隨州市農村經濟發展中心2025年部門預算
目??錄
第一部分 隨州市農村經濟發展中心預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他情況說明
十、專業名詞解釋
第二部分 隨州市農村經濟發展中心2025年部門預算公開表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第一部分 隨州市農村經濟發展中心預算公開情況說明
一、單位主要職責
(一)負責《農民負擔監督管理條例》和惠農政策的貫徹落實,組織“農民負擔監督卡”的填制發放,開展“一事一議”籌資籌勞的管理,監督檢查涉農收費政策的落實,調查處理涉農違規收費案(事)件。
(二)指導農村集體資產清核、登記、評估和管理,開展農村集體經濟審計、農經統計年報工作。
(三)貫徹落實《中華人民共和國農村土地承包法》及農村土地承包政策,指導中華人民共和國農村土地承包經營權確權登記頒證、完善農村土地承包經營權的流轉,依法調查和處理農村土地承包的違法案件。
(四)指導全市農民專業合作經濟組織發展,負責農民專業合作社示范項目的申報立項。扶持和促進家庭農場健康發展。貫徹落實農業農村部關于促進家庭農場發展的指導意見,指導地方健全家庭農場管理服務制度,加強示范引導,加大政策扶持,完善服務體系。加強家庭農場、農民合作社和聯合社登記管理工作,落實支持家庭農場、合作社發展的政策措施,推動財政項目資金投向符合條件的家庭農場、合作社,加大培訓力度,開展農社對接,產銷銜接。圍繞糧食、蔬菜、畜禽等產業,開展農民合作社信用合作試點。
(五)組織專家對縣市區高標準農田建設進行立項初評,現場確認無重復建設、竣工初驗、上圖入庫督辦等工作。
(六)承辦上級交辦的其他工作。
二、機構設置情況
隨州市農村經濟發展中心,掛“隨州市農民負擔監督管理辦公室”、“隨州市高標準農田建設中心”牌子,定編10名(其中:隨州市高標準農田建設中心5名),內設辦公室、業務科,在職10人,退休3人。為市農業農村局直屬事業單位(依照公務員管理),是市政府主管全市農村經營管理、農民負擔監督管理、高標準農田建設管理的工作部門。
三、預算收支及增減變化情況
(一)收入預算情況
2025年度預算收入合計215.21萬元,較上年預算221.36萬元減少6.15萬元,減少2.78%,減少的主要原因是項目支出預算減少;其中:一般公共預算財政撥款190.48萬元,較上年預算安排的177.47萬元增加13.01萬元,增加7.33%,增加的主要原因是2024年10月調入1名參公管理人員,預算測算數增加預算相應增加;單位資金收入24.73萬元,較上年43.89萬元減少19.16萬元,減少43.65%,減少的主要原因是項目支出預算減少。
(二)支出預算情況
2025年度預算支出合計215.21萬元,較上年預算221.36萬元減少6.15萬元,減少2.78%,減少的主要原因是項目支出預算減少;其中:基本支出195.21萬元,比上年177.47萬元增加17.74萬元,增加9.99%,增加的主要原因是2024年10月調入1名參公管理人員,預算測算數增加預算相應增加;項目支出20.00萬元,比上年的40.00萬元減少20.00萬元,減少50.00%,減少的主要原因是減少“化解村級債務工作經費”等項目。按功能分類:農林水支出164.26萬元,較上年預算安排的171.53萬元減少7.27萬元,減少4.24%,減少的主要原因是減少“化解村級債務工作經費”等項目支出;社會保障和就業支出24.82萬元,較上年預算安排的23.67萬元增加1.15萬元,增加4.86%,增加的主要原因是2024年10月調入1名參公管理人員,預算測算數增加預算相應增加;住房保障支出16.07萬元,較上年預算安排的16.40萬元減少0.33萬元,減少2.01%,減少的主要原因是公積金基數調減,預算相應減少;衛生健康支出10.06萬元,較上年預算安排的9.76萬元增加0.3萬元,增加3.07%,增加的主要原因是2024年10月調入1名參公管理人員,預算測算數增加預算相應增加。
(三)財政撥款支出情況
一般公共預算財政撥款支出190.48萬元,較上年預算安排的177.47萬元增加13.01萬元,增加7.33%;其中人員支出預算163.73萬元,較上年預算安排的150.72萬元增加13.01萬元,增加8.63%;增加的主要原因是在職人員增加,工資福利支出增加;公用支出16.75萬元,較上年預算安排的16.75萬元持平;特定目標類項目支出10.00萬元,與上年預算的10.00萬元持平。
(四)政府性基金情況
2025年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營預算情況
2025年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、機關運行經費安排情況
2025年機關運行經費支出16.75萬元,較上年預算安排的16.75萬元持平。其中:辦公費0.00萬元,較上年安排的1.00萬元減少1.00萬元,主要原因是壓減一般性支出;差旅費0.00萬元,較上年安排的1.55萬元減少1.55萬元,主要原因是壓減一般性支出;會議費0.20萬元,較上年安排的0.20萬元持平,主要原因是控制支出與上年持平;公務接待費0.61萬元,較上年安排的0.61萬元持平,主要原因是控制支出與上年持平;其他交通費用5.81萬元,較上年安排的5.91萬元持平,主要原因是控制支出與上年持平;工會經費2.20萬元,較上年安排的1.80萬元增加0.4萬元,增加22.22%,主要原因是單位人員增加,預算相應增加;福利費7.93萬元,較上年安排的5.19萬元增加2.74萬元,增加52.79%,主要原因是單位人員增加,預算相應增加。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2025年隨州農村經濟發展中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.61萬元,比上年增加0.00萬元,與上年持平。其中:
因公出國(境)費0.00萬元,比上年減少(增加)0.00萬元,同比減少(增加)0.00%,主要原因是:本年度沒有安排因公出國(境)活動。
公務接待費0.61萬元,比上年減少(增加)0.00元,同比減少(增加)0.00%,主要原因是:控制支出與上年持平。
公務用車運行維護費0.00萬元,比上年減少(增加)0.00萬元,同比減少(增加)0.00%,主要原因是:本單位無公務用車。
公務用車購置費0.00萬元,比上年減少(增加)0.00萬元,同比減少(增加)0.00%,主要原因是:本單位無公務用車購置計劃。
六、政府采購預算安排情況
本年安排財政撥款的政府采購預算支出0.57萬元,其中:政府采購貨物預算0.57萬元,較上年預算0.60萬元減少0.03萬元,比上年預算安排減少5.27%,主要原因壓減一般性開支。
七、國有資產占用情況
2025年初資產總額3.34萬元,其中:流動資產總額0.00萬元,固定資產凈值3.34萬元,現有公用車輛0臺;2025年初資產總額比2024年初4.20萬元減少0.86萬元,減少20.48%;減少的主要原因是計提固定資產折舊固定資產凈值減少0.86萬元。
八、重點項目預算績效情況
(一)部門整體績效目標編制情況
????1、本部門整體績效目標是:長期目標為創新農業經營管理體制機制,深入推進農村土地制度改革、農業經營制度改革和農村集體產權制度改革,加強農民負擔監督管理,維護農民合法權益,促進農村發展農業增效農民增收。年度目標為深化農村集體產權制度改革,全面完成鄉村振興考核、強縣工程考核經管指標任務,全面完成農村土地糾紛仲裁考評(平安)建設任務,加強縣市區動態巡查,堅決遏制新增農村亂占耕地建房問題。以處理好農民和土地的關系為主線,以完善產權制度和要素市場化配置機制為重點,不斷深化新一輪農村改革,為農業農村發展添活力增動力。
????2、長期目標1:創新農業經營管理體制機制,深入推進農村土地制度改革、農業經營制度改革和農村集體產權制度改革,加強農民負擔監督管理,維護農民合法權益,促進農村發展農業增效農民增收,具體指標設置為:
產出指標:農村經營管理規范率≥98%,指標設立依據是按照計劃標準實施。
效益指標:促進農村集體經濟增長,促進農村穩定發展和農民持續增收,農民人均收入增長,指標設立依據是按照計劃標準實施。
滿意度指標:基層干部群眾滿意度≥95%,指標設立依據是行業標準;上級部門滿意度≥95%,指標設立依據是行業標準。
3、年度目標1:深化農村集體產權制度改革,全面完成鄉村振興考核、強縣工程考核經管指標任務,全面完成農村土地糾紛仲裁考評(平安)建設任務,加強縣市區動態巡查,堅決遏制新增農村亂占耕地建房問題。以處理好農民和土地的關系為主線,以完善產權制度和要素市場化配置機制為重點,不斷深化新一輪農村改革,為農業農村發展添活力增動力,具體指標設置為:
產出指標:農村經營管理規范率≥90%,指標設立依據是按照計劃標準實施。
效益指標:促進農村集體經濟增長,促進農村穩定發展和農民持續增收,農民人均收入增長,指標設立依據是按照計劃標準實施。
滿意度指標:基層干部群眾滿意度≥95%,指標設立依據是行業標準;上級部門滿意度≥95%,指標設立依據是行業標準。
(二)重點項目績效目標編制情況
(1)發展村級集體經濟項目
1、主要內容是:扶持一批行政村發展新型村級集體經濟,培育一批經營特色鮮明、經營制度完善、收益分配機制合理、監督機制健全、村級集體實力較強的行政村,增強村級自我保障和服務群眾能力,提升農村基層黨組織的組織力,基本消除集體經濟空殼村。2025年預算安排10.00萬元,資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目年度績效目標是:村集體經濟收入增長,基層黨組織凝聚力增強。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:年集體經濟收入超過5萬的村≥80%,指標設立依據是按照計劃標準實施。
效益指標:集體經濟收入增長的村≥95%,基層黨組織制度健全的村≥80%,部分集體經濟空殼村消除,指標設立依據是按照計劃標準實施。
(2)農村改革與強縣工程項目
1、主要內容是:推進以縣城為重要載體的城鎮化和以縣域為單元的城鄉統籌發展,構建一二三產業融合發展體系、統籌縣鄉村服務體系、共建共治共享治理體系,建設宜居宜業和美鄉村,不斷增加農民收入,加快縮小城鄉差距。解決農業農村發展面臨的各種矛盾和問題,鞏固和完善農村基本經營制度。2025年預算安排10.00萬元,資金來源為單位資金。
2、項目年度績效目標是:在強縣工程全省考核中實現爭先進位,我市躋身先進市或進步市,各縣(市、區)躋身先進縣或進步縣。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:村集體經營性收入達到10萬元的行政村占比≥70%,指標設立依據是按照計劃標準實施。
效益指標:新增注冊新型經營主體數量≥300家,指標設立依據是按照計劃標準實施。
?????九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
我部門2025年無政府性基金預算支出,與上年一致,故該表為空表。
(二)對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業名詞解釋
1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。
5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
第二部分 隨州市農村經濟發展中心2025年部門預算公開表
一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

說明:我部門2025年無政府性基金預算支出.
九、項目支出表

十、政府采購預算表

掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!