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隨州市殘疾人聯合會(本級)2024年度部門決算
  • 發布時間:2025-11-03 17:11
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  • 編輯:隨州市殘聯
  • 審核:羅皓月
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隨州市殘疾人聯合會(本級)2024年度部門決算



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第一部分??隨州市殘疾人聯合會概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市殘疾人聯合會2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市殘疾人聯合會2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

部分 附件




第一部分??隨州市殘疾人聯合會概況

一、部門主要職責

市殘聯是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體,是一定區域內的各類殘疾人的統一組織,具有“代表、服務、管理”三個職能:一是代表殘疾人共同利益 ,維護殘疾人合法權益;二是團結幫助殘疾人,為殘疾人服務;三是履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,管理和發展殘疾人事業。市殘聯內設辦公室、康復部組宣部三個部室。具體職責如下:1聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。2、團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立為社會主義建設作出貢獻。3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會各界理解、尊重、關心和幫助殘疾人。4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、社會保障、文化、體育、維權、無障礙環境建設、社區殘疾人工作、組織建設、法制建設、志愿者服務、殘疾人證核發、盲人按摩行業管理、殘疾預防、信息化建設等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。5、積極參與政府和相關部門落實殘疾人事業發展計劃和有關規定,提出合理化建議,推進無障礙設施建設。6、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的規章、政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。7、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作,搞好綜合、組織、協調和服務。8、指導和管理各類殘疾人社團組織。9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。10、承擔省殘聯以及市委、市政府交辦的其他工作

二、機構設置情況

從單位構成看,隨州市殘疾人聯合會部門決算由實行獨立核算的隨州市殘疾人聯合會本級決算和1個下屬單位決算組成。

納入隨州市殘疾人聯合會2024度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市殘疾人聯合會(本級)

2.隨州市殘疾人就業服務中心(隨州市殘疾人康復中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心)(直屬二級單位)

市殘聯機關現有在編人員7人:參公人員7人(正處級2人,副處級1人,正科級3人,科員1人),退休人員5人(正處級3人,副處級2機關下設辦公室、康復部和教就部

第二部分??2024年度部門決算

一、收入支出決算總表


二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細

、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

、財政撥款三公經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024度收、支總計均為771.49萬元。與2023度相比,收、支總計各減少68.43萬元,下降??8.15??%,主要原因是本年度退休人員1名,人員支出減少,且項目內容減少

1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

??2024年度收入合計771.49??萬元,與2023年度相比,收入合計減少??68.43??萬元,下降8.15??%。其中:財政撥款收入763.47萬元,占本年收入98.96%;上級補助收入0??萬元,占本年收入0%;事業收入0??萬元,占本年收入0??%;經營收入0??萬元,占本年收入0??%;附屬單位上繳收入??0萬元,占本年收入0??%;其他收入??8.02萬元,占本年收入??1.04%

2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024度支出合計??771.49??萬元2023年度相比,支出合計減少??68.43??萬元,下降8.15??%其中:基本支出190.35萬元,占本年支出24.67??%;項目支出581.14??萬元,占本年支出??75.33??%;上繳上級支出??0??萬元,占本年支出??0??%;經營支出??0??萬元,占本年支出??0%;對附屬單位補助支出??0萬元,占本年支出??0??%

3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024度財政撥款收、支總計均為??763.47??萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各減少??64.16??萬元,下降7.75??%。主要原因是本年度退休人員1名,人員支出減少,且項目內容減少

2024年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入??763.47??萬元,比2023年度決算數減少??64.16??萬元減少主要原因是本年度退休人員1名,人員支出減少,且項目內容減少政府性基金預算財政撥款收入??0??萬元,2023年度決算數減少??10??萬元減少主要原因是本年度將10萬元調至二級單位使用。國有資本經營預算財政撥款收入??0萬元,2023年度決算數增加(減少)??0??萬元增加(減少)主要原因是……。

4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024一般公共預算財政撥款支出??763.47??萬元,占本年支出合計的??98.96??%。與2023相比,一般公共預算財政撥款支出減少??64.16??萬元,下降??7.75??%。主要原因是本年度退休人員1名,人員支出減少,且項目內容減少

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024一般公共預算財政撥款支出??963.47??萬元,主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出735.13萬元,96.29%。主要是用于人員公用和項目支出

2.衛生健康支出10.49萬元,1.37%。主要是用于人員醫療保險的繳納

3.住房保障支出17.85萬元,占2.34%,主要是用于人員公積金繳費。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年預算為963.5萬元支出決算為763.47萬元,完成年預算的79.24%。其中:

1.社會保障和就業支出年初預算為925.22萬元,支出決算數為735.13萬元,完成年預算的79.45%支出決算數小于年預算數的主要原因是因為項目細化,據實支出。

2.衛生健康支出年初預算為10.49萬元,支出數為10.49萬元,完成年預算的100%

3.住房保障支出年初預算為17.79萬元,支出數為17.85萬元,完成年初預算的100%

4.其他支出年初預算為0萬元,支出決算數為0,完成年初預算的0%,主要原因是此項資金全數調至二級單位使用。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出182.34萬元,其中:

人員經費170.44萬元,主要包括:基本工資38.65萬元、津貼補貼27.91萬元、獎金17.31萬元、績效工資29.77萬元、機關事業單位基本養老保險繳費14.21萬元、職業年金繳費7.5萬元、職工基本醫療保險繳費5.53萬元、公務員醫療補助繳費3.24萬元、其他社會保障繳費0.15萬元、住房公積金21.78萬元、退休費4.38萬元

公用經費11.9萬元,主要包括:辦公費0.75萬元、郵電費0.98萬元、差旅費0.34萬元、維修0.03萬元、公務接待費0.19萬元、工會經費4.7萬元、福利費0.71萬元、其他商品和服務支出4.2萬元

只說明本部門使用科目

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度三公經費財政撥款支出全年預算為0.35萬元,支出決算為0.19??萬元,完成全年預算的??53.77%較上年減少??0.36??萬元,下降65.93??%決算數小于全年預算數的主要原因:年初預算不精準決算數較上年減少的主要原因:本年度公務活動減少

(二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國全年預算為0??萬元,支出決算為??0??萬元,完成全年預算的??0??%較上年增加(減少)??0??萬元,增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:單位沒有因公出國)的預算。決算數較上年增加(減少)的主要原因單位沒有因公出國)的預算

全年支出涉及出國(境)團組0??個,累計0??人次,主要用于開展以下工作:單位沒有因公出國)的預算

2.公務用車購置及運行費全年預算為??0 萬元,支出決算為??0??萬元,完成全年預算的??0??%較上年增加(減少)??萬元,增長(下降)0??%決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:單位無公務用車決算數較上年增加(減少)的主要原因:單位無公務用車其中:

1公務用車購置費支出??0萬元,主要是單位無公務用車。本年度購置更新公務用車??0??

2公務用車運行費支出??0??萬元,主要單位無公務用車20241231日,開支財政撥款的公務用車保有量??0????

3.公務接待費全年預算為??0.35??萬元支出決算為??0.19??萬元,完成全年預算的??53.77??%0.36??萬元,下降65.93??%決算數小于全年預算數的主要原因:年初預算不精準決算數較上年減少的主要原因:本年度公務活動減少

其中:

外賓接待支出??0??萬元,主要是開展....工作。2024共接待來訪團組??0??個,??0??人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是......。

國內公務接待支出??0.19??萬元,接待對象主要是上級單位人員,主要是開展殘疾人就業相關工作。2024共接待國內來訪團組??2??14人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出11.9萬元,比上年決算數增加4.43萬元,增長59.36%。主要原因是:本年度增加了3名公益性崗位人員費用支出

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0.6萬元,其中:政府采購貨物支出0.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.6萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0.6萬元,占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%

十二、國有資產占用情況說明

截至20241231日,部門(單位)共有車輛0輛,其中,副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個,資金770萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%從評價情況來看項目績效評價綜合成績優良,經濟和社會效益良好,財政項目支出合理、規范、有效。(項目具體情況詳見自評表)。

組織開展部門整體績效評價,從評價情況來看項目績效評價綜合成績優良,經濟和社會效益良好,財政項目支出合理、規范、有效。

(二)部門決算中項目績效自評結果

??一是強化服務,促進殘疾人就業創業。開展“春風送真情 援助暖民心”就業援助活動,共組織22場殘疾人專場招聘會,提供適殘崗位765個。精準推進高校殘疾人畢業生就業服務,連續3年在全省殘聯系統率先完成100%就業率目標。建立完善殘疾人就業輔導員隊伍,2024年全省殘疾人就業服務機構工作人員職業指導競賽隨州市代表隊榮獲團體第二名和一個個人第一名。實施產業助殘提升行動,啟動助農助殘直播銷售和“風干三黃雞”加工項目,產業助殘基地——曾都區政君農牧養殖專業合作社全年幫扶400余戶殘疾人家庭養殖土雞增收致富。持續開展就業創業扶持,培植扶持市級殘疾人就業創業機構10家、自主創業示范者40人。

二是加強培訓,增強殘疾人就業創業能力。培育10名省級自主創業殘疾人、20名殘疾人技術能手。全市7名殘疾人被省人社廳授予“湖北省技術能手”榮譽。在全國首次成功舉辦“東風井關杯”殘疾人高速插秧機操作技能競賽,為廣大農村殘疾人就業創業開創了一條新路。完成殘疾人職業技能培訓466人。繼續開展“殘疾人職業能力提升行動”,20名盲人參加保健按摩技能提升培訓,并獲得中級證書,20名殘疾人殘疾攝影藝術和短視頻制作技能培訓,為國家、省殘疾人職業技能大賽儲備了人才。曾都區政君農牧養殖專業合作社2024年入選“國家級殘疾人職業培訓基地”。

三是整合資源,開展多樣化康復。按照“應救盡救”原則,全年為6280-15歲殘疾兒童提供搶救性康復救治。繼續實施“復明解困”助殘幫扶項目,為200名白內障患者提供免費醫療救助。依托家醫簽約、醫療康復、社區康復、自主互助康復等多種形式為13654人提供精準康復服務。隨州市居家養老服務信息中心成功獲批湖北省第一批省級智力殘疾人互助康復訓練基地,市縣兩級殘疾人康復(輔具)中心均完成規范化建設達標驗收。注重殘疾人康復專業人才隊伍建設,選送20名專業技術人才赴中殘聯、省殘聯及外省市參加專業技術培訓,極大提升全市整體康復質效。

四是辦好實事,加大關愛幫扶力度。2024年省政府民生實事項目——“為2664名持證殘疾人提供基本型輔助器具適配服務,為120戶困難殘疾人家庭進行無障礙改造”,現已全部完成。全市已超額完成2754名殘疾人輔具適配任務,并完成回訪跟蹤服務,接受省殘聯民生實事項目專項督查考核。廣水市在全省困難殘疾人家庭無障礙改造工作會議上作經驗介紹。持續推進鎮、村兩級“楚天舒陽光家園”(原稱“殘疾人之家”)建設,“十四五”期間已建成17家市級“楚天舒陽光家園”建設,其中3家被納入省級“楚天舒陽光家園”獲得扶持。全年超額完成年度托養服務840人任務。

五是營造氛圍,構建全面發展格局。積極發展殘疾人體育事業,我市殘疾人體育人才選訓基地入選湖北省殘疾人體育訓練陣地,并承接湖北省參加2025全國殘運會鐵人三項、輪椅競速、投擲三個項目隊員的集訓備戰任務。承辦了隨州市第三屆運動會群眾體育類殘疾人組的備賽比賽任務,這是我市首次舉辦殘疾人體育運動賽事,187名運動員參賽,對于發展我市全民參與的體育事業起到了渲染和推動作用5月份“全國助殘日”期間,開展以科技助殘無障礙產品成果展示及觀摩體驗活動,現場為殘疾人提供體檢、助聽器驗配、就業幫扶、心理咨詢等服務。實施殘疾人文體服務進家庭、進社區等項目,依托13個國際國內殘疾人節日,發動殘疾人專門協會、社會組織開展系列助殘扶殘節日活動,樹立殘疾人生活信心,提升殘疾人生活品質。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況結合單位職能和重點工作,加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理結果與預算安排相結合,績效評價結果按規定公開,指導下一年度預決算等各項工作的開展。

部門績效評價結果擬應用情況。根據機關年度工作任務設置相關績效目標,進一步細化、量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

無。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(六)使用非財政撥款結余專用結余)指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額,以及使用專用結余安排支出的金額。

(七)年初結轉和結余:單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金

本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類) 行政事業單位養老支出(款)?? 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.社會保障和就業支出(類) 行政事業單位養老支出(款)?? 機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。

3.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項):指用于殘疾人康復方面的支出。

4.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款) 殘疾人就業(項):指用于殘疾人就業方面的支出。

5.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):指除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)??事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)??提租補貼(項):指按房改政策規定,事業單位向職工發放的租金補貼。

(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(九)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十二)三公經費:納入級財政預決算管理的三公經費,是直部門用財政撥款安排的因公出國費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國費反映單位公務出國的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出含車輛購置稅、牌照費及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待含外賓接待費用。

(十三)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十四)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十五)其他專用名詞。

無。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市殘疾人聯合會整體績效評價自評表或(報告)

2024年度市殘聯部門整體績效自評表
填報日期:2025年4月8日








單位名稱隨州市殘疾人聯合會
基本支出總額190.35萬元項目支出總額725.51萬元
年度目標為有康復需求、就業需求、就業扶持的殘疾殘疾人提供幫扶,努力提高受助殘疾人生活自理、就業和社會參與能力。
年度績效指標二級指標三級指標指標分類年初目標值(A)實際完成值(B)得分
公用經費控制(2分)公用經費控制率(2分)績效基本型≤100%≤100%2
在職人員控制(2分)在職人員控制率
(2分)
績效基本型≤100%≤100%2
項目支出成本控制
(4分)
會議費控制率
(2分)
績效基本型≤100%控制在支出標準之內2
“三公經費”
變動率(2分)
績效基本型≤100%控制在支出標準之內2
戰略管理(2分)中長期規劃相符性(1分)績效基本型相符相符1
工作計劃健全性(1分)績效基本型健全健全1
預算編制(5分)預算編制科學性(1分)績效基本型預算編制經過科學論證,資金額度與年度目標相適應本年度預算編制具有科學性1
預算編制合理性(1分)績效基本型預算資金分配合理預算資金分配合理1
立項規范性(1分)績效基本型項目設立及申請符合相關要求項目設立及申請符合相關要求1
預算調整率(2分)績效基本型年初預算充分年初預算充分,未進行預算資金數調整2
預算執行(5分)預算執行率(3分)績效基本型≥100%≥97.7%3
結轉結余率(1分)績效基本型100%2.30%1
政府采購執行率
(1分)
績效基本型100%01

績效管理(5分)事前績效評估完成率(1分)績效基本型100%100%1
績效目標合理性??
(1分)
合理合理1
績效監控開展率??
(1分)
=100%100.00%1
績效評價覆蓋率??
(1分)
=100%100.00%1
評價結果應用率??
(1分)
=100%100.00%1
年度績效指標
資產管理(2分)資產管理制度健全性
(1分)
健全健全1
資產管理規范性(1分)規范規范1
財務管理(3分)財務管理制度健全性
(1分)
健全健全1
會計核算規范性(1分)真實、準確、完整真實、準確、完整1
資金使用合規性(1分)專款專用專款專用1
履職
效能
(30分)
核心業務產出1
(5分)
按照“應救盡救”原則,全年為628名0-15歲殘疾兒童提供搶救性康復救治;
??為200名白內障患者提供免費醫療救助;
??為13654人提供精準康復服務。隨州市居家養老服務信息中心成功獲批湖北省第一批省級智力殘疾人互助康復訓練基地,市縣兩級殘疾人康復(輔具)中心均完成規范化建設達標驗收;
??注重殘疾人康復專業人才隊伍建設,選送20名專業技術人才赴中殘聯、省殘聯及外省市參加專業技術培訓,極大提升全市整體康復質效。
??超額完成2754名殘疾人輔具適配任務,并完成回訪跟蹤服務;
100%5
核心業務產出2
(5分)
組織22場殘疾人專場招聘會,提供適殘崗位765個;
??精準推進高校殘疾人畢業生就業服務,連續3年在全省殘聯系統率先完成100%就業率目標;
??建立完善殘疾人就業輔導員隊伍,2024年全省殘疾人就業服務機構工作人員職業指導競賽隨州市代表隊榮獲團體第二名和一個個人第一名;
??實施產業助殘提升行動,產業助殘基地——曾都區政君農牧養殖專業合作社全年幫扶400余戶殘疾人家庭養殖土雞增收致富;
??持續開展就業創業扶持,培植扶持市級殘疾人就業創業機構10家、自主創業示范者40人;
??培育10名省級自主創業殘疾人、20名殘疾人技術能手;
??全市7名殘疾人被省人社廳授予“湖北省技術能手”榮譽;
??在全國首次成功舉辦“東風井關杯”殘疾人高速插秧機操作技能競賽,為廣大農村殘疾人就業創業開創了一條新路;
??完成殘疾人職業技能培訓466人;
??繼續開展“殘疾人職業能力提升行動”,20名盲人參加保健按摩技能提升培訓,并獲得中級證書,20名殘疾人殘疾攝影藝術和短視頻制作技能培訓,為國家、省殘疾人職業技能大賽儲備了人才;
??曾都區政君農牧養殖專業合作社2024年入選“國家級殘疾人職業培訓基地”。
100%5
核心業務產出3
(5分)
持續推進鎮、村兩級“楚天舒陽光家園”(原稱“殘疾人之家”)建設,“十四五”期間已建成17家市級“楚天舒陽光家園”建設,其中3家被納入省級“楚天舒陽光家園”獲得扶持。全年超額完成年度托養服務840人任務。100%5

核心業務產出4
(5分)
積極發展殘疾人體育事業,我市殘疾人體育人才選訓基地入選湖北省殘疾人體育訓練陣地,并承接湖北省參加2025年全國殘運會鐵人三項、輪椅競速、投擲三個項目隊員的集訓備戰任務;
??承辦了隨州市第三屆運動會群眾體育類殘疾人組的備賽比賽任務,這是我市首次舉辦殘疾人體育運動賽事,187名運動員參賽,對于發展我市全民參與的體育事業起到了渲染和推動作用;
??5月份“全國助殘日”期間,開展以科技助殘無障礙產品成果展示及觀摩體驗活動,現場為殘疾人提供體檢、助聽器驗配、就業幫扶、心理咨詢等服務;
??實施殘疾人文體服務進家庭、進社區等項目,依托13個國際國內殘疾人節日,發動殘疾人專門協會、社會組織開展系列助殘扶殘節日活動,樹立殘疾人生活信心,提升殘疾人生活品質。
100%5
社會
效應
(30分)
經濟效益殘疾人就業率≥95%≥95%10
社會效益公眾對殘疾人事業的關注度≥95%≥95%15
生態效益社會扶殘助殘氛圍≥95%≥95%15
可持續
發展能力
(6分)
體制機制改革(3分)服務體制改革成效(1.5分)推進行政事業單位內部控制建設建立健全科學高效的制約和監督體系,促進單位公共服務效能和內部治理水平不斷提高1.5
行政管理體制改革成效
(1.5分)
對管理流程和業務流程進行全面梳理、界定歸納各項管理和業務要求1.5
人才支撐
(3分)
業務學習與培訓完成率(1.5分)干部培訓組織全體黨員定期集中學習1.5
干部隊伍體系建設規劃情況(1.5分)內部控制工作小組組建內部控制小組,制定并組織實施單位內部控制制度,提出和落實單位內部控制目標1.5
滿意度 (4分)服務對象滿意度(2分)
服務對象對就業扶持工作的滿意度≤100%2
聯系部門滿意度(2分)
≥100%≤100%2
偏差大或目標未完成原因分析本年度整體預算執行率為99.39%,實際支出較預算減少45萬,主要因為單位劃撥40萬于二級單位使用。
改進措施及結果應用方案進一步提高預算編制科學性,嚴格執行預算,加強預算支出的審核、追蹤及執行情況分析,做好預算規劃,提高預算精準度。
備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數
??????2.基于經濟性和必要性等因素考慮,滿意度指標暫可不作為必評指標。
??????3.按照績效提升與創新程度,指標分為績效基本型、績效創新型指標。
?????? 績效基本型指標:指本部門保持現有工作水平,未實現突破性進展的指標。
?????? 績效創新型指標:指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某
?????????????????????? 方面工作水平極大提升的指標。


二、2024年度殘疾人就業保障金項目績效評價自評表或(報告)

2024年度殘疾人就業保障金項目自評表











單位名稱:隨州市殘疾人聯合會???????????????????????????????????? 填報日期:2025年4月8日
項目名稱殘疾人就業保障金項目項目實施單位隨州市殘疾人聯合會
項目主管單位
項目負責人陳論嶺
資金性質1、持續性項目√???? □?? 2、一次性項目???????????? □??3、債券項目□
項目資金來源中央、省級本級其他合計
(萬元)
694萬元
694萬元
預算執行情況
(萬元)
(20分)

預算數(A)執行數(B)執行率得分
(B/A)(20分*執行率)
年度財政資金總額770萬元725.51萬元99.92%19.98
年度績效目標(80分)一級指標二級指標三級指標年初目標值(A)實際完成值(B)得分
成本指標經濟成本指標10分項目資金需求量728.03萬725.511萬9.98
產出指標
50分
數量指標
10分
按照“應救盡救”原則,全年為628名0-15歲殘疾兒童提供搶救性康復救治;
??為200名白內障患者提供免費醫療救助;
??為13654人提供精準康復服務。隨州市居家養老服務信息中心成功獲批湖北省第一批省級智力殘疾人互助康復訓練基地,市縣兩級殘疾人康復(輔具)中心均完成規范化建設達標驗收;
??注重殘疾人康復專業人才隊伍建設,選送20名專業技術人才赴中殘聯、省殘聯及外省市參加專業技術培訓,極大提升全市整體康復質效。
??超額完成2754名殘疾人輔具適配任務,并完成回訪跟蹤服務;
10010010
數量指標
20分
組織22場殘疾人專場招聘會,提供適殘崗位765個;
??精準推進高校殘疾人畢業生就業服務,連續3年在全省殘聯系統率先完成100%就業率目標;
??建立完善殘疾人就業輔導員隊伍,2024年全省殘疾人就業服務機構工作人員職業指導競賽隨州市代表隊榮獲團體第二名和一個個人第一名;
??實施產業助殘提升行動,產業助殘基地——曾都區政君農牧養殖專業合作社全年幫扶400余戶殘疾人家庭養殖土雞增收致富;
??持續開展就業創業扶持,培植扶持市級殘疾人就業創業機構10家、自主創業示范者40人;
??培育10名省級自主創業殘疾人、20名殘疾人技術能手;
??全市7名殘疾人被省人社廳授予“湖北省技術能手”榮譽;
??在全國首次成功舉辦“東風井關杯”殘疾人高速插秧機操作技能競賽,為廣大農村殘疾人就業創業開創了一條新路;
??完成殘疾人職業技能培訓466人;
??繼續開展“殘疾人職業能力提升行動”,20名盲人參加保健按摩技能提升培訓,并獲得中級證書,20名殘疾人殘疾攝影藝術和短視頻制作技能培訓,為國家、省殘疾人職業技能大賽儲備了人才;
??曾都區政君農牧養殖專業合作社2024年入選“國家級殘疾人職業培訓基地”。
10010020
年度績效目標(80分)產出指標
50分
數量指標
10分
持續推進鎮、村兩級“楚天舒陽光家園”(原稱“殘疾人之家”)建設,“十四五”期間已建成17家市級“楚天舒陽光家園”建設,其中3家被納入省級“楚天舒陽光家園”獲得扶持。全年超額完成年度托養服務840人任務。10010010
數量指標
10分
積極發展殘疾人體育事業,我市殘疾人體育人才選訓基地入選湖北省殘疾人體育訓練陣地,并承接湖北省參加2025年全國殘運會鐵人三項、輪椅競速、投擲三個項目隊員的集訓備戰任務;
??承辦了隨州市第三屆運動會群眾體育類殘疾人組的備賽比賽任務,這是我市首次舉辦殘疾人體育運動賽事,187名運動員參賽,對于發展我市全民參與的體育事業起到了渲染和推動作用;
??5月份“全國助殘日”期間,開展以科技助殘無障礙產品成果展示及觀摩體驗活動,現場為殘疾人提供體檢、助聽器驗配、就業幫扶、心理咨詢等服務;
??實施殘疾人文體服務進家庭、進社區等項目,依托13個國際國內殘疾人節日,發動殘疾人專門協會、社會組織開展系列助殘扶殘節日活動,樹立殘疾人生活信心,提升殘疾人生活品質。
10010020
效益指標社會效益指標10分政策知曉率是否提高是否提高有所提高10
社會效益指標10分殘疾人對文化體育事業的參與度提升比率≥90%≥95%10
滿意度指標滿意度指標
10分
服務對象對就業扶持工作的滿意度≥90%≥95%10
總分99.5分
備注:
????1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。
????2.基于經濟性和必要性等因素考慮,滿意度指標暫可不作為必評指標。
????3.部門預算項目以二級項目填報,市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。



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