目 錄
第一部分 隨州市殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 隨州市殘疾人聯(lián)合會2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 隨州市殘疾人聯(lián)合會2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明
第四部分 其他需要說明的情況
第五部分 名詞解釋
第六部分 附件
第一部分 隨州市殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門主要職責
市殘聯(lián)是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體,是一定區(qū)域內(nèi)的各類殘疾人的統(tǒng)一組織,具有“代表、服務(wù)、管理”三個職能:一是代表殘疾人共同利益 ,維護殘疾人合法權(quán)益;二是團結(jié)幫助殘疾人,為殘疾人服務(wù);三是履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務(wù),管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。市殘聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)部、組宣部三個部室。具體職責如下:1、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設(shè)作出貢獻。3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會各界理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、社會保障、文化、體育、維權(quán)、無障礙環(huán)境建設(shè)、社區(qū)殘疾人工作、組織建設(shè)、法治建設(shè)、志愿者服務(wù)、殘疾人證核發(fā)、盲人按摩行業(yè)管理、殘疾預(yù)防、信息化建設(shè)等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。5、積極參與政府和相關(guān)部門落實殘疾人事業(yè)發(fā)展計劃和有關(guān)規(guī)定,提出合理化建議,推進無障礙設(shè)施建設(shè)。6、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的規(guī)章、政策、規(guī)劃和計劃,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。7、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作,搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。8、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團組織。9、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。10、承擔省殘聯(lián)以及市委、市政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
從單位構(gòu)成看,隨州市殘疾人聯(lián)合會部門決算由實行獨立核算的隨州市殘疾人聯(lián)合會本級決算和1個下屬單位決算組成。
納入隨州市殘疾人聯(lián)合會2024年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1.隨州市殘疾人聯(lián)合會(本級)
2.隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心(隨州市殘疾人康復(fù)中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心)(直屬二級單位)
市殘聯(lián)機關(guān)現(xiàn)有在編人員7人:參公人員7人(正處級2人,副處級1人,正科級3人,科員1人),退休人員5人(正處級3人,副處級2人),機關(guān)下設(shè)辦公室、康復(fù)部和教就部。
市殘聯(lián)直屬二級單位——隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心(隨州市殘疾人康復(fù)中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心)是隨州市殘疾人聯(lián)合會直屬正科級全額撥款事業(yè)單位,人員編制2名,其中主任1名。2024年末實有人數(shù)11名,其中:主任1名,辦事員1名,其他人員9名。
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為1085.36萬元。與2023年度相比,收、支總計各減少46.22萬元,下降4.08%,主要原因是本年度項目經(jīng)費由于年底支付賬號錯誤退回,故造成部分項目經(jīng)費未支付成功,項目經(jīng)費減少。
圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1085.36萬元,與2023年度相比,收入合計減少46.22萬元,下降4.08%。其中:財政撥款收入1059.01萬元,占本年收入97.57%;上級補助收入0萬元,占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元,占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元,占本年收入0%;其他收入26.35萬元,占本年收入2.43%。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1085.36萬元,與2023年度相比,支出合計減少46.22萬元,下降4.08%。其中:基本支出268.49萬元,占本年支出24.74%;項目支出816.87萬元,占本年支出75.26%;上繳上級支出0萬元,占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元,占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元,占本年支出0%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為1059.01萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各減少60.79萬元,下降5.43%。主要原因是本年度項目經(jīng)費由于年底支付賬號錯誤退回,故造成部分項目經(jīng)費未支付成功,項目經(jīng)費減少。
2024年度財政撥款收入中,一般公共預(yù)算財政撥款收入1049.11萬元,比2023年度決算數(shù)減少60.69萬元。減少5.78%。主要原因是本年度項目經(jīng)費由于年底支付賬號錯誤退回,故造成部分項目經(jīng)費未支付成功,項目經(jīng)費減少。政府性基金預(yù)算財政撥款收入9.9萬元,比2023年度決算數(shù)減少0.1萬元。減少1%主要原因是福彩資金未支付完。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。
圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1049.11萬元,占本年支出合計的96.66%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少60.69萬元,下降5.78%。主要原因是本年度項目經(jīng)費由于年底支付賬號錯誤退回,故造成部分項目經(jīng)費未支付成功,項目經(jīng)費減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1049.11萬元,主要用于以下方面:
1.社會保障和就業(yè)支出1017.63萬元,占97%。主要是用于人員、公用及項目經(jīng)費的支出。
2.衛(wèi)生健康支出11.57萬元,占1.1%。主要是用于繳納在職人員及退休人員醫(yī)療保險。
3.住房保障支出19.91萬元,占1.9%。主要是用于繳納人員住房公積金。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1262.77萬元,支出決算為1049.11萬元,完成年初預(yù)算的83.08%。其中:
1.社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為1231.34萬元,支出決算為1017.63萬元,完成年初預(yù)算的82.64%,支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因:本年度項目經(jīng)費由于年底支付賬號錯誤退回,故造成部分項目經(jīng)費未支付成功,項目經(jīng)費減少。
2.衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為11.57萬元,支出決算為11.57萬元,完成年初預(yù)算的100%。
3.住房保障支出。年初預(yù)算為19.85萬元,支出決算為19.91萬元完成年初預(yù)算的100.30%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出242.14萬元,其中:
人員經(jīng)費228.39萬元,主要包括:基本工資46.37萬元、津貼補貼29.39萬元、獎金17.31萬元、績效工資44.86萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.14萬元、職業(yè)年金繳費8.97萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.89萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.24萬元、其他社會保障繳費1.79萬元、住房公積金25.55萬元、其他工資福利支出22.49萬元、退休費4.38萬元。
公用經(jīng)費13.75萬元,主要包括:辦公費1.35萬元、水費0.11萬元、電費0.02萬元、郵電費1.9萬元、差旅費0.34萬元、維修(護)費0.03萬元、公務(wù)接待費0.37萬元、工會經(jīng)費4.7、福利費0.71萬元、其他商品和服務(wù)支出4.22萬元。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入9.9萬元,本年支出9.9萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:
(政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,按支出功能分類類級科目逐類分析,簡述本部門使用科目。)
(一)其他支出9.9萬元,用于社會福利的彩票公益金支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位當年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為2.39萬元,支出決算為2.39萬元,完成全年預(yù)算的100%。較上年減少0.29萬元,下降10.73%。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年度公務(wù)活動減少。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
全年支出涉及出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為0.44萬元,支出決算為0.44萬元,完成全年預(yù)算的100%;較上年減少0.28萬元,下降39.1%。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年度公務(wù)活動減少。其中:
(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。
(2)公務(wù)用車運行費支出1.95萬元,主要用于公務(wù)車燃油及維修費。截至2024年12月31日,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量1輛。
3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0.44萬元,支出決算為0.44萬元,完成全年預(yù)算的100%,較上年減少0.28萬元,下降39.1%。其中:
外賓接待支出0萬元,主要是開展....工作。2024年共接待來訪團組0個,0人次(不包括陪同人員)。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.44萬元,接待對象主要是上級單位人員,主要是開展殘疾人就業(yè)相關(guān)工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團組5個,人次40。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出11.9萬元,比上年決算數(shù)增加4.43萬元,增長59.36%。主要原因是:本年度增加了3名公益性崗位人員費用支出。
十一、政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額129.63萬元,其中:政府采購貨物支出1.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出128.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額129.63萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額129.63萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的1.08%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的98.92%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,部門(單位)共有車輛2輛,其中,副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是輔具用車;單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。
十三、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個,資金770萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看項目績效評價綜合成績優(yōu)良,經(jīng)濟和社會效益良好,財政項目支出合理、規(guī)范、有效。(項目具體情況詳見自評表)。
組織開展部門整體績效評價,從評價情況來看項目績效評價綜合成績優(yōu)良,經(jīng)濟和社會效益良好,財政項目支出合理、規(guī)范、有效。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
一是強化服務(wù),促進殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。開展“春風送真情 援助暖民心”就業(yè)援助活動,共組織22場殘疾人專場招聘會,提供適殘崗位765個。精準推進高校殘疾人畢業(yè)生就業(yè)服務(wù),連續(xù)3年在全省殘聯(lián)系統(tǒng)率先完成100%就業(yè)率目標。建立完善殘疾人就業(yè)輔導(dǎo)員隊伍,2024年全省殘疾人就業(yè)服務(wù)機構(gòu)工作人員職業(yè)指導(dǎo)競賽隨州市代表隊榮獲團體第二名和一個個人第一名。實施產(chǎn)業(yè)助殘?zhí)嵘袆樱瑔又r(nóng)助殘直播銷售和“風干三黃雞”加工項目,產(chǎn)業(yè)助殘基地——曾都區(qū)政君農(nóng)牧養(yǎng)殖專業(yè)合作社全年幫扶400余戶殘疾人家庭養(yǎng)殖土雞增收致富。持續(xù)開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持,培植扶持市級殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)機構(gòu)10家、自主創(chuàng)業(yè)示范者40人。
二是加強培訓(xùn),增強殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。培育10名省級自主創(chuàng)業(yè)殘疾人、20名殘疾人技術(shù)能手。全市7名殘疾人被省人社廳授予“湖北省技術(shù)能手”榮譽。在全國首次成功舉辦“東風井關(guān)杯”殘疾人高速插秧機操作技能競賽,為廣大農(nóng)村殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)開創(chuàng)了一條新路。完成殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)466人。繼續(xù)開展“殘疾人職業(yè)能力提升行動”,20名盲人參加保健按摩技能提升培訓(xùn),并獲得中級證書,20名殘疾人殘疾攝影藝術(shù)和短視頻制作技能培訓(xùn),為國家、省殘疾人職業(yè)技能大賽儲備了人才。曾都區(qū)政君農(nóng)牧養(yǎng)殖專業(yè)合作社2024年入選“國家級殘疾人職業(yè)培訓(xùn)基地”。
三是整合資源,開展多樣化康復(fù)。按照“應(yīng)救盡救”原則,全年為628名0-15歲殘疾兒童提供搶救性康復(fù)救治。繼續(xù)實施“復(fù)明解困”助殘幫扶項目,為200名白內(nèi)障患者提供免費醫(yī)療救助。依托家醫(yī)簽約、醫(yī)療康復(fù)、社區(qū)康復(fù)、自主互助康復(fù)等多種形式為13654人提供精準康復(fù)服務(wù)。隨州市居家養(yǎng)老服務(wù)信息中心成功獲批湖北省第一批省級智力殘疾人互助康復(fù)訓(xùn)練基地,市縣兩級殘疾人康復(fù)(輔具)中心均完成規(guī)范化建設(shè)達標驗收。注重殘疾人康復(fù)專業(yè)人才隊伍建設(shè),選送20名專業(yè)技術(shù)人才赴中國殘聯(lián)、省殘聯(lián)及外省市參加專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),極大提升全市整體康復(fù)質(zhì)效。
四是辦好實事,加大關(guān)愛幫扶力度。2024年省政府民生實事項目——“為2664名持證殘疾人提供基本型輔助器具適配服務(wù),為120戶困難殘疾人家庭進行無障礙改造”,現(xiàn)已全部完成。全市已超額完成2754名殘疾人輔具適配任務(wù),并完成回訪跟蹤服務(wù),接受省殘聯(lián)民生實事項目專項督查考核。廣水市在全省困難殘疾人家庭無障礙改造工作會議上作經(jīng)驗介紹。持續(xù)推進鎮(zhèn)、村兩級“楚天舒陽光家園”(原稱“殘疾人之家”)建設(shè),“十四五”期間已建成17家市級“楚天舒陽光家園”建設(shè),其中3家被納入省級“楚天舒陽光家園”獲得扶持。全年超額完成年度托養(yǎng)服務(wù)840人任務(wù)。
五是營造氛圍,構(gòu)建全面發(fā)展格局。積極發(fā)展殘疾人體育事業(yè),我市殘疾人體育人才選訓(xùn)基地入選湖北省殘疾人體育訓(xùn)練陣地,并承接湖北省參加2025年全國殘運會鐵人三項、輪椅競速、投擲三個項目隊員的集訓(xùn)備戰(zhàn)任務(wù)。承辦了隨州市第三屆運動會群眾體育類殘疾人組的備賽比賽任務(wù),這是我市首次舉辦殘疾人體育運動賽事,187名運動員參賽,對于發(fā)展我市全民參與的體育事業(yè)起到了渲染和推動作用。5月份“全國助殘日”期間,開展以科技助殘無障礙產(chǎn)品成果展示及觀摩體驗活動,現(xiàn)場為殘疾人提供體檢、助聽器驗配、就業(yè)幫扶、心理咨詢等服務(wù)。實施殘疾人文體服務(wù)進家庭、進社區(qū)等項目,依托13個國際國內(nèi)殘疾人節(jié)日,發(fā)動殘疾人專門協(xié)會、社會組織開展系列助殘扶殘節(jié)日活動,樹立殘疾人生活信心,提升殘疾人生活品質(zhì)。
(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況:結(jié)合單位職能和重點工作,加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理,結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合,績效評價結(jié)果按規(guī)定公開,指導(dǎo)下一年度預(yù)決算等各項工作的開展。
部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)機關(guān)年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標,進一步細化、量化績效指標。
十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。
無

第四部分?其他需要說明的情況
無。
第五部分?名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當年撥付的資金。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(六)使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
(七)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(八)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)?? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)?? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項):指用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款) 殘疾人就業(yè)(項):指用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)??事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)??提租補貼(項):指按房改政策規(guī)定,事業(yè)單位向職工發(fā)放的租金補貼。
(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋)
(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(十三)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
(十四)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十五)其他專用名詞。
無。
第六部分?附件
一、2024年度部門名稱整體績效評價自評表或(報告)





二、2024年度殘疾人就業(yè)保障金項目績效評價自評表或(報告)



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