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隨州市交通工程質量監督站2023年部門預算公開
  • 發布時間:2023-01-30 09:15
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隨州市交通工程質量監督站2023年部門預算

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第一部分 ?隨州市交通工程質量監督站(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市交通工程質量監督站2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023三公經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市交通工程質量監督站2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算三公經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市交通工程質量監督站2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市交通工程質量監督站概況

一、部門主要職責

依據國家有關政策、法規和部頒現行技術標準、規范,按照分級管理的原則,負責本行政區域內普通公路的新建和擴改建、養護大修工程項目的質量安全監督。

二、部門基本情況

隨州市交通工程質量監督站隸屬市交通運輸局,為正科級財政撥款公益一類事業單位,人員編制4人,實有在崗職工3人,退休職工2人。

第二部分隨州市交通工程質量監督站

2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

收入:117.88萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入44.99萬元其他收入:72.89萬元。

預算收入較上年120.95萬元減少3.07萬元,同比減少3%,主要原因是財政撥款收入減少

(二)支出預算情況

隨州市交通工程質量監督站2023年支出預算總額:117.88萬元。

1、按資金性質劃分:一般公共預算基本支出44.99萬元,其他收入支出72.89萬元。

2、按支出功能分類劃分:社會保障和就業支出11.95萬元,衛生健康支出2.07萬元,交通運輸支出99.94萬元,住房保障支出3.92萬元。

3、按支出經濟分類劃分:工資福利支出91.18萬元,商品和服務支出20.63萬元,對個人和家庭的補助支出6.07萬元。

預算支出較上年120.95萬元減少3.07萬元,同比減少3%。主要原因是交通運輸支出減少。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出總額53.01萬元較上年54.95萬元減少1.94萬元,同比減少3.5%。主要原因是在職轉退休1人導致工資福利性支出減少其中:工資福利性支出39.99萬元(基本工資15.35萬元、津貼補貼2.3萬元、獎金4.5萬元、績效工資6.57萬元、機關事業單位養老保險4.5萬元、職工基本醫療保險繳費2.07萬元,其他社會保障繳費1.39萬元、住房公積金3.31萬元),較上年53.01萬元減少8.02萬元,同比減少15%,主要原因是在職人員1人調離本單位;公用支出3萬元(辦公費0.01萬元、水費0.38萬元、電費0.03萬元、公務接待費0.18萬元、福利費0.05萬元,公用車運行維護費2萬元),上年4萬元減少1萬元,同比減少25%,主要原因是在職人員1人調離本單位;對個人和家庭的補助(退休費)2萬元,較上年1萬元增加1萬元,同比減少100%,主要原因是退休費增加。

(四)政府性基金情況

我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。對比上年無變化。

(五)國有資本經營預算情況

我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。對比上年無變化。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年本部門公用經費3萬元其中:辦公費0.01萬元、水費0.38萬元、電費0.03萬元、公務接待費0.18萬元、福利費0.05萬元,公用車運行維護費2萬元

公用支出較上年4萬元減少1萬元,同比減少25%,主要原因是部分公用支出編入項目支出預算中

(七)政府采購情況

本部門沒有政府采購情況。對比上年無增減變化,貨物類、服務類、工程類采購0萬元。

(八)國有資產占用情況

2023年度期初數中,資產總額38.6萬元,較上年減少28.3萬元,同比減少42%。減少的主要原因為貨幣資金減少28.3萬元。其中:

1、流動資產24.5萬元,占資產總額的63%。其中:貨幣資金14.4萬元,較上年減少28.3萬元,同比減少66%。其他應收款10.1萬元,與上年無變化。

2、非流動資產14萬元,占資產總額的34%與上年無變化

二、2023三公經費預算情況說明

2023年隨州市交通工程質量監督站三公經費年初預算安排2.53萬元與上年2萬元增加0.53萬元,同比增加26.5%,主要原因是公務接待費增加0.18萬元、公務用車運行維護費增加0.35萬元

因公出國(境)費0萬元,與上年無增減變化。

公務接待費0.18萬元,上年增加0.18萬元同比增加100%,主要原因是上年度公務接待費0,本年度因工作需要增加公務接待費列支。

公務用車運行維護費2.35萬元,比上年增加0.35萬元同比增加17.5%,主要原因是公務車老化、運行維護費增加

公務用車購置費0萬元,上年相比無增減變化。

第三部分 ?隨州市交通工程質量監督站2023年部門預算表

備注:本單位無政府性基金預算

備注:本單位無政府采購預算

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標同年度目標,為目標1:保障全站日常工作正常運轉;目標2:工程質量監督目標;目標3:工程安全監督目標。

2、長期目標及年度目標1:保障全站日常工作正常運轉,具體指標設置為:

產出指標:當年使用完成,保障單位有效運轉,指標設立依據是歷史標準。

效益指標:提供安全優質公路工程,指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:群眾滿意度≥95%,指標設立依據是歷史標準

長期目標及年度目標2:工程質量監督目標;具體指標設置為:

產出指標:工程質量監督覆蓋率為100%指標設立依據是行業標準。

效益指標:工程質量合格率100%指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:群眾滿意度≥95%,指標設立依據是歷史標準。。

長期目標及年度目標3:工程安全監督目標;具體指標設置為:

產出指標:工程安全監督覆蓋率為100%指標設立依據是行業標準。

效益指標:工程安全事故率為0指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:群眾滿意度≥95%,指標設立依據是歷史標準。。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“行業管理經費項目”主要內容是:根據單位具體情況,用于工程質量安全監督管理2023年預算安排49萬元資金來源為單位資金

2、項目績效總目標是:確保工程質量安全監督管理正常開展。??

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:工程質量安全監督覆蓋率為100%指標設立依據是行業標準。

效益指標:工程質量合格率為100%指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:群眾滿意度≥95%,指標設立依據是歷史標準。。

第五部分 ?名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

3、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

4、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

5、公務用車:指單位用于履行公務的車輛。

6、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。

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