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隨州市婦幼保健院2024年部門決算
  • 發(fā)布時間:2025-10-15 13:04
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  • 編輯:隨州市婦幼保健院
  • 審核:羅皓月
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目????錄

第一部分 部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門名稱2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門名稱2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 部門名稱概況

一、部門主要職責(zé):隨州市婦幼保健院加掛有隨州市兒童醫(yī)院、隨州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心兩個牌子。我院是由政府舉辦不以營利為目的,具有公共衛(wèi)生性質(zhì)的公益性事業(yè)單位,是為婦女兒童提供公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。是全市幼女兒童保健業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心和生殖保健臨床治療中心。我院規(guī)劃總體目標(biāo):立足隨州,面向全社會,爭創(chuàng)三級甲等婦幼保健院。整合健全專業(yè)設(shè)置,已征地建立占地面積為70畝的新院區(qū),開放500張床位,擴(kuò)大醫(yī)院規(guī)模;根據(jù)功能定位、群眾需求和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展需要增設(shè):生殖內(nèi)分泌科、青春期保健科、更老年期保健科、計劃生育服務(wù)指導(dǎo)科等;加強(qiáng)現(xiàn)有兩個省級婦幼保健重點(diǎn)???兒童生長發(fā)育科和圍產(chǎn)期保健科???和四個市級臨床重點(diǎn)(婦科、產(chǎn)科、新生兒科和麻醉科)建設(shè);積極創(chuàng)造條件,吸引高素質(zhì)人才,培養(yǎng)復(fù)合型人才和學(xué)科帶頭人,臨床醫(yī)師隊伍中碩士以上學(xué)歷達(dá)30%;突出“科技興院、人才立院、質(zhì)量建院、管理強(qiáng)院”的四大戰(zhàn)略重點(diǎn),推進(jìn)醫(yī)療、教學(xué)、科研的同步發(fā)展,建立與市場經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng),與社會和科技進(jìn)步相適應(yīng),與群眾醫(yī)療需求和經(jīng)濟(jì)承受能力相適應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)體系,為群眾提供優(yōu)質(zhì)、安全、便捷、價廉的醫(yī)療服務(wù),為隨州婦幼衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。我院召開婦幼??坡?lián)盟成立大會,成立了隨州市婦幼??坡?lián)盟理事會,是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的一項重大舉措,是順應(yīng)民生要求,緩解廣大老百姓“看病難,看病貴”問題,逐步落實(shí)分級診療,實(shí)現(xiàn)各級保健醫(yī)療機(jī)構(gòu)“資源共享,優(yōu)勢互補(bǔ)”造福百姓的民生工程。有利于更好地推動保健醫(yī)療工作的發(fā)展。為以后“健康中國,健康隨州”的建設(shè)打下強(qiáng)有力的基礎(chǔ)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:三個市級臨床重點(diǎn):婦科、產(chǎn)科、新生兒科,兩個省級婦幼保健重點(diǎn)???兒童生長發(fā)育科和圍產(chǎn)期保健科。兒童保健科、婦女保健科、婦科、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒外科、乳腺外科等特色???。我院現(xiàn)有工作人員397人,實(shí)有編制數(shù)260人,在編人員214人,其中本科學(xué)歷298人,碩士研究生26人,正高級職稱62人,副高級職稱145人?,F(xiàn)占地面積1.33萬平方米,房屋建設(shè)面積達(dá)2萬平方米,其中業(yè)務(wù)用房面積1.2萬平方米,開設(shè)病床235張。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本單位無財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為16062.16萬元。與2023年度相比,收、支總計各增加30.65萬元,增加0.19%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計16062.16萬元,與2023年度相比,收入合計增加30.65萬元,增加0.19%。其中:財政撥款收入2241.07萬元,占本年收入13.95%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占本年收入0%;事業(yè)收入12236.54萬元,占本年收入76.18%;經(jīng)營收入0萬元,占本年收入0%;政府性基金收入0萬元,占本年收入0 %;其他收入109.60萬元,占本年收入9.87%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計16062.16萬元,與2023年度相比,支出合計增加30.65萬元,增加0.19 %。其中:基本支出11770.01萬元,占本年支出73.27 %;項目支出4292.15萬元,占本年支出26.73%;上繳上級支出0萬元,占本年支出0 %;經(jīng)營支出0萬元,占本年支出0 %;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占本年支出0 %。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為2241.07萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各增加585.82萬元,增加35.39%。主要原因是財政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加以及新增托育綜合服務(wù)中心建設(shè)資金。2024年度財政撥款收入中,一般公共預(yù)算財政撥款收入2241.07 萬元,比2023年度決算數(shù)增加585.82萬元。增加主要原因是財政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加以及新增托育綜合服務(wù)中心建設(shè)資金。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,比2023年度決算數(shù)減少0萬元。增加主要原因是本年度五政府性基金財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2241.07萬元,占本年支出合計的13.95%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加585.82萬元,增加35.39%。主要原因是財政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加以及新增托育綜合服務(wù)中心建設(shè)資金。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2241.07萬元,主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出741.07萬元,占33.06 %。主要是用于人員經(jīng)費(fèi)支出和商品服務(wù)支出。

2.項目(類)支出1500萬元,占66.94%,主要用于托育綜合服務(wù)中心項目建設(shè)。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2241.07萬元,支出決算為2241.07萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:1.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為2241.07萬元,支出決算為2241.07萬元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出741.07萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)270萬元,主要包括:人員的基本工資。

公用經(jīng)費(fèi)471.07萬元,主要包括:專用材料費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0 萬元,完成預(yù)算的0%。較上年增加(減少) 0??萬元,增長(下降)0 %。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位無財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:本單位無財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位無財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出.。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因本單位無財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為萬元,完成預(yù)算的0 %;較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位無財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:本單位無財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,主要是本單位無財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。截至2024年12月31日,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0 %,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位無財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團(tuán)組0個,?? 0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,接待對象主要是無,主要是開展.工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組 0個,0人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購支出說明

本單位無政府采購支出。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日,部門共有車輛10輛,其中,副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛、其他用車2輛,其他用車主要是公務(wù)用車;單位價值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)25臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2024年度一般公共項目支出全面開展績效自評,共涉及3個項目。我院2024年初預(yù)算萬元,全年預(yù)算可用指標(biāo)萬元。

我院2024年公共預(yù)算財政撥款支出萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出4292.15萬元,全部為人員基本工資和、公用經(jīng)費(fèi)支出和項目支出;組織開展整體支出績效評價,從評價情況來看,能夠有利于建立完善、系統(tǒng)、科學(xué)的婦幼衛(wèi)生服務(wù)指標(biāo)體系,分析評價婦幼衛(wèi)生服務(wù)效果和婦幼保健院服務(wù)質(zhì)量情況,可以為有目的、有計劃、科學(xué)地發(fā)展我市婦幼衛(wèi)生事業(yè)提供決策依據(jù),對于進(jìn)一步提高婦幼人群的健康水平和發(fā)展婦幼衛(wèi)生管理體制等方面有著重要意義。我院每年按時報送財政部門要求的部門預(yù)算數(shù)據(jù),并嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,接受預(yù)算績效評價,經(jīng)費(fèi)開支規(guī)范,項目資金做到??顚S?,未發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)移、挪用等現(xiàn)象。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果為良好。

1.隨州市婦幼保健院(暨隨州市兒童醫(yī)院)門住診綜合大樓建設(shè)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為2707.32萬元,執(zhí)行數(shù)為2707.32萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益,一是質(zhì)量指標(biāo),能夠反映工作質(zhì)量符合要求,改善了就醫(yī)環(huán)境,消除了安全隱患,提高了醫(yī)院的安全防范能力,促進(jìn)了平安醫(yī)院的建設(shè);二是應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的能力,進(jìn)一步提升了我市傳染病預(yù)防和診療基礎(chǔ)工作;三是促進(jìn)了醫(yī)院的發(fā)展,為群眾提供安全、有效、便捷、溫馨的婦幼健康服務(wù),為健康隨州建設(shè)貢獻(xiàn)婦幼力量。發(fā)現(xiàn)問題及原因:資金短缺問題,由于資金短缺,導(dǎo)致新院工程進(jìn)度慢;下一步改進(jìn)措施:一方面醫(yī)院要開源節(jié)流,提升醫(yī)療服務(wù)水平,節(jié)約成本;另一方面通過進(jìn)一步融資緩解現(xiàn)金流的不足。

2.婦兒呼吸??平ㄔO(shè)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為84.83萬元,執(zhí)行數(shù)為84.83萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益,一是質(zhì)量指標(biāo),有施工表、工程進(jìn)度表,符合國家安全質(zhì)量水平。達(dá)到當(dāng)?shù)胤勒鹪O(shè)防要求。無安全事故問題發(fā)生;二是經(jīng)濟(jì)指標(biāo),項目建設(shè)和經(jīng)營具有投資效應(yīng)和就業(yè)效應(yīng),對促進(jìn)宏觀經(jīng)濟(jì)增長和提高就業(yè)水平具有一定的作用;三是社會指標(biāo),項目建成后可從根本上解決隨州市婦幼保健院醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施不足的問題,有利于改善該院的基礎(chǔ)設(shè)施和醫(yī)療設(shè)備條件,有利于提高服務(wù)水平和確保各項工作順利開展。進(jìn)一步合理配置醫(yī)療資源,健全和完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系滿足隨州市婦女兒童保健需求,社會效益好,對婦幼衛(wèi)生保健事業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響。發(fā)現(xiàn)問題及原因:資金短缺問題,由于資金短缺,導(dǎo)致工程進(jìn)度慢;下一步改進(jìn)措施:一、全面部署,壓實(shí)責(zé)任。明確各組成員和分工,落實(shí)各組責(zé)任,按照統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的原則有序開展呼吸??平ㄔO(shè)工作;二、認(rèn)真落實(shí)各項醫(yī)療核心制度,按照規(guī)章制度辦事;三、加大呼吸??平ㄔO(shè)質(zhì)量的檢查力度,防范事故,確保呼吸??平ㄔO(shè)安全;四、加大對呼吸??平ㄔO(shè)的管理力度,提高呼吸專科建設(shè)速度,在保障質(zhì)量的情況下,最大化降低成本,保障項目建設(shè)有序開展。

3.隨州市婦幼保健院托育綜合服務(wù)中心項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為1500萬元,執(zhí)行數(shù)為1500萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益,一是質(zhì)量指標(biāo),能夠反映工作質(zhì)量符合要求,達(dá)到國家安全質(zhì)量規(guī)定;二是經(jīng)濟(jì)指標(biāo),能夠改善婦幼保健服務(wù)機(jī)構(gòu)薄弱環(huán)節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施條件,明顯提升轄區(qū)婦幼保健服務(wù)能力,滿足轄區(qū)婦幼保健服務(wù)需求,優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生資源配置;三是社會指標(biāo),能夠提高公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善病人就醫(yī)困難的局面;下一步改進(jìn)措施一是認(rèn)真落實(shí)各項醫(yī)療核心制度,按照規(guī)章制度辦事。二是加大對托育服務(wù)中心建設(shè)質(zhì)量的檢查力度,防范事故,確保工程建設(shè)安全。三是加大對托育服務(wù)中心建設(shè)的管理力度,提高托育建設(shè)速度,在保障質(zhì)量的情況下,加快建設(shè)進(jìn)度,確保托育綜合服務(wù)中心工程順利完工。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

我院以上年度收支情況為預(yù)算基數(shù),根據(jù)醫(yī)院年度工作計劃制定預(yù)算收支方案,同時根據(jù)醫(yī)院中長期發(fā)展規(guī)劃,在其總目標(biāo)框架內(nèi)按輕重緩急安排大型項目;對于職能部門的預(yù)算編制,則在匯總各部門預(yù)算信息的基礎(chǔ)上,再在醫(yī)院年度收支預(yù)算內(nèi)進(jìn)行平衡后,方將預(yù)算額度下達(dá)至各職能部門貫徹執(zhí)行。在預(yù)算實(shí)施監(jiān)督方面,我院主要是應(yīng)用計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)來監(jiān)督預(yù)算的實(shí)施情況,這樣一方面可通過網(wǎng)絡(luò)及時掌握各個職能部門預(yù)算的執(zhí)行情況,定期向預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行不達(dá)標(biāo)的科室進(jìn)行信息反饋,提示該科室做好事中控制,加強(qiáng)執(zhí)行進(jìn)度;另一方面也有利于做好每季度的預(yù)算進(jìn)度分析,及時將預(yù)算執(zhí)行結(jié)果向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)層通報,以供院領(lǐng)導(dǎo)決策參考。此外,對于財政資助項目,醫(yī)院還輔以分工負(fù)責(zé)制,由各職能部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任項目責(zé)任人,具體落實(shí)項目進(jìn)度;財務(wù)科則負(fù)責(zé)落實(shí)督辦職能。由此,我院通過不斷完善"事前有審核、事中有監(jiān)督、事后有評價"的預(yù)算監(jiān)督機(jī)制,不僅保證了醫(yī)院近年預(yù)算完成情況總體良好,也極大地提高了各部門加強(qiáng)預(yù)算管 理的意識,并確保了醫(yī)院預(yù)算編制日趨合理,預(yù)算額度與實(shí)際執(zhí)行數(shù)符合率較高,同時在挖掘內(nèi)部潛力、整合資源、降低成本、提高資金使用率等方面,也發(fā)揮了較好的作用。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

本單位無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)收入科目
1.財政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。(二)支出功能科目
1.公立醫(yī)院:反映公立醫(yī)院方面的支出。
2.公共衛(wèi)生:反映公共衛(wèi)生支出。
3.基本公共衛(wèi)生服務(wù):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
4.重大公共衛(wèi)生服務(wù):反映重大疾病,重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
5.其他公共衛(wèi)生支出:反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。(三)經(jīng)濟(jì)分類科目
1.基本工資:反映事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;
2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。
3.獎金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
4.績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
5.辦公費(fèi):反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
6.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
8.水電費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。
7.郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
8.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
9.、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
10.公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
11.因公出國(境)費(fèi):反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
12.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

第六部分??附件

一、2024年度部門名稱整體績效評價報告

本單位無2024年部門整體績效評價報告。

二、2024年度呼吸專科項目績效評價報告

主要內(nèi)容:為全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于衛(wèi)生健康工作的重要指示批示精神,按照《全民健康保障工程建設(shè)規(guī)劃》和《區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)試點(diǎn)工作方案》明確的工作任務(wù),以及“十四五”時期擬開展的衛(wèi)生健康領(lǐng)域重大工程,支持湖北省(區(qū)、市)醫(yī)療衛(wèi)生項目建設(shè),全面改善婦幼保健和計劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施條件,建立健全婦幼健康服務(wù)體系,重點(diǎn)提升婦幼健康服務(wù)機(jī)構(gòu)孕產(chǎn)保健、兒童保健、婦女保健、計劃生育等方面服務(wù)能力,加快優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容和區(qū)域均衡布局,構(gòu)建強(qiáng)大的公共衛(wèi)生體系,為全市婦女兒童健康提供重要保障。2024年使用自籌資金84.83萬元。項目資金全部用于在隨州市婦幼保健院(暨隨州市兒童醫(yī)院)婦兒呼吸專科建設(shè)項目資金管理中,根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費(fèi)的管理和使用上,做到了專項資金專款專用,財務(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)的開支范圍和真實(shí)性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了呼吸專科建設(shè)項目及婦幼保健工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、2024年度新院建設(shè)項目績效評價報告

主要內(nèi)容:隨州市婦幼保健院(暨隨州市兒童醫(yī)院)位于青年路111號,現(xiàn)有占地面積19.8畝,建筑面積1.2萬平方米,是全市婦女兒童醫(yī)療保健服務(wù)與技術(shù)指導(dǎo)中心、生殖保健臨床治療中心,擔(dān)負(fù)著保障全市婦女兒童身心健康的重任?,F(xiàn)有業(yè)務(wù)用房不足為了切實(shí)提高隨州市重大傳染病防治水平,更好地保障全市婦女兒童的身體健康,結(jié)合隨州地區(qū)醫(yī)療行業(yè)實(shí)際情況,而新建隨州市婦幼保健院(暨隨州市兒童醫(yī)院)及隨州市,婦女兒童呼吸??平ǔ珊笠劳须S州市幼保健院醫(yī)院進(jìn)行日常運(yùn)營管理,項目建成后與新院住院大樓間隔30米,在重大公共衛(wèi)生事件爆發(fā)后能迅速實(shí)施封閉化運(yùn)行和管理。依靠現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)力量減少人員投入,達(dá)到以平養(yǎng)戰(zhàn)、平戰(zhàn)結(jié)合的目的。2024年年初預(yù)算專項資金中央及省級加縣本級財政配套資金2707.32萬元。項目資金全部用于在隨州市婦幼保健院(暨隨州市兒童醫(yī)院)門住診綜合大樓建設(shè)項目資金管理中,根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費(fèi)的管理和使用上,做到了專項資金??顚S?,財務(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)的開支范圍和真實(shí)性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了新院建設(shè)項目及婦幼保健工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

四、2024年度托育綜合服務(wù)中心項目績效評價報告

主要內(nèi)容:隨州市婦幼保健院托育綜合服務(wù)中心項目為了有效開展工作,維護(hù)全市婦女兒童的健康,盤活存量資產(chǎn),我院計劃新建托育綜合服務(wù)中心大量,從根本上解決業(yè)務(wù)用房不足、布局不合理的難題。該項目建設(shè)地址為隨州市曾都區(qū)蔣家崗社區(qū),位于清河路與鹿鶴大道交會處。項目總建筑面積5000平方米,建設(shè)高度21.9米,建設(shè)托位150個,其中包含托育服務(wù)用房、托育從業(yè)人員培訓(xùn)用房、托育機(jī)構(gòu)管理咨詢、托育產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新設(shè)計、家庭養(yǎng)育指導(dǎo)用房、嬰幼兒早期發(fā)展用房、監(jiān)督管理用房和設(shè)備輔助用房等。另建設(shè)室外活動場地360平方米配套相關(guān)設(shè)備設(shè)施安裝及道路、綠化等配套設(shè)施建設(shè)。2024年年初預(yù)算專項資金中央及省級加縣本級財政配套資金1500萬元。項目不僅能夠有效提升該市醫(yī)院婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)能力,對于進(jìn)一步完善隨州市衛(wèi)生體系,提高隨州市服務(wù)效率都將起到顯著作用。項目建設(shè)規(guī)模合理,建設(shè)條件能基本滿足項目建設(shè)的需要。項目建成后將增強(qiáng)隨州市衛(wèi)生應(yīng)急能力,為保障市民身體健康作出積極的貢獻(xiàn)。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,擬建地基礎(chǔ)優(yōu)勢明顯,投資環(huán)境良好,具有較好的發(fā)展前景。

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