目標值為≤X,得分=權重*A/B),得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數,再計算得分。
3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時,以資金額度為權重,對分值進行加權平均計算。
4.基于經濟性和必要性等因素考慮,滿意度指標暫可不作為必評指標。
二、2022年度項目績效評價報
2022年度公路工程質量安全監管項目預算數為60萬元,執行數為10.48萬元,到位資金在年度內執行率100%,完成預算17%。
該項目從產出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結果情況來看,本部門2022年度該項目支出績效評價情況較好,完成績效目標。
隨州市財政預算支出項目績效目標自評表
填報日期:2023 年4月30日???? 自評總分:?? 98分 單位領導審簽:
項目名稱 | 公路工程質量安全監督 | 項目實施單位 | 隨州市交通工程質量監督站 | |||||||||||
項目主管單位 | 隨州市交通運輸局 | 項目負責人 | 梅天娥 | |||||||||||
項目屬性 | 1、常年性£2、延續性£3、一次性£4、新增性£ | |||||||||||||
項目資金 來源 | 中央 (萬元) | 省、地 (萬元) | 本級 (萬元) | 其他 (萬元) | 合計 (萬元) | 執行數(萬元) | 執行率 | |||||||
10.48 | 10.48 | 10.48 | 100% | |||||||||||
項目年度目標 | 1.確保工程質量安全監督管理正常開展 3. | |||||||||||||
項目權重 | 評價內容 | 分值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準及依據 | |||||||||
項目決策2分 | 決策依據 | 2 | 2 | 有項目年度工作計劃或有上級文件或審批報告計2分,沒有不得分。 | ||||||||||
項目管理 13分 | 財務制度 | 3 | 3 | 1、單位財務管理制度1分; 2、項目管理制度1分; 3、有制度執行佐證資料1分。沒有不得分。 | ||||||||||
組織機構 | 2 | 2 | 有明確的績效管理機構或專人負責2分。沒有不得分 | |||||||||||
運行監管 | 4 | 3 | 1、運行監管記錄3分; 2、填報《項目支出績效監控表》1分。沒有不得分。 | |||||||||||
目標申報 | 4 | 3 | 1、項目績效目標全申報的1分,缺一項扣0.5分,扣完為止; 2、績效目標規范1分,不規范扣0.5分; 3、按時申報績效目標計2分,逾期扣1分。 | |||||||||||
項目年度目標1:工程質量安全監督管理 | ||||||||
項目 績效 85分 | 一級 指標 | 二級 指標 | 指標名稱 (三級指標) | 年初指標值 | 年終完成值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準 |
產出指標40分 | 數量指標15分 | 監督覆蓋率 | 100% | 100% | 15 | 1、提供三級指標完成程度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(15分÷三級指標個數),四舍五入保留整數。 | ||
質量指標12分 | 質量合格率 | 100% | 100% | 12 | 1、提供三級指標完成質量的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(12分÷三級指標個數),四舍五入保留整數。 | |||
時效指標6分 | 當年完成 | 100% | 100% | 6 | 1、提供三級指標完成時效的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數),四舍五入保留整數。 | |||
成本指標7分 | 計劃資金和實際使用資金相匹配 | 100% | 100% | 7 | 1、提供三級指標完成成本的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數),四舍五入保留整數。 | |||
效益指標35分 | 經濟效益10分 | 工程質量安全事故率 | 0 | 0 | 10 | 1、提供三級指標實現經濟效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數),四舍五入保留整數。 | ||
社會效益10分 | 為社會提供舒適安全運行公路工程 | 達到預期 | 達到預期 | 10 | 1、提供三級指標實現社會效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數),四舍五入保留整數。 | |||
生態效益10分 | 建設生態環保工程 | 達到預期 | 達到預期 | 10 | 1、提供三級指標實現生態效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數),四舍五入保留整數。 | |||
可持續 影響5分 | 保障工程持續運行 | 達到預期 | 達到預期 | 5 | 1、提供三級指標可持續影響的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(5分÷三級指標個數),四舍五入保留整數。 | |||
服務滿意度 10分 | 服務對象滿意度 10分 | 群眾滿意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 1、提供三級指標滿意度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數),四舍五入保留整數。 | ||
合計 | 85 | 85 | 85 | |||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!