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隨州市建筑市場(chǎng)管理站2021年部門預(yù)算
  • 發(fā)布時(shí)間:2021-02-03 09:35
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第一部分??隨州市建筑市場(chǎng)管理站(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市建筑市場(chǎng)管理站2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市建筑市場(chǎng)管理站2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市建筑市場(chǎng)管理站2021年預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、 項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市建筑市場(chǎng)管理站概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府、市住建委工作部署,我站中長期的工作重點(diǎn)包括:一是開展全市城區(qū)建筑市場(chǎng)管理和整治規(guī)范工作,主要負(fù)責(zé)全市建筑市場(chǎng)、工程造價(jià)市場(chǎng)、建設(shè)勞務(wù)市場(chǎng),維護(hù)建筑市場(chǎng)秩序穩(wěn)定;二是引導(dǎo)全市建筑業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、拓展市場(chǎng),促進(jìn)建筑業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展,為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障;三是開展行業(yè)幫扶維權(quán)維穩(wěn)工作,維護(hù)建筑行業(yè)穩(wěn)定;四是認(rèn)真處理改制企業(yè)遺留問題,有序推進(jìn)企業(yè)改制,維護(hù)改制企業(yè)穩(wěn)定。

二、部門基本情況

2003年根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)(隨編發(fā)[2003]35號(hào))文件,隨州市建筑市場(chǎng)管理站為正科級(jí)事業(yè)單位,核定差額撥款編制20名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,隸屬市住建局管理。2015年核定為公益一類事業(yè)單位。年末實(shí)際在職人員共26人,退休人員7人。

第二部分??隨州市建筑市場(chǎng)管理站2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年部門預(yù)算收入合計(jì)323.83萬元,比2020年預(yù)算安排減少13.42萬元,同比減少4%。其中經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助192.89萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入0元,事業(yè)收入0元,經(jīng)營收入0元,其他收入130.94萬元。減少的主要原因是預(yù)計(jì)本年其他收入會(huì)有所減少。

(二)支出預(yù)算情況

2021年部門預(yù)算支出合計(jì)504.53萬元,479.61萬元,比2010年預(yù)算安排增加24.92萬元,同比增加5.2 %。其中工資福利性支出435.06萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.82萬元,商品和服務(wù)支出63.15萬元,資本性支出2.5萬元。增加的主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年部門預(yù)算中財(cái)政撥款支出合計(jì)192.89萬元,其中人員工資福利性支出173.07萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.82萬元,商品和服務(wù)支出16萬元。比2020年預(yù)算安排增加了56.89萬元,同比增加了41.83%。增加的原因是財(cái)政補(bǔ)助撥款的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年日常公用經(jīng)費(fèi)總計(jì)53.15萬元,比上年預(yù)算安排減少2.31萬元,減少了4.17%;其中辦公費(fèi)7萬元,印刷費(fèi)0.5萬元,水費(fèi)0.3萬元,電費(fèi)5萬元,郵電費(fèi)1.2萬元,差旅費(fèi)6萬元,維修(護(hù))費(fèi)1.5萬元,會(huì)議費(fèi)1萬元,培訓(xùn)費(fèi)1萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.09萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.26萬元,勞務(wù)費(fèi)3萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬元,福利費(fèi)2萬元,其他商品和服務(wù)支出10.3萬元。2021年日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計(jì)算,比2020年預(yù)算中日常公用經(jīng)費(fèi)減少了的原因是今年財(cái)政相關(guān)計(jì)算口徑有所調(diào)整。

(七)政府采購情況

無財(cái)政撥款安排政府采購。與上年一致。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年 12月31日,隨州市建筑市場(chǎng)管理站資產(chǎn)總額191.11萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)184.25萬元、固定資產(chǎn)6.87萬元、在建工程0萬元、無形資產(chǎn) 0萬元。與上年相比,資產(chǎn)總減少261.47萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少260.4萬元、固定資產(chǎn)減少1.07萬元、在建工程增加(減少) 0??萬元、無形資產(chǎn)增加(減少) 0 萬元,變化的主要原因是我站無收費(fèi)來源,財(cái)政差額撥款補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)不足以負(fù)擔(dān)本年開支,經(jīng)費(fèi)缺口只能用單位往年結(jié)余資金彌補(bǔ)。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。與上年一致。

第三部分??隨州市建筑市場(chǎng)管理站2021年部門預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:
????長期目標(biāo)為:按批準(zhǔn)的主要職責(zé),全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項(xiàng)工作,促進(jìn)隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護(hù)建筑市場(chǎng)秩序。
????年度目標(biāo)為:按批準(zhǔn)的主要職責(zé),全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項(xiàng)工作,促進(jìn)隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護(hù)建筑市場(chǎng)秩序。

2、長期目標(biāo)1:按批準(zhǔn)的主要職責(zé),全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項(xiàng)工作,促進(jìn)隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護(hù)建筑市場(chǎng)秩序,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):實(shí)際及時(shí)率100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

效益指標(biāo):質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)以及部門(單位)管理工作評(píng)價(jià)考核辦法。

3、年度目標(biāo)1:按批準(zhǔn)的主要職責(zé),全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項(xiàng)工作,促進(jìn)隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護(hù)建筑市場(chǎng)秩序,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):實(shí)際及時(shí)率100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

效益指標(biāo):質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)以及部門(單位)管理工作評(píng)價(jià)考核辦法。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

無重點(diǎn)項(xiàng)目。

第五部分?名詞解釋

(一)收入科目

1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務(wù):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè):反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

(三)經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi):反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.水電費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

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