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隨州市紀(jì)委監(jiān)委(本級)2024年度部門決算
  • 發(fā)布時(shí)間:2025-10-23 16:46
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  • 編輯:隨州市紀(jì)委監(jiān)委
  • 審核:羅皓月
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目 錄

第一部分 隨州市紀(jì)委監(jiān)委(本級)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市紀(jì)委監(jiān)委(本級)2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市紀(jì)委監(jiān)委(本級)2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市紀(jì)委監(jiān)委(本級)概況

一、部門主要職責(zé)

市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公,一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱,履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。

1.主管全市黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定,嚴(yán)明黨的紀(jì)律,全面履行黨章賦予的職責(zé),維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助市委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.主管全市監(jiān)察工作,負(fù)責(zé)維護(hù)言論和法律權(quán)威,依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況,問責(zé)職務(wù)違法和職務(wù)犯罪。在黨的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

3.履行監(jiān)督責(zé)任,對黨和國家機(jī)關(guān)執(zhí)行黨和國家政策、法律法規(guī)的情況以及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)和行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)督檢查作風(fēng)建設(shè)規(guī)定、廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況,督促落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制并實(shí)施責(zé)任追究,負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)政紀(jì)的決定。

4.檢查和處理市委和市政府各部門,縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,并可直接受理和查處下級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé),按照管理權(quán)限對本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員實(shí)施監(jiān)察并可辦理下級監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的監(jiān)察事項(xiàng)。

5.受理對黨組織和黨員違反黨紀(jì)行為的檢舉和黨員的控告、申訴,保障黨員的權(quán)利。

6.組織協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作,開展對黨員、公務(wù)員的理想信念和宗旨教育、黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔自律教育,開展宣傳和輿論引導(dǎo),組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)廉政文化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市預(yù)防腐敗工作。

7.負(fù)責(zé)市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān),市一級黨和國家機(jī)關(guān)派駐機(jī)構(gòu),縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān),市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu),領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)。指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)。

8.完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門決算單位為市紀(jì)委監(jiān)委(含市紀(jì)委派(駐)出紀(jì)檢組、紀(jì)工委),單位編制人數(shù)154人,實(shí)有人數(shù)在崗在編公務(wù)員149人,工勤人員13人,退休人員27人。內(nèi)設(shè)17個(gè)部室,即:辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、第四審查調(diào)查室、第五審查調(diào)查室、第六審查調(diào)查室、第七審查調(diào)查室、干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室、案件管理室、案件審理室、信訪室、機(jī)關(guān)黨委。另設(shè)立17個(gè)派駐(出)機(jī)構(gòu)即:駐市委辦紀(jì)檢組、駐市人大機(jī)關(guān)紀(jì)檢組、駐市政府辦紀(jì)檢組、駐市政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢組、駐市發(fā)改委紀(jì)檢組、駐市教育局紀(jì)檢組、駐市財(cái)政局紀(jì)檢組、駐市應(yīng)急局紀(jì)檢組、駐市住建局紀(jì)檢組、駐市交通局紀(jì)檢組、駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢組、駐市自規(guī)局紀(jì)檢組、駐市公安局紀(jì)檢組、駐市法院紀(jì)檢組、駐市檢察院紀(jì)檢組、駐市國資委紀(jì)檢組、派出市直機(jī)關(guān)工委。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為4656.11萬元。與2023年度相比,收、支總計(jì)各減少376.59萬元,下降7.5%,主要原因是:本年度退休人員統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼全部由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放,嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子規(guī)定項(xiàng)目預(yù)算收入減少。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)4656.11萬元,與2023年度相比,收入合計(jì)減少376.59萬元,下降7.5%。其中:財(cái)政撥款收入4641.77萬元,占本年收入99.7%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元,占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元,占本年收入0%;其他收入14.35萬元,占本年收入0.3%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)4656.11萬元,與2023年度相比,支出合計(jì)減少376.59萬元,下降7.5%。其中:基本支出4105.2萬元,占本年支出88.2%;項(xiàng)目支出550.92萬元,占本年支出11.8%;上繳上級支出0萬元,占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元,占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4641.77萬元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少389.63萬元,下降7.7%。主要原因是本年度退休人員統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼全部由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放,嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子規(guī)定項(xiàng)目預(yù)算減少。

2024年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4641.77萬元,比2023年度決算數(shù)減少389.63萬元。減少主要原因是本年度退休人員統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼全部由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放,嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子規(guī)定項(xiàng)目預(yù)算收入減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,比2023年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是本單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,比2023年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4641.77萬元,占本年支出合計(jì)的99.7%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少389.63萬元,下降7.7%。主要原因是本年度退休人員統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼全部由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放,嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子規(guī)定項(xiàng)目支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4641.77萬元,主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出3568.42萬元,占76.9%。主要是用于工作人員基本支出以及辦案支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出489.83萬元,占10.6%。主要是用于工作人員社會(huì)保障支出。

3.衛(wèi)生健康支出214.35萬元,占4.6%。主要是用于工作人員醫(yī)療保障支出。

4.住房保障支出369.16萬元,占7.9%。主要是用于工作人員住房保障支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5122.56萬元,支出決算為4641.77萬元,完成年初預(yù)算的90.6%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為3049.21萬元,支出決算為3017.51萬元,完成年初預(yù)算的98.9%。

2.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)大案要案查處(項(xiàng))。年初預(yù)算為300萬元,支出決算為248.03萬元,完成年初預(yù)算的82.7%,支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)辦案需求變化、壓縮各項(xiàng)開支。

3.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為700萬元,支出決算為302.89萬元,完成年初預(yù)算的43.3%,支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是信息化建設(shè)進(jìn)程較為緩慢;二是落實(shí)過緊日子規(guī)定,嚴(yán)格壓減非必要開支。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為28.82萬元,支出決算為28.82萬元,完成年初預(yù)算的100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為304.65萬元,支出決算為304.65萬元,完成年初預(yù)算的100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為152.32萬元,支出決算為152.32萬元,完成年初預(yù)算的100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.05萬元,支出決算為4.05萬元,完成年初預(yù)算的100%。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為130.98萬元,支出決算為130.98萬元,完成年初預(yù)算的100%。

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為83.37萬元,支出決算為83.37萬元,完成年初預(yù)算的100%。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為333.03萬元,支出決算為333.03萬元,完成年初預(yù)算的100%。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為36.13萬元,支出決算為36.13萬元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4090.85萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)3652.98萬元,主要包括:基本工資887.73萬元、津貼補(bǔ)貼553.87萬元、獎(jiǎng)金1055.81萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)82.82萬元、績效工資21.62萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)304.65萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)152.32萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)130.98萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)83.37萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.05萬元、住房公積金333.03萬元、其他工資福利支出6萬元、撫恤金5.21萬元、生活補(bǔ)助2.5萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.2萬元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)28.82萬元。

公用經(jīng)費(fèi)437.87萬元,主要包括:辦公費(fèi)60.08萬元、印刷費(fèi)55.72萬元、電費(fèi)22.08萬元、郵電費(fèi)0.4萬元、差旅費(fèi)41.34萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.52萬元、租賃費(fèi)2.82萬元、會(huì)議費(fèi)1.32萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.66萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.85萬元、勞務(wù)費(fèi)0.55萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)46.21萬元、福利費(fèi)1.88萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.83萬元、其他交通費(fèi)用144.24萬元、其他商品和服務(wù)支出22.24萬元、辦公設(shè)備購置3.12萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為137.91萬元,支出決算為76.24萬元,完成全年預(yù)算的55.3%。較上年減少26.85萬元,下降26.1%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子規(guī)定,壓減三公經(jīng)費(fèi)開支。決算數(shù)較上年減少的主要原因:一是本年度嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子規(guī)定,壓減三公經(jīng)費(fèi)開支;二是本年度僅更新一輛公務(wù)用車,較上年減少一輛公務(wù)車。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為10萬元,支出決算為0萬元,完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度未安排因公出國(境)。決算數(shù)較上年無增減。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要用于開展以下工作:本年度未安排出國(境)工作。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為112.65萬元,支出決算為72.38萬元,完成全年預(yù)算的64.3%;較上年減少25.96萬元,下降26.4%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子規(guī)定,壓減三公經(jīng)費(fèi)開支。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年度僅更新一輛公務(wù)用車,較上年減少一輛公務(wù)車。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出17.98萬元,主要是車輛老化更換支出。本年度購置(更新)公務(wù)用車1輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出54.4萬元,主要用于保障車輛日常加油、保險(xiǎn)、保養(yǎng)等運(yùn)轉(zhuǎn)。截至2024年12月31日,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為15.26萬元,支出決算為3.85萬元,完成全年預(yù)算的25.2%,較上年減少0.89萬元,下降18.8%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子規(guī)定,壓減三公經(jīng)費(fèi)開支。其中:

外賓接待支出0萬元,主要是本年度未接待外賓。2024年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),0人次(不包括陪同人員)。本年度無來訪對象。

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.85萬元,接待對象主要是省級業(yè)務(wù)主管部門,主要是開展業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組41個(gè),297人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出437.87萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少16.44萬元,降低3.6%。主要原因是:落實(shí)過緊日子要求,壓減一般性支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額158.36萬元,其中:政府采購貨物支出19.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出138.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額94.97萬元,占政府采購支出總額的60%,其中:授予小微企業(yè)合同金額94.97萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的54.2%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日,部門(單位)共有車輛11輛,其中,副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及項(xiàng)目5個(gè),資金550.92萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價(jià)情況來看,較好完成了各項(xiàng)年初預(yù)定績效指標(biāo)。

組織開展部門整體績效評價(jià),評價(jià)情況來看,達(dá)到預(yù)期目標(biāo):2024年,隨州市紀(jì)委監(jiān)委在省紀(jì)委監(jiān)委和市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察湖北重要講話精神,凝心聚力、改革創(chuàng)新,政治生態(tài)分析研判、基層監(jiān)督、農(nóng)村集體“三資”和醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)m?xiàng)整治等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)被中央紀(jì)委國家監(jiān)委和省紀(jì)委監(jiān)委刊發(fā)推介,各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展新成效。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

信息化建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述:該項(xiàng)目屬于涉密性項(xiàng)目。

辦案支出項(xiàng)目績效自評綜述:該項(xiàng)目屬于涉密性項(xiàng)目。

(三)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。本部門以評價(jià)結(jié)果為導(dǎo)向,不斷加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。本部門擬建立一套系統(tǒng)、具體、指導(dǎo)性強(qiáng)的考核體系,明確考核對象、范圍、標(biāo)準(zhǔn),注重與預(yù)算、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制的結(jié)合,注重考核結(jié)果的運(yùn)用。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

2024年度本單位無財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。包括養(yǎng)老退費(fèi)及醫(yī)保退費(fèi),返還黨費(fèi)收入等。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)。

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),指行政單位的基本支出。

2.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)大案要案查處(項(xiàng)),指查處大要(專)案的支出。

3.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)),指除上述項(xiàng)目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)),反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)),指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)),指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)),反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)),反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)),反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)),反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng)),反映按照房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2024年度隨州市紀(jì)委監(jiān)委(本級)整體績效評價(jià)自評表

2024年度中共隨州市紀(jì)委 隨州市監(jiān)委部門整體績效自評表

單位名稱

中共隨州市紀(jì)委隨州市監(jiān)委(本級)

基本支出總額

4105.2萬元

項(xiàng)目支出總額

550.92萬元

年度目標(biāo)

圍繞中心,服務(wù)大局,深入推進(jìn)政治監(jiān)督,正風(fēng)肅紀(jì)反腐,鞏固拓展主題教育成果,紀(jì)檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。

度效標(biāo)

年績指

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)分類

年初目標(biāo)值(A)

實(shí)際完成值(B)

得分

公用經(jīng)費(fèi)控制

(2分)

公用經(jīng)費(fèi)控制率

(2分)

定量指標(biāo)

不超過預(yù)算

完成

2

在職人員控制

(2分)

在職人員控制率

(2分)

定量指標(biāo)

不超過預(yù)算

完成

2

項(xiàng)目支出

成本控制(4分)

會(huì)議費(fèi)控制率

(1分)

定量指標(biāo)

不超過預(yù)算

完成

1

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率(1分)

定量指標(biāo)

不超過預(yù)算

完成

1

戰(zhàn)略管理(2分)

中長期規(guī)劃相符性(1分)

定性指標(biāo)

相符

良好

1

工作計(jì)劃健全性

(1分)

定性指標(biāo)

健全

良好

1

預(yù)算編制(5分)

預(yù)算編制科學(xué)性

(1分)

定性指標(biāo)

編制科學(xué)

良好

1

預(yù)算編制合理性

(1分)

定性指標(biāo)

編制合理

良好

1

立項(xiàng)規(guī)范性(1分)

定性指標(biāo)

規(guī)范

良好

1

預(yù)算調(diào)整率(2分)

定量指標(biāo)

低于10%

完成

2

預(yù)算執(zhí)行(5分)

預(yù)算執(zhí)行率(2分)

定量指標(biāo)

大于90%

完成

2

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率(1分)

定量指標(biāo)

低于10%

完成

1

政府采購執(zhí)行率

(1分)

定量指標(biāo)

大于90%

完成

1

非稅收入

預(yù)算完成率(1分)

定量指標(biāo)

大于90%

完成

1



績效管理(5分)

事前績效評估完成率(1分)

定性指標(biāo)

大于90%

完成

1

績效目標(biāo)合理性??(1分)

定性指標(biāo)

合理

良好

1

績效監(jiān)控開展率??(1分)

定量指標(biāo)

大于90%

完成

1

績效評價(jià)覆蓋率??(1分)

定量指標(biāo)

全覆蓋

良好

1

評價(jià)結(jié)果應(yīng)用率??(1分)

定量指標(biāo)

大于90%

完成

1

資產(chǎn)管理(2分)

資產(chǎn)管理制度健全性(1分)

定性指標(biāo)

健全

良好

1

資產(chǎn)管理規(guī)范性

(1分)

定性指標(biāo)

規(guī)范

規(guī)范

1

財(cái)務(wù)管理(3分)

財(cái)務(wù)管理制度健全性(1分)

定性指標(biāo)

健全

良好

1

會(huì)計(jì)核算規(guī)范性

(1分)

定性指標(biāo)

規(guī)范

良好

1

資金使用合規(guī)性

(1分)

定性指標(biāo)

合規(guī)

良好

1

履職 效能(30分)

核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1

深化政治監(jiān)督,保障黨的二十大決策部署落地見效

定性指標(biāo)

完成

良好

10

核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2

圍繞城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)加強(qiáng)監(jiān)督

定性指標(biāo)

完成

良好

10

核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3

常態(tài)長效糾治“四風(fēng)”,持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神

定性指標(biāo)

完成

良好

10

社會(huì) 效應(yīng)(30分)

經(jīng)濟(jì)效益

結(jié)案率

定量指標(biāo)

大于90%

完成

10

社會(huì)效益

信息反饋

定性指標(biāo)

及時(shí)

良好

10

生態(tài)效益

處理問題速度

定性指標(biāo)

良好

10

可持

續(xù)發(fā)

展能

力(6分)

體制機(jī)制改革

(2分)

服務(wù)體制改革成效(1分)

定性指標(biāo)

高質(zhì)量完成

良好

1

行政管理體制

改革成效(1分)

定性指標(biāo)

高質(zhì)量完成

良好

1

人才支撐

業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與

培訓(xùn)完成率(0.5分)

定量指標(biāo)

大于90%

完成

1

干部隊(duì)伍體系

建設(shè)規(guī)劃情況

(0.5分)

定性指標(biāo)

有完整可行性計(jì)劃

良好

1

高學(xué)高層次

人才儲(chǔ)備率(1分)

定量指標(biāo)

大于90%

完成

1

科技支撐

信息化建設(shè)情況

(1分)

定性指標(biāo)

有效提高信息化率

良好

1


滿意度(4分)

服務(wù)對象滿意度(2分)

定性指標(biāo)

大于90%

良好

2

聯(lián)系部門滿意度(2分)

定性指標(biāo)

大于90%

良好

2

偏差大或目標(biāo)未完成原因分析


改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案


二、2024年度信息化、辦案等項(xiàng)目績效評價(jià)自評報(bào)告

2024年項(xiàng)目屬于信息化建設(shè)、辦案支出等涉密性項(xiàng)目。

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