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隨州市委宣傳部2018年部門決算公開
  • 發布日期:2019-10-30
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  • 編輯:admin
  • 審核: 李發兵

  一、第一部分隨州市委宣傳部概況
  1、部門主要職責
  2、部門基本情況
  二、第二部分隨州市委宣傳部2018年部門決算情況說明
  1、2018年部門決算情況及說明
  (1)決算收入情況
  (2)決算支出情況
  (3)“三公”經費支出情況說明
  (4)關于機關運行經費支出說明
  (5)關于政府采購支出說明
  (6)關于政府性基金情況
  (7)關于國有資產占用情況說明
  2、2018年度預算績效情況說明
  (1)預算績效管理工作開展情況
  (2)部門決算中項目績效自評結果
  三、2018年部門決算表
  四、名詞解釋
  第一部分 隨州市委宣傳部概況
  一、隨州市委宣傳部主要職責
  1、負責指導全市理論學習、理論研究、理論宣傳工作,制定理論教學規劃、教學大綱、組織編寫教學輔導材料,培訓基層理論骨干:對湖北省社會科學院隨州分院、市社會科學聯合會的工作實施宏觀指導與協調。
  2、負責引導社會輿論,指導、協調新聞出版部門的工作,對市廣播電視局、隨州日報社的工作實施宏觀指導和協調。
  3、負責指導精神產品的生產和文化市場的管理,對市文體局、市文學藝術聯合會的工作實施宏觀指導和協調。
  4、負責指導、規劃、部署全市思想政治工作和社會主義精神文明建設活動,配合有關部門做好全市黨員教育的規劃,編寫基層黨員教育教材。
  5、負責指導、規劃、部署全市對外宣傳工作,統籌安排對外宣傳基層設施建設。
  6、負責市直宣傳文化部門領導班子建設;做好部機關干部的考核、任免工作和市直宣傳文化部門正科級干部的備案管理工作;對市、區黨委宣傳區宣傳文化部門和市直宣傳文化部門領導干部的培訓;負責知識分子工作和宣傳干部獎懲工作;會同人事部門指導、協調全市宣傳文化系統專業人員職務評審工作。
  7、組織觀察執行宣傳思想文化事業發展的指導方針,了解和掌握全市各階層的思想動態。
  8、負責全市重點文藝與研究扶持補貼付款和社科、文體、新聞獎勵基金的管理評獎工作。
  9、負責全市國防教育規劃的制定與實施、國防教育經費的管理和使用、國防教育師資培訓、國防教育的宣傳和理論研究活動。
  10、完成上級交辦的其他工作。
  二、部門基本情況
  設有辦公室、干部科、理論科、宣傳教育科、新聞出版科、精神文明建設辦公室、文化事業和文化產業改革辦公室、互聯網信息管理辦公室。
  現有編制人數26(其中行政編制17,參公編制7人,工勤編制2),實有人數24(其中行政在職人數16,參公在職人數6人,工勤在職人數1,聘請人員1)
  第二部分  隨州市委宣傳部2018年部門決算情況說明
  一、2018年市委宣傳部決算情況及說明
  (一)收入決算情況
  2018年度部門收入決算總額為778.17萬元。其中財政撥款收入753.17萬元,較上年增加13.73%。主要原因是:2018年人員增資,項目增加。
  (二)支出決算情況
  2018年度部門支出決算總額為741.59萬元。其中,基本支出449.39萬元,較上年多少0.33%,主要原因是:人員增資導致基本支出增加;項目支出292.21萬元,較上年減少1.65%,主要原因是:2018年部分項目尚在進行中,預計部分支出在2019年支付。
  (三)三公經費決算支出情況。
  2018年度“三公經費”決算5.16萬元,比預算數9.73萬元減少4.57萬元,2018年度財政撥款經費“三公經費”支出較上年度支出減少3.75萬元,主要原因為:2018按照財政要求合理合并部分工作,精減預算,壓縮開支。
  2018年度公務接待費用支出1.74萬元,共接待20批次,162人次。較上年減少66.96% ,主要原因是落實各項規章制度,從嚴從緊公務接待費用支出。2018年度公務用車運行費用支出 3.42萬元,較上年減少6.21%,主要原因是規范公務用車運行和使用范圍。2018年度公務用車購置數量為0,公務用車保有量1輛。2018年度無因公出國費用支出。
  (四)一般行政運行經費決算支出情況。
  2018年度一般行政運行經費總支出54.41萬元,其中辦公費用支出8.44萬元,印刷費用支出4.33萬元,郵電費用支出0.91萬元,差旅費用支出8.28萬元,公務接待費用支出0.46萬元,工會經費支出2萬元,公務用車運行維護費用支出1.20萬元,其他運行經費支出28.79萬元,較上年度增加237.87%,主要原因是:2018年按《行政單位會計制度》規定的要求對各項支出進行重新分類,規范會計核算。
  (五)關于政府采購執行情況說明。  

????2018年政府采購決算4.4萬元,其中購買資產2.3萬元,購買服務2.1萬元,比年初政府采購預算1.5萬元增加193%,增加原因主要為2018年人員增加購買了電腦等固定資產,年初沒有預算政府采購服務費用,2018年規范機關財務管理,聘請代理記賬公司做賬增加了政府購買服務的費用。

  (六)關于政府性基金情況
  2018年本部門無政府性基金收支。
  (七)關于國有資產占用情況說明
  截止2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中應急用車1輛、單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。無產權屬于本單位的房屋  

?????二、2018年度預算績效情況說明
  (一)預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個,資金292.21萬元,占一般公共預算部門整體支出總額的39.4%。從評價情況來看,本單位明確了經費審批權限及程序,經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等,針對“三公”經費建立了公用經費標準定額體系,開展公用經費使用監督和績效評估,進一步落實厲行節約的各項規定,確保“三公經費”使用合理合規。自評為94分。
  (2)部門決算中項目績效自評結果
  2018年度宣傳事務專項支出項目績效自評表
    填報日期:                                                                總分:94


  項目名稱

  宣傳事務專項支出

  主管部門

  市委宣傳部

 

  項目實施單位

  市委宣傳部

  項目類別

  1、部門預算項目   □       2、市直專項   □  3、市對下轉移支付項目 □

  項目屬性

  1、持續性項目   □       2、新增性項目   □

  項目類型

  1、常年性項目   □       2、延續性項目 □      3、一次性項目   □

  預算執行情況(萬元)
             (20分)

 

  預算數(A)

  執行數(B)

  執行率(B/A)

  得分(20分*執行率)

  年度財政資金總額

  133

  292.21

  219.71%

  18

  一級指標

  二級指標

  三級指標

  年初目標值(A)

  實際完成值(B)

  得分

  產出指標
             (40分)

  辦好市委理論學習中心組學習

  完成率

  8

  12

  10

  慶祝改革開放40周年群眾性文化活動

  活動數量

  市級舉辦4場

  先后舉辦大型廣場文化活動6場,放映電影230場。

  10

  對外宣傳隨州發展成效

  發稿量

  省級以上主流媒體發稿800

  1000多篇

  10

  慶祝改革開放40周年群眾性文化活動

  活動數量

  市級舉辦4場

  先后舉辦大型廣場文化活動6場,放映電影230場。

  10

  效益指標
             (40分)

  落實意識形態工作責任制

  落實情況

  責任制落實到位

  達到預期效果

  9

  網絡監管平穩有序

  落實情況

  網絡管理平穩有序

  達到預期效果

  9

  五大創建深入推進

  落實情況

  文明程度不斷提升

  達到預期效果

  9

  弘揚社會新風尚

  形成講文明樹新風濃厚氛圍

  文明新風不斷形成

  達到預期效果

  9

  備注:
             1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。
             2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A),反向指標(即目標值為≤X,得分=權重*A/B),得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數,再計算得分。
             3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時,以資金額度為權重,對分值進行加權平均計算。
             4.基于經濟性和必要性等因素考慮,滿意度指標暫可不作為必評指標。

          


  三、2018年部門決算表
  


 


 四、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。
  2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。
  3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
  4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款):指用于離休干部和退休人員的支出。
  5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項):指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。
  6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
  7.項目支出:指為完成專項工作任務所發生的支出。
  8.“三公經費”:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

 

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