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隨州市醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算(市本級) 發(fā)布日期:2024-01-30 08:56 信息來源: 編輯:隨州市醫(yī)療保障局 審核: 醫(yī)療保障局 字號:[ ]

隨州市醫(yī)療保障2024年部門預(yù)算(市本級)

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???第一部分 ?隨州市醫(yī)療保障2024預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市醫(yī)療保障2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

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?第一部分??隨州市醫(yī)療保障局預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

隨州市醫(yī)療保障局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署,落實(shí)市委工作要求,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬訂我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

(二)監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。??

(三)組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施,完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險制度,推進(jìn)長期護(hù)理保險制度改革。??

(四)依據(jù)權(quán)限組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制,承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。??

(五)組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策措施,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。??

(六)制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策措施并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)。??

(七)制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。?

(八)負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。??

(九)完成上級交辦的其他任務(wù)。??

(十)職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。??

(十一)有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接和信息資源共享,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市醫(yī)保局為2019機(jī)構(gòu)改革新組建單位,2020年開始編制部門預(yù)算,2024年納入隨州市醫(yī)保局預(yù)算編報(bào)范圍的包括:市醫(yī)保局機(jī)關(guān)(行政單位)全部收入和支出,醫(yī)療保障服務(wù)中心(事業(yè)單位)全部收入和支出,醫(yī)療保障基金核查中心(事業(yè)單位)全部收入和支出。其中醫(yī)保局機(jī)關(guān)構(gòu)成為:辦公室(政工人事科)、規(guī)劃財(cái)務(wù)和政策法規(guī)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)管理科(醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購科)、基金監(jiān)管科。市醫(yī)保局機(jī)關(guān)行政編制12名,工勤編制1名。設(shè)局長1名,副局長2名,總會計(jì)師1名,正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名;工勤編制1名。單位實(shí)有人數(shù):行政12人、工勤1名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2024年市本級預(yù)算收入合計(jì)602.25萬元,較上年640.04萬元減少37.79萬元,減幅5.90%。其中財(cái)政撥款460.25萬元,較上年485.04萬元減少24.79萬元,減幅5.11%。其他收入和上級補(bǔ)助收入共142萬元較上年155萬元減少13萬元,減幅8.39%。

收入預(yù)算減少的原因:人員的變動和減少,導(dǎo)致預(yù)算收入減少。

(二)支出預(yù)算情況

2024年市本級預(yù)算支出總計(jì)602.25萬元,較上年640.04萬元減少37.79萬元,減幅5.90%。按支出功能分類:社會和保障就業(yè)支出38.99萬元,較上年29.04萬元增加9.95萬元,增幅34.26%;衛(wèi)生健康支出534.76萬元,較上年574.54萬元減少39.78萬元,減幅6.92%;住房保障支出28.5萬元,較上年36.09萬元減少7.59萬元,減幅21.03%。

支出預(yù)算減少的原因:人員的變動和減少,導(dǎo)致預(yù)算支出減少。

三)財(cái)政撥款支出情況

2024年市本級預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算460.25萬元,較上年485.04萬元減少24.79萬元,減幅5.11%。按支出功能分類:社會保障和就業(yè)支出38.99萬元,較上年29.40增加9.59萬元,增幅31.62%;衛(wèi)生健康支出392.76萬元,較上年419.54萬元減少26.78萬元,減幅6.38%;住房保障支出28.50萬元,較上年36.09萬元減少7.59萬元,減幅21.03%。

財(cái)政撥款支出減少的原因:人員的變動和減少,導(dǎo)致財(cái)政撥款支出減少。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年市本級公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算32.39萬元,較上年34.42萬元減少2.03萬元,減幅5.9%。其中:辦公費(fèi)5.50萬元,較上年增加2萬元;印刷費(fèi)1萬元與上年持平;會議費(fèi)0.5萬元,較上年增加0.5萬元;培訓(xùn)費(fèi)1萬元,較上年增加1萬元;公務(wù)接待費(fèi)1.23萬元,較上年減少0.25萬元;委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元與上年持平;福利費(fèi)0.17萬元,較上年減少3.61萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬元,較上年減少0.1萬元;其他交通費(fèi)用10.62萬元,較上年減少2.03萬元;其他商品和服務(wù)支出3.44萬元,較上年減少6.93萬元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是:人員的變動和減少,導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

五、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市醫(yī)保局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.38萬元,比上年4.73萬元減少0.35萬元,同比減少7.4%,主要原因是:節(jié)約開支,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,同比持平,主要原因是:2024年沒有因公出國(境)的工作安排。

公務(wù)接待費(fèi)1.23萬元,比上年1.48萬元減少0.25萬元,同比減少16.9%,主要原因是:嚴(yán)格接待審批程序,減少接待次數(shù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬元,比上年3.25萬元減少0.1萬元,同比減少3.08%,主要原因是:壓縮經(jīng)費(fèi)支出,減少不必要的支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年0萬元增(減)0萬元,同比持平,主要原因是:2024年不需要購置公車。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年政府采購預(yù)算總計(jì)2.05萬元,較上年30萬元減少27.95萬元,減比93.17%。面向小微企業(yè)采購預(yù)算2.05萬元,占比100%。貨物類預(yù)算2.05萬元,占比100%。

政府采購預(yù)算減少的原因是:合理安排2024預(yù)算金額。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年醫(yī)保局市本級年初資產(chǎn)總額216.31萬元,較上年176.92萬元增加84.39萬元,增幅為47.70%。其中流動資產(chǎn)3.66萬元,較上年119.22萬減少115.56萬元;固定資產(chǎn)凈值212.66萬元,較上年57.7萬元增加154.95萬元(通用設(shè)備174.36萬元,較上年23.07萬元增加151.29萬元;家具用具23.95萬元,較上年19.46萬元增加4.49萬元;車輛凈值14.36萬元)。

國有資產(chǎn)增加的原因是:單位業(yè)務(wù)發(fā)展需要,購買的固定資產(chǎn)增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

醫(yī)療保障局高度重視預(yù)算績效管理工作不斷健全部門預(yù)算績效管理制度,嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算績效管理要求,加強(qiáng)事前績效評估管理,細(xì)化項(xiàng)目績效目標(biāo)完善績效指標(biāo)體系,強(qiáng)化績效運(yùn)行監(jiān)控,推動績效評價結(jié)果應(yīng)用,將其作為預(yù)算安排和預(yù)算編制的前置條件和重要依據(jù)。

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為堅(jiān)持以人民為中心,堅(jiān)持保基本、可持續(xù)、全覆蓋,堅(jiān)持“盡力而為、量力而行”,突出制度建設(shè)主線,深化醫(yī)療保障制度改革,推動我市醫(yī)療保障制度更加成熟、更加定型,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。年度目標(biāo)為:醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助業(yè)務(wù)的經(jīng)辦管理和基金撥付,醫(yī)保定點(diǎn)機(jī)構(gòu)協(xié)議簽訂和管理,醫(yī)保信息系統(tǒng)建設(shè),充分發(fā)揮基本醫(yī)療保險基金使用效能,更好保障參保者看病就醫(yī)需求等目標(biāo)。

2、長期目標(biāo):

①加強(qiáng)基金監(jiān)管,確保基金安全。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(基金監(jiān)管核查常態(tài)化,全市交叉檢查1次)+時效指標(biāo)(根據(jù)檢查要求一個月內(nèi)處理到位),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):確保醫(yī)保基金安全運(yùn)轉(zhuǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

信息化系統(tǒng)改造不斷深化。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(按局要求全部改造完成95+時效指標(biāo)(信息化改造驗(yàn)收合格),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):確保醫(yī)保信息化正常運(yùn)轉(zhuǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo):

①加強(qiáng)基金監(jiān)管,確保基金安全。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(基金監(jiān)管核查常態(tài)化,全市交叉檢查≥一次)+時效指標(biāo)(根據(jù)檢查要求一個月內(nèi)處理到位),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):確保醫(yī)保基金安全運(yùn)轉(zhuǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)??。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?②信息化系統(tǒng)改造不斷深化。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(按局要求全部改造完成95+時效指標(biāo)(信息化改造驗(yàn)收合格≥95),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):確保醫(yī)保信息化正常運(yùn)轉(zhuǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?③保障醫(yī)保局各項(xiàng)活動正常運(yùn)轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(開展活動次數(shù)≥4次)+質(zhì)量指標(biāo)(五項(xiàng)考核全部合格以群眾知曉率高)+時效指標(biāo)(年度內(nèi)完成)。

效益指標(biāo):各項(xiàng)考核通過驗(yàn)收。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

?

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2024年我局實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共4個, 全部納入績效評價,重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)如下:

1、“醫(yī)保專項(xiàng)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:醫(yī)藥服務(wù)管理、基金監(jiān)管、大數(shù)據(jù)、支付方式改革、舉報(bào)獎勵、物業(yè)管理、信息化改造、深化精神文明創(chuàng)建活動、做好黨建工作和人事管理工作、開展相關(guān)的會議培訓(xùn)等。2024年預(yù)算100萬元,其中:80萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,20萬元資金來源為單位資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:保障醫(yī)保局各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),醫(yī)保改革持續(xù)深入,基金安全運(yùn)行,信息化運(yùn)行平穩(wěn),年度各項(xiàng)考核達(dá)到預(yù)期。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):辦公設(shè)備和無形資產(chǎn)購置計(jì)劃完成率≥90%;設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)完成率≥90%;資產(chǎn)管理規(guī)范率≥90%; 全年辦公用品、耗材保障率≥90%開展會議、培訓(xùn)總次數(shù)≥3 次;對口扶貧支援項(xiàng)目資金按時支付到100%; 預(yù)算執(zhí)行率≥90%; ?政府采購規(guī)范率≥90%輿情監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 100%; 檔案管理規(guī)范性≥85%機(jī)關(guān)檔案管理達(dá)標(biāo)率 100%; 轉(zhuǎn)移支付資金績效復(fù)評驗(yàn)收合格率 100%;醫(yī)保宣傳片驗(yàn)收合格率 100%;績效管理工作完成率≥90%;全年黨建活動次數(shù)≥3 次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):對群眾醫(yī)保政策宣傳效果良好;文明創(chuàng)建工作成效良好;黨建工作成效良好。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):機(jī)關(guān)干部對物業(yè)滿意度≥85%;群眾醫(yī)保政策知曉率≥80%;會議培訓(xùn)人員滿意度≥85%;離退休老干部滿意度≥85%;社會公眾對醫(yī)保政策滿意度≥85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2、“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金”主要內(nèi)容是一是提升醫(yī)保信息化水平,?加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè),進(jìn)一步夯實(shí)技術(shù)基礎(chǔ),切實(shí)保障醫(yī)保信息系統(tǒng)高效、安全運(yùn)行,提高數(shù)據(jù)采集數(shù)量和速度;二是加強(qiáng)打擊欺詐騙保工作力度,切實(shí)保障醫(yī)保基金合理有效使用;三是加快推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革和 DIP 試點(diǎn)工作;四是有效提升綜合監(jiān)管、 宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊(duì)伍建設(shè)等醫(yī)療保障服務(wù)能力。2024?年預(yù)算150萬元,其中:28萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金,122萬元資金來源為上級轉(zhuǎn)移支付資金。

產(chǎn)出指標(biāo):召開醫(yī)保新聞發(fā)布會、政策吹風(fēng)會次數(shù)≥2 次;召開醫(yī)保工作政府信息公開工作會≥2 次;補(bǔ)助資金到位率 100%;補(bǔ)助資金預(yù)算執(zhí)行率≥90%醫(yī)保信息系統(tǒng)驗(yàn)收合格率≥90%醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運(yùn)行率≥90%醫(yī)保信息系統(tǒng)重大安全事件響應(yīng)時間≤ 60 分鐘;定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率 100%; 醫(yī)保人才培訓(xùn)合格率≥90%;推行醫(yī)保支付方式改革和 DRG 試點(diǎn)逐步推開;DRG 試點(diǎn)進(jìn)展模擬運(yùn)行時間不晚于 12 月底。

效益指標(biāo):醫(yī)保重要政策知曉率≥90%。

滿意度指標(biāo):參保人員對醫(yī)保服務(wù)的滿意度≥90%。


九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2024年無政府性基金預(yù)算支出,與往年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述收入以外的收入。主要是承擔(dān)臨時性工作任務(wù)的零星撥款和銀行存款利息等收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn):是指以前年度尚未完成結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)

行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)) :反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

醫(yī)療保障政策管理(項(xiàng)) :反應(yīng)醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價格和招采管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出

信息化建設(shè)(項(xiàng)) :反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設(shè)、開發(fā)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面支出。

醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng)):反映醫(yī)保基金核算、參保登記、轉(zhuǎn)移接續(xù)等經(jīng)辦支出。

事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出。

其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng)) :反映除上述項(xiàng)目以外,其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出

行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) :反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同) 基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi), ?未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、社會保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指局本級和所屬事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

7、基本支出:指用于醫(yī)療保障局本級和所屬二級單位人員工資支出和保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的日常公用支出。

8、項(xiàng)目支出:指醫(yī)療保障局本級及所屬二級單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費(fèi), 是指部門用財(cái)政撥款安排的因公 出國(境) 費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車

購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

第二部分 ?隨州市醫(yī)療保障2024年部門預(yù)算公開表


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