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隨州市文化和旅游局2022年度部門決算公開(匯總)
  • 發布時間:2023-09-22 11:47
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第一部分隨州市文化和旅游局(匯總)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市文化和旅游局(匯總)2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市文化和旅游局(匯總)2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市文化和旅游局(匯總)概況

一、部門主要職責

市文化和旅游局貫徹落實黨中央、省委關于文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策和決策部署,落實市委工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作的集中統一領導。主要職責是:

(一)貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策,研究擬定行業政策措施,起草歷史文化保護相關地方性法規、政府規章草案。

(二)擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業和產業發展規劃并組織實施,負責本系統重大行政執法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發展,推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

(三)科學執行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門決算,嚴格財政資金使用與監管,統籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統計工作。

(四)管理全市文藝事業。指導全市藝術創作生產,扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全市非物質文化遺產保護,擬訂非物質文化遺產保護規劃,推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

(五)負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業發展,推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設,深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程,統籌推進本系統公共服務標準化、均等化。

(六)指導、管理全市文物和博物館事業,負責全市文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監管及相關資質管理。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全市文物科技保護和科研工作,推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

(七)監督管理、審查廣播電視節目的內容和質量,指導監督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管,負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展,推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

(八)指導、管理全市體育事業。統籌規劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發展,負責推行全民健身計劃,指導開展群眾性體育活動,指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協調體育訓練和體育競賽,指導運動員隊伍建設,協調運動員社會保障工作。

(九)指導全市各級地方志工作。擬訂全市地方志工作規劃和編纂方案,組織、指導全市各級志書、地方史和綜合年鑒的編纂,并實行備案管理。指導市級各類部門志、專業志及專業年鑒編纂。

(十)統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業,組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護和利用工作,促進產業發展。

(十一)指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發展,對市場經營進行行業監管,推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業信用體系建設,依法規范市場。指導全市文化市場綜合行政執法,組織查處全市性跨區域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為,督查督辦大案要案,維護市場秩序。強化本系統安全生產宣傳教育和輿論引導,督促落實安全生產“一崗雙責”制度。

(十二)指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺宣傳推廣和交流合作工作,組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺交流活動,推動隨州文化走出去。

(十三)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看,隨州市文化和旅游局部門決算由實行獨立核算的隨州市文化和旅游局本級決算和4個下屬單位決算組成。

納入隨州市文化和旅游局2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.市文化和旅游局(市廣播電視局、市體育局、市文物局)內設辦公室(地方志科)、政策法規科(行政審批科)、人事教育科(老干部科)、財務科、藝術與非物質文化遺產科、公共服務科、文物科、廣播電視與融媒體科、體育科、資源開發科、產業發展科、市場管理科(安全監管科)、宣傳推廣與交流合作科。本單位行政編制26名,因黨政機構改革劃轉事業編制3名(原市文化體育新聞出版廣電局2名、地方志辦1名),實有在編在崗人員26人,離退休人員23人,臨時聘用人員4人,公益性崗位2人。

2.隨州市博物館是一座集文物收藏、科學研究、宣傳教育、文物考古及編鐘演奏于一體的地方綜合性博物館,館藏文物10183件(套),被國家文物局評為國家“一級博物館”。是彰顯隨州文化底蘊的窗口,也是對外宣傳隨州歷史文化的陣地。

3.隨州市擂鼓墩文物保護中心負責擂鼓墩古墓群的文物安全保護,搞好曾侯乙墓遺址保護和對外開放。為了確保墓室安全保護,按照省廳專家意見,對曾侯乙墓槨室進行臨時加固;組織文物專家座談,邀請荊州文物保護中心對曾侯乙墓遺址保護修繕方案提出了意見修改;邀請陜西文化遺產研究院對曾侯乙墓保護展示廳的做出設計方案保障擂鼓墩古墓群的地下文物資產安全。

4.隨州市圖書館主要宗旨和業務范圍為保存借閱圖書資料,促進社會經濟文化發展。圖書、文獻、報刊、金石拓片、音像資料的采編與儲藏。圖書資料借閱、圖書資料網絡系統設計、施工、維護、管理。文獻數字化處理。圖書館學研究。圖書、期刊、資料編輯出版。知識培訓與社會教育。

5.隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊具體負責查處演出、娛樂、網吧、互聯網上網服務營業場所、互聯網文化產品及服務、電子游戲、美術品銷售、文物經營等活動中的違法行為:查處違法安裝和設置衛星電視廣播地面接收設施、違法接收和傳送境外衛星電視節目和走私盜版影片放映行為;查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網絡出版、計算機軟件等方面的違法違規出版活動和印刷、復制、出版物發行中的違法經營活動;查處盜版侵權行為;查處體育市場領域的違規行為;負責旅游經營單位、導游人員的監督檢查,受理、調查、處理游客投訴案件,并對違規旅行社、導游人員進行行政處罰;查處全市破壞文物建筑,損壞文物,文保單位館藏文物流失,違法違章考古勘探和發掘,違法違規購銷文物等行為。負責查處文保單位保護范圍內和建設控制地帶內的違法違規建設行為。負責查處文物設計施工單位在古建筑修繕過程中的違法違規行為;負責協調跨市、縣(市、區)文化和旅游市場綜合執法和大案要案的查處;組織開展文化和旅游市場綜合執法工作及業務培訓工作;承擔“掃黃打非”相關工作任務;承擔上級交辦的其他文化市場執法工作等任務。

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出,故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為6645.02萬元。與2021年度11490.04萬元相比,收、支總計各減少4845.02萬元,下降42.2%,主要原因是本年減少了項目經費預算收支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計4626.29萬元(不含上年結轉和結余資金2018.74萬元),與2021年度8193.88萬元(不含上年結轉和結余資金3296.15萬元)相比,收入合計減少3567.59萬元,下降43.5%。其中:財政撥款收入4583.13萬元,占本年收入99.1%;上級補助收入0萬元,占本年收入0%;事業收入0萬元,占本年收入0%;經營收入0萬元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元,占本年收入0%;其他收入43.16萬元,占本年收入0.9%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計6643.76萬元,與2021年度8393.2萬元相比,支出合計減少1749.44萬元,下降20.8%。其中:基本支出2360.54萬元,占本年支出35.5%;項目支出4283.22萬元,占本年支出64.5%;上繳上級支出0萬元,占本年支出0%;經營支出0萬元,占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元,占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為6484.9萬元。與2021年度10497.39萬元相比,財政撥款收、支總計各減少4012.49萬元,下降38.2%。主要原因是本年減少了項目經費預算收支。

2022年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入5518.57萬元,比2021年度決算數9586.57萬元減少4068萬元。主要原因是本年減少了項目經費預算收支。政府性基金預算財政撥款收入966.33萬元,比2021年度決算數910.82萬元增加55.51萬元。增加主要原因是上年結轉結余資金增加。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,比2021年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出5518.57萬元,占本年支出合計的83%。與2021年度6722.76萬元相比,一般公共預算財政撥款支出減少1204.19萬元,下降17.9%。主要原因是本年減少財政撥款項目經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出5518.57萬元,主要用于以下方面:

文化旅游體育與傳媒支出(類)5518.57萬元,占100%。反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4322.26萬元,支出決算為5518.57萬元,完成年初預算的127.7%。其中:

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)。年初預算為4322.26萬元,支出決算為5518.57萬元,完成年初預算的127.7%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加下達人員零星增資及上級轉移支付資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2201.68萬元,其中:

人員經費2011.49萬元,主要包括:基本工資671.72萬元、津貼補貼160.28萬元、獎金104.36萬元、伙食補助費13.32萬元、績效工資353.81萬元、機關事業單位基本養老保險繳費169.5萬元、職業年金繳費23.86萬元、職工基本醫療保險繳費90.79萬元、公務員醫療補助繳費25.86萬元、其他社會保障繳費4.38萬元、住房公積金162.27萬元、其他工資福利支出193.11萬元、撫恤金23.66萬元、生活補助1.03萬元、醫療費補助11.21萬元、其他對個人和家庭的補助2.33萬元。

公用經費190.19萬元,主要包括:辦公費7.56萬元、印刷費3.02萬元、咨詢費4.1萬元、水費0.57萬元、電費28.17萬元、郵電費2.29萬元、物業管理費0.37萬元、差旅費7.34萬元、維修(護)費5.5萬元、租賃費3.2萬元、會議費1.2萬元、培訓費0.08萬元、公務接待費3.94萬元、勞務費0.6萬元、委托業務費3.87萬元、工會經費28.66萬元、福利費33.83萬元、公務用車運行維護費8.41萬元、其他交通費用23.3萬元、稅金及附加費用0.04萬元、其他商品和服務支出1.65萬元、辦公設備購置12.53萬元、信息網絡及軟件購置更新9.95萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余587.21萬元,本年收入379.12萬元,本年支出966.33萬元,年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)。支出決算為966.33萬元,主要用于體育事業的彩票公益金等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為28.82萬元,支出決算為27.44萬元,完成預算的95.2%。較上年19.3萬元增加8.14萬元,增長42.2%。決算數小于預算數的主要原因:本年落實過緊日子要求壓減公務接待費支出。決算數較上年增加的主要原因:本年車輛年久老舊維修成本增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為1.01萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。較上年0萬元增加0萬元,增長0%。決算數小于預算數的主要原因:本年無因公出國預算安排。決算數與上年對比一致的主要原因:本年與上年均無因公出國(境)費預算。

全年支出涉及出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為17.18萬元,支出決算為20.89萬元,完成預算的121.6%;較上年11.53萬元增加9.36萬元,增長81.2%。決算數大于預算數的主要原因:本年車輛年久老舊維修成本增加。決算數較上年增加的主要原因:本年車輛年久老舊維修成本增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元,本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出20.89萬元,主要用于單位車輛燃油費、車輛保險費及維修保養費。截至2022年12月31日,開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。

3.公務接待費預算為10.63萬元,支出決算為6.56萬元,完成預算的61.7%,較上年7.76萬元減少1.2萬元,下降15.5%。決算數小于預算數的主要原因:本年壓減開支減少公務接待費支出。其中:

外賓接待支出0萬元,2022年共接待來訪團組0個,0人次。

國內公務接待支出6.56萬元,接待對象主要是與業務相關單位人員,主要是開展考察調研業務工作。2022年共接待國內來訪團組87個,845人次。

十、機關運行經費支出說明

本部門?2022年度機關運行經費支出79.33萬元,比年初預算數64.13萬元增加15.2萬元,增長23.7%。主要原因是:辦公設施設備購置經費增加、委托業務費支出增加。

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額4040.58萬元,其中:政府采購貨物支出1261.01萬元、政府采購工程支出124.23萬元、政府采購服務支出777萬元。授予中小企業合同金額4040.58萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額4040.58萬元,占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年?12月31日,部門共有車輛?13輛,其中,副市級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車7輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車2輛、其他用車3輛;單位價值?100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目22個,資金2162.63萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,部門總體情況良好,預算編制質量較好,預算信息公開符合要求,預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,財務制度健全,會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定,基本達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1.文化旅游發展專項資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為5.6萬元,執行數為5.6萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是獎勵金額5.596萬元;二是接待團隊人數1488人。

2.2021年省級公共文化服務體系建設資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為1萬元,執行數為1萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是開展檢查30次;二是出動執法人員260人;三是出動執法車輛50臺;四是拆除非法安裝衛星鍋12處;五是責令停止銷售16家。

3.部門項目(鄂財教發【2019】61號)項目績效自評綜述:項目全年預算數為7萬元,執行數為7萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是電影放映場次672場次;二是平均每個農家書屋更新圖書種數60種;平均每個農家書屋開展閱讀活動4次。

4.部門項目(鄂財建發【2019】208號)項目績效自評綜述:項目全年預算數為1539.43萬元,執行數為28.84萬元,完成預算1.9%。主要產出和效益:一是規劃占面積100畝;二是環境整治與生態修復30畝;三是管理用房建設400平方米。

5.公共文化服務體系建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為117萬元,執行數為86.22萬元,完成預算73.7%。主要產出和效益:一是開展宣傳活動次數4次;二是文化服務中心指導6次;三是檢查文體廣場5次。

6.公共文化服務體系建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為7萬元,執行數為7萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是全年“匯資訊”上傳新聞動態35條;二是開展“村晚”情況2場;三是視頻制作3條;四是“文化惠民”活動2場。

7.2022年招商引資經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為2.5萬元,執行數為2.5萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是接待客商5批次;二是外出招商5次。

8.辦公大樓運維費(文體專項事業費)項目績效自評綜述:項目全年預算數為25萬元,執行數為25萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是確保辦公樓財產安全、干凈整潔,較好完成相關工作;二是資金使用率100%。

9.非物質文化遺產項目和傳承人保護經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為49.07萬元,執行數為49.07萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是非遺展演活動3次;二是項非物質文化遺產花鼓戲創作劇團1套;。

10.非物質文化遺產項目和傳承人保護經費(省級資金)項目績效自評綜述:項目全年預算數為83萬元,執行數為83萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是市級非遺項目保護21個;二是市級非遺項目傳承示范基地保護9個。

11.廣播電視管理服務費項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元,執行數為10萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是發布監管月報12次;二是監管次數182次;三是重保期檢測監看12次。

12.廣播電視管理服務費(省級資金)項目績效自評綜述:項目全年預算數為2萬元,執行數為2萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是執行專項行動2次;二是拆除非法衛生鍋12個。

13.隨州市文物保護和修繕專項補助資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為98萬元,執行數為91萬元,完成預算92.9%。主要產出和效益:一是文物修繕目標4個;二是開展文物調研2次。

14.全民健身項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元,執行數為11.68萬元,完成預算58.4%。主要產出和效益:一是完成市本級全民健身活動、健步走等活動2次以上;二是完成參加省級全民健身活動2次。

15.文化產業發展與交流項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元,執行數為10萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是組織培訓活動3次;二是組織展會活動2次。

16.文化業務工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是開展宣傳活動4次;二是舉辦四季村晚活動10次;三是文體廣場檢查5次。

17.文旅產業發展專項資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為880.97萬元,執行數為656.39萬元,完成預算74.5%。主要產出和效益:一是媒體廣告視頻宣傳12次;二是開展宣傳活動10次;三是舉辦對接活動4次。

18.文物巡查保護經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為50萬元,執行數為50萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是文物巡查目標5處;二是文物巡查1次;三是開展文物調研2次。

19.尋根節群眾演員經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元,執行數為30萬元,完成預算100%。主要產出和效益:開展宣傳活動并成功舉辦尋根節,按要求配備群眾演員,保障尋根節活動順利完成。

20.政府購買公共文化產品項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是開辦花鼓戲展演20場;二是參加展演20天。

21.2021年省級體育轉移支付補助資金(第二批)項目績效自評綜述:項目全年預算數為270萬元,執行數為268萬元,完成預算99.3%。主要產出和效益:建設省級新全民健身示范工程7處,其中鄉鎮街道(社區)運動健身中心A類項目2個,村(中心村)文體廣場A類項目5個。

22.體彩公益金-政府性基金項目績效自評綜述:項目全年預算數為813.73萬元,執行數為698.33萬元,完成預算85.8%。主要產出和效益:一是配套全民健身器材100套及以上;二是主辦承辦各類賽事活動20場次以上;三是組隊參加湖北省第十六屆運動會取得優異成績。參加3大類42個項目比賽,力爭獎牌數量有突破。四是支持青少年后備人才基地健康發展。五是組織國民體質監測。

發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化,不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標,進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點,逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據,并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題,要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值,科學、合理測算預算經費編制,并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點,加強項目整體規劃及績效目標管理,完善項目分配及管理辦法,逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標,進一步細化、量化績效指標,提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出表

第四部分??其他需要說明的情況:無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項):主要反映行政單位的基本支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2022年度隨州市文化和旅游局整體績效評價報告

二、2022年度文化旅游發展專項資金項目績效評價報告

三、2022年度2021年省級公共文化服務體系建設資金項目績效評價報告

四、2022年度部門項目(鄂財教發【2020】61號)項目績效評價報告

五、2022年度部門項目(鄂財建發【2019】208號)項目績效評價報告

六、2022年度公共文化服務體系建設項目績效評價報告

七、2022年度公共文化服務體系建設補助資金項目績效評價報告

八、2022年度2022年招商引資經費項目績效評價報告

九、2022年度辦公大樓運維費(文體專項事業費)項目績效評價報告

十、2022年度非物質文化遺產項目和傳承人保護經費項目績效評價報告

十一、2022年度廣播電視管理服務費項目績效評價報告

十二、2022年度廣播電視管理服務費(省級資金)項目績效評價報告

十三、2022年度隨州市文物保護和修繕專項補助資金項目績效評價報告

十四、2022年度全民健身項目績效評價報告

十五、2022年度文化產業發展與交流項目績效評價報告

十六、2022年度文化業務工作經費項目績效評價報告

十七、2022年度文旅產業發展專項資金項目績效評價報告

十八、2022年度文物巡查保護經費項目績效評價報告

十九、2022年度尋根節群眾演員經費項目績效評價報告

二十、2022年度政府購買公共文化產品項目績效評價報告

二十一、2022年度2021年省級體育轉移支付補助資金(第二批)項目績效評價報告

二十二、2022年度體彩公益金-政府性基金項目績效評價報告

2年度政府購買公共文化產品項目績效評價報告

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