目?錄
第一部分 隨州市中醫醫院概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分 隨州市中醫醫院2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 隨州市中醫醫院2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分 其他需要說明的情況
第五部分?名詞解釋
第六部分 附件
第一部分?隨州市中醫醫院概況
一、部門主要職責
一、提供醫療衛生服務:為群眾提供中醫醫療、教學、科研、預防、急救等醫療衛生服務,是國家中醫藥防治艾滋病基地。
二、貫徹落實相關政策:貫徹落實醫藥衛生體制改革、國家中醫藥法律法規,執行中醫藥政策。
三、滿足醫療健康需求:確保全市人民中醫醫療健康需求,建立與地方經濟發展相適應的中醫醫療環境,加強醫院標準化管理。
四、執行藥品采購工作:貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作,執行醫用耗材集中采購工作,負責醫院內部的藥品和醫療器械管理工作。
五、參與公共衛生工作:參與意外災害事故、疫情等突發公共衛生事件的醫療急救及社區預防、保健和康復醫療服務工作、體檢工作,開展各種醫療保健衛生知識宣傳。
六、開展科研與人才培養:組織實施中醫藥科學研究,推進醫學科技成果轉化和推廣應用,承擔中醫藥人才培養,中醫藥繼續醫學教育工作。
七、做好醫保相關工作:做好城鎮職工醫療保險、城鄉居民醫療保險等定點醫療機構的各項工作,參與衛生扶貧、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作,承擔上級部門交辦的其他衛生工作。
二、機構設置情況
隨州市中醫醫院是二級預算單位,實行獨立核算,執行政府會計制度。是集醫療、教學、科研、預防、急救于一體的三級甲等中醫醫院,醫院建成一批在全省和全市有影響、知名度較高的重點專科。國家中醫藥管理局重點中醫專科2個:腦病科、腎病科;國家中醫優勢專科培育單位1個:腫瘤科;湖北省重點中醫專科7個:康復科、腦病科、腫瘤科、脾胃科、婦科、外科、腎病科;隨州市重點專科7 個:婦產科、康復科、肝病科、泌尿外科、麻醉科、檢驗科、護理專業;醫院重點專科2個:心內科、重癥醫學科。醫院編制床位420張,實際開放床位650張。2024年年末編制人數260人,年末醫院總人數719人,其中在職在編人數247人,單位聘用人數472人。
第二部分?2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為27523.3萬元。與2023年度相比,收、支總計各增加6057.58萬元,增長28.2%,主要原因是業務收入增加,中醫醫院新院建設專項債券5000萬元。
圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明
2024年度收入合計27523.3萬元,與2023年度相比,收入合計增加6057.58萬元,增長28.3%。其中:財政撥款收入5715.12萬元,占本年收入20.7%;上級補助收入0萬元,占本年收入0%;事業收入21696.83萬元,占本年收入78.8%;經營收入0萬元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元,占本年收入0%;其他收入 111.34萬元,占本年收入0.4%。
圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明
2024年度支出合計27523.3萬元,與2023年度相比,支出合計增加6057.58萬元,增長28.3%。其中:基本支出21845.08萬元,占本年支出79.4%;項目支出5678.21萬元,占本年支出20.6%;上繳上級支出0萬元,占本年支出0%;經營支出0萬元,占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元,占本年支出0%。
圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為5715.12萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各增加(減少)4483.45萬元,增長364%。主要原因是增加中醫醫院新院建設專項債券5000萬元。
2024年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入715.12萬元,比2023年度決算數減少431.26萬元。減少主要原因是2023年含新冠疫情防控專款,2024年無此項財政撥款。政府性基金預算財政撥款收入5000萬元,比2023年度決算數增加4914.71萬元。增加主要原因是2024年增加中醫醫院新院建設專項債券5000萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,比2023年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是本單位無國有資本經營預算財政撥款收入。
圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出715.12萬元,占本年支出合計的12.5%。與2023年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少431.26萬元,下降37.6%。主要原因是2023年含新冠疫情防控專款,2024年無此項財政撥款。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出715.12萬元,主要用于以下方面:
1.衛生健康(類)支出715.12萬元,占100%。主要是用于中醫(民族)醫院、中醫(民族醫)藥專項、重大公共衛生服務、基本公共衛生服務、其他公立醫院支出等。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為51萬元,支出決算為715.12萬元,完成年初預算的1402.2%。其中:
1.衛生健康支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項)。年初預算為21萬元,支出決算為198.21萬元,完成年初預算的943.9%,支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是新增公立醫院高質量發展資金161萬元;二是新增尋根節保障經費。
2.衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為120萬元,完成年初預算的100%,支出決算數大于年初預算數的主要原因:沒有提前下達上級轉移支付預算,公立醫院綜合改革經費。
3.衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為56萬元,完成年初預算的100%,支出決算數大于年初預算數的主要原因:沒有提前下達上級轉移支付預算,重大傳染病防控經費。
4.衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為11萬元,完成年初預算的100%,支出決算數大于年初預算數的主要原因:沒有提前下達上級轉移支付預算,基本公共衛生服務經費。
5.衛生健康支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項)。年初預算為30萬元,支出決算為30萬元,完成年初預算的100%,主要原因:中醫藥研究發展經費。
6.衛生健康支出(類)中醫藥(款)其他中醫藥支出(項)。年初預算為106萬元,支出決算為299.91萬元,完成年初預算的100%,支出決算數大于年初預算數的主要原因:上年結轉上級轉移支付預算106萬元,2024年中醫藥傳承與發展經費299.91萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出36.91萬元,其中:
人員經費36.91萬元,主要包括:基本工資10萬元、職業年金繳費26.91萬元。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入5000萬元,本年支出5000萬元,年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:
(一)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)。支出決算為5000萬元,主要用于中醫醫院新院建設項目。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:本單位無“三公”經費財政撥款支出。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費全年預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數小于(大于)預算數的主要原因本單位無“三公”經費財政撥款支出。決算數較上年增加(減少)的主要原因本單位無“三公”經費財政撥款支出。
全年支出涉及出國(境)團組0個,累計0人次,主要用于開展以下工作:本單位無“三公”經費財政撥款支出。。
2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成全年預算的0%;較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數小于(大于)預算數的主要原因:本單位無“三公”經費財政撥款支出。決算數較上年增加(減少)的主要原因:本單位無“三公”經費財政撥款支出。其中:
(1)公務用車購置費支出0萬元,主要是本單位無“三公”經費財政撥款支出。本年度購置(更新)公務用車0輛。
(2)公務用車運行費支出0萬元,主要用于本單位無“三公”經費財政撥款支出。截至2024年12月31日,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費全年預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成全年預算的0%,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:本單位無“三公”經費財政撥款支出。其中:
外賓接待支出0萬元,主要是本單位無“三公”經費財政撥款支出。2023年共接待來訪團組0個,0人次(不包括陪同人員)。本單位無“三公”經費財政撥款支出。
國內公務接待支出0萬元,接待對象主要是本單位無“三公”經費財政撥款支出,主要是開展本單位無“三公”經費財政撥款支出。2024年共接待國內來訪團組0個,人次(不包括陪同人員)。
十、機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出0萬元,比年初預算數(或者上年決算數)增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。主要原因是:本單位無機關運行經費支出。
十一、政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額2401.23萬元,其中:政府采購貨物支出1463.49萬元、政府采購工程支出43.8萬元、政府采購服務支出893.94萬元。授予中小企業合同金額1533.95萬元,占政府采購支出總額的63.9%,其中:授予小微企業合同金額1205.75萬元,占授予中小企業合同金額的78.6%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額74.4%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的89.2%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日,部門(單位)共有車輛10輛,其中,副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車9輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無其他用車;單位價值100萬元以上設備22臺。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目8個,資金5678.21萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,從評價情況來看,項目經費管理規范,資金均按規定用途使用,各項目績效目標完成,項目立項程序完整、規范,績效目標明確,社會效益較好,項目可持續性強,資金撥付審批程序嚴格,使用規范,投入有保障,會計核算真實準確。
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看:
本單位2024年度未開展部門整體支出績效評價。
(二)部門決算中項目績效自評結果
中醫藥研究發展項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元,執行數為30萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是強化制劑能力建設,提升中醫技術應用;二是創新中醫藥服務能力,宣傳中醫院品牌,提高社會知名度;三是加強科研管理,完成省級、市級中醫藥科研課題。發現的問題及原因:中藥的特殊性,加大了中醫藥的研發難度。下一步改進措施:成立中藥質量管理小組,組建中藥研發團隊,加大對中藥制劑產品的研發經費和設備投入,按照中醫藥理論對制劑處方進行全面分析;規范工藝生產路線,加強對各個環節的關鍵參數把控。
公立醫院綜合改革項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元,執行數為120萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是深化公立醫院綜合改革,建立健全現代醫院管理制度;二是協調推進醫療價格、人事薪酬、藥品流通、醫保支付方式改革,提高醫療衛生服務質量。發現的問題及原因:按照國家三級公立醫院績效考核要求,人員支出占比應逐年提高,我院應繼續提高人員經費支出,降低醫療活動費用,控制醫院成本。下一步改進措施:財政資金在我院學科建設和人才引進、培養方面投入的補助占比較少,一定程度上制約了我院項目建設和服務能力的提升,為促進我院職工工作積極性,更好地為患者服務,建議增加人員經費的投入。
重大傳染病防控經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元,執行數為56萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是減少艾滋病新發感,降低艾滋病病死率;二是提高人民群眾健康水平。發現的問題及原因:一是患者長期口服多種藥物,對按時、按量服藥依從性減低,不愿意過多服藥,自行減量。二是有的患者覺得目前癥狀不明顯,無明顯不適,離家較遠,每個月來院麻煩,不愿按時來院就診。下一步改進措施:一是以均川衛生院溫馨家園為平臺,集中診療病人,定期診療發藥,不定期回訪;二是中西醫結合治療艾滋病優于單純西醫治療;三是定期到均川鎮衛生院溫馨家園集中觀察患者病情變化,通過望、聞、問、切辨證論治,結合體格檢查,收集病情資料。
基本公共衛生補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元,執行數為11萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是提升社區居民健康檔案更新率,積極開展323”攻堅行動,傳染病及公共衛生突發事件;二是做好慢病管理工作,簽訂社區120快速免費轉診通道,制定醫養結合計劃。發現的問題及原因:新生兒、孕產婦在接種疫苗、孕檢、出生時被上級醫療機構第一時間建檔,導致服務站無法建檔管理。下一步改進措施:一是積極開展轄區老年人篩查工作并進行規范管理,繼續加強國家基本公衛項目的宣傳工作以提高老年人的健康管理率;二是加強“323”宣傳力度,做好篩查。加大公民公衛項目知曉率,積極向居民介紹檢測的意義以取得居民的信任,使更多居民主動參與進來;三是制定醫養結合方案,進一步完善失能老人評估工作。更好地服務社區居民,力爭做到一站式服務。
中醫藥事業傳承與發展項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元,執行數為299.91萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是充分發揮中醫藥在腎病疾病診療中的重要作用;二是老中醫藥專家學術經驗繼承,培養中醫護理骨干等中醫藥高層次人才,提升中醫臨床實踐水平;三是開展中醫藥文化傳播能力建設,擴大中醫藥健康文化知識傳播覆蓋面,提升民眾對中醫藥的認可度。發現的問題及原因:傳統技藝失傳,一些古老的中醫藥炮制技術、特色療法等面臨失傳的危險,缺乏有效的傳承機制;名老中醫經驗傳承不足,名老中醫的學術思想和臨床經驗傳承渠道不暢,年輕醫生難以系統學習和繼承。下一步改進措施:建立中醫藥傳統技藝保護機制,對瀕臨失傳的炮制技術、特色療法等進行搶救性保護,加強名老中醫經驗傳承,開展名老中醫學術思想和臨床經驗整理研究,推廣應用名老中醫的經驗成果。
尋根節醫療保障經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元,執行數為0.3萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是尋根節是一項重要的文化活動,醫療保障經費的投入能夠確保活動期間參與者的身體健康和生命安全,為活動的順利進行提供有力的保障;二是尋根節醫療保障經費的投入也可以促進醫療事業的發展。通過引進先進的醫療設備和技術,培養專業的醫療人才,提高醫療服務水平。發現的問題及原因:醫療保障資源的配置可能存在不合理的情況。醫療設備和藥品在各醫療救助點的分配可能不均衡,導致某些救助點設備和藥品短缺,而另一些救助點則存在閑置的情況。下一步改進措施:優化資源配置,根據尋根節的活動場地和人員分布情況,合理配置醫療設備和藥品,實時掌握各醫療救助點的設備和藥品使用情況,及時進行調配和補充。對于醫療人員的配置,要根據活動的時間、地點和人流量等因素進行合理安排,確保每個區域都有足夠的醫療人員提供服務。
公立醫院高質量發展項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元,執行數為161萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是深化公立醫院綜合改革,建立健全現代醫院管理制度;二是協調推進醫療價格、人事薪酬、藥品流通、醫保支付方式改革,提高醫療衛生服務質量。發現的問題及原因:項目管理制度執行有效性有待加強。下一步改進措施:加強和完善內控制度建設,確保制度的有效性和約束力,依據內部控制管理要求,通過內控制度有效性評價,規范日常管理活動,提高經營效率及效果。
隨州市中醫醫院新院建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元,執行數為5000萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是新院區建成后改善醫療環境和科學布局,滿足不同層級患者就醫需求;二是新院區建成后以發揮中醫藥特色優勢為主線,建設區域中醫腦病、治未病、特色制劑中心和中醫藥文化宣傳基地等。發現的問題及原因:一是建設項目資金缺口較大,醫院自身要保證業務發展和正常運營,投資后期項目建設有一定的困難;二是項目償貸風險疊加,新院“一院兩區”運營模式,短期內需要完成人才和技術的雙項儲備,運營成本將急劇上升,實現業務的快速增長需要時間,短期償貸風險增大。下一步改進措施:一是進一步加強對公共衛生建設投入的支持力度;二是加大政策性本息減免力度;三是針對醫院的運營情況,采取售后回購等更為靈活的償付方式;四是建立健全醫保中醫藥診療服務激勵鼓勵補償機制。
(三)績效評價結果應用情況
部門績效評價結果應用情況
1.堅持問題導向,有效應用績效評價結果,充分發揮財政支出績效評價的作用。
2.突出與預算安排掛鉤,規范預算績效管理,提高績效信息透明度。
部門績效評價結果擬應用情況
高度重視績效評價結果的應用工作,充分發揮績效評價以評促管、促效能,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,努力提高績效意識和財政資金使用效益。
十四財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。
無
第四部分 其他需要說明的情況
無
第五部分?名詞解釋
(一)收入科目
1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。
2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
(二)支出功能科目
1.公立醫院:反映公立醫院方面的支出。
2.中醫(民族)醫院:反映衛生健康、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。
3.公共衛生:反映公共衛生支出。
4.基本公共衛生服務:反映基本公共衛生服務支出。
5.重大公共衛生服務:反映重大疾病,重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
6.其他公共衛生支出:反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
7.中醫藥:反映中醫藥方面的支出。
8.中醫(民族醫)藥專項:反映中醫(民族醫)藥方面的專項支出。
(三)經濟分類科目
1.基本工資:反映事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;
2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。
3.獎金:反映按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金。
4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。
5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
6.印刷費:反映單位的印刷費支出。
8.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。
7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
9.、“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
10.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
11.因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
12.公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第六部分?附件
一、2024年度部門整體績效評價自評表
本單位未開展整體績效評價。
二、2024年度中醫藥研究發展項目績效評價自評表
年度績效目標1:強化制劑能力建設,提升中醫技術應用。
數量指標:研發了3個制劑新品種,“生麥靈飲、參苓散結合劑、參芪益氣口服液”,彌補了各科室專科用藥的空缺。形成了穩定的生產工藝,正在收集病例資料,按照湖北省《醫療機構應用傳統工藝配制中藥制劑》細則進行資料收集工作。
質量指標:加強制劑的質量標準的研究與管控效率指標值98%,實際完成指標值98%。
效益指標:社會效益指標提高人民群眾對中醫藥預防、養生、保健、健康的認識擴大中醫藥的社會服務覆蓋面。
年度績效目標2:創新中醫藥服務能力,宣傳中醫院品牌,提高社會知名度。
數量指標:創新中醫技術運用數量,全院開展中醫適宜技術數量96項,包含中藥蠟療、舒筋健骨灸、耳穴撳針療法、麥粒灸、耳管灸、刺絡放血療法、泥灸治療等。辨證施治、辨證施護、辯證施術能力不斷提高。
質量指標:提升中藥傳統飲片、小包裝使用率達到39.5%,中醫藥優勢進一步顯現。
時效指標:及時完成率指標值100%,已完成。
年度績效目標3:加強科研管理,完成省級、市級中醫藥科研課題。
數量指標:立項省級科研項目4項,市級科研項目12項
時效指標:資金使用進度按計劃完成。
社會效益:提升中醫藥特色服務能力,積極完善中醫藥服務體系建設,新成立中醫婦科、情志病科、中醫經典病房,兒科等特色科室。
滿意度指標:服務對象滿意度指標值98%,實際完成滿意度指標值98%。中醫診療能力得到了很大提高,中醫藥的發展能力進一步加強,對中醫藥服務能力的防治常見病和多發病起到了很好的促進作用,群眾反映良好,中醫醫院形象進一步提升。


三、2024年度公立醫院改革項目績效評價自評表
年度績效目標:
深化公立醫院綜合改革,建立健全現代醫院管理制度,協調推進醫療價格、人事薪酬、藥品流通、醫保支付方式改革,提高醫療衛生服務質量。
數量指標:醫療服務收入(不含藥品,耗材,檢查,化驗收入)占醫療收入的比例較上年提高,2024年指標值35.4%,2023年指標值35%,完成指標。
數量指標:公立醫院資產負債率≦60% 2024年資產負債率38.2%,完成指標。
質量指標:公立醫院平均住院日較上年降低,2024年10.16天,2023年10.59天,完成指標。
時效指標:資金保障資金到位及時。
經濟效益:提高經營運營能力。
社會效益:改善和提高老百姓的就醫環境和條件,完成指標。
可持續影響:改善和提高老百姓的就醫環境和條件。
服務對象滿意度:公立醫院患者滿意度提高≧98%,完成指標值。


四、2024年度重大傳染病防控項目績效評價自評表
年度績效目標1:減少艾滋病新發感,降低艾滋病病死率。
數量指標:中醫治療艾滋病人數存活人數100人,完成指標。
質量指標:艾滋病規范化隨訪干預比例指標值100%,實際完成指標值100%。
及時性指標:資金保障程度指標值100%,實際完成指標值100%。
效益指標:提高各類人群艾滋病知識知曉率。
效益指標:定期到均川鎮衛生院溫馨家園集中觀察患者病情變化,通過望、聞、問、切辨證論治,結合體格檢查,收集病情資料。不定期派專家技術人員下鄉義診、回訪,觀察服藥的效果和不良反應,指導并解決疑難問題。
年度績效目標2:控制艾滋病疫情在低流行水平,提高人民群眾健康水平。
數量指標:艾滋病免費抗病毒治療指標值100%,完成指標。
質量指標:艾滋病患者規范管理率指標值100%,完成指標。
時效指標:及時完成率指標值100%,已完成。
可持續影響指標:有效控制艾滋病蔓延,使艾滋病疫情處于低流行水平。
滿意度指標:患者滿意度提高,指標值98%,完成指標。對就診不便患者,采取定期回訪,送藥到家,熱心服務。


五、2024年度基本公共衛生服務項目績效評價自評表
年度績效目標:
提升社區居民健康檔案更新率,積極開展323”攻堅行動,傳染病及公共衛生突發事件,做好慢病管理工作,簽訂社區120快速免費轉診通道,制定醫養結合計劃。
數量指標:高血壓管理人數年初目標值≧1057人,實際完成值1065人,完成指標。
數量指標:2型糖尿病患者管理人數年初目標值≧356人,實際完成381人,完成指標。
數量指標:兒童中醫藥健康管理率年初目標值≧77%,實際完成100%。
質量指標:民規范化電子健康檔案覆蓋率,年初目標值61%,實際完成95%,通過免費健康體檢、門診醫療、入戶等多種形式,深入社區建立居民健康檔案。
質量指標:高血壓患者基層規范管理服務率≧61%,實際完成97%,完成指標。
質量指標:65歲以上老年人城鄉社區規范健康管理服務率≧61%,實際完成73%,完成指標。
時效指標:資金使用進度,按計劃完成。
社會效益:扎實做好老年人健康管理工作。多次開展健康咨詢活動,建立老年人健康檔案1728份,2024年已為1210名老年人提供免費健康體檢,并根據體檢結果對其進行個體化疾病預防和中醫藥健康指導、自我保健指導。
服務對象滿意度:居民滿意度提高≧90%,完成指標值。


六、2024年度中醫藥事業傳承與發展項目績效評價自評表
年度績效目標:
(1)充分發揮中醫藥在腎病疾病診療中的重要作用。
(2)老中醫藥專家學術經驗繼承,培養中醫護理骨干等中醫藥高層次人才,提升中醫臨床實踐水平。
(3)開展中醫藥文化傳播能力建設,擴大中醫藥健康文化知識傳播覆蓋面,提升民眾對中醫藥的認可度。
數量指標:加強專科設備配備。購置專用設備和中醫器具,其中血液透析機6臺用于血液透析,人體成分分析儀(干體重分析儀)1臺,用于尿毒癥患者連續性腹膜透析治療,以及血液透析和腹膜透析干體重測量。內瘺血管手術器械和顯微器械3套、無影燈1個、可移動手術床1個、電動氣壓式止血儀1個、高頻電凝器電刀1個。用于慢性腎臟病患者動靜脈內瘺手術以及明確腎病病理類型的腎臟穿刺。
質量指標:提高中醫診療能力。遵循中醫藥發展規律,圍繞提高臨床療效,梳理總結中醫優勢病種診療經驗,不斷優化完善中醫診療方案,開展專科中醫技術方法創新和特色中藥制劑開發應用,增強應用中醫藥技術方法診治急危重癥及疑難病例的能力。
質量指標:教學任務完成情況,完成80個半天的學習過程地跟師筆記;完成12篇1000字以上的月記,完成臨床醫案整理20份。
效益指標:充分發揮了中醫思維、中醫方藥、中醫技術的作用。充分發揮了中醫藥人員主力軍的作用,中醫診療能力得到了很大提高,中醫藥的發展能力進一步加強,對中醫藥服務能力的防治常見病和多發病起到了很好的促進作用,群眾反映良好,中醫醫院形象進一步提升。
滿意度指標:民眾調查滿意度指標值99%,中醫診療能力得到了很大提高,中醫藥的發展能力進一步加強,對中醫藥服務能力的防治常見病和多發病起到了很好的促進作用,群眾反映良好,中醫醫院形象進一步提升。


七、2024年度尋根節醫療保障經費項目績效評價自評表
年度績效目標:做好尋根節活動期間突發衛生事件的應急工作,尋根節期間大典現場、接待酒店、賓館的衛生防控、檢驗、消殺、傳染病防控知識培訓等各項工作,尋根節籌委會指定入駐酒店、賓館有關來賓的醫療保障工作。
數量指標:急救藥品、消毒藥品,指標值1批,完成指標
質量指標:提高防控、檢驗、消殺、傳染病防控質量100%完成指標
質量指標:醫療救護保障率100%,完成指標
時效指標:及時完成率100%完成指標
時效指標:資金使用進度按計劃完成
社會效益:提高全市醫療急救力量逐漸提高完成指標
服務對象滿意度:患者滿意度98%,完成指標


八、2024年度公立醫院高質量發展項目績效評價自評表
年度績效目標:
深化公立醫院綜合改革,建立健全現代醫院管理制度,協調推進醫療價格、人事薪酬、藥品流通、醫保支付方式改革,提高醫療衛生服務質量。
數量指標:醫療服務收入(不含藥品,耗材,檢查,化驗收入)占醫療收入的比例較上年提高,2024年指標值35.4%,2023年指標值35%,完成指標。
數量指標:公立醫院資產負債率≦60% 2024年資產負債率38.2%,完成指標。
質量指標:公立醫院平均住院日較上年降低,2024年10.16天,2023年10.59天,完成指標。
時效指標:資金保障資金到位及時。
經濟效益:提高經營運營能力。
社會效益:改善和提高老百姓的就醫環境和條件,完成指標。
可持續影響:改善和提高老百姓的就醫環境和條件。
服務對象滿意度:公立醫院患者滿意度提高≧98%,完成指標值。


九、2024年度中醫醫院新院建設項目績效評價自評表
年度績效目標:
(1)建立健全的公共衛生應急設施,加強隨州市應對突發重大公共衛生事件的能力;
(2)推動隨州市“醫養結合”的快速發展;
(3)促進隨州市中醫水平特別是針灸理療水平的提高;
數量指標:資金到位率??年初指標值100%,實際指標值100%。
數量指標:實際完成率??年初指標值100%,實際指標值100%
質量指標:質量達標率??年初指標值100%,實際指標值100%
時效指標:完成及時性:年初指標值及時完成,實際指標值及時完成。
經濟效益指標:提高經營運營能力。
社會效益指標:本項目的建設有利于建立健全公共衛生應急設施,加強隨州市應對突發重大公共衛生事件的能力;有利于推動隨州市“醫養結合”的快速發展;有利于隨州市中醫水平特別是針灸理療水平的提高。
可持續性影響指標:提高隨州市醫療衛生服務水平,改善和提高老百姓的就醫環境和條件,加快構建社會主義和諧社會。
滿意度指標指標:社會公眾服務對象滿意度98%。


掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!